鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告(通用14篇)
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 1
根據(jù)平財監(jiān)績〔20xx〕6號文件通知的精神,結(jié)合我鎮(zhèn)實際,現(xiàn)將20xx年部門項目支出績效自評報告如下:
一、項目概況
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白衣鎮(zhèn)人民政府轄16個行政村居(涉改前10個村),117個村民小組,根據(jù)《四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省農(nóng)村公共服務(wù)運行維護(hù)機(jī)制建設(shè)示范試點實施方案的通知》(川辦函〔20xx〕291號)文件要求,按照《平昌縣農(nóng)村公共服務(wù)運行維護(hù)機(jī)制建設(shè)示范試點實施方案》,完成20xx年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境項目類的運行維護(hù),農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)類項目的運行維護(hù),農(nóng)村生活服務(wù)類項目的運行維護(hù),農(nóng)村社會管理類項目的運行維護(hù)。
。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)
爭取完成以下目標(biāo):目標(biāo)1是完成20xx年改前10個村道路維護(hù),共318公里。目標(biāo)2是完成20xx年改前10個村環(huán)境整治,共62平方公里。目標(biāo)3是完成20xx年改前10個村堰溝整治,共158公里。目標(biāo)4是完成20xx年改前10村動植物疫病防治50次。目標(biāo)5是完成20xx年改前10個村文體健身活動20次。目標(biāo)6是完成20xx年改前10個村治安保衛(wèi)工作。
二、項目資金申報及使用情況
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20xx年農(nóng)村公共服務(wù)運行經(jīng)費計劃申報資金50萬元,批復(fù)資金50萬元,實際到位資金50萬元,總共支出資金50萬元。符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
(二)資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃及到位
該項目實際到位資金50萬元。
2.資金使用
資金績效分配情況執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》,截至20xx年12月31日執(zhí)行了50萬元,執(zhí)行率達(dá)100%。資金使用是專款專用、專項考核、立項申報、民主決策、嚴(yán)格監(jiān)督等。
。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況
按照每村5萬元預(yù)算,共10個村,全鎮(zhèn)合計50萬元。建設(shè)項目經(jīng)費采取直接支付形式,按工程進(jìn)度嚴(yán)格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用,及時、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算。
三、項目實施及管理情況
為進(jìn)一步加強(qiáng)項目管理及資金監(jiān)督,切實維護(hù)老百姓的利益,保障資金合理使用,按照縣級財政要求,我鎮(zhèn)成立了以鎮(zhèn)長為組長,黨委副書記為副組長,鎮(zhèn)財政所及農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心相關(guān)人員為成員的農(nóng)村公共運行維護(hù)機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,按照上級要求,認(rèn)真落實此項工作,將資金全額用于該項目。
四、目標(biāo)及績效完成情況
。ㄒ唬┠繕(biāo)任務(wù)完成情況
完成20xx年改前10個村道路維護(hù),共318公里;完成20xx年改前10個村環(huán)境整治,共62平方公里;完成20xx年改前10個村堰溝整治,共160公里;完成20xx年改前10村動植物疫病防治52次;完成20xx年改前10個村文體健身活動21次;完成20xx年改前10個村治安保衛(wèi)工作。
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全面完成上級交辦的各項任務(wù),全面提高人民群眾的.滿意度。促進(jìn)的全辦事處的社會發(fā)展。
五、存在的問題
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施薄弱,項目資金整合力度不夠,到村項目較為分散,難以綜合投入;預(yù)算執(zhí)行中經(jīng)費偏低,導(dǎo)致資金嚴(yán)重缺乏。
六、相關(guān)建議
運行維護(hù)資金涉及面廣,需維護(hù)的內(nèi)容較多,項目資金顯得不足,為更好地進(jìn)行維護(hù)工作,建議提高村級公共運行維護(hù)項目補(bǔ)助額度。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 2
根據(jù)宿州市財政局《關(guān)于做好市直預(yù)算單位項目支出績效評價工作的通知》(宿財績﹝20xx﹞37號)文件精神,我鎮(zhèn)結(jié)合工作實際,對全鎮(zhèn)整體項目個數(shù)不低于30%進(jìn)行績效評價工作,現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
一、項目概況
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單位主要職責(zé):
1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生健康、疫情防控、文化教育、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強(qiáng)財政實力。
5、抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
(二)項目基本情況
1、項目數(shù)量:20xx年部門全部項目的30%,5個項目進(jìn)行部門評價。分別是:
(1)20xx年扶持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金80萬元
。2)20xx年省財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(產(chǎn)業(yè)園鋼構(gòu)廠房)391.04萬元。
。3)20xx年省財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(張王莊村一號梨園)472.99萬。
。4)20xx年中央財政專項扶貧資金(溝河整治)57.48萬元。
。5)新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅成果(扶持村集體經(jīng)濟(jì))42萬。
2、項目工程總成本1043.51萬元。
3、工程起止時間:20xx年1月1日至20xx年12月31日
4、項目工程總體目標(biāo)是:20xx年底全部完成各個項目工程,合格率達(dá)到100%。資金使用完全符合財經(jīng)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
(三)項目組織管理情況
1、20xx年扶持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金項目,總投資80萬元,:截止20xx年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達(dá)100%。
2、20xx年省財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(產(chǎn)業(yè)園鋼構(gòu)廠房),總投資391.04萬元。截止20xx年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達(dá)100%。
3、20xx年省財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(張王莊村一號梨園)472.99萬。截止20xx年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達(dá)100%。
4、20xx年中央財政專項扶貧資金(溝河整治)57.48萬元。截止20xx年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達(dá)100%。
5、新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅成果(扶持村集體經(jīng)濟(jì))42萬。截止20xx年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達(dá)100%。
以上項目支出均嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”、新預(yù)算法、會計基礎(chǔ)工作制度及財務(wù)管理制度等相關(guān)制度實施。項目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論,項目進(jìn)行時有負(fù)責(zé)人及時跟蹤項目實施情況,并及時提出意見和建議,物資設(shè)備購置全都通過政府采購辦審批后采購。
。ㄋ模╉椖抠Y金使用狀況
資金按財政預(yù)算計劃分期分塊使用,并跟蹤落實到位。
1.項目資金到位情況分析。20xx年項目工作經(jīng)費2294.89萬元分別來自中央、省、市財政,資金到位率100%,分別按用款計劃分期分批撥付。
2.項目資金使用情況分析。截止報告期末,項目共支出經(jīng)費2294.89萬元,項目主要用于日常工作正常運行的費用,資金使用與項目內(nèi)容高度吻合。
3.項目資金管理情況分析。項目經(jīng)費嚴(yán)格按照新預(yù)算法、會計基礎(chǔ)工作制度、單位的財務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了?顚S茫(jīng)費均按照宿州市財政局印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行,做到合法、合規(guī)使用資金。
二、評價過程及績效分析
。ㄒ唬╉椖靠冃гu價工作開展情況
本項目采用成本效益分析法,按“財政支出績效評價指標(biāo)體系”對投入、業(yè)務(wù)管理、產(chǎn)出與效益等指標(biāo)進(jìn)行綜合評價,“工作經(jīng)費”績效自評得100分,自評等級為“優(yōu)”,各項評分結(jié)果詳見“財政項目支出績效自評表”。
。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)完成情況
根據(jù)項目支出后的實際狀況與年初績效目標(biāo)對比,從項目的量化指標(biāo)完成情況、經(jīng)濟(jì)社會效益和可持續(xù)影響等效益指標(biāo)的`完成情況進(jìn)行具體分析。
1.項目的量化指標(biāo)完成情況分析。
項目開工數(shù)量。20xx年實現(xiàn)開工5個,完成目標(biāo)任務(wù)的100%。
2.項目的經(jīng)濟(jì)社會效益分析。
(1)項目成本(預(yù)算)控制情況;項目支出項目主要用于日常工作正常運行的費用,所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行。
。2)項目成本(預(yù)算)節(jié)約情況。項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
。3)項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響。項目的實施可增加財政收入、促進(jìn)了社會的文明、和諧與經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
3.項目的環(huán)境影響分析。項目的實施無污染,不造成環(huán)境影響。
4.項目的可持續(xù)影響分析。從現(xiàn)有的資金和人力資源來看,要全力推進(jìn)項目建設(shè)還需要大量投入資金,建立可行的優(yōu)惠政策,才能使我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)保持可持續(xù)發(fā)展。
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充分發(fā)揮項目辦職能、凝心聚力、主動作為,扎實推進(jìn)新能源項目建設(shè),按工作計劃全部完成目標(biāo)任務(wù)并按“財政支出績效評價指標(biāo)體系”進(jìn)行綜合評價,績效自評得分100分。
