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績效自評報告

時間:2022-12-19 15:49:36 其他報告 我要投稿

績效自評報告(通用18篇)

  隨著個人的素質不斷提高,越來越多的事務都會使用到報告,其在寫作上具有一定的竅門。一起來參考報告是怎么寫的吧,下面是小編為大家整理的績效自評報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

績效自評報告(通用18篇)

  績效自評報告 篇1

  為進一步規(guī)范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)《江華瑤族自治縣財政局關于開展20xx年度財政支出績效自評工作的通知》(江財績〔20xx〕2號)文件要求,結合我單位實際情況,認真組織開展了20xx年度部門整體支出績效自評工作,現(xiàn)將我單位自評情況報告如下:

  一、部門概況

 �。ㄒ唬┎块T整體基本情況

  20xx年6月,原江華瑤族自治縣機關事業(yè)單位社會保險站、江華瑤族自治縣社會勞動保險站、江華瑤族自治縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心,已合并至江華瑤族自治縣社會保險服務中心(以下簡稱縣社保服務中心)。縣社保服務中心為江華瑤族自治縣人力資源和社會保障局所屬副科級公益一類事業(yè)單位,編制控制數(shù)28名,設主任一名。20xx年12月底,縣社保服務中心實際在職人員23人。

  主要職能:縣社保服務中心貫徹落實中央、省、市、縣關于養(yǎng)老保險工作的方針政策和部署要求,在履行職責過程中堅持加強黨對養(yǎng)老保險工作的集中統(tǒng)一領導;貫徹執(zhí)行上級有關基本養(yǎng)老保險工作的方針政策和法律法規(guī),為社會保險行政管理提供經辦服務保障;為全縣養(yǎng)老保險基金管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作提供技術支持和服務保障;統(tǒng)籌指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展養(yǎng)老保險經辦服務工作,承擔全縣職工和居民養(yǎng)老保險經辦服務工作;負責全縣參保人員個人權益記錄、關鍵信息審核、基本養(yǎng)老保險待遇計發(fā)和領取基本養(yǎng)老金資格認證等服務工作;承擔全縣落實養(yǎng)老保險中央調劑金制度的經辦工作;擬訂全縣基本養(yǎng)老保險基金的收支計劃,按照上級有關要求編制基金預決算、財務報表,管理全縣基本養(yǎng)老保險基金和統(tǒng)籌外代發(fā)資金;承擔全縣業(yè)務信息系統(tǒng)的運行維護工作,負責全縣養(yǎng)老保險業(yè)務統(tǒng)計工作;擬訂全縣養(yǎng)老保險內部控制工作規(guī)劃,承擔全縣養(yǎng)老保險內部控制工作。承擔全縣養(yǎng)老保險待遇稽核工作;貫徹落實全縣養(yǎng)老保險標準化、檔案電子化建設工作,負責全縣改革改制事業(yè)單位養(yǎng)老保險托管服務工作,負責指導并承擔全縣基本養(yǎng)老保險檔案管理和社會化查詢服務工作;負責全縣職業(yè)年金經辦服務工作;負責全縣被征地農民社會保障工作;承擔全縣退役軍人、軍轉干、民辦代課教師、老年鄉(xiāng)村醫(yī)生、老放映員和獨生子女父母等特殊群體生活補助和獎勵金代發(fā)工作;承擔縣人力資源和社會保障局交辦的其他事項。

  (二)部門整體支出概況

  20xx年部門決算收支完成情況:

  1、本年收入:310.67萬元。其中財政撥款收入310.67萬元。

  2、本年支出:310.67萬元。其中社會保障和就業(yè)支出282.68萬元,衛(wèi)生健康支出11.09萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出0.43萬元,住房保障支出16.47萬元。

  3、年終結余:上年結余無,本年結余無。

 �。ㄈ┎块T整體目標實現(xiàn)情況

  1.基金征繳情況:20xx年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金征繳金額4589萬元,機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金征繳金額16772萬元,職業(yè)年金征繳金額4447萬元,企業(yè)養(yǎng)老保險基金征繳金額為13462萬元,完成全省真抓實干任務的100%。

  2.參保情況:20xx年全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)33.27萬人;機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險在職參保人數(shù)為10496人,做到了應保盡保;企業(yè)職工養(yǎng)老保險參保人數(shù)為23494人,參保繳費人數(shù)14304人,完成全省真抓實干任務的100%。

  3.基金發(fā)放情況:20xx年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇發(fā)放10278.10萬元;機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老待遇發(fā)放24750萬元;職業(yè)年金待遇發(fā)放450萬元;企業(yè)職工離退休人員待遇發(fā)放22868萬元,完成全省真抓實干任務的100%。

  二、預算執(zhí)行與管理情況

  20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系,我單位20xx年度評價得分為92分。部門整體支出績效情況如下:

  1、投入10分

  預算配置得10分。其中在職人員控制率:在職23人/編制28人x100%=82.14%,得5分;“三公”經費變動率為0,得5分。

  2、過程42分

 �。�1)預算執(zhí)行得18分。其中預算完成率100%得5分;預算控制率14%得3分;無新建樓堂館所得10分。

 �。�2)預算管理得24分。政府采購執(zhí)行率0.45萬元/5.03萬元=8.95%,得0分;管理制度健全有相關財務管理制度等得8分;資金使用符合規(guī)定得6分;預決算信息公開按規(guī)定內容在規(guī)定時限在縣政府門戶網站公開,基礎信息完善,得10分。

  3、產出及效率40分

  (1)職責履行方面,20xx年我單位順利完成了年度計劃工作任務,得10分。

 �。�2)履職效益得30分。

 �、佼a出指標內容:

  指標1:養(yǎng)老保險參保人數(shù)。截至20xx年末,全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、企業(yè)職工養(yǎng)老保險參保登記36.67萬人,全面完成省市既定目標任務,得3分。

  指標2:足額發(fā)放養(yǎng)老金。截至20xx年末,全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、企業(yè)職工養(yǎng)老保險待遇發(fā)放57896.10萬元,社會化發(fā)放率100%,確保了養(yǎng)老金足額發(fā)放,得3分。

  指標3:按時發(fā)放養(yǎng)老金。20xx年,全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、企業(yè)職工養(yǎng)老保險待遇及時在當月25日前下發(fā),確保了養(yǎng)老金的按月準時發(fā)放,得4分。

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  社會效益指標:按時足額發(fā)放養(yǎng)老金。20xx年全年共發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、企業(yè)職工養(yǎng)老保險待遇金額57896.10萬元,社會化發(fā)放率100%,確保了養(yǎng)老金的按月足額準時發(fā)放,得10分。

 �、蹪M意度指標內容:

  服務對象滿意度得10分:在參保人員滿意度調查考核中成績優(yōu)異。

  三、部門整體支出績效情況

 �。ㄒ唬┎块T職責履行情況

  1.強化社保政策宣傳。政策推行,宣傳先行,為把社保政策的出發(fā)點和落腳點講明白、講透徹,我縣于今年年初就制定了社保政策宣傳方案并積極開展各類宣傳活動,繼續(xù)通過群眾喜聞樂見的方式、簡單明了的口號,使多繳多得、長繳長得深入人心。共開展現(xiàn)場咨詢活動7場,設置宣傳專欄328個,張貼宣傳海報500張,發(fā)放宣傳單24000份,發(fā)送宣傳短信60000條。20xx年,全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險人均繳費達到196.28元,比20xx年提高71.28元,人均繳費水平明顯提高,達到了切實提高群眾參保繳費積極性的良好效果。

  2.落實好全民參保計劃。全面摸清具有我縣戶籍和長住我縣、年滿16周歲(不含在校學生)、未參加其他基本養(yǎng)老保險的城鄉(xiāng)居民底數(shù);切實做好未參保居民未參保原因及其他個人信息的信息采集和核實登記工作,做到村不漏戶、戶不漏人,人不漏項;結合鄉(xiāng)村振興工作,全力做好低保對象、特困人員、重度殘疾人員等困難群體和已脫貧人口的參保登記工作,通過開展全民參保計劃擴面工作,全年新增城鄉(xiāng)居保參保人員743人,新增企業(yè)社保參保人員2192人。

  3.脫貧人口和困難群體參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作。20xx年,我縣對低保對象、特困人員、重度殘疾人員、返貧致貧人口等困難群體實施以下幫扶政策:一是繼續(xù)保留最低繳費檔次100元的繳費基數(shù);二是對困難群體實行政府全額最低繳費檔次代繳;三是確保困難群體應參保盡參保,待遇應發(fā)放盡發(fā)放。截至20xx年12月底,全縣符合參加養(yǎng)老保險條件的困難群體人數(shù)為16559人,已全部參加養(yǎng)老保險,其中16446人參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險,113人參加城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險,參保率為100%。符合代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險條件的困難群體人數(shù)為9046人,已全部完成代繳,代繳金額為904600元,代繳率為100%。

  4.被征地農民社會保障工作。20xx年,暫未出臺新的被征地農民社會保障政策,繼續(xù)沿用原實施辦法和實施方案開展工作,但已取消了被征地農民參加城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險一次性補繳補建政策。20xx年未新增認定被征地農民社保對象,截至20xx年12月底,全縣累計認定被征地農民社保對象1913人,已全部參加養(yǎng)老保險,完成全省真抓實干任務的100%。

  5.養(yǎng)老待遇調整工作。根據(jù)省人社廳、財政廳《關于20xx年調整退休人員基本養(yǎng)老金的通知》(湘人社發(fā)〔20xx〕8號)文件精神,中心在6月25日完成全縣196個單位4425關事業(yè)單位退休人員調整和發(fā)放工作,人均調待172.73元,20xx.01-20xx.05共補發(fā)392萬元;企業(yè)職工離退休人員待遇人均增加待遇135元/月,經過待遇調整后,人均養(yǎng)老金2819元/月,企業(yè)職工養(yǎng)老保險待遇實現(xiàn)“十七連漲”。

  6.做好職業(yè)年金個人賬戶記實工作。根據(jù)《湖南省人力資源和社會保障廳湖南省財政廳關于做好湖南省機關事業(yè)單位職業(yè)年金個人賬戶記實補記工作的通知》(湘人社函〔20xx〕257號)文件規(guī)定,我站啟動了對于20xx年10月1日年以后機關事業(yè)單位異動人員和退休人員的虛賬記實的工作,確保養(yǎng)老保險業(yè)務工作正常開展,根據(jù)異動人員數(shù)據(jù)向財政申請職業(yè)年金個人賬戶記實本金并登賬,截止到20xx年12月底,已虛賬做實金額為1149萬元,人數(shù)為339人,做到了應做盡做,完成全省真抓實干任務的100%。