1.投入指標(biāo)得分。我鎮(zhèn)能按年初制定的績效目標(biāo)時限及時完成各項任務(wù),并抓好項目資金的落實,成本控制率、資金到位率、資金使用率等各項指標(biāo)均達(dá)到100%,投入指標(biāo)評價得10分。
2.過程指標(biāo)得分。嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)制度做好項目資金管理、制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度、項目資金管理辦法,確保項目資金合規(guī)性、安全性,做到項目會計核算相關(guān)資料完整、規(guī)范,過程指標(biāo)評價得10分。
3.產(chǎn)出與效益指標(biāo)得分。項目產(chǎn)出數(shù)量超額完成年初績效目標(biāo),產(chǎn)出質(zhì)量也按要求完成,但經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)效益等方面貢獻(xiàn)率較不明顯,按評分標(biāo)準(zhǔn)自評扣5分,產(chǎn)出與效益指標(biāo)評價得40分。
4.滿意度指標(biāo)評價10分。
對評價主體、評價范圍、評價方法、評價指標(biāo)、評價結(jié)論等進(jìn)行簡要分析。
三、一些問題
1.加強(qiáng)與項目前期有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的溝通與協(xié)調(diào)工作,著力化解項目落地的主要制約因素,為項目落地提供強(qiáng)有力保障。
2.強(qiáng)化與各部門對接,督促各部門采取更加扎實有效措施,著力破解項目實施過程中遇到的各種難題,全力加快能源領(lǐng)域項目建設(shè)步伐。
3.加強(qiáng)督查通報本領(lǐng)域項目落實推進(jìn)情況、困難問題的協(xié)調(diào)解決情況。
四、有關(guān)建議
1.鎮(zhèn)(園區(qū))縣直單位要建立績效管理工作定期匯報分析制度,及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題,研究提出解決問題的措施和辦法。
2.要密切跟蹤檢查績效目標(biāo)完成情況,對于不能按時保質(zhì)完成任務(wù)的,要加強(qiáng)督辦,逐項落實。
3.建立健全財政績效評價指標(biāo)體系,加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財政績效管理信息化建設(shè),加大績效評價結(jié)果的運用。
4.繼續(xù)按中央“八項規(guī)定”、新預(yù)算法、會計基礎(chǔ)工作制度等進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)費的使用管理;對各項任務(wù)的完成認(rèn)真跟蹤落實;按責(zé)任分工到人,使有限的工作經(jīng)費發(fā)揮最實在的效益。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 3
為認(rèn)真落實績效評價制度,進(jìn)一步加強(qiáng)財政支出的監(jiān)督管理,規(guī)范支出預(yù)算執(zhí)行,提高財政資金使用效益,全面推進(jìn)預(yù)算績效管理,根據(jù)《桃江縣財政局關(guān)于印發(fā)〈桃江縣20xx年度財政性資金績效評價實施方案〉的通知》(桃財績﹝20xx﹞101號)的要求,我鎮(zhèn)對20xx年作為項目支出申報計劃的村管費項目實施進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督與檢查,并根據(jù)項目實施情況和相關(guān)數(shù)據(jù)作出績效評價,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、項目基本概況
(一)項目實施目標(biāo)
村級辦公經(jīng)費、村干工資以及公益事業(yè)建設(shè)是村級轉(zhuǎn)移支付項目中的經(jīng)常類支出。按照農(nóng)村稅費改革和農(nóng)村配套改革的有關(guān)政策,村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費由省、市、縣財政統(tǒng)籌安排。20xx年縣財政預(yù)算111.1萬元村級轉(zhuǎn)移支付資金到我鎮(zhèn),用于村委會和黨支部正常運轉(zhuǎn)和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)。
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在上級財政統(tǒng)籌安排下,合理有效使用各項支出費用,做到賬實相符。杜絕資金違規(guī)使用等情況的發(fā)生,有效推廣沾溪鎮(zhèn)村賬鄉(xiāng)代管財務(wù)管理制度,做到有章可循,照章辦事合理調(diào)配資金,提高資金使用效益,確保村級各項工作正常運轉(zhuǎn)。通過一年的工作,全鎮(zhèn)各村圓滿的完成了自身的工作職責(zé)以及上級部門和黨委、人大政府交辦的各項工作任務(wù),取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益、政治效益和社會效益。
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20xx年縣預(yù)算村級轉(zhuǎn)移支付資金為111.1萬元,后追加17.1萬元,實際上級撥付128.2萬元村級轉(zhuǎn)移支付資金。我鎮(zhèn)實際安排村級組織政策運轉(zhuǎn)的補(bǔ)助資金總額為130.65萬元,其中:村干部基本報酬79.74萬元,離任村主干生活困難補(bǔ)助13.5萬元,村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費29.32萬元,各項獎勵及村級公益事業(yè)建設(shè)支出8.09萬元。
20xx年度,村管經(jīng)費合計支出130.65萬元,其中九螺坊村23.7萬元,伍家洲村13.09萬元,洋泉灣村15.72萬元,長田坊村23.26萬元,衛(wèi)紅村13.16萬元,沾溪村15.25萬元,杉木村12.15萬元,白沙洲村14.32萬元。
我鎮(zhèn)村級轉(zhuǎn)移支付主要靠上級財政撥款,由我鎮(zhèn)財政所管理安排,資金主要支出于村干工資、村級辦公經(jīng)費、離任村干補(bǔ)助以及公益事業(yè)建設(shè)經(jīng)費,F(xiàn)實行村賬鎮(zhèn)代管制度,由我鎮(zhèn)經(jīng)管站經(jīng)手報賬等事宜。我鎮(zhèn)制定了《沾溪鎮(zhèn)村賬鎮(zhèn)代管財務(wù)管理制度》,并且各村按要求制定了本村財務(wù)管理制度,其中嚴(yán)格要求了村級資產(chǎn)管理,堅持先進(jìn)收支兩條線管理以及制定了嚴(yán)格的村級開支審批制度。并堅持村級財務(wù)清理公開化、制度化、經(jīng);遒~按季度進(jìn)行公開公示。
按照縣委縣政府《關(guān)于進(jìn)一步完善村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機(jī)制有關(guān)問題的通知》文件精神,我鎮(zhèn)下達(dá)了《關(guān)于20xx年村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費補(bǔ)助資金的通知》,其中落實村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費最低保障標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)對村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理,要求各村嚴(yán)格按照《沾溪鎮(zhèn)村賬代理工作管理辦法》等文件的規(guī)定,切實加強(qiáng)集體資產(chǎn)和村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費的管理,明確崗位責(zé)任,按照村務(wù)公開、民主理財?shù)脑瓌t,定期公示村級組織經(jīng)費使用情況。
二、項目評價結(jié)論
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1、項目的經(jīng)濟(jì)性分析
根據(jù)村級轉(zhuǎn)移支付安排合理使用資金,總體使用率較高。
2、項目的效率性分析
村級轉(zhuǎn)移支付主要用于村干工資、村級辦公費用、離任村干補(bǔ)助和各項公益性事業(yè)的開支;颈U狭舜逦约吧鐓^(qū)的辦公需求,以及及時解決村社問題。
3、項目的效益性和可持續(xù)性分析
(1)發(fā)展村級集體經(jīng)濟(jì)。各級政府要通過政策扶持、資金補(bǔ)助、項目支持等鼓勵和支持村級組織利用自身優(yōu)勢,因地制宜大力發(fā)展其他產(chǎn)業(yè),壯大集體經(jīng)濟(jì),增加村級收入,彌補(bǔ)運轉(zhuǎn)經(jīng)費的不足,從根本上為村級組織的`運轉(zhuǎn)提供有力的保障。
。2)規(guī)范村級財務(wù)管理。從加強(qiáng)和規(guī)范村級財務(wù)管理入手,加大對村級財務(wù)的監(jiān)管力度,進(jìn)一步完善“賬務(wù)資金雙代理”制度,嚴(yán)禁截留、挪用村級組織運轉(zhuǎn)財政轉(zhuǎn)移支付資金,確保?顚S。要健全村級財務(wù)公開制度和民主理財制度,使村級財務(wù)收支情況做到公開、透明,實現(xiàn)村級財務(wù)管理的規(guī)范化、制度化。
(3)控制非生產(chǎn)性開支。村級轉(zhuǎn)移支付資金要優(yōu)先保障村干部報酬、離任村主干生活困難補(bǔ)助、村辦公經(jīng)費和其他必要的支出,要嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支,切實提高村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費使用效率。
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1、增加轉(zhuǎn)移支付力度。現(xiàn)有的村級轉(zhuǎn)移支付標(biāo)準(zhǔn)難以維持村級組織正常運轉(zhuǎn),村干部報酬和其他必要支出全靠村集體經(jīng)濟(jì)收入彌補(bǔ)。建議財政部門加大對村級組織的財政支持和轉(zhuǎn)移支付力度,建立規(guī)范的財政轉(zhuǎn)移支付制度。尤其是對貧困村、山區(qū)村和集體經(jīng)濟(jì)薄弱村要適當(dāng)增加村級補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。同時要完善村干部社會養(yǎng)老保障機(jī)制,為村干部辦理養(yǎng)老保險,使村干部解除后顧之憂。
2、加大政策扶持力度。加強(qiáng)政策性扶持,有利于改善農(nóng)農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,緩減村級組織經(jīng)濟(jì)壓力。上級政府要進(jìn)一步調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu),增加對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的投入力度,對不應(yīng)由村級組織承擔(dān)的社會公共事業(yè)建設(shè)納入政府預(yù)算。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 4
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r簡介。南洲鎮(zhèn)20xx年共有7個項目,其中:散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費是五保供養(yǎng)資金是五保對象的主要生來源,應(yīng)該嚴(yán)格實行專款專用,專人專賬管理。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府集中登記造冊,公示后,報縣民政部門審核,由縣財政部門通過財政涉農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放到戶;村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費是重點保障項目,在任的村“兩委”班子成員給予的補(bǔ)貼。村干部基本報酬、村級組織辦公經(jīng)費;禁毒專項經(jīng)費是促進(jìn)禁毒宣傳教育“六進(jìn)”工作,積極落實各項管控措施,減少失控人員,減小人員脫失風(fēng)險;消防巡邏專項經(jīng)費是保障消防工作正常開展,減少消防安全事故的發(fā)生;體制轉(zhuǎn)移支付是具有福利支出的性質(zhì),如社會保險福利津貼、撫恤金、養(yǎng)老金、失業(yè)補(bǔ)助、救濟(jì)金以及各種補(bǔ)助費等;社區(qū)經(jīng)費是解決社區(qū)問題,促進(jìn)社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、環(huán)境協(xié)調(diào)和健康發(fā)展,不斷提高社區(qū)成員的生活水平和生活質(zhì)量;分流人員經(jīng)費是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員生活水平。
(二)績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
1.績效目標(biāo)設(shè)定。散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費達(dá)到縣級要求,每一分錢切實用到實處,用到好處;村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費切實確保村內(nèi)財政運轉(zhuǎn)及完善村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);禁毒專項經(jīng)費確保禁毒工作順利開展,擴(kuò)大禁毒宣傳力度,提升戒毒效率減少吸毒人員復(fù)吸率,確保20xx年度降低吸毒率;消防巡邏專項經(jīng)費是保障了消防工作正常開展,減少了消防安全事故的發(fā)生;體制轉(zhuǎn)移支付穩(wěn)民生、促發(fā)展,保持穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢,逐步提高惠民補(bǔ)貼;社區(qū)經(jīng)費努力建成管理有序、服務(wù)完善、環(huán)境優(yōu)美、治安良好、生活便利、人際關(guān)系和諧的新型社區(qū);分流人員經(jīng)費
2.指標(biāo)完成情況。以上資金均已及時撥付到位,各項任務(wù)圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級要求的財務(wù)管理制度規(guī)范,財政紀(jì)律嚴(yán)明,資金使用合理有效。
二、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的。
為切實提高一般公共預(yù)算資金使用效益,為進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè),提高財政資金規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理水平,牢固樹立預(yù)算績效理念,強(qiáng)化部門支出責(zé)任。現(xiàn)根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔20xx]10號)等文件精神,對南洲鎮(zhèn)人民政府資金使用效益進(jìn)行自評監(jiān)督。
(二)項目資金
南洲鎮(zhèn)人民政府20xx年項目支出主要涉及以下單位:主要是專項商品服務(wù)支出19萬和對附屬單位的補(bǔ)助支出1065.63萬元,主要用于村級、社區(qū)、敬老院等的運轉(zhuǎn)支出,包括:五保敬老院經(jīng)費161.35萬元、社區(qū)運轉(zhuǎn)及民生經(jīng)費303萬元、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費220萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流經(jīng)費89.28萬、體制轉(zhuǎn)移支付292萬、禁毒經(jīng)費6萬、消防安全經(jīng)費13萬等。
。ㄈ╉椖拷M織情況分析。
項目前期嚴(yán)格按照實際制定預(yù)算情況,設(shè)立專門監(jiān)督小組,由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)任負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)項目的日常監(jiān)督管理,全程跟進(jìn)項目資金的撥付進(jìn)程和使用情況。實現(xiàn)了責(zé)任細(xì)分,責(zé)任到人。
。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析。
為高效完成項目任務(wù),確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作順利開展,浪拔湖人民政府組織會議制定了《項目資金管理辦法》來監(jiān)督管理項目資金的`按時撥付,保證資金使用的合理合規(guī),同時做到了一切按制度為準(zhǔn)則,嚴(yán)格按照指定的管理辦法實施項目管理。
三、項目績效情況
。ㄒ唬╉椖拷(jīng)濟(jì)性分析
我鎮(zhèn)全年收到縣財政部門預(yù)算批復(fù),項目資金1084.63萬元,實際到位1084.63萬元,實際使用1084.63萬元。所有資金均按照工作計劃完成了既定目標(biāo),切成本控制和成本節(jié)約方面沒有超出預(yù)算,資金使用率為100%。
(二)項目效率性分析
我鎮(zhèn)全年五個項目類別均達(dá)到預(yù)定的目標(biāo),實現(xiàn)了資金的有效使用。項目從20xx年1月1日起至20xx年12月31日結(jié)束,項目工作全部圓滿完成,且資金管理實現(xiàn)了專戶管理、獨立核算,保證了項目資金的使用質(zhì)量。
(三)項目有效性分析
五保戶供養(yǎng)經(jīng)費項目全年資金順利按時撥付,成果顯著。
村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目全力支持村鎮(zhèn)建設(shè),基礎(chǔ)設(shè)施更加完善,村民生活水平明顯提高。
禁毒專項經(jīng)費項目擴(kuò)大了對毒品危害性的宣傳,落實了各項管控措施,有力減小了毒品對我鎮(zhèn)的侵害。
消防巡邏專項經(jīng)費是保障了消防工作正常開展,減少了消防安全事故的發(fā)生。
體制轉(zhuǎn)移支付項目有效保障了各項福利性支出,和對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的補(bǔ)貼,使第一產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展運行。
社區(qū)經(jīng)費項目保障了社區(qū)的正常運轉(zhuǎn),促進(jìn)了社區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化發(fā)展,有力提升了社區(qū)居民的生活水平和生活質(zhì)量。
分流人員經(jīng)費項目保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員生活。
四、存在的問題
我鎮(zhèn)基本實現(xiàn)了項目資金的良好使用,但在使用過程中依然存在一些問題:
。ㄒ唬⿲m椆芾矸矫娴膯栴}。
專項管理辦法仍待完善,資金使用過程中遇到的某些細(xì)節(jié)方面的問題沒有考慮到。
。ǘ┵Y金撥付方面的問題。專項資金指標(biāo)下達(dá)時間和資金應(yīng)該撥付時間存在時間差,有時需要動用基本支出資金才能保證項目資金按時按量撥付。
五、其他需要說明的問題
無
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 5
一、橋頭鄉(xiāng)概況
。ㄒ唬蝾^鄉(xiāng)基本情況
橋頭鄉(xiāng)地處羅宵山脈中段,位于桂東縣東北部,東連清泉鎮(zhèn),西靠漚江鎮(zhèn),南北與江西省遂川縣毗鄰,S352線從境內(nèi)穿過,鄉(xiāng)政府距縣城32公里,全鄉(xiāng)轄6個村1個居委會,112個居民小組,總?cè)丝?0484人。橋頭鄉(xiāng)土地總面積83.73平方公里,耕地面積9920畝,林地面積9萬畝,茶園面積3萬畝,橋頭鄉(xiāng)人民政府是財政全額撥款的行政單位,負(fù)責(zé)橋頭鄉(xiāng)行政區(qū)域內(nèi)所有日常工作,內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)城鄉(xiāng)管理辦公室(加掛扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計與農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子)、社會管理綜合治理辦公室、社會事務(wù)辦公室(加掛人口和計劃生育辦公室牌子)。我鄉(xiāng)實有編制數(shù)42人,其中行政編制17人,事業(yè)編制25人,退休人員7人轉(zhuǎn)到社保中心發(fā)退休金。
橋頭鄉(xiāng)政府的主要職能有:
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃,加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理,發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。
3、依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。
4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。
5、保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。
6、開展社會主義民主與法制教育,加強(qiáng)社會管理綜合治理,調(diào)解民事糾紛,維護(hù)社會秩序。
7、推行計劃生育,控制人口數(shù)量,提高人口素質(zhì),改善人口結(jié)構(gòu)。保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。
8、負(fù)責(zé)民政工作,發(fā)展社會福利事業(yè),做好社會保障工作,辦理兵役事項。
9、承辦上級人民政府交辦的其他事項。
。ǘ蝾^鄉(xiāng)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
20xx年本單位年初預(yù)算數(shù)488.5萬元,其中:一般公共服務(wù)支出430.8萬元,社會保障和就業(yè)支出36.2萬元,衛(wèi)生健康支出21.5萬元。預(yù)算調(diào)整數(shù):財政一般預(yù)算撥款983.8萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入17.3萬元,其中:基本支出587.2萬元(工資福利支出385萬元,一般商品和服務(wù)支出80.2萬元),項目支出396.6萬元。
20xx年本單位年末決算數(shù)為983.8萬元,其中基本支出587.2萬元(人員經(jīng)費362.8萬元,公用經(jīng)費224.2萬元),專項支出396.6萬元,主要用于農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出、土地開發(fā)支出、新農(nóng)村亮化工程、扶貧事務(wù)支出等。
二、部門整體支出管理及使用情況
(二)基本支出
橋頭鄉(xiāng)20xx年度基本支出587.2萬元,其中工資福利支出319.9萬元,一般商品服務(wù)支出215.6萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助42.9萬元,資本性支出8.8萬元。主要含辦公費、水電費、差旅費、會議費、辦公設(shè)備購置費等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
20xx年三公經(jīng)費預(yù)算為35.07萬元,實際支出35.07萬元其中:因公出國(境)費0.00萬元,公務(wù)接待費23.1萬元。公務(wù)用車購置與運行維護(hù)費7.56萬元。完成年初預(yù)算的100%。
(二)項目支出
橋頭鄉(xiāng)20xx年度項目支出396.6元,是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中:鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出353.2萬元,新農(nóng)村美化亮化支出26.1萬元。村經(jīng)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出17.3萬元。在資金使用管理方面我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政單位會計制度規(guī)定和財政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費,做到?顚S,確保資金支出的真實性、安全性、合理性,從而保證各項目順利實施。
三、資產(chǎn)管理情況
20xx年12月31日橋頭鄉(xiāng)政府財務(wù)賬固定資產(chǎn)總賬(原值)2015105.8元,累計折舊659261.98元,固定資產(chǎn)總賬(凈值)1355843.82元。國有資產(chǎn)總額:135.6萬元。其中:固定資產(chǎn)115.21萬元,較上年增長-4.46%,占資產(chǎn)總額84.93 %;無形資產(chǎn)(土地)20.45萬元,較上年增長0.00%,占資產(chǎn)總額15.07%;