  7.做好資格認證。首先要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在每月10號前準確上報上月城鄉(xiāng)居保死亡人員信息,有效防范冒領、多領養(yǎng)老金現(xiàn)象發(fā)生。其次是加強和公安、民政、衛(wèi)健等部門的數(shù)據(jù)共享,拓寬城鄉(xiāng)居保認證渠道。最后是做好待遇領取人員待遇領取資格認證工作。一是做好待遇領取資格認證提示和服務工作,大力推廣使用“智慧人社”手機APP為待遇領取人員進行技術認證,提高認證工作效率和信息準確率,有效防范騙取、冒領養(yǎng)老金行為。二是組建認證工作QQ群,對于無法通過手機APP進行認證的由鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級工作人員將待認證人員的照片和證件傳至QQ群進行經辦機構認證。三是對一年以上未認證導致暫停發(fā)放待遇的人員要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)認真核查,屬于死亡的及時終止待遇;屬于遺忘認證的及時認證并做好待遇補發(fā)工作;屬于外地居住的及時通知本人或家屬通過手機或者居住地養(yǎng)老保險經辦機構協(xié)助認證。

  8.離退休人員養(yǎng)老保險待遇領取銀行賬戶切換變更工作。根據(jù)省里文件精神,江華社保中心開啟了離退休人員養(yǎng)老保險待遇領取銀行賬戶切換變更工作,為方便廣大離退休人員辦理社保卡及養(yǎng)老保險待遇領取銀行賬戶切換變更,社保中心簡化辦事流程,同時對接銀行開設專門切換窗口,使得企保離退休人員養(yǎng)老保險待遇領取銀行賬戶切換變更為本人社保卡賬戶,提高了切換效率,截止到20xx年底,已完成87.3%,還有1322人未切換。

  9.全省養(yǎng)老保險待遇核查“回頭看”問題整改。城鄉(xiāng)居保涉及1224人,已全部完成整改,追回資金28.91萬元。企業(yè)社保涉及823人,已全部完成整改,追回資金2.81萬元。

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  社會效益指標:養(yǎng)老金社會化發(fā)放率100%,確保了養(yǎng)老金的按月足額準時發(fā)放,維護了社會穩(wěn)定大局;完善并落實社保扶貧政策,支持幫助貧困人員參加社會保險,助力參保貧困人員精準脫貧,為鞏固脫貧成果積極貢獻社保力量。

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  1.深入貫徹落實堅持以人民為中心的發(fā)展理念,始終站穩(wěn)人民立場,牢守制度底線,不斷改善為民服務質量,扎實開展各項業(yè)務工作,狠抓社保基金防風險堵漏洞專項整治,各項工作平穩(wěn)有序推進。

  2.預算執(zhí)行方面,制度執(zhí)行總體有效,支出總額控制在預算總額以內;本年無轉移資金支付,不存在截留或滯留專項資金情況。

  3.預算管理方面較好,本著厲行節(jié)儉、只減不增的原則,嚴格執(zhí)行“三公”經費標準和審批制度與程序,公用經費、“三公”經費都得到了有效控制。

  四、當前工作存在的問題

 �。ㄒ唬┏青l(xiāng)居保、企業(yè)社保參保繳費壓力較大。參保擴面是當前工作的重點和難點,工作還有待進一步加強,縣社會保險服務中心通過短信宣傳、進企宣傳、實地宣傳的方式,加大了宣傳力度,但參保人員繳費是自愿原則,無法強制人員繳費。

  (二)養(yǎng)老金稽核工作。受鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報死亡信息不及時、歷史年度社保內部數(shù)據(jù)共享機制不暢通、服刑人員數(shù)據(jù)獲取遲滯延時等諸多因素影響,可能存在稽核困難。另一方面這些人員的家屬或本人有些常年外出聯(lián)系困難,有些家屬或本人本身經濟狀況很差無錢可退,導致稽核工作推進難度較大,形勢嚴峻。

  五、后續(xù)的工作計劃

 �。ㄒ唬┻M一步提升服務質量。強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)(村)的社保服務功能,讓群眾就近就能辦理社保業(yè)務,開通手機社保服務功能和加大便攜式“銀—社一體”自助終端的布局范圍和功能模塊,讓群眾在方便時隨時都能辦理社保業(yè)務;實行“互聯(lián)網+社保”服務,讓群眾隨處都能辦理社保業(yè)務。

 �。ǘ┻M一步加大政策宣傳。把各種社保政策如:社保降費、退休金調整等及時廣泛地宣傳、通知到各企業(yè)和廣大群眾,加大力度宣傳政策的優(yōu)越性和惠民性,站在老百姓的立場,幫助群眾算清經濟賬、實惠賬、受益賬,讓廣大群眾和參保企業(yè)及時享受到、感受到社保政策的紅利,進一步增強對社保重要性的認識,早參保、長參保。

  縣社保服務中心將繼續(xù)做好社會保險制度改革、經辦管理服務升級、信息化服務手段提升等工作的具體實施問題,努力做好經辦服務工作。

  績效自評報告 篇2

  一、項目基本情況

  1、項目來源

  根據(jù)《安徽省農業(yè)農村廳安徽省財政廳關于做好20xx年中央財政農業(yè)生產發(fā)展等項目實施工作的通知》(皖農計財函〔20xx〕784號)文件要求。

  2、績效目標

  測土配方施肥技術覆蓋率達到88%以上,主要農作物化肥使用量負增長。

  3、主要內容(指導性任務)

  (1)取土化驗。采集、分析土壤樣品70個以上,并相對固定、進行田間調查,化驗項目為有機質、PH、全氮、堿解氮、有效磷、速效鉀,其中,10%土壤樣品需測定中微量元素,包括交換性鈣、交換性鎂、有效硫、有效硅,有效硼、鋅、錳、鐵、銅、鉬。

  (2)試驗示范。建立固定的試驗示范展示基地,開展肥料試驗3-6個,包括主要農作物肥料利用率、“3414”、經濟作物“2+X”、肥料校正及中微量元素因子肥效試驗。

 �。�3)社會化服務。完善主要糧食作物施肥指標體系,發(fā)布肥料配方信息;更新縣域測土配方施肥系統(tǒng);開展農企合作,推廣配方肥;開展土壤墑情監(jiān)測和耕地質量監(jiān)測;開展肥料定點調查30戶以上。保持化驗室正常運轉。組織宣傳培訓活動。

 �。�4)其他土肥工作。

  4、資金規(guī)模

  20xx年度黃山區(qū)為土肥基礎工作縣,中央補貼資金為15萬元。

  二、項目執(zhí)行情況

  (一)開展情況

  按省市文件要求,我區(qū)制定了《黃山區(qū)20xx年耕地質量保護與提升技術推廣實施方案》,成立了項目領導組和各專業(yè)技術人員組成的專家技術組,實施方案對我區(qū)的任務分解落實到各個鄉(xiāng)鎮(zhèn),并由領導組和專家技術組對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

 �。ǘ┵Y金分配使用情況

  20xx年度中央財政資金15萬元,主要用于取土化驗、耕地質量等級評價、耕地質量監(jiān)測點建設與維護、墑情監(jiān)測點建設、試驗示范等方面,因耕地質量等級評價等工作尚未結束,資金未報帳,待報帳結束及時組織項目資金審計。

 �。ㄈ┻M展情況

  黃山區(qū)20xx年度項目任務目標已全部完成,分述如下:

  1、取土化驗:全年共采集分析相對固定的土壤樣品71個,化驗項次590個。

  2、試驗示范:開展肥料試驗4個,其中水稻、油菜肥料利用率試驗各1個,蔬菜“2+X”試驗2個;建立水稻、油菜、蔬菜、茶葉測土配方施肥示范片23個,示范片總面積0.9萬畝。

  3、社會化服務:發(fā)布水稻、油菜、茶葉施肥建議配方9個,施肥技術手冊、施肥建議卡等0.5萬份;更新了黃山區(qū)縣域測土配方施肥系統(tǒng);開展農企合作,推廣水稻、油菜、茶葉配方肥0.33萬噸;建立固定耕地質量監(jiān)測點14個,全自動墑情監(jiān)測點3個;開展肥料定點調查64戶;利用新型職業(yè)農民培訓和送科技下鄉(xiāng)等對廣大農戶進行科學施肥知識的培訓,舉辦培訓班15場次,現(xiàn)場會2次,共培訓農民2600多人次。

 �。ㄋ模┍O(jiān)督檢查及績效評價情況。

  20xx年以測土配方施肥技術、推廣使用有機肥、綠肥種植、酸性土壤改良為等技術為主推技術,通過全區(qū)農業(yè)系統(tǒng)的共同努力和各級政府的大力支持,各項技術得到有效推廣,測土配方施肥技術覆蓋率達90%以上,耕地質量明顯提升,20xx年度黃山區(qū)耕地質量監(jiān)測報告表明全區(qū)耕地質量總體水平中等,與20xx年度相比,土壤全氮上升了0.16g/kg,PH值上升了0.11,有效磷上升了2.81mg/kg,速效鉀下降了0.15mg/kg,有機質基本持平。監(jiān)測結果表明,全區(qū)耕地質量總體水平較去年有一定提升。

  全區(qū)施肥總量明顯減少。按統(tǒng)計局年報數(shù)字,20xx年我區(qū)化肥施用總量為2780噸(折純),比20xx年2898噸減少118噸,減少幅度為4.07%。

  三、主要經驗做法

  按照“科學規(guī)劃、分級負責、實施主體明確、技術服務到戶、農民受益”的原則,突出重點示范片、示范村確保項目實施效果和質量措施。

 �。ㄒ唬�、組織領導保障措施

  項目領導組將對項目實施進行全程管理、檢查、監(jiān)督,主要負責安排、管理項目資金,協(xié)調組織項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關單位配合項目實施,制定考評管理辦法,對土肥專家組、技術組進行考評。鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府負責落實種植面積并落實到農戶,填報統(tǒng)計表,督促種植,按項目合同完成種植任務。組織培訓、宣傳發(fā)動和搞好協(xié)調工作。

 �。ǘ�、業(yè)務技術保障措施

  區(qū)農技推廣中心在上級土肥技術推廣部門的指導下,具體負責有機質提升行動補貼資金項目實施。開展田間試驗、抓點示范、宣傳培訓和種植技術指導等工作。

  專家組負責項目技術指導及技術督察工作。

  技術組負責農民培訓、宣傳、田間試驗、大田示范和組織技術人員開展技術指導工作。

  (三)、資金保障措施

  項目補貼資金嚴格按照有關項目資金管理暫行辦法要求,實行專賬管理,做到�?顚S�,不得截留挪用;財政部門和農業(yè)部門建立和落實工作責任制,加強對資金使用情況的管理和檢查,接受審計等部門的監(jiān)督。

  四、問題及建議

  1、農民接受并采用科學施肥技術是一個長期過程,因此,強化宣傳培訓是重點,把測土配方施肥技術等科學技術的宣傳做為常規(guī)工作,長期開展下去。

  2、耕地質量保護與提升項目中的綠肥種植受到廣大農戶的歡迎,但項目缺乏延續(xù)性,希望上級部門繼續(xù)加大扶持力度。

  五、下一步工作措施

  1、繼續(xù)做好取土化驗,做到定點調查的延續(xù)性,對土壤理化性狀進行動態(tài)監(jiān)測。

  2、繼續(xù)做好試驗示范工作,對水稻、油菜等我區(qū)主要農產品開展肥料利用率試驗,完善我區(qū)主要農作物施肥指標體系,并逐步建立我區(qū)主要經濟作物施肥指標體系。

  3、做好耕地質量監(jiān)測點和墑情監(jiān)測點的維護工作,保持工作的延續(xù)性。

  4、做好農戶施肥情況定點調查等基礎性工作。

  績效自評報告 篇3

  按照《南江縣財政局關于20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》要求,我局對20xx年生態(tài)環(huán)境保護項目開展了績效自評工作。本次績效自評工作共涉及項目11個、總投資3295.6萬元。截至績效自評日,共支出專項資金1388.38萬元。

  一、生態(tài)環(huán)境局資金項目管理情況

 �。ㄒ唬⿲m椯Y金項目管理制度制定及執(zhí)行情況

  為加強環(huán)保專項資金和項目監(jiān)管,我縣研究制定了《環(huán)保專項資金管理暫行辦法》和《環(huán)保專項資金項目管理職責分工和運行流程暫行規(guī)定》,對項目資金分配、撥付和項目申報、實施、監(jiān)管、驗收等環(huán)節(jié)進行規(guī)范,在項目建設實施中,對資金運行實行全程跟蹤、動態(tài)管理,對資金使用績效進行重點關注。強化項目庫管理,適時完善項目資料,不斷提高項目成熟度,確保項目的科學性、針對性和可操作性。加強項目實施過程監(jiān)管,對項目進展實行季調度,督促監(jiān)理單位代行監(jiān)管職能,有效保證工程質量,協(xié)調縣財政將環(huán)保專項資金項目納入年度績效評價工作計劃,適時組織開展績效評估,會同財政、發(fā)改、審計等職能部門開展督查檢查,督導項目實施單位進行問題整改,保證項目有序實施和資金規(guī)范運行,確保項目質量和資金安全。

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  建立了項目儲備庫,對項目儲備庫實施動態(tài)管理,圍繞項目實施的重要性和必要性、項目實施基礎條件、前期工作籌備情況、地方籌措資金力度等對申報項目組織審查。一月召開一次項目專題會,研究儲備項目,積極申報入庫,實時更新儲備庫項目。

 �。ㄈ⿲m椯Y金分配管理情況

  省、市下達資金計劃后,縣財政局、生態(tài)環(huán)境局根據(jù)《四川省生態(tài)環(huán)境保護專項資金管理辦法》等文件要求,依據(jù)南江縣已納入中央、省級環(huán)境保護項目儲備庫項目的實施內容、資金概算和進展情況,結合縣委、縣人民政府生態(tài)環(huán)境保護重點工作安排,以環(huán)境治理和環(huán)境監(jiān)管能力建設為重點,會商提出資金分配初步方案,按照“三重一大”制度,報縣委、縣政府審批后,下達到相關項目實施單位。專項資金分配決策程序合規(guī);專項資金安排嚴格遵守“項目庫外無項目”的原則,無“庫外安排項目”;中省專項資金在下達兩年后若有結余結轉資金,縣財政局及時對結余資金予以收回,重新安排用于環(huán)保類項目。

  (四)專項資金項目監(jiān)管情況

  我縣成立了專班,對項目進行統(tǒng)一的組織管理。每半月調度一次項目進度,并收集相關項目資料,每月赴項目現(xiàn)場監(jiān)督檢查至少一次,檢查項目實施過程中存在的問題,及時協(xié)調解決并推進項目實施。督促項目實施單位按照入庫項目內容實施項目,督促完工項目及時進行驗收,對審計、績效評價、監(jiān)督檢查等問題及時整改。

  二、項目承擔單位資金項目管理情況

  (一)資金使用情況

  1.資金使用及財務收支核算情況

  本次績效自評工作共涉及項目11個,下達中省專項資金3295.6萬元,截至績效自評日,共支出中省專項資金1388.38萬元,支付率42.13%。

  中省專項資金在支付時需提供完整的資料,主要包括:資金下達文件、項目立項、規(guī)劃、國土、環(huán)評、財評、采購(含采購過程資料)資料;由業(yè)主、施工、監(jiān)理等單位認可的進度資料、發(fā)票等資料;中省專項資金嚴格按預算范圍使用;未出現(xiàn)向個人賬戶支付專項資金或違規(guī)支付大額現(xiàn)金。

  個別項目因縣級財政財力緊張資金調度困難,資金支付率較低。

  2.地方配套資金和企業(yè)自籌資金到位情況

  績效自評項目11個,發(fā)現(xiàn)問題項目0個,根據(jù)項目實施方案,20xx年下達中央農村環(huán)境綜合整治資金1163萬元,需地方投入23510.25萬元,截止績效自評日,縣財政配套農村污水治理資金423萬元,配套“廁污共治”示范村資金1024萬元,整合交通、糧食等部門資金1500萬元,專項用于中央農村環(huán)境整治項目,后期將根據(jù)項目實施情況繼續(xù)加大地方投入。

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  1.項目立項、可研報告(實施方案)的編制及審批情況

  績效自評項目11個,發(fā)現(xiàn)問題項目0個,南江縣疑似污染地塊調查及風險管控項目、20xx年中央農村環(huán)境綜合整治等項目均在調查評估、分析論證的基礎上編制了項目可研或實施方案,取得立項批復。

  部分資金用于設備購置及服務,經縣委、縣政府審議通過,無需編制實施方案、辦理立項手續(xù)。

  2.項目政府采購及招投標制度落實情況

  績效自評項目11個,發(fā)現(xiàn)問題項目0個,應公開招標的項目均嚴格按照政府采購和招投標的相關規(guī)定組織進行了政府采購或公開招投標,在招標過程中,不存在虛假招標、化整為零規(guī)避招標、以不合理條件限制、排斥潛在投標人進行招標的問題,合同簽署嚴格按照招標文件要求合法規(guī)范簽定。

  3.項目組織管理情況

  績效自評項目11個,發(fā)現(xiàn)問題項目0個,我縣建立健全了項目儲備、報備、動態(tài)監(jiān)管等管理制度,并在項目實施過程中執(zhí)行了相關項目管理制度。

  一是組建專門機構全面負責項目實施的組織領導、統(tǒng)籌協(xié)調和日常管理,二是落實主體責任,明確責任單位,將項目建設質量、建設進度和資金管理與績效掛鉤。同時,將工作納入年度目標,逗硬督查考核,保證了項目實施各項目標任務的完成。在項目實施過程中嚴格執(zhí)行相關管理制度,嚴格招投標、政府采購、項目公示制等相關規(guī)定。

  4.項目實施過程中監(jiān)理情況

  績效自評項目11個,發(fā)現(xiàn)問題項目0個,20xx年中央農村環(huán)境綜合整治等項目均以政府采購方式分項目統(tǒng)一采購具有相應資質的監(jiān)理單位,代行項目質量等綜合監(jiān)管職責,監(jiān)理資料完整、真實。其余為服務和設備購置項目,無需監(jiān)理。

  5.項目運維管護情況

  績效自評項目11個,發(fā)現(xiàn)問題項目0個。已竣工驗收項目均按要求建立了長效運維管護制度,污水收集管網交由相應污水處理廠負責運維管護,垃圾收集、轉運設施交由城管局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)所負責運維管護,已建成的垃圾中轉站均投入正常使用,購買的垃圾轉運車、壓縮箱等正常使用,建成的污水處理設施運行正常,同時縣財政安排了專門的經費,給予配套資金保障。

  6.環(huán)境效益情況

  績效自評項目11個,發(fā)現(xiàn)問題項目0個,一是水污染防治專項資金生態(tài)環(huán)境效益情況,項目實施后,有效解決了巴河流域水污染問題,每年可大量減少COD、氨氮等污染物指標,減少COD1384t/a、NH3-N115.5t/a。南江縣6個沿河大鎮(zhèn)實現(xiàn)垃圾無害化處理量達到32505.5t/a,城鎮(zhèn)垃圾收集率由40%提高到65%;同時在飲用水水源地設置防護網,能直接有效的防止飲用水水源地附近居民的生活垃圾進入保護區(qū)內;在飲用水水源地附近設置宣傳牌和水源地保護標志,能加強和提高公眾的環(huán)保意識。二是大氣污染防治專項資金生態(tài)環(huán)境效益情況,大氣污染防治項目的實施,確保揮發(fā)性有機物達標排放,減少污染物對大氣環(huán)境的影響。有效減少城區(qū)大氣顆粒物含量,從而降低大氣污染,特別是有效減少冬季霧霾污染。對控制主要污染物排放總量、實現(xiàn)節(jié)能減排、改善環(huán)境質量等方面產生的環(huán)境效益顯著。三是自然生態(tài)保護資金生態(tài)環(huán)境效益情況,光霧山保護區(qū)通過實施各種保護措施,將使境內已知的1417多種植物、301種野生動物和4萬余畝水青岡林得到有效的保護,從而很好地保護生物多樣性,維持境內生態(tài)平衡。對涵養(yǎng)水源、水土保持、調節(jié)氣候、凈化空氣、釋放氧氣起著重要作用。

  三、下一步計劃

  一是進一步建立健全制度,把職能部門綜合監(jiān)管、項目實施單位日常監(jiān)管、項目后續(xù)績效評估有機結合,實現(xiàn)項目監(jiān)管提質增效。

  二是進一步加強組織領導,組建專門的項目實施班子,組織培訓一批專業(yè)的管理人才,確保項目實施程序規(guī)范、監(jiān)管精準、高質高效。

  三是進一步加快實施進度,有目的、有計劃推動項目快速實施,確保項目早日投產、投運,盡快發(fā)揮效益。

  績效自評報告 篇4

  為提高財政資金使用效益,合理配置公共財政資源,根據(jù)市委、市政府關于全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》(津財績效〔20xx〕12號)等文件要求,天津市財政局引入第三方專業(yè)機構成立了績效評價組,于20xx年9月-11月,對20xx年天津市寶坻區(qū)住房和建設委員會的“寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程”項目開展了績效評價。該項目評價結果為83.98分,評價等級為“良”。有關情況如下。

  一、項目基本情況

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  1.項目背景

  為進一步提升寶坻區(qū)舊樓區(qū)設施設備使用功能,改善居民居住條件和居住環(huán)境,根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設部辦公廳國家發(fā)展改革委辦公廳財政部辦公廳關于做好20xx年老舊小區(qū)改造工作的通知》(建辦城函〔20xx〕243號)《天津市國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》《天津市人民政府辦公廳關于進一步加強本市舊樓區(qū)提升改造后長效管理的意見》(津政辦規(guī)〔20xx〕15號)《關于印發(fā)寶坻區(qū)20xx年重點工程民心實事項目前期工程安排表的通知》(寶坻政發(fā)〔20xx〕2號)等,天津市寶坻區(qū)住房和建設委員會(以下簡稱“區(qū)住建委”)實施了寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程,改善和解決寶坻城區(qū)中部分老舊小區(qū)設施及外觀老化的問題,提高居民生活品質。