四、部門整體支出績效情況
我單位申報的資金均從20xx年初計劃實施,并于20xx年底前完成年度績效目標(biāo)。所有開支均按照我單位財務(wù)管理制度執(zhí)行,資金的使用嚴(yán)格把關(guān);項目運行完全按照我鄉(xiāng)內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,嚴(yán)格落實制度管理,單位內(nèi)部組織不定期進(jìn)行自查,未存在違規(guī)、違法問題,績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計劃完成,未逾期。我鄉(xiāng)申報的各項資金,實施后都從經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行了量化分析,均已實現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo),依據(jù)充分,目標(biāo)明確,同時預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理,符合相關(guān)規(guī)定和要求。
五、存在的主要問題
一是人員經(jīng)費保障不足,比如我鄉(xiāng)工作人員下村補(bǔ)助等沒有納入預(yù)算撥款,臨聘人員年度綜合績效獎也沒有納入預(yù)算,全部由單位自籌解決,資金壓力大。
二是專項資金少,資金壓力大。鄉(xiāng)村振興工作需要大量的項目資金進(jìn)行鄉(xiāng)村建設(shè),但自身財力薄弱,希望上級加大資金投入保障,加強(qiáng)農(nóng)村重點產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)力度,完成鄉(xiāng)村振興的工作目標(biāo)。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
(一)明確項目發(fā)展方向的.指導(dǎo)思想。
一是緊密結(jié)合政府中心工作。項目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據(jù),從本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展客觀要求出發(fā),發(fā)展壯大本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)。
二是結(jié)合重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域需求。項目實施要緊密結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的現(xiàn)狀和需求,提升自主創(chuàng)新能力。
三是體現(xiàn)“以人為本、民生為重”的理念。惠及民眾,造福百姓。
。ǘ┳龊庙椖亢Y選和論證工作。
一是廣泛征集實施意見和建議。
二是認(rèn)真開展調(diào)查研究。
。ㄈ┳龊庙椖繉嵤┑暮罄m(xù)跟蹤檢查工作。對立項實施的項目,定期不定期地對項目實施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對實現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項目予以充分肯定,對實施進(jìn)展緩慢的項目督促整改,確保項目實施工作正常運行,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
。ㄋ模┩晟乒芾頇C(jī)制,明確責(zé)任。項目實施完成移交后,要加大對項目基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)工作的關(guān)注和重視,構(gòu)建一個職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的長效機(jī)制。
。ㄎ澹┩貙捹Y金來源渠道,增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。
(六)加大投入對鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費運轉(zhuǎn)的保障力度,對所有人員待遇納入預(yù)算撥款。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 6
一、基本情況
。ㄒ唬┙逃鲐氋Y金項目預(yù)算和績效目標(biāo)情況。
20xx年度?谑行阌^(qū)教育局收到教育扶貧資金,截止20xx年12月1日,財政共下?lián)?08.57萬教育扶貧資金,此筆預(yù)算數(shù)包括109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女,44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生,54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額,無結(jié)余資金。
。ǘ┴斦䦟m椃鲐氋Y金項目績效目標(biāo)設(shè)定情況。
已全部按時精準(zhǔn)發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教育保障資金208.57萬元。
二、績效自評工作開展情況
開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭,對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生;366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生;409人其余為農(nóng)村低保,通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責(zé)任人上報是否有漏發(fā)情況等方式進(jìn)行自評。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
(一)項目資金情況分析。
20xx年共計下?lián)芙逃鲐氋Y金208.57萬元,已經(jīng)使用208.57萬元,發(fā)放率100%,資金支出進(jìn)度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109.82萬,家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放44.115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54.64萬元。
。ǘ╉椖靠冃е笜(biāo)完成情況分析。
1.此筆預(yù)算中的'109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女,44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生,54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額,無結(jié)余資金。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
項目的執(zhí)行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人.使得農(nóng)村低保輟學(xué)率為0%和受益409人,無結(jié)余資金。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
項目的有效執(zhí)行,使得建檔立卡家庭小孩;家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生;農(nóng)村低保上學(xué)資金負(fù)擔(dān)相應(yīng)減輕,受資助家庭滿意度達(dá)100%。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
公開
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 7
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1.財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金下達(dá)預(yù)算及項目情況
按照《長春市財政局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》(長財農(nóng)指[20xx]869號)文件要求,經(jīng)研究決定,依據(jù)20xx年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配表,決定人居環(huán)境整治示范村獎勵補(bǔ)助的.同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目結(jié)余資金,撥付至長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司,用于“與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目”。
該項目采取合作經(jīng)營方式,合作經(jīng)營收益將差異化分配至全區(qū)脫貧戶,預(yù)計年收益率4%,切實提升脫貧人口收入。
2.財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項目績效目標(biāo)設(shè)定情況
項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議,將結(jié)余資金21.5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司,用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目,合作經(jīng)營收益暫定為總投資的4%,具體隨人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率進(jìn)行調(diào)整,收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產(chǎn)、生活補(bǔ)助,助力鄉(xiāng)村振興工作,收益將覆蓋全區(qū)脫貧人口,預(yù)計使125戶236人受益,具體以實際發(fā)放日期實有脫貧人口數(shù)為準(zhǔn)。
二、績效自評工作開展情況
該項目為合作經(jīng)營收益項目,項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議,將結(jié)余資金21.5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司,用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目,協(xié)議內(nèi)約定合作經(jīng)營收益每年支付一次,鄉(xiāng)村振興局要求長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司要將資金使用嚴(yán)格按照協(xié)議履行,參照《長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實施細(xì)則》對資金進(jìn)行管理和使用,并定期聽取資金使用情況匯報,確保項目收益。
三、績效目標(biāo)自評完成情況
(一)資金投入情況
1.資金到位情況。按照《長春市財政局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》(長財農(nóng)指[20xx]869號)文件要求,在協(xié)議簽訂后,已于20xx年12月24日前向長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎勵補(bǔ)助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目結(jié)余資金21.5707萬元。
2.資金執(zhí)行情況。該筆結(jié)余資金21.5707萬元使用周期(即項目建設(shè)周期)原則上為1年。目前,該項目資金已投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司,已按照協(xié)議正常履行。
3.項目管理情況。長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司應(yīng)專人管理該項目,指派專門財務(wù)人員進(jìn)行財務(wù)管理,接受區(qū)鄉(xiāng)村振興局的定期檢查及不定期檢查,按照要求上報資金使用及項目進(jìn)展情況。同時,保證銜接資金不用于單位(部門)的基本支出;各種獎金、津貼和福利補(bǔ)助;彌補(bǔ)企業(yè)虧損;修建樓堂館所;彌補(bǔ)預(yù)算支出缺口和償還債務(wù);大中型基本建設(shè)項目;交通工具及通訊設(shè)備;城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市扶貧;企業(yè)擔(dān)保金。