  2.主要內容

  項目實施內容主要為綠地改車位及綠化補種,更換斷橋鋁合金門窗,外檐粉刷、樓道粉刷,完善小區(qū)大門、樓宇門、小區(qū)電子監(jiān)控,維修屋面防水、路面重修、管網管線整理,維修小區(qū)及樓道照明設施等。本工程涉及地質家園、北海樓、中保財政樓、供電樓、華苑小區(qū)、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發(fā)樓、苑北路小區(qū)、中保樓小區(qū)、岳園小區(qū)、新保樓小區(qū)共13個小區(qū),涉及111棟樓宇,7200戶居民,建筑面積74.77萬平方米。

  3.項目組織管理

  本項目實施主體為區(qū)住建委,主要負責制定本轄區(qū)內老舊小區(qū)整治計劃,具體實施提升改造工程,加強對舊樓區(qū)整治工作的監(jiān)督和檢查。

  4.資金投入和使用情況

  本項目批復概算為63500.12萬元,其中,20xx年抗疫特別國債16005萬元,同時還涉及中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金4659萬元,中央基建投資資金8500萬元,寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金34336.12萬元。本次績效評價將以20xx年抗疫特別國債為主的全部資金一并納入評價范圍。

  20xx年抗疫特別國債資金應到位16005萬元,實際到位16005萬元,到位率100%;抗疫特別國債資金以外的資金包括中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金、中央基建投資資金和寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金,共計應到位47495.12萬元,實際到位13159萬元,到位率27.71%。

  本項目實際支出29164萬元,預算執(zhí)行率為100%。

  (二)項目績效目標

  本項目制定的績效目標為進行寶坻區(qū)老舊小區(qū)改造提升,進一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬平方米老舊小區(qū)改造計劃,改造7200戶,改造樓棟111棟,改造小區(qū)13個。

  二、績效評價情況

 �。ㄒ唬┛冃гu價方法

  結合項目具體情況,本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法,從項目決策、項目過程、項目產出以及項目效益四個方面開展評價,并對改造后的13個小區(qū)進行了現(xiàn)場評價,覆蓋率100%。

  (二)績效評價結果

  經過綜合評價,本項目得分83.98分,評價等級為“良”。其中,項目決策16分,項目過程20.5分,項目產出35.41分,項目效益13.07分,因本項目自評材料提交不及時扣1分。

  評價結論:本項目績效目標基本明確,預算執(zhí)行合理,項目產出質量、時效符合規(guī)定。但是項目決策方面存在部分測算費用高于合同價格的情況;過程方面存在抗疫特別國債資金以外的資金到位率不高,相關文件中對改造內容范圍不夠明確具體,工程未及時結算,設計合同尚未簽訂補充協(xié)議的情況;項目產出方面存在未進行檔案驗收的情況;項目效益方面存在安全隱患風險,生態(tài)效益還需要進一步提升,社區(qū)長效管理機制尚待健全。

  三、項目產出及績效

  (一)項目產出情況

  本項目工作計劃實施率為100%,房屋修繕總體完成率為90.61%,室外工程總體完成率為92.39%,其他設施修繕總體完成率為92.2%;本項目質量等級達到規(guī)定的質量等級標準,實施過程中未發(fā)生過質量事故,驗收文件完整、合規(guī)、歸檔及時,但未進行檔案驗收;本項目未超出概算,各標段均及時完工,但共有11個標段發(fā)生變更,總體變更發(fā)生率為7.81%。

 �。ǘ╉椖繉崿F(xiàn)的效益

  1.社會效益-居民居住環(huán)境改善情況

  本項目改造后收到了3個小區(qū)的錦旗,改造期間未發(fā)生過媒體負面報道、通報等情況。但是,發(fā)現(xiàn)13個小區(qū)均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態(tài)等問題,易產生公共安全隱患。

  2.生態(tài)效益-生態(tài)環(huán)境改善情況

  本項目新設置垃圾桶1036個,滿足天津市垃圾分類的規(guī)定;但綠地率約為12.44%,綠地率偏低。

  3.可持續(xù)影響-促進社區(qū)長效管理體系的形成

  本項目實施完成后計劃由所在街道接收,截至20xx年9月30日,區(qū)住建委未提供相關合同,老舊小區(qū)改造的長效管理機制尚待健全。

  4.服務對象滿意度

  經調查,本項目主管部門總體滿意度為97.78%,居民總體滿意度為95.68%。

  四、存在的主要問題

 �。ㄒ唬╊A算測算費用過高,客觀性有待提高

  評價組對比分析了合同、概算書中各標段工程費用,合同總金額為26279.37萬元,概算為59279.76萬元,概算測算的費用普遍高于合同價格。

  以一期工程中地質家園為例,部分概算測算費用高于合同價,二期工程中新保樓小區(qū)也存在同樣的問題。工程量和單價的測算概算數(shù)據(jù)和合同數(shù)據(jù)差別懸殊。

 �。ǘ┛挂咛貏e國債資金以外的資金到位率偏低

  本項目批復概算為63500.12萬元。20xx年抗疫特別國債16005萬元,均已到位;抗疫特別國債資金以外的資金應到位47495.12萬元,實際到位13159萬元,資金到位率偏低,為27.71%。

  (三)《寶坻區(qū)老舊小區(qū)及遠年住房改造工作方案》改造范圍不細化,制度不健全

  本項目實際施工范圍包含戶內窗戶更換,而工作方案中未明確既有建筑節(jié)能改造的具體范圍,居民戶內窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內有待商榷。

 �。ㄋ模╉椖繉嵤┻^程中部分制度執(zhí)行不規(guī)范

  1.本項目設計合同的委托單位為天津市寶坻區(qū)房地產管理局,后期項目委托單位為區(qū)住建委,但委托單位發(fā)生變更后未簽訂補充協(xié)議。

  2.項目實施單位未按照《天津市檔案管理條例》第十八條“各單位的建設工程、科學技術研究、技術改造和重要設備更新等項目進行驗收、鑒定前,應當由該項目主管部門的檔案機構對其檔案管理進行指導,并對檔案進行驗收”的規(guī)定,進行檔案驗收。

  3.本項目共14個標段,竣工驗收時間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設財務規(guī)則》(中華人民共和國財政部令第81號)第二十八條“竣工價款結算一般應當在項目竣工驗收后2個月內完成,大型項目一般不得超過3個月”的規(guī)定,應在20xx年3月31日進行結算。但截至20xx年9月30日,本項目尚未開展結算工作。

  4.本項目采光窗更換材質為斷橋鋁合金,與《天津市中心城區(qū)老舊小區(qū)及遠年住房改造工作導則》中規(guī)定的窗戶材質(塑鋼窗)不一致。

 �。ㄎ澹┣捌谡{研工作不充分,導致總體變更發(fā)生率大于5%

  本項目共14個標段,其中有11個標段發(fā)生變更,總體變更發(fā)生率為7.81%。發(fā)生變更原因包括:業(yè)主不同意改造、業(yè)主要求增加改造內容、設計漏項、根據(jù)現(xiàn)場情況增加改造內容、工程量清單上的工程量不足等。

 �。┛梢暬瘜χv門利用率不高,易造成安全隱患

  評價組通過對13個小區(qū)的實地踏勘,發(fā)現(xiàn)均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態(tài)等問題,易產生公共安全隱患。

  (七)城市生態(tài)環(huán)境改善效果有待提高

  經過評價分析,本項目13個小區(qū)整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經驗,如北京市老舊小區(qū)改造綠地率原則上不低于20%,《石家莊市城市園林綠化管理條例》中規(guī)定舊城改造區(qū)不得低于30%,該項目與北京、石家莊等的老舊小區(qū)綠地率相比差距較大。本項目在改造前對小區(qū)整體布局和規(guī)劃設計的重視程度不夠,尤其是沒有增加綠化面積的考慮,老舊小區(qū)配套公共設施與小區(qū)綠化環(huán)境失衡。

 �。ò耍┪窗凑找�(guī)定進行長效管理

  本項目13個小區(qū)仍處于保修期內,改造的小區(qū)中,公共設施及綠化、苗木等由施工單位進行保修。實施完成后計劃由所在街道接收,在小區(qū)管理區(qū)域內實施門崗執(zhí)勤、巡視、清掃保潔、機動車停放秩序管理四方面內容。但是,區(qū)住建委未提供與上述內容相關的合同,并且未明確公共設施(路燈、監(jiān)控、崗亭、道閘等)、綠化、苗木的管理、養(yǎng)護責任者,不符合《天津市人民政府辦公廳關于進一步加強本市舊樓區(qū)提升改造后長效管理的意見》(津政辦規(guī)〔20xx〕15號)要求,老舊小區(qū)改造的長效管理機制尚待健全。

 �。ň牛┛冃Ч芾硪庾R需進一步深化

  區(qū)住建委自評材料實際提交時間為20xx年11月25日,自評材料提交時間不及時,績效管理意識需進一步深化。

  五、相關建議

 �。ㄒ唬┘訌婎A算績效管理,提高預算編制的精準性

  針對本項目設計概算超出合同價格較高的問題,建議區(qū)住建委加強前期需求論證和可行性分析,明確現(xiàn)實需求,為科學編制預算和減少預算調整做好基礎工作,例如,應充分考慮市場價格因素,保證預算編制的精準性,確保每一筆資金使用的科學、合理。加強預算績效管理,保證預算額度與績效目標的匹配性,并符合行業(yè)造價水平。

 �。ǘ┙ㄗh統(tǒng)籌好財政資金,重視配套資金到位情況

  建議有關部門進一步提高落實配套資金足額到位的自覺性,嚴格落實財政資金,強化資金保障,促進項目建設資金使用效益的充分發(fā)揮。

 �。ㄈ┚唧w業(yè)務與改造范圍要匹配,提高資金使用規(guī)范性

  建議有關部門盡快完善老舊小區(qū)改造范圍,尤其是明確居民戶內窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內,避免出現(xiàn)資金使用不規(guī)范的情況。

 �。ㄋ模┘訌娭贫葓�(zhí)行規(guī)范性,推動項目提質增效

  根據(jù)《基本建設財務規(guī)則》(中華人民共和國財政部令第81號)的有關要求,本項目結算已超過規(guī)定期限,建議區(qū)住建委盡快開展項目結算工作。

 �。ㄎ澹┫嚓P部門充分做好前期調研工作,減少工程變更

  建議區(qū)住建委先行做好各老舊小區(qū)原始資料的查找整理工作,如有基礎資料不完善、與項目實際不符合的,應委托相關設計單位及時進行補測補繪。市政、電力、通訊、供水、燃氣等部門單位和有關街道應協(xié)助提供各老舊小區(qū)地下管網分布圖,并對地上各類管線進行集中調查清理。

  街道社區(qū)應有序開展老舊小區(qū)改造宣傳動員工作,充分尊重居民意愿。要堅持問需于民、問計于民、共商共建,必要時可推行“一棟一策”,變“要我改”為“我要改”。