(二)績效目標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。脫貧地區(qū)貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟(jì)組織人數(shù)236人;脫貧人口數(shù)236人,資產(chǎn)入股受益人口數(shù)236人。
2.效益指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)股權(quán)年收益率≥4%;帶動增加受益人口全年總收入0.862828萬元;受益人口數(shù)236人。
3.社會效益指標(biāo)完成情況。脫貧人口數(shù)236人。
4.滿意度指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)入股受益人口滿意度100%。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步措施
帶動增加受益人口全年總收入指標(biāo)值為0.862828萬元;由于該項目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開始計算收益,項目正式投產(chǎn)為12月底,20xx年底實現(xiàn)收益,收益分配符合年度預(yù)期指標(biāo)。
在下一步的工作中,我們將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管該項目,按照規(guī)定定期就該項目運營情況進(jìn)行調(diào)度并聽取匯報,確保項目進(jìn)展順利,收益及時分配到脫貧戶。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果將隨20xx年部門決算時進(jìn)行,屆時將按照規(guī)定進(jìn)行公示公開,確保符合各項規(guī)定。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 8
根據(jù)云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳種植業(yè)與農(nóng)藥管理處《關(guān)于做好20xx年中央農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付項目實施調(diào)度與績效評價工作的通知》要求,現(xiàn)將西雙版納州20xx年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金(耕地地力保護(hù))績效管理自評情況報告如下:
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
根據(jù)《云南省財政廳云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央第二批農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金(非貧困縣)的通知》(云財農(nóng)〔20xx〕116號)精神,西雙版納州及時下發(fā)西雙版納州財政局/西雙版納州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于下達(dá)20xx年中央第二批農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》(西財農(nóng)〔20xx〕111號),迅速將資金及績效目標(biāo)下達(dá)景洪市、勐?h、勐臘縣開展工作。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。景洪市20xx年中央轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項目預(yù)算1860萬元,截止20xx年12月30日,實際到位項目資金1860萬元,資金到位率100%。勐?h。20xx年底,西財農(nóng)發(fā)(20xx)252號文件、下達(dá)勐?h20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金4593萬元;20xx年,西財農(nóng)發(fā)(20xx)111號文件、在4593萬元之中調(diào)減126萬元;根據(jù)西財農(nóng)發(fā)(20xx)211號文件、實際下達(dá)到縣財政20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金是4466萬元。勐臘縣20xx年5月8日、6月17日、7月2日分三次共收到20xx年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金(耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼)1880萬元,資金到位率100%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。景洪市截止20xx年6月2日,景洪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局完成審核中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積24929戶24.7萬畝。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)75.31元/畝,合計兌現(xiàn)資金1860萬元,其中第一批資金兌現(xiàn)完成775萬元,兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)31.38元/畝,第二批資金兌付1085萬元,兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)43.93元/畝。20xx年中央轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項目全年預(yù)算總額1860萬元,資金執(zhí)行數(shù)1860萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。勐?h20xx年中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金4466萬元,歷年結(jié)余耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金5.09萬元,20xx年可兌付的耕地地力保護(hù)資金為4471.09萬元,補(bǔ)貼涉及11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個農(nóng)場管委會,補(bǔ)貼面積為665467.8畝,補(bǔ)貼資金支出4471.09萬元。勐臘縣涉及10個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、4個農(nóng)村管理委員會實際撥付到戶補(bǔ)貼金額1878.9935萬元(不含歷年結(jié)余75.17萬元),補(bǔ)貼面積25.9萬畝,享受補(bǔ)貼的農(nóng)戶數(shù)有31775戶。
3.項目資金管理情況分析。為實施好耕地地力補(bǔ)貼工作,切實保護(hù)種糧戶利益,促進(jìn)糧食生產(chǎn)和供給,保障糧食安全,增加農(nóng)民收入,推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作發(fā)展,各級黨委、政府高度重視補(bǔ)貼工作,一是加大宣傳力度。通過召開群眾大會、宣傳標(biāo)語等方式大力宣傳農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼政策,做到補(bǔ)貼范圍和依據(jù)宣傳到戶,補(bǔ)貼金額核定到戶,補(bǔ)貼數(shù)額公布到戶,補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)到戶,實現(xiàn)補(bǔ)貼政策家喻戶曉,有效調(diào)動農(nóng)民種糧積極性。二是認(rèn)真制定實施方案。各縣市制定了實施方案,確保保護(hù)補(bǔ)貼政策落到實處,能及時、準(zhǔn)確將補(bǔ)貼資金兌付到種地農(nóng)民手中;三是層層抓落實。召開會議,專題研究安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作,確保及時補(bǔ)貼工作有效落到實處;并安排相對應(yīng)科室負(fù)責(zé),加強(qiáng)補(bǔ)貼實施、項目管理、資金使用、管理、監(jiān)督。
(二)績效目標(biāo)完成情況分析
1.景洪市。
數(shù)量指標(biāo):20xx年景洪市完成糧食播種面積30.17萬畝,產(chǎn)量10.46萬噸。其中水稻面積:3.86萬畝,產(chǎn)量1.53萬噸;玉米面積25.7萬畝,產(chǎn)量8.7萬噸。完成上級下達(dá)30萬畝播種面積績效目標(biāo),農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積24929戶246952.71畝。
質(zhì)量指標(biāo):補(bǔ)貼對象審核準(zhǔn)確性,符合條件的農(nóng)戶100%發(fā)放;補(bǔ)貼面積審核準(zhǔn)確性,不符合條件的耕地均不予補(bǔ)貼;補(bǔ)貼資金發(fā)放程序規(guī)范性嚴(yán)格按照景洪市20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼實施方案要求發(fā)放。景洪市20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金分批于6月30日(第一批)和9月30日(第二批)兌付農(nóng)戶。資金撥付率100%。
時效指標(biāo):按照中央、省、州耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放時限按時發(fā)放。
社會效益指標(biāo):耕地地力保護(hù)在保持政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性基礎(chǔ)上,兼顧“生產(chǎn)與生態(tài)、公平與效率、指向性與操作性”的`原則,充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼政策效應(yīng),調(diào)動和保護(hù)農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性,主動保護(hù)耕地地力,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)意識,實施耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼約束性任務(wù),20xx年全市糧食播種面積達(dá)到30萬畝。
資金使用無重大違規(guī)違紀(jì)問題
可持續(xù)影響指標(biāo):景洪市20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項目實施,減少農(nóng)藥、化肥施用量,用好畜禽糞便,增施農(nóng)家肥;一是鼓勵有效利用農(nóng)作物秸稈,禁止焚燒秸稈,鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田,鼓勵秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè);二是大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè),鼓勵發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節(jié)水農(nóng)業(yè)措施,推廣水肥一體化,主動保護(hù)地力;三是鼓勵深松整地,改善土壤耕層結(jié)構(gòu),提高蓄水保墑和抗旱能力;四是探索集成其他有利于耕地地力保護(hù)、提升的措施。
滿意度指標(biāo)。農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼政策公開>95%,補(bǔ)貼農(nóng)戶滿意度95%。
2.勐?h。
數(shù)量指標(biāo):20xx年勐?h種糧面積為70.01萬畝,預(yù)計產(chǎn)量達(dá)29.3萬噸;實際納入補(bǔ)貼的面積66.55萬畝,小春玉米、再生稻、晚秋大豆、晚秋玉米等共計3.46萬畝沒有納入補(bǔ)貼面積范圍。
質(zhì)量指標(biāo):為加強(qiáng)農(nóng)業(yè)耕地及生態(tài)資源保護(hù),補(bǔ)貼資金著重引導(dǎo)農(nóng)民主要用于:減少農(nóng)藥、化肥施用量,用好畜禽糞便,增施農(nóng)家肥;鼓勵有效利用農(nóng)作物秸稈,禁止焚燒秸稈,鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田,鼓勵秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè);大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè),鼓勵發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節(jié)水農(nóng)業(yè)措施,推廣水肥一體化,主動保護(hù)地力;鼓勵深松整地,改善土壤耕作層結(jié)構(gòu),提高蓄水保墑和抗旱能力;其他有利于耕地地力保護(hù)、提升的措施。