  同時,建議建立老舊小區(qū)改造項目庫制度,列入改造計劃項目應有序進行實地勘查和科學論證,在論證的基礎上,選取細化改造方案優(yōu)、群眾改造意愿強烈、“共同締造”基礎好的項目,按“成熟一個,實施一個”的原則啟動改造。

 �。┘訌婍椖渴褂眯Ч己�,提高財政資金使用效率

  雖然可視化門禁系統(tǒng)彌補了舊式樓宇對講的缺點,可以通過人臉識別的功能進行樓棟門開啟,但是老舊小區(qū)內居民老年住戶居多,廣大老年人更熟悉傳統(tǒng)服務方式,不習慣使用可視化門禁的功能,導致樓門長期開啟,門禁系統(tǒng)形同虛設,無法達到預期效果,一定程度上造成了財政資金的浪費。建議項目完成后,主管部門或財政部門加強對項目成效和使用效果的考核,對于利用率低、后期未落實養(yǎng)管責任的內容不再列入改造范圍,或降低改造比例,提高財政資金使用效率。

 �。ㄆ撸┙y(tǒng)籌好增設公共設施與小區(qū)綠化環(huán)境的矛盾,滿足居民對環(huán)境綠化的需求

  老舊小區(qū)綠化是城市綠化環(huán)境重要組成部分,要統(tǒng)籌規(guī)劃公共設施建設與小區(qū)綠化環(huán)境改善,在增設停車場地的同時,同步開展綠色社區(qū)建設,加大“拆違還綠、見縫插綠、立體營綠、多元增綠”等改造力度。例如,小區(qū)室外停車場可采用嵌草磚進行布置;觀賞性綠地可采用草本或灌木進行搭配布置;在有條件的建筑物外墻實施垂直綠化,滿足居民對環(huán)境綠化的需求。

 �。ò耍┩苿咏⒔∪L效管理機制,引進物業(yè)全覆蓋

  老舊小區(qū)的改造不僅僅是對小區(qū)相關設施進行改造,更重要的是對小區(qū)改造后的維護和管理。如果沒有長期維護和運營管理機制,改造后的效果難以長期保持,就會出現(xiàn)“改造—破壞—再改造”的現(xiàn)象,造成人力和資金的浪費。建議首先,做好小區(qū)居民思想工作,加強宣傳引導,提高老舊小區(qū)居民購買服務意識,了解小區(qū)居民對物業(yè)管理的看法和需求。其次,根據(jù)小區(qū)居民意愿、支付能力和需求等實際情況引入物業(yè)公司提供專業(yè)服務,著力解決老舊小區(qū)公共設施、綠化養(yǎng)管等方面的難點問題,改善居民居住環(huán)境和生活品質,提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后,成立小區(qū)業(yè)主委員會,政府提供平臺讓居民充分協(xié)商,推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長效管理機制,監(jiān)督物業(yè)公司的管理行為,使改造后的老舊小區(qū)能夠長效有序管理。

 �。ň牛⿵娀冃Ч芾硪庾R,提升績效管理水平

  建議區(qū)住建委強化績效意識,以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口,在推進自評工作開展時,結合評價工作實際情況,推動項目實施過程中規(guī)范化、嚴格化,確�?冃гu價結果公正客觀,真實反映績效,如實反映問題,提高自我評價質量。健全完善評價機制,深入推進評價工作,提升整體績效管理水平。

  六、其他需要說明的問題

 �。ㄒ唬┮虮卷椖康慕Y算工作尚未完成,經與區(qū)住建委溝通確認,將《施工進度及撥付錢數(shù)情況說明》的已完工程量作為本次產出數(shù)量指標評價的依據(jù),不作為結算及其他審計工作的參考。

  (二)本項目尚未結算、決算,無法確定項目總投資,經溝通確認,暫以“合同額+變更工程價款+工程建設其他費合同額”作為實際投資進行分析,不作為結算及其他審計工作的參考。

  績效自評報告 篇5

  一、項目的必要性

  構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,整合各種救援資源,共同應對非戰(zhàn)爭災害,這是維護國家利益的重要舉措,是發(fā)展壯大我國人民防空事業(yè)的必由之路,也是提升人民防空“雙應”能力,實現(xiàn)人民防空事業(yè)又好又快發(fā)展的客觀要求。

 �。�1)構建中國特色防空防災一體化民防體制,有利于加強與國際民防組織的合作與交流。

  民防組織走向國際化,這是防災救災減災和國際人道主義行為的必然選擇和發(fā)展方向。隨著我國國民經濟和國防實力的不斷增強,我國防空防災與國際民防組織的合作與交流將會越來越頻繁。我國現(xiàn)行人民防空體制與國際民防體制還存在很大差異,無法實現(xiàn)接軌,這給我們與國際民防組織的合作與交流帶來了很多不便。建立防空防災一體化(民防)體制后,可以實現(xiàn)與國際民防組織接軌,按照國際貫例和國際法規(guī),合理利用國際救援力量和物資、裝備為我國防空防災服務,提高防災救災質量,減少、降低災害危害。

 �。�2)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于建立統(tǒng)一、高效、精干的管理體制。

  我國的防空、防災工作在管理體制上,至今還沒有一個統(tǒng)一、綜合的協(xié)調辦事機構來承擔這項工作,仍然是按照不同的災害種類,設置防空和防災兩種管理體制,這樣就容易造成政出多門,很難協(xié)調綜合救援力量完成上級賦予人民防空多樣化任務。建立防空防災一體化(民防)體制后,就可以把職能相似、任務相近的多個管理部門整合成為一個精干、高效、統(tǒng)一的管理機構,便于領導、便于指揮、便于完成任務。

 �。�3)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于建設資源節(jié)約型社會。

  我國人民防空的設備、物資、專業(yè)隊伍與人民政府應急辦公室的設備、物資、專業(yè)力量基本一致,這種重復投資重復建設的現(xiàn)象,造成大量資源的浪費,這與我國倡導的建設節(jié)約型社會相背離。建立防空防災一體化(民防)體制后,上述資源可以實現(xiàn)統(tǒng)一配置、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一使用,節(jié)省有限的社會資源,為防災減災服務。

  (4)構建中國特色防空防災一化(民防)體制,有利于鍛煉人民防空隊伍。

  隨著我國國防實力的不斷增強,國際地位不斷上升,大規(guī)模爆發(fā)戰(zhàn)爭的可能性也越來越小,人民防空組織指揮工作和專業(yè)隊伍在實戰(zhàn)中鍛煉和檢驗的機會來越來越小,這樣,對人民防空在未來戰(zhàn)爭中的作用就很難做出科學有效的評價,建立防空防災一體化(民防)體制后,把人民防空組織指揮和專業(yè)隊伍放在平時的防災減災抗災中加以鍛煉和檢驗,就能彌補人民防空組織指揮和專業(yè)隊伍實戰(zhàn)經驗不足的矛盾,不僅能夠服務和保障社會,而且還能夠起到威懾作用,實現(xiàn)經濟效益和軍事效益雙豐收,收到事半功倍的效果。

 �。�5)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于防空防災預案和行動方案的修定和完善。

  我們現(xiàn)在擬制的防空防災預案和行動方案,是根據(jù)過去的情況和經驗設想出來的,往往與實際情況有較大的出入,有些災害我們還無法預測,這就要求我們必須根據(jù)實際對預案和行動方案進行不斷的完善和修定,要修定和完善預案及行動方案,就必須經過實踐的檢驗。我們現(xiàn)在制定的防空防災預案很少經過實踐的檢驗,一旦發(fā)生災害,我們就會手足無措,貽誤最佳防抗戰(zhàn)機,給人民和國家財產造成不必要損失。建立防空防災一體化(民防)體制后,我們的防空防災預案和行動方案就可以在平時的防災抗災中得到檢驗,就能及時發(fā)現(xiàn)問題和不足,加以修定和完善,從而制定出針對性和操作性較強的行動方案,生成社會效益。綜上所述,項目的建設是很有必要的。

  二、項目經濟社會效益

  1、經濟效益分析

  本工程的地下車庫和人防工程的維護管理能創(chuàng)造一定的經濟效益,回收部分資金用于再建設,可減少國家投入,減輕財政負擔。有的人防工程平時還可用于商場等社會服務性設施,擴大了就業(yè)門路,進而提高了居民收入,改善居民生活條件。

  2、社會效益分析

  項目的建設可以改造現(xiàn)有的人防工程,提高地下有效服務空間的利用率。充分利用城市原有的人防工事,對確有開發(fā)使用價值的,進行有效的改造,既提高了人防工程的管理水平,又可解決城市居民的停車、購物等問題;擴大了人民防空的影響,提高了全社會的人民防空意識,增強了國防觀念。

  績效自評報告 篇6

  一、部門概況

  (一)機構設置

  新化縣教育局是縣政府直屬主管全縣教育的工作部門,屬于縣級財政一級預算單位,內設辦公室、人教股、計劃財務股、基礎教育股、職業(yè)技術教育與成人教育股、民辦教育股、政策法規(guī)股7個職能科室,下屬全額撥款事業(yè)單位9個:語言文字工作辦公室、教育招生考試中心、教育系統(tǒng)內部審計中心、校園安全管理辦公室、教育科學研究所、儀器電化教育管理站、教育經費核算管理中心、學生資助管理中心、學生營養(yǎng)餐管理辦公室,局機關在職人員編制111人,其中行政編制18人,事業(yè)編制93人,退休人員75人。

  (二)主要職能職責

  1、貫徹落實國家、省、市關于教育工作的法律、法規(guī),擬訂全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃,并組織實施。

  2、負責各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理,貫徹執(zhí)行國家、省、市制定的各級各類學校的教育教學改革,負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

  3、負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平,負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調;指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作;制定基礎教育教學基本要求和教學基本文件,組織審定基礎教育地方教材,全面實施素質教育。

  4、大力發(fā)展職業(yè)教育,堅持以就業(yè)為導向,深化職業(yè)教育教學改革,努力提高職業(yè)學校辦學水平和質量,積極推進體制機制創(chuàng)新,進一步增強職業(yè)教育發(fā)展活力;制定職業(yè)教育教學指導文件和教學評估標準。

  5、加強民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調和宏觀管理,完善民辦教育宏觀管理的政策措施,規(guī)范辦學秩序,促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

  6、統(tǒng)籌指導成人教育、高等教育自學考試和繼續(xù)教育等工作。

  7、統(tǒng)籌管理本部門教育經費;參與擬訂全縣教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資政策;負責統(tǒng)計和監(jiān)測全縣教育經費的投入和使用情況;按有關規(guī)定管理港澳臺以及國外政府和組織對我縣的教育援助和教育貸款;指導、管理全縣資助經濟困難學生工作;負責教育系統(tǒng)內部審計工作。

  8、負責各級各類學校的思想政治工作、德育工作和體育衛(wèi)生藝術教育工作,協(xié)助做好國防教育工作,指導和協(xié)調教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