時效指標(biāo):提高種糧農(nóng)民的積極性,確保勐?h糧食主產(chǎn)縣地位不動搖,為全州及周邊地區(qū)糧食安全做出應(yīng)有的努力和貢獻(xiàn)。
成本指標(biāo):不折不扣嚴(yán)格執(zhí)行國家惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,確保資金全部發(fā)放到種糧農(nóng)戶手中。
社會效益指標(biāo):提高種糧農(nóng)民的積極性,確保勐?h糧食主產(chǎn)縣地位不動搖,阻止農(nóng)田非農(nóng)化、非糧化現(xiàn)象行為,為全州及周邊地區(qū)糧食安全做出應(yīng)有的.努力和貢獻(xiàn)。
可持續(xù)影響指標(biāo):提高了糧農(nóng)投入有機(jī)肥料、改良、改善土壤理化性狀,為糧食生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。
滿意度指標(biāo):指導(dǎo)服務(wù)對象滿意度:國家惠農(nóng)補(bǔ)貼政策對農(nóng)民是有利無害的政策,減輕了投入負(fù)擔(dān)、增加了種植收入,涉及農(nóng)戶滿意度達(dá)100%。
3.勐臘縣。
數(shù)量指標(biāo):20xx年糧食作物播種面積(萬畝)任務(wù)為29.52萬畝,通過上年實際統(tǒng)計的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)場管委會糧食播種面積統(tǒng)計年報為基數(shù),經(jīng)核定20xx年補(bǔ)貼實際面積為25.91萬畝。
質(zhì)量指標(biāo):全縣耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼受益農(nóng)戶31775戶。
時效指標(biāo):兌現(xiàn)農(nóng)民的補(bǔ)貼發(fā)放到位率100%
成本指標(biāo):耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放金額1878.99萬元社會效益指標(biāo):資金使用無重大違規(guī)違紀(jì)問題
可持續(xù)影響指標(biāo):建檔立卡貧困人口受益5615戶
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):增加個人耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼的收入1878.99萬元
滿意度指標(biāo):指導(dǎo)服務(wù)對象滿意度%:各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼政策公開率達(dá)到100%。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項目按照項目方案實施,完成績效目標(biāo),工作中存在問題:一是農(nóng)作物爭地、爭勞現(xiàn)象一年比一年凸顯,農(nóng)資成本逐年上漲,農(nóng)民種糧積極性逐年減弱,種糧面積趨于萎縮趨勢。二是由于農(nóng)戶在提供銀行賬號時,出現(xiàn)提供的賬號與實際申報姓名不相符,導(dǎo)致補(bǔ)貼資金未能及時兌付到農(nóng)戶卡中;三是確權(quán)戶主與補(bǔ)貼系統(tǒng)中原存在的戶主不一致,農(nóng)戶換卡、補(bǔ)卡手續(xù)復(fù)雜而辦理新卡較容易,農(nóng)民手中一戶多卡現(xiàn)象突出,補(bǔ)貼資金難于一次發(fā)放到位。四是部分村委會重視程度不夠,掌握政策不細(xì)致,在匯總統(tǒng)計過程中存在疏忽大意、漏報錯報現(xiàn)象,造成多次返回更正核實農(nóng)戶信息,增大了工作量。五是由于未安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼專項工作經(jīng)費,導(dǎo)致部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場管委會工作人員進(jìn)村入戶開展工作困難,出現(xiàn)無法解決工作產(chǎn)生的開支等問題。下一步我們將加快補(bǔ)貼資金撥付,對項目提前謀劃,提前錄入審核面積,加大與財政部門對接,加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼資金監(jiān)督督促,及時將補(bǔ)貼兌付農(nóng)戶手中;同時加大農(nóng)民補(bǔ)貼信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的培訓(xùn)力度,提高基層工作效率。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
項目實施,彌補(bǔ)了糧價偏底的不足,提高了種糧農(nóng)民的積極性,為糧食生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐的基礎(chǔ),保障了糧食安全。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 9
一、引言
本報告旨在對鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出進(jìn)行績效評價,全面分析支出結(jié)構(gòu)、使用效率及實際效果,為優(yōu)化資源配置、提高資金使用效益提供決策依據(jù)。報告將圍繞評價目標(biāo)、評價原則、評價方法、評價內(nèi)容及結(jié)果等方面展開。
二、評價目標(biāo)
本次評價的主要目標(biāo)是:
1. 評估鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門支出的合規(guī)性、合理性及有效性;
2. 分析支出結(jié)構(gòu),找出支出中存在的問題和不足;
3. 提出改進(jìn)意見和建議,促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門支出管理的優(yōu)化和升級。
三、評價原則
本次評價遵循以下原則:
1. 客觀公正:以事實為依據(jù),客觀評價支出績效,確保評價結(jié)果真實可靠;
2. 科學(xué)合理:采用科學(xué)的方法和手段,確保評價結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性;
3. 全面系統(tǒng):從多個角度和層面進(jìn)行綜合評價,確保評價的全面性和系統(tǒng)性;
4. 持續(xù)改進(jìn):根據(jù)評價結(jié)果,提出針對性的改進(jìn)意見和建議,促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門支出管理的不斷完善。
四、評價方法
本次評價采用以下方法:
1. 文獻(xiàn)分析法:收集和分析相關(guān)政策文件、財務(wù)報表等資料,了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門支出的基本情況;
2. 數(shù)據(jù)分析法:運用統(tǒng)計軟件對支出數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和分析,揭示支出結(jié)構(gòu)、使用效率等方面的`特點和問題;
3. 問卷調(diào)查法:通過發(fā)放問卷,收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門工作人員、受益群眾等利益相關(guān)者的意見和建議,了解支出實際效果;
4. 實地考察法:深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門,觀察支出項目的實施情況,與相關(guān)人員交流,獲取第一手資料。
五、評價內(nèi)容及結(jié)果
1. 支出合規(guī)性評價
通過對鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門支出的合規(guī)性進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)大部分支出符合相關(guān)政策法規(guī)的要求,但也存在部分支出項目未嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行的情況。針對這些問題,建議加強(qiáng)支出管理,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策法規(guī)。
2. 支出結(jié)構(gòu)分析
通過對鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門支出結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生改善、公共服務(wù)等方面的支出占比較大,但也存在部分支出項目過于分散、重點不突出的問題。建議優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),突出重點領(lǐng)域和關(guān)鍵項目,提高資金使用效益。
3. 支出使用效率評價
通過數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門在資金使用效率方面存在一定差異。部分項目資金使用效率較高,取得了顯著成效;但也有部分項目資金使用效率較低,存在浪費現(xiàn)象。建議加強(qiáng)項目管理,提高資金使用效率,確保每一分錢都用在刀刃上。
4. 支出實際效果評價
通過問卷調(diào)查和實地考察,發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門支出在改善民生、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面取得了積極成效。但也存在部分項目受益范圍有限、群眾滿意度不高等問題。建議加強(qiáng)與受益群眾的溝通聯(lián)系,了解群眾需求,提高支出項目的針對性和實效性。
六、改進(jìn)意見和建議
根據(jù)評價結(jié)果,提出以下改進(jìn)意見和建議:
1. 加強(qiáng)支出管理,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策法規(guī),確保支出的合規(guī)性;
2. 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),突出重點領(lǐng)域和關(guān)鍵項目,提高資金使用效益;
3. 加強(qiáng)項目管理,提高資金使用效率,避免浪費現(xiàn)象;
4. 加強(qiáng)與受益群眾的溝通聯(lián)系,了解群眾需求,提高支出項目的針對性和實效性;
5. 建立健全績效評價機(jī)制,定期對鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門支出進(jìn)行績效評價,及時發(fā)現(xiàn)問題并采取有效措施加以改進(jìn)。
七、結(jié)論
本次鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告全面分析了支出結(jié)構(gòu)、使用效率及實際效果等方面的情況,并提出了針對性的改進(jìn)意見和建議。通過加強(qiáng)支出管理和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)等措施,可以進(jìn)一步提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門支出的使用效益和實際效果,為推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供有力保障。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 10
一、引言
本報告旨在對鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效進(jìn)行全面評價,以便更好地了解資金使用情況,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效益。本評價報告依據(jù)相關(guān)法規(guī)政策,結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門的實際情況,通過定性與定量相結(jié)合的方法,對支出績效進(jìn)行了深入分析。
二、評價范圍與對象
本次評價的范圍涵蓋了鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門過去一年的全部支出,包括人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等。評價對象主要為鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門及其下屬單位,涉及農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生、文化等多個領(lǐng)域。
三、評價指標(biāo)與方法
1. 評價指標(biāo)
本次評價采用了經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、管理效益等多個維度的指標(biāo),具體包括資金到位率、項目完成率、群眾滿意度、成本控制率等。
2. 評價方法
采用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行評價。定性評價主要通過問卷調(diào)查、專家訪談等方式收集數(shù)據(jù)和信息;定量評價則利用財務(wù)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等進(jìn)行量化分析。
四、評價結(jié)果分析
1. 經(jīng)濟(jì)效益分析
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門在促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面取得了顯著成效。通過實施一系列農(nóng)業(yè)、工業(yè)項目,有效帶動了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長,提高了農(nóng)民收入。同時,部門在成本控制方面也表現(xiàn)出色,實現(xiàn)了預(yù)算內(nèi)支出,避免了資金浪費。
2. 社會效益分析
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門在改善民生、提升公共服務(wù)水平方面取得了積極成果。通過加強(qiáng)教育、衛(wèi)生、文化等領(lǐng)域的投入,有效提升了群眾的.獲得感和幸福感。此外,部門還積極開展扶貧幫困活動,為困難群眾提供了實實在在的幫助。
3. 管理效益分析
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門在資金管理和項目管理方面存在一定不足。部分項目存在進(jìn)度滯后、資金使用不規(guī)范等問題,影響了整體支出績效。未來,部門需加強(qiáng)內(nèi)部管理,完善相關(guān)制度,提高資金使用效益。
五、問題與建議
1. 問題
(1)部分項目資金使用不規(guī)范,存在挪用、擠占現(xiàn)象;
。2)部分項目進(jìn)度滯后,未能按時完成既定目標(biāo);
。3)內(nèi)部管理制度不完善,導(dǎo)致資金使用效益不高。
2. 建議
。1)加強(qiáng)項目資金管理,確保資金?顚S,防止挪用、擠占現(xiàn)象發(fā)生;
(2)加強(qiáng)項目進(jìn)度監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)問題并采取有效措施加以解決;
。3)完善內(nèi)部管理制度,提高資金使用效益和管理水平。
六、結(jié)論
本次鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告表明,鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善民生等方面取得了積極成果,但也存在一些問題。未來,部門需進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理,完善相關(guān)制度,提高資金使用效益和管理水平,為地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 11
一、評價背景及目的
隨著國家對鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展的日益重視,鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門的支出規(guī)模與結(jié)構(gòu)也在不斷調(diào)整與優(yōu)化。本次評價旨在對鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出進(jìn)行績效分析,評估資金使用的有效性、合規(guī)性及對鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展的貢獻(xiàn)程度,為今后的預(yù)算編制和支出管理提供決策依據(jù)。
二、評價范圍及方法
本次評價涵蓋了鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門XX年度的所有支出項目,包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)扶持、社會事業(yè)、公共服務(wù)等多個領(lǐng)域。評價方法采用定量與定性分析相結(jié)合,通過收集財務(wù)數(shù)據(jù)、項目資料、政策文件等信息,綜合運用比率分析、趨勢分析、對比分析等方法進(jìn)行評價。
三、支出績效分析
1. 支出結(jié)構(gòu)分析
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門支出結(jié)構(gòu)較為合理,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入占比最大,有效改善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)的.硬件條件;農(nóng)業(yè)扶持投入次之,有力推動了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;社會事業(yè)和公共服務(wù)投入也保持了一定的增長,提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的生活水平。
2. 資金使用效率分析
大部分支出項目能夠按時完成,資金使用效率較高。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面,通過優(yōu)化設(shè)計方案、加強(qiáng)施工管理等措施,有效降低了成本,提高了投資效益。在農(nóng)業(yè)扶持方面,通過引入新品種、推廣新技術(shù)等方式,提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益。
3. 政策執(zhí)行效果分析
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門在執(zhí)行相關(guān)政策時,能夠結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H,制定切實可行的實施方案。通過加強(qiáng)政策宣傳、落實配套措施等方式,有效推動了政策的落地生效。同時,部門也積極回應(yīng)群眾關(guān)切,及時調(diào)整政策方向,提高了政策的針對性和有效性。
四、存在問題及改進(jìn)建議
1. 存在問題
部分支出項目存在資金使用不規(guī)范、項目進(jìn)度滯后等問題;部分政策執(zhí)行效果不明顯,需要進(jìn)一步完善和優(yōu)化。
2. 改進(jìn)建議
加強(qiáng)支出項目的預(yù)算管理和執(zhí)行監(jiān)督,確保資金使用的規(guī)范性和有效性;優(yōu)化政策設(shè)計,提高政策的針對性和可操作性;加強(qiáng)部門間的溝通與協(xié)作,形成合力推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展。
五、總結(jié)與展望
總體來看,鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門在整體支出方面取得了較為顯著的成效,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展起到了積極的推動作用。但也存在一些問題和不足,需要進(jìn)一步加強(qiáng)管理和改進(jìn)。未來,鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門應(yīng)繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效率,加強(qiáng)政策執(zhí)行力度,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)的可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 12
一、引言
本報告旨在對鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門在過去一年內(nèi)的整體支出進(jìn)行績效評價,以全面反映部門財務(wù)運行狀況,為今后的預(yù)算編制和支出管理提供科學(xué)依據(jù)。
二、評價范圍與方法
1. 評價范圍:本報告涵蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門在指定年度內(nèi)的所有財政支出,包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等。
2. 評價方法:采用定量與定性相結(jié)合的`評價方法,包括數(shù)據(jù)分析、專家評審、問卷調(diào)查等,確保評價結(jié)果的客觀性和準(zhǔn)確性。
三、支出概況
在指定年度內(nèi),鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門總支出為[具體金額]元,較上一年度增長[百分比]。其中,人員經(jīng)費支出占[百分比],公用經(jīng)費支出占[百分比],項目經(jīng)費支出占[百分比]。
四、績效評價
1. 經(jīng)濟(jì)效益評價
(1)人員經(jīng)費支出:鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門在人員配備上注重優(yōu)化結(jié)構(gòu),提高人員素質(zhì),確保了各項工作的順利開展。人員經(jīng)費支出合理,符合相關(guān)規(guī)定。
。2)公用經(jīng)費支出:公用經(jīng)費主要用于辦公設(shè)施、設(shè)備購置及日常運轉(zhuǎn)等。部門在公用經(jīng)費使用上注重節(jié)約,合理控制成本,提高了資金使用效率。
。3)項目經(jīng)費支出:項目經(jīng)費主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生改善等方面。部門在項目選擇上注重實效性和可持續(xù)性,確保了項目資金的合理使用和有效投入。
2. 社會效益評價
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門在支出過程中,注重關(guān)注民生,推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,改善基礎(chǔ)設(shè)施條件,取得了顯著的社會效益。如:
。1)產(chǎn)業(yè)發(fā)展:通過扶持農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)繁榮和就業(yè)增長。
。2)民生改善:加大對教育、醫(yī)療、文化等領(lǐng)域的投入,提高了群眾的生活質(zhì)量和幸福感。
。3)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):加強(qiáng)道路、水利、電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善了當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)生活條件。
3. 存在問題及改進(jìn)建議
。1)存在問題:在支出過程中,部分項目存在進(jìn)度滯后、資金使用不規(guī)范等問題。此外,部分公用經(jīng)費支出存在浪費現(xiàn)象。
。2)改進(jìn)建議:一是加強(qiáng)項目管理和監(jiān)督,確保項目按時按質(zhì)完成;二是優(yōu)化公用經(jīng)費支出結(jié)構(gòu),減少不必要的浪費;三是加強(qiáng)財務(wù)管理和內(nèi)部控制,提高資金使用效率。
五、結(jié)論
綜上所述,鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門在指定年度內(nèi)的整體支出績效評價總體良好。部門在支出過程中注重經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的均衡發(fā)展,取得了顯著成效。然而,在支出過程中仍存在一些問題,需要進(jìn)一步加強(qiáng)管理和改進(jìn)。建議部門在今后的工作中,繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效率,為推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 13
一、引言