  9、依據(jù)《教師法》規(guī)定,在職責范圍內,主管全縣教師工作;貫徹實施各級各類教師資格標準,指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設。

  10、統(tǒng)籌管理各類高等、中等學歷教育的招生考試和中等學歷教育學籍工作;負責組織全國公共英語等級考試、學業(yè)水平考試和有關專業(yè)合格考試及招飛工作;負責制訂全縣中專學校、職業(yè)學校和普通中小學的招生計劃,并組織有關錄取工作。

  11、組織指導教育方面的國際交流與合作,統(tǒng)籌管理出國留學、中外合作辦學;開展與港澳臺的教育合作與交流;規(guī)劃、協(xié)調、指導漢語國際推廣工作。

  12、組織、指導全縣教育督導工作。

  13、統(tǒng)籌管理全縣語言文字工作,制定全縣語言文字規(guī)劃并組織實施,指導推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓工作。

  14、協(xié)助縣委組織部考察和管理學校領導班子和領導干部。

  15、承辦縣委、縣人民政府和市教育局交辦的其他事項。

 �。ㄈ┎块T整體支出規(guī)模、使用方向、主要內容和涉及范圍

  20xx年一般公共預算撥款收入(經費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款)8791.05萬元,其中:基本支出1372.21萬元,用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。20xx年年初預算數(shù)為685萬元,追加項目支出6048.84萬元,合計6733.84萬元。主要用于教育教學活動管理、校園安全整治、鄉(xiāng)村振興及深化教育改革督導落實、教育發(fā)展基金、教育教學補助及獎勵、經濟困難學生資助等。

  (四)有獨立核算二級機構的縣直單位組織所屬二級機構開展績效自評工作情況

  本部門20xx年度核算二級機構已按文件要求開展了績效自評工作。

  二、一般公共預算支出情況

  20xx年一般公共預算撥款收入(經費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款)8791.05萬元,具體安排情況如下:

 �。ㄒ唬┗局С銮闆r

  本年度基本支出1372.21萬元,其中:工資福利支出1243.22萬元,商品服務支出98.25萬元,對個人和家庭補助支出30.74萬元。是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。

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  本年度項目支出6733.84萬元,一是20xx年度縣級專項資金685萬元,主要用于教育教學活動管理、校園安全整治、鄉(xiāng)村振興及深化教育改革督導落實、教育發(fā)展基金工作等;二是除縣級專項資金以外的其他項目支出6048.84萬元。主要教育教學補助及獎勵、經濟困難學生資助等。

  三、部門整體支出績效情況

  (一)總結歸納本部門(單位)預算支出的績效目標完成情況,實現(xiàn)產出和取得效益的情況。

  以落實教育政策為主線,以創(chuàng)人民滿意教育為抓手,強化內部管理,狠抓教育發(fā)展,傾心服務,求真務實,奮發(fā)進取,圓滿地完成了全年各項績效目標任務,具體績效目標完成情況總結如下:

  1.完成了全縣教育信息平臺建設,改善各校辦學條件,完善學校硬件設備,整合教育信息資源,提高教育網絡信息化水平,保障學校高水平、跨越式發(fā)展,化解大班額;

  2.完成率20xx年資助學前到高校家庭經濟困難學生3.8萬人次,促進教育公平,讓學生不因家庭經濟困難而失學;

  3.組織開展3次教育培訓活動,培訓200多人次,提高了教師專業(yè)化水平和整體素質,新教師招聘達到800人,補充了教師隊伍;

  4.完成教育政策宣傳及落實落地工作任務,推進了深化教育改革工作,落實了教育優(yōu)先發(fā)展地位,加強了教育管理,夯實了教育基礎,改善了辦學條件,辦人民滿意教育。

  5.完成募集、管理和使用教育基金工作任務;

  6.完成全縣校園安全及周邊環(huán)境治理工作,建立了長效管控機制,營造校園安全環(huán)境。

  主要產出指標完成情況:

  1.教育政策宣傳及落實落地工作、教育培訓活動、教育教學活動管理、校園安全及周邊環(huán)境治理等重點工作任務已按預期目標完成。

  2.教育教學補助資金已準確無誤及時發(fā)放完成;

  3.教育教學獎學資金已準確無誤及時發(fā)放完成;

  4.已完成全縣教育基金募集、管理和使用工作;

  部門履職目標已全部實現(xiàn),扎實推進了教育改革,改善了全縣辦學條件,規(guī)范了教育管理,創(chuàng)辦成了人民滿意教育。社會民眾滿意度明顯提高。

 �。ǘ┪磳崿F(xiàn)既定績效目標或未完成指標任務的分析說明。

  無。

 �。ㄈ┎块T(單位)整體及核心業(yè)務實施效果。

  1.改善各校教育教學設施,完善學校硬件設備,整合教育信息資源,提高了教育網絡信息化水平,保障了學校高水平、跨越式發(fā)展,化解了大班額。

  2.對學前到高校家庭經濟困難學生進行教育教學獎學金資助,讓學生不因家庭經濟困難而失學,促進了教育公平。

  3.按規(guī)劃構建全縣教師全員培訓、骨干教師培訓、農村教師培訓三大教師培訓體系,提高了教師專業(yè)化水平和整體素質,新招聘教師達到800人,補充了教師隊伍。

  4.支持開展各項聯(lián)賽、田徑運動會、學生體質監(jiān)測、改善藝術教育設施、設備等硬件水平,提升了素質教育水平。

  5.對校園周邊環(huán)境進行治理,建立長效管控機制,營造了校園安全環(huán)境。

  6.加強教育基金募集、管理和使用,不斷發(fā)展我縣教育事業(yè)。

 �。ㄋ模┵Y產管理情況

  20xx年固定資產總計2934511.65元,與上年度對比增加190169.00元,主要原因為本年度購置部分辦公設備。

  我局為規(guī)范固定資產的管理,制定了《固定資產管理制度》,對機關資產配置、資產更新和購置程序、資產保管、資產報廢與核銷、國有資產出租、出借所形成的收入等方面做出了明確的規(guī)定。做到了賬實相符,報批手續(xù)完整,固定資產及時登記入賬。

  四、總體評價和自評得分情況

  我單位認真組織開展績效自評工作,對20xx年度部門整體支出績效和各項目支出的績效目標的設立情況、財政資金落實、使用情況、項目管理、財務管理以及為完成績效目標制定的資金管理制度和措施等辦法、項目產出效益進行了自評。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系,我單位20xx年度自評得分100分(部門整體支出績效情況見附表)。

  五、存在的問題及原因分析

  1.績效自評目標不夠明確和規(guī)范,還要進一步加強;

  2.財政支付系統(tǒng)內的指標名稱無具體明細,未按預算指標進行細化,部門未按年初預算指標執(zhí)行;會計基礎工作有待完善,未按預算指標名稱設置項目支出;

  3.項目的經濟社會效益指標、可持續(xù)影響力指標難以量化評估。

  六、下一步改進措施

  1.進一步加強單位內部機構各科室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。按照預算規(guī)定的項目和用途嚴格財務審核,經費支出嚴格按規(guī)定進行財務核算,在預算金額內嚴格控制費用的支出。同時進一步加強預算法的學習,切實提高部門預算收支管理水平。

  2.加強預算績效目標管理和績效考核工作。預算績效目標設置應規(guī)范,目標要具體,與職能職責相關聯(lián),績效指標要細化、量化、可衡量;嚴格按照相關政策要求,對重要項目、重要資金的安排使用做到事前計劃、事中監(jiān)管、事后評估,充分發(fā)揮財政資金的最大效益。

  七、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

  擬將績效自評報告通過新化縣政府門戶網站向社會公開,接受群眾監(jiān)督。

  績效自評報告 篇7

  一、項目基本情況

  根據(jù)《全國人口普查條例》,人口普查每10年進行一次,尾數(shù)逢0的年份為普查年度,標準時點為普查年度的11月1日零時。我市開展保山市第七次全國人口普查工作,對保山市普查時點人口情況進行普查,全面掌握人口信息,并對數(shù)據(jù)進行匯總、分析和資料開發(fā)。第七次全國人口普查就市、縣兩級來講,其工作跨度為20xx-20xx年。

  二、項目績效自評工作開展情況

  成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標,確定自評指標體系;評價組根據(jù)評價指標體系逐項進行評價,撰寫績效自評報告。

  三、項目績效實現(xiàn)情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況

  預算安排資金36.34萬元,實際到位資金36.34萬元。

  2.項目資金執(zhí)行情況

  市級財政核撥項目資金36.34萬元。

  3.項目資金管理情況

  20xx年部門預算根據(jù)各部門的職能、任務和發(fā)展目標,以項目為依據(jù)編制,嚴格按照年初預算推進,完成了預算目標,支出效益明顯。嚴格按照財政資金各項管理辦法管理使用項目資金。

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  1.產出指標完成情況。

 �。�1)數(shù)量指標

  根據(jù)普查需求,購置文件柜、桌椅等辦公家具1.8萬元,配置完成率100%;組織開展了普查數(shù)據(jù)質量控制、數(shù)據(jù)處理、質量抽查等培訓,完成了培訓任務;培訓參加人次90人次以上。

 �。�2)質量指標

  信息系統(tǒng)變更率小于等于100%;已經納入年度計劃;培訓人員合格率達到95%以上;驗收通過率達到95%以上;培訓出勤率達到100%;各種購置設備利用率達到100%;信息數(shù)據(jù)經過檢測滿足信息安全的要求;人員參訓率達到100%;系統(tǒng)初驗時間偏差率、系統(tǒng)終驗時間偏差率均滿足完成日常統(tǒng)計報表及普查數(shù)據(jù)運行的要求。

 �。�3)時效指標

  設備部署及時率滿足日常統(tǒng)計報表及普查數(shù)據(jù)運行的要求。

 �。�4)成本指標

  培訓人均培訓費標準小于等于290元/人·天;培訓人員為各縣區(qū)統(tǒng)計局業(yè)務人員;20xx年度共支付維護費79462.39元,小于預定的152000元;成交價均包含運維年數(shù)1年。

  2.效益指標完成情況。

 �。�2)可持續(xù)影響指標

  設備的使用年限能夠達到6年。

 �。�2)社會效益

  經過人口普查,對全市常住人口的基本情況、遷移流動狀況、人口素質情況、就業(yè)和社會保障狀況、婚姻生育狀況等數(shù)據(jù)進行采集、匯總和推算,摸清20xx年底我市人口在數(shù)量、素質、結構、分布以及居住、就業(yè)等方面的變化情況,為制定國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃提供科學準確的統(tǒng)計信息支持,為社會大眾提供數(shù)據(jù)資源。

  3.滿意度指標完成情況。

  根據(jù)人口普查質量控制要求,對參訓人員及使用人員進行了滿意度測試,滿意度均達到95%以上,達到了預設的目標。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  項目偏差在合理的范圍內,基本完成了預設的目標。

  五、績效自評結果

  該項目的設立是根據(jù)國家人口普查安排部署,組織有關部門、縣(市、區(qū))統(tǒng)計局,組織開展第七次全國人口普查,全面掌握調查人口和住戶的基本情況,內容包括姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動、社會保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過人口普查采集真實有效的普查數(shù)據(jù),為國家政策提供決策參考,為研究制定國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃,提高決策和管理水平奠定基礎。

  六、結果公開情況和應用打算

  自評結果按規(guī)定時間于網站進行公開,績效評價結果應用是績效管理的出發(fā)點和落腳點,要高度重視,切實加強項目整改落實。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  成立了以單位主要領導為組長,各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計劃;按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標;對項目預算資金進行績效跟蹤;開展了本單位的預算績效自評工作。

  八、其他需要說明的問題

  無

  績效自評報告 篇8

  20xx年上半年,在縣委、縣政府的正確領導和關心支持下,開慧鄉(xiāng)有幸成為長沙市城鄉(xiāng)一體化示范鄉(xiāng)鎮(zhèn),鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核工作匯報。開慧鄉(xiāng)黨委、政府堅持以統(tǒng)領全局,積極抓好板倉小鎮(zhèn)建設的良好機遇,力爭打造“經貿重鎮(zhèn)、旅游強鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)美鎮(zhèn)”,扎實開展兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動,積極應對挑戰(zhàn)、開拓創(chuàng)新,全鄉(xiāng)經濟社會繼續(xù)保持了健康平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢,較好的完成了各項考核任務。

  一、上半年經濟運行進展情況

  (一)經濟健康平穩(wěn)發(fā)展

  1、工業(yè)發(fā)展

  今年上半年以來,我們在全力推動項目建設的同時,努力幫助企業(yè)營造良好的發(fā)展環(huán)境,將兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動結合起來,作為一項總的工作來抓。為促進企業(yè)發(fā)展,形成規(guī)模,鄉(xiāng)黨委、政府制定了扶持私營企業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和激勵措施,對全鄉(xiāng)13家企業(yè)實行黨政領導聯(lián)系企業(yè)制度,組織對每個企業(yè)的經濟形勢進行調查分析。同時對目前存在困難的企業(yè),鄉(xiāng)政府幫助企業(yè)排憂解難,熱情服務,主動協(xié)調各方關系。至6月底,全鄉(xiāng)規(guī)模工業(yè)企業(yè)共完成11576萬元(任務11000萬元),全鄉(xiāng)工業(yè)共完成產值21632萬元。其中產值最高的是金山糧油,已完成7826萬元,效益最好的李氏家具,完成稅收近32萬元。

  2、財政建設

  上半年,我鄉(xiāng)共完成地方財政收入203萬元,地方性收入151萬元。堅持通過深化改革、科學決策、規(guī)范管理,實現(xiàn)財政資金、預算支出程序的審批規(guī)范化,確保財政經濟的穩(wěn)健運行。致力于建設有開創(chuàng)性的構建涵蓋農村低保、農村合作醫(yī)療、貧居工程等在內的社會保障體系和社會公平發(fā)展體系。

  3、招商引資

  以板倉小鎮(zhèn)建設為重點,突出形象設計、項目包裝,制定優(yōu)惠政策,營造優(yōu)良投資環(huán)境。我鄉(xiāng)在京珠高速聯(lián)絡線沿線設立“板倉小鎮(zhèn)”建設宣傳牌,在開慧鄉(xiāng)政府的網站上建立“板倉小鎮(zhèn)”的專題,并安排專人積極更新。同時樹立全民招商意識,結合區(qū)域優(yōu)勢和資源優(yōu)勢,走“以資源引資,以資源利商”的路子,牢固樹立“項目是投資的載體和支撐,抓經濟就是抓投資,抓投資就是抓項目”的思想,積極主動出擊,狠抓跟蹤落實。另外,組織招商小分隊走出去宣傳開慧,爭取每年引進1-2個企業(yè)和項目,增加全鄉(xiāng)經濟總量。全鄉(xiāng)招商引資共引進項目75個,實際到位資金3500萬元,完成全年任務的53%,實現(xiàn)了時間過半,完成任務過半。

  4、商貿流通

  重點以板倉小鎮(zhèn)建設為契機,啟動相關商貿流通基礎建設。依托京港澳高速和107國道交通優(yōu)勢,以開慧紅色故里板倉小鎮(zhèn)為核心,打破行政區(qū)域界限,主動承接長株潭和武漢輻射,在湘北建立一個帶動和服務長平汨三縣的現(xiàn)代化商貿旅游精品小鎮(zhèn),探索“農民集中居注市民下鄉(xiāng)”兩條新路,摸索三種發(fā)展模式即“遠離城市低成本實現(xiàn)城鄉(xiāng)一體可復制可推廣的經濟模式、靠生態(tài)提升品質用品質提升價值的生態(tài)模式、以紅色旅游,都市休閑,文化教育為產業(yè)方向的低碳模式”。目前,總體規(guī)劃已經出臺,土地利用規(guī)劃已經上報,各項基礎工作正抓緊推進�,F(xiàn)在,斯洛特小鎮(zhèn)正在建設之中,相關招商活動也已經有序啟動:由城建公司對斯洛特水街進行大型超市的招商,與專業(yè)公司合作成立物業(yè)公司、家政服務公司。

  (二)公共管理到位

  1、生態(tài)環(huán)境保護與建設

  鄉(xiāng)政府牽頭成立專門的領導班子,生態(tài)環(huán)境管理制度化,日�;N亦l(xiāng)以“優(yōu)化農村環(huán)境,推進城鄉(xiāng)一體化”為目標,結合鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整潔行動督查內容,大力開展農村環(huán)境衛(wèi)生整潔運動,突出重點,解決難點。通過這半年來的環(huán)境整治工作,開慧鄉(xiāng)農村環(huán)境面貌有了明顯的改變。

  我鄉(xiāng)黨委政府成立了專門的領導班子、制定了詳細的環(huán)境整潔實施方案,多次帶領黨政干部、村支兩委下村督查、多次召開環(huán)境整潔專題會議,全力開展“四潔”運動,實行三天一督查、四天一總結、五天一通報、一周一講評。并且在平時逢會必講環(huán)境衛(wèi)生,使愛護環(huán)境、愛我家園的呼聲深入千家萬戶,工作匯報《鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核工作匯報》。我鄉(xiāng)按照“六個不一樣”的標準,即“領導抓與不抓不一樣,目標明不明確不一樣,方法恰不恰當不一樣,政策配不配套不一樣,主體擺不擺正不一樣,定位準不準確不一樣”,把環(huán)境治理當作頭等大事來抓,建立一級抓一級的監(jiān)督、督查機制,要求每位干部都要樹立“沒有環(huán)保意識的干部是不稱職的干部,不抓環(huán)境治理的干部是不負責任的干部”的思想。另外,從“四治、四潔”入手,抓重點整治到位。我鄉(xiāng)的環(huán)境整治分為兩部分:一部分是針對集鎮(zhèn)街道開展的“四治”運動,治污、治臟、治亂、治差;另外一部分是針對農村環(huán)境開展的“四潔”運動,即清潔家園、清潔田園、清潔水源、清潔能源。

  其次,積極爭取多方投入,抓基礎設施建設到位。針對我鄉(xiāng)經濟薄弱、環(huán)境設施缺乏,全鄉(xiāng)大小垃圾池僅有500多個,無清潔隊伍、無環(huán)保機制的現(xiàn)狀,我鄉(xiāng)積極向上級爭取資金、項目,不斷完善基礎設施建設,一是對現(xiàn)有垃圾中轉站進行維修、維護、新安裝了卷門,并承包給環(huán)保合作社安排專人負責管理、維護和清運垃圾;二是由環(huán)保合作社添置了3臺垃圾運輸車、1臺灑水車、12臺垃圾廢品回收車,均有專人負責管理和使用,并且依靠環(huán)保合作社、長沙縣再生物資有限公司,對大部分可回收廢品進行處理,大大減少了垃圾集中處理量。三是在5月份我鄉(xiāng)建設了800個高品質的分類垃圾池,采用獨戶一個垃圾池,集居共用1個垃圾池的方式,在全鄉(xiāng)實現(xiàn)了垃圾處理、清運全覆蓋的目標、四是在改水改廁方面,我鄉(xiāng)積極向衛(wèi)生局爭取指標1200個,預計在今年使全鄉(xiāng)改水改廁率達到80%以上,五是在沼氣池建設方面,我鄉(xiāng)積極向市農辦、縣農辦爭取指標200個。六是針對養(yǎng)殖污染是農村主要污染源這一問題,我鄉(xiāng)積極和中國農業(yè)科學院銜接,依靠他們的技術優(yōu)勢,在我鄉(xiāng)啟動3戶零排放養(yǎng)殖示范戶改造、下一期完成20戶示范戶改造,積極為長沙縣在養(yǎng)殖治理方面帶好頭、作出典范,同時積極爭取日本國駐華大使館的支持,初步計劃無償支持我鄉(xiāng)環(huán)境治理資金80萬元,中國農業(yè)科學院無償支持資金20萬元,前期已經到位10多萬元。另外我鄉(xiāng)還得到市縣各級各部門的大力支持,通過多方籌資,預計今年給予各村投入環(huán)境治理資金超過50萬元,有效的保障了環(huán)保工作的長效運行。

  最后是從政府引導到村民自覺,抓運行機制到位。環(huán)境治理村、組、戶是治理主體,尊重農民的主體地位,發(fā)揮農民的主體作用,依靠農民的自身力量,政府加強宣傳、引導、指導,并配套相關鼓勵政策和基礎設施,環(huán)境治理就會立竿見影。

  2、城鄉(xiāng)一體化建設管理

  一是板倉小鎮(zhèn)的總體規(guī)劃基本確定。板倉小鎮(zhèn)總體規(guī)劃已于3月底評審,整個規(guī)劃以發(fā)展紅色旅游產業(yè)為主題,以完善城鎮(zhèn)基礎設施為重點,以鼓勵集中居住為核心,以吸納城市資本為動力,以因地制宜、循序漸進推進為手段,以轉移農民、致富農民為目標。鎮(zhèn)區(qū)布局結構為開慧故里、斯洛特小鎮(zhèn)、竹山新區(qū)三個中心。二是基礎工作逐步開展。飲水工程、農電改造工程和鄉(xiāng)域內路網工程取得一定的成效。另外,新建了可容納100人的開慧敬老院。勞務培訓工作也有序展開,免費培訓農民,提高勞務輸出能力。三是項目建設相繼啟動�?茖W立項,嚴格監(jiān)管,有序開發(fā)。

  3、項目審批和管理

  今年建設的開慧敬老院和飄峰山引水工程以即將建設的項目:葛家山河道治理工程等等都是嚴格按照項目審批制度,政府嚴格把關中進行的。

  4、社會事務管理

  (1)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作。緊緊圍繞創(chuàng)建“平安開慧”為主題,堅持“打防結合,預防為主”的工作方針,著重抓好綜治維穩(wěn)工作。領導重視,責任落實,目標明確,全力維護社會穩(wěn)定,認真排查各類問題。采取認真摸查,取締邪教組織和認真抓好流動人口工作等措施,全力維持穩(wěn)定。還通過采勸嚴打”和整體聯(lián)動防范和平安創(chuàng)建工作,進一步維持穩(wěn)定。