本報告旨在對鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出進(jìn)行績效評價,以全面反映部門在一定時期內(nèi)所有財政支出的使用情況、目標(biāo)完成情況及職責(zé)履行情況。本報告依據(jù)政府綜合效能評價為核心,采用合理適用的評價指標(biāo)體系、評價方法和評價標(biāo)準(zhǔn),對鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出進(jìn)行綜合性的考評。
二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門概況
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)位于XX省XX市,下轄XX個行政村,總?cè)丝赬X人,幅員面積XX平方公里。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府設(shè)有XX個部門,包括便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、宣文中心、林業(yè)站、黨政辦、社會事務(wù)辦、綜治辦、武裝部等。鄉(xiāng)財政所負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務(wù)管理工作,負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的預(yù)算編制管理工作,組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出。
三、財政資金基本情況
。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算安排及支出情況
1. 基本支出安排及使用情況:本鄉(xiāng)鎮(zhèn)20XX年基本支出安排資金XX萬元,總支出XX萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
2. 部門預(yù)算項目安排及支出情況:本鄉(xiāng)鎮(zhèn)20XX年部門預(yù)算安排資金XX萬元,總支出XX萬元,主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出以及其他資本性支出。上年結(jié)余資金使用XX萬元。
(二)專項資金安排及支出情況
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)20XX年專項資金預(yù)算安排XX萬元,主要用于以下方面:
1. 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):投入資金XX萬元,用于道路、橋梁、水利等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維修。
2. 民生保障:投入資金XX萬元,用于扶貧、教育、醫(yī)療、文化等民生領(lǐng)域的支出。
3. 產(chǎn)業(yè)發(fā)展:投入資金XX萬元,用于支持農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
四、績效目標(biāo)設(shè)定及完成情況
。ㄒ唬┛冃繕(biāo)設(shè)定
1. 提高財政資金使用效益,確保每一分錢都用在刀刃上。
2. 加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè),提高財政資金規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。
3. 樹立預(yù)算績效理念,強(qiáng)化部門支出責(zé)任,確保財政資金的合理使用。
。ǘ┲笜(biāo)完成情況
1. 財政資金使用效益顯著提高,各項支出均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
2. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)得到加強(qiáng),財政資金使用更加規(guī)范、科學(xué)、精細(xì)。
3. 預(yù)算績效理念深入人心,部門支出責(zé)任得到強(qiáng)化,財政資金使用效率得到提高。
五、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展整體支出績效評價的主要目的`是:
1. 查找預(yù)算管理過程中的薄弱環(huán)節(jié),督促其改進(jìn)和完善預(yù)算資金管理。
2. 提高預(yù)算資金決策及使用效率,確保財政資金的合理使用和高效運行。
3. 為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)提供有力支持,推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)發(fā)展。
。ǘ┛冃гu價方法
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法進(jìn)行評價。定量分析主要依據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計數(shù)據(jù)和績效指標(biāo)進(jìn)行量化分析;定性分析則通過問卷調(diào)查、專家評審等方式收集意見和建議,對績效情況進(jìn)行全面評價。
六、存在問題及改進(jìn)措施
。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1. 部分項目資金使用效率不高,存在浪費現(xiàn)象。
2. 預(yù)算管理過程中存在不規(guī)范、不精細(xì)的問題。
3. 部分部門對預(yù)算績效理念認(rèn)識不夠深入,支出責(zé)任落實不到位。
。ǘ└倪M(jìn)措施
1. 加強(qiáng)項目資金管理,提高資金使用效率,減少浪費現(xiàn)象。
2. 完善預(yù)算管理制度,規(guī)范預(yù)算管理流程,提高預(yù)算管理水平。
3. 加強(qiáng)預(yù)算績效理念宣傳和培訓(xùn),提高部門對預(yù)算績效的認(rèn)識和重視程度。同時強(qiáng)化部門支出責(zé)任落實機(jī)制確保財政資金的合理使用和高效運行。
七、結(jié)論與建議
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價工作取得了一定的成果但也存在一些問題。通過加強(qiáng)項目資金管理、完善預(yù)算管理制度、加強(qiáng)預(yù)算績效理念宣傳和培訓(xùn)等措施可以進(jìn)一步提高財政資金使用效益和預(yù)算管理水平。建議鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府繼續(xù)加強(qiáng)財政管理工作推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)發(fā)展。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告 14
一、引言
本報告旨在對鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門在特定時期內(nèi)的整體支出進(jìn)行績效評價,以全面反映部門在預(yù)算執(zhí)行、資金使用效率、項目管理及社會效益等方面的實際情況,為進(jìn)一步優(yōu)化財政資源配置、提高資金使用效益提供參考依據(jù)。
二、評價范圍與期限
本次評價范圍涵蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門在XXXX年度內(nèi)的所有財政支出項目,包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)、社會保障、環(huán)境保護(hù)等多個領(lǐng)域。評價期限為XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
三、評價方法與指標(biāo)
本次評價采用定量與定性相結(jié)合的方法,以政府綜合效能評價為核心,設(shè)置以下主要評價指標(biāo):
1. 預(yù)算執(zhí)行率:反映部門對預(yù)算資金的執(zhí)行程度,包括預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率等。
2. 資金使用效率:評價部門在資金使用過程中的合理性、有效性和經(jīng)濟(jì)性,包括單位成本、投入產(chǎn)出比等。
3. 項目管理水平:評估部門在項目管理過程中的規(guī)范性、科學(xué)性和創(chuàng)新性,包括項目申報、審批、實施、驗收等環(huán)節(jié)的管理情況。
4. 社會效益:評價部門在提供公共產(chǎn)品和服務(wù)過程中對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)程度,包括民生改善、環(huán)境保護(hù)、社會穩(wěn)定等方面的效益。
四、評價結(jié)果與分析
1. 預(yù)算執(zhí)行率
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門在XXXX年度內(nèi)的預(yù)算執(zhí)行率整體較高,預(yù)算完成率達(dá)到了XX%,預(yù)算調(diào)整率控制在合理范圍內(nèi)。這表明部門在預(yù)算編制和執(zhí)行過程中具有較強(qiáng)的計劃性和執(zhí)行力,能夠按照預(yù)算計劃有序開展各項工作。
2. 資金使用效率
在資金使用效率方面,鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門通過優(yōu)化資源配置、加強(qiáng)成本控制等措施,實現(xiàn)了較高的投入產(chǎn)出比。同時,部門在項目實施過程中注重提高資金使用效益,通過引入市場機(jī)制、加強(qiáng)項目管理等方式,有效降低了單位成本。
3. 項目管理水平
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門在項目管理方面表現(xiàn)出色,從項目申報到實施、驗收等各個環(huán)節(jié)均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。部門在項目管理過程中注重規(guī)范性和科學(xué)性,通過建立健全項目管理制度、加強(qiáng)項目監(jiān)管等方式,有效保障了項目的.質(zhì)量和進(jìn)度。同時,部門還積極引入新技術(shù)、新方法,提高了項目管理的創(chuàng)新性和實效性。
4. 社會效益
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門在提供公共產(chǎn)品和服務(wù)過程中,注重民生改善、環(huán)境保護(hù)和社會穩(wěn)定等方面的效益。通過加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、完善公共服務(wù)體系、推進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展等措施,有效提升了人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。同時,部門還積極開展環(huán)保宣傳和教育工作,推動了生態(tài)文明建設(shè)和社會可持續(xù)發(fā)展。
五、問題與建議
1. 問題
。1)部分項目在實施過程中存在進(jìn)度滯后、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等問題,需要加強(qiáng)項目監(jiān)管和質(zhì)量控制。
。2)部分資金使用效益不高,存在浪費現(xiàn)象,需要進(jìn)一步優(yōu)化資源配置和提高資金使用效率。
(3)在項目管理過程中,部分環(huán)節(jié)存在流程繁瑣、審批周期長等問題,需要簡化流程、提高效率。
2. 建議
(1)加強(qiáng)項目監(jiān)管和質(zhì)量控制,建立健全項目管理制度和監(jiān)管機(jī)制,確保項目質(zhì)量和進(jìn)度符合要求。
。2)優(yōu)化資源配置和提高資金使用效率,加強(qiáng)成本控制和預(yù)算管理,降低單位成本和提高投入產(chǎn)出比。
。3)簡化項目管理流程和提高審批效率,通過引入信息化手段、優(yōu)化審批流程等方式,提高項目管理效率和服務(wù)水平。
六、結(jié)論
本次鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價報告全面反映了部門在預(yù)算執(zhí)行、資金使用效率、項目管理及社會效益等方面的實際情況。通過評價發(fā)現(xiàn),部門在多個方面均取得了顯著成績但也存在一些問題和不足。針對這些問題和不足提出相應(yīng)的改進(jìn)建議,以期為鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門未來的財政資源配置和資金使用提供有益的參考和借鑒。
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