  (2)突然事件應急處理。鄉(xiāng)政府成立了突發(fā)事件應急處理領導小組,制定了相應應急突發(fā)事件的應急處理預案。

  (3)明確信訪工作責任,預防為主。改善工作作風,將矛盾和問題化解在村組,消除在萌芽狀態(tài)。

  (4)安全生產工作。成立了安全生產領導小組,始終將安全生產工作列入重點監(jiān)管對象。采取定期和不定期結合的方式,對全鄉(xiāng)安全生產進行大檢查,徹底消除安全生產隱患。

  (5)計劃生育工作。落實國家政策,深入群眾,切實加強優(yōu)質服務,創(chuàng)新工作方法,很好的完成了各項目標任務。全鄉(xiāng)計生工作基礎牢固,計劃生育生育率97.4%,三查一治率98%。

  (6)統(tǒng)計工作開展順利。各相關統(tǒng)計和鄉(xiāng)綜合統(tǒng)計工作開展得力,及時準確提供和上報相關數(shù)據(jù)。積極做好了第六次全國人口普查工作的前期準備。

  (三)公共服務優(yōu)良

  1、社會保障和勞動就業(yè)。

  按照國家相應政策與規(guī)定,城鄉(xiāng)低保實現(xiàn)應保盡保,落實“陽光工程”。加大培訓力度,通過對農民免費培訓力度,提高勞動力輸出能力。目前已經免費培訓500多人,舉辦了三次招聘會。

  2、公共衛(wèi)生服務體系建設。

  著力完善公共衛(wèi)生體系,成立了公共衛(wèi)生管理領導小組和傳染病管理領導小組,在常見的傳染疾病的預防和治療方面取得了較好的成績。鄉(xiāng)村清潔衛(wèi)生,農村改廁改水工作進展順利,垃圾分類處理有序進行,今年五月份我鄉(xiāng)建設了800個高品質的分類垃圾池。沼氣池建設也取得突破,我鄉(xiāng)向市農辦、縣農辦爭取指標200個。針對養(yǎng)殖污染問題,我鄉(xiāng)與中國農業(yè)科學院合作,積極探索養(yǎng)殖零排放之路。

  3、社會事務服務。

  (1)教育工作。黨委、政府高度重視教育,積極抓好中小學和幼兒園的規(guī)劃布局工作,全面完成中小學的建設任務,加大了教育資金投入,完成了中心小學新教學樓建設和開慧中學禮堂改造以及葛佳小學提質改造等相關工作。進一步完善文化站的建設,修建了門球場,組織舉辦了“板倉小鎮(zhèn)”杯籃球賽和爬山比賽。

  (2)公路建設。驕陽路綠化工程基本完成,鄉(xiāng)域內路網全部拉通,實現(xiàn)了水泥道路硬化到組。步行街道路規(guī)劃正在設計,本月底可出施工圖,開慧達到和飄峰山道路正在出施工圖和完善毛路基工作。

  (3)水利建設。引水工程建設自來水管道已經在集鎮(zhèn)鋪設完畢,支管網鋪設正在進行,個別據(jù)點已投入使用。飄峰山引水工程已完成規(guī)劃設計。葛家山河道治理正在規(guī)劃設計中。

  (4)農電改造工作。6個村完成了農電改造,板倉小鎮(zhèn)用電計劃已報市電業(yè)局,11萬伏安變電站已初步納入十二五發(fā)展計劃。

  績效自評報告 篇9

  一、基本情況

  根據(jù)《紅河州財政局關于印發(fā)<紅河州全面實施預算績效管理工作推進方案>的通知》(紅財發(fā)〔20xx〕27號)、《紅河州財政局關于印發(fā)<紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程(試行)>的通知》(紅財預〔20xx〕97號)和《紅河州財政局關于開展20xx年度財政績效評價工作的通知》(紅財績發(fā)〔20xx〕11號)的要求,州財政局委托云南云嶺工程造價咨詢有限公司于20xx年6月至20xx年8月對紅河州工業(yè)和信息化局20xx年部門整體支出開展績效評價,評價得分85.93分,評價等級為“良”。

  二、存在問題

 �。ㄒ唬┎糠诸A算績效管理工作開展不到位,預算績效管理意識有待加強。

  1.預算績效目標及績效指標填報質量有待加強。

  一是績效目標不完整。二是績效目標不全面。三是績效目標量化程度不高。四是個別三級指標未量化。五是設置的績效指標值與目標值不匹配。六是設置的績效指標不全面。

  2.預算績效管理制度健全性不足。

 �。ǘ⿲嵤╉椖恳�(guī)劃性不足、部分項目未達到預期目標。

  如:計劃完成8個配套項目建設,實際僅完成4個;計劃創(chuàng)建2戶綠色工廠,實際創(chuàng)建1戶等。

 �。ㄈ╊A算編制不準確。

  1.預算調整率高。

  2.項目結轉結余資金過大。

  3.政府采購執(zhí)行率低。

  4.預算執(zhí)行進度慢。

 �。ㄋ模┲輰ο马椖勘O(jiān)管力度有待加強。

  1.部分縣(市)獎補資金發(fā)放不及時。

  2.未按計劃完成獎補資金兌付。

  三、整改情況

  (一)部分預算績效管理工作開展不到位,預算績效管理意識有待加強問題整改情況

  1.加強預算績效目標及績效指標填報質量方面。

  一是績效目標不完整方面。根據(jù)州工業(yè)和信息化局的職能職責、年度重點工作任務,增加20xx年預算申報的績效目標中未包含數(shù)字經濟方面的目標,增加發(fā)展后勁方面的目標。比如:配套項目建設數(shù)量、竣工投產項目數(shù)量等,增加新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)納規(guī)升規(guī)獎勵項目、穩(wěn)產擴能增效和納規(guī)升規(guī)及其他業(yè)務培訓等項目方面的目標,已完成整改。

  二是績效目標不全面方面。編制的績效目標增加了包含產出時效和滿意度等方面的績效目標,已完成整改。

  三是績效目標量化程度不高方面。編制的績效目標主要為定性描述,結合年度重點工作開展情況量化績效目標,編制量化、可衡量的預期產出及效果目標,已完成整改。

  四是個別三級指標未量化方面。生態(tài)效益指標“十四五”期間規(guī)模以上工業(yè)增加值能耗下降,指標值為“上級下達任務數(shù)”改為10%,已完成整改。

  五是設置的績效指標值與目標值不匹配方面。設置的指標值與年度重點工作任務重的目標值匹配,20xx年度重點工作任務“20xx年全州規(guī)模以工業(yè)增加值增長10%以上”,已完成整改。

  六是設置的績效指標不全面方面。設置體現(xiàn)20xx年民營經濟增加值占全州GDP比重達到52%年度重點工作任務的績效指標;設置體現(xiàn)新簽約投資3000萬元以上重大工業(yè)項目8個以上的指標等,已完成整改。

  2.預算績效管理制度健全性不足方面。

  在原有制度的基礎上,制定了預算績效管理環(huán)節(jié)中事前績效評估、績效自評、績效運行監(jiān)控環(huán)節(jié)的制度辦法:《紅河州工業(yè)和信息化局預算支出事前績效評估管理暫行辦法》《紅河州工業(yè)和信息化局績效自評管理暫行辦法》《紅河州工業(yè)和信息化局績效運行監(jiān)控管理辦法》,已完成整改。

 �。ǘ⿲嵤╉椖恳�(guī)劃性不足、部分項目未達到預期目標問題整改情況

  在下一年項目預算和實施中,加強實施項目規(guī)劃性,統(tǒng)籌做好項目規(guī)劃與建設,力爭達到預期目標,立行立改,長期堅持。

 �。ㄈ╊A算編制不準確問題整改情況

  1.預算調整率高方面。

  嚴格按照州財政局預算編制要求,充分了解預算年度人員及業(yè)務的發(fā)展情況,全面考慮各種因素的影響,合理預測單位經濟發(fā)展趨勢、提高資金效益;分析上一年度結轉結余原因,按年度項目預期完成情況申請財政資金,避免出現(xiàn)資金到位與項目實施進度不匹配的問題,立行立改,長期堅持。

  2.項目結轉結余資金過大方面。

  通過盤活存量資金,20xx年州財政局要求整合、收回小微企業(yè)貸款風險補償金及“兩個10萬元”貸款擔�;穑�11月小微企業(yè)貸款風險補償金1000萬元及利息已交回國庫;“兩個10萬元”貸款擔�;鹗栈爻绦蛘趨f(xié)調辦理中,力爭20xx年12月前完成。

  3.政府采購執(zhí)行率低方面。

  編制采購預算時,充分征求科室及領導意見,提高政府采購預算的可執(zhí)行性,立行立改,長期堅持。

  4.預算執(zhí)行進度慢方面。

  加快本級資金支出進度,并充分與上級溝通,加快項目資金撥付進度,避免在年末撥入,立行立改,長期堅持。

 �。ㄋ模┲輰ο马椖勘O(jiān)管力度有待加強方面

  1.部分縣市獎補資金發(fā)放不及時方面。

  獎補資金涉及10縣市,按時限及時兌現(xiàn)的有6個縣市,超過規(guī)定時限兌現(xiàn)的有4個縣市,責成項目科室指定專人在州級下達資金后督促縣市及時將獎補資金兌現(xiàn)到項目單位,已完成整改。

  2.未按計劃完成獎補資金兌付方面。

  未按計劃完成獎補的2戶企業(yè),已責成相關縣市工信部門原渠道返還不能兌現(xiàn)資金,已完成整改。

  四、下一步工作打算

 �。ㄒ唬┰鰪姴块T績效管理意識,認真落實主體責任

  1.加強績效目標管理工作。

 �。�1)加強預算績效目標管理,編制完整、準確量化可考核的績效指標。

  一是編制完善的年度績效目標。根據(jù)年度重點工作編制項目年度績效目標,實現(xiàn)與項目年度實施內容預期產出及效果相對應,全面完整反映項目的預期產出和效果。

  二是設置完整、準確、量化可考核的績效指標。根據(jù)編制的績效目標梳理績效指標,對績效目標進行細化、分解,全面完整反映績效目標;規(guī)范績效指標的填寫,嚴格按照績效指標編制的相關要求,正確編制績效指標名稱、指標值、度量單位等,同時明確績效指標值,具有考核性、可衡量性;根據(jù)項目實施預期產出及效果編制對應的績效指標。

 �。�2)加強績效目標基礎管理工作。

  一是建立完善的績效目標審核機制,每年預算申報前按照財政預算編制要求對制定的績效目標進行審核,對于績效目標不符合要求的及時修改、完善,并將績效目標作為項目實施單位項目遴選排序、安排項目實施單位預算申報資金的重要依據(jù)。

  二是提高績效目標編制人員水平。對編制績效目標的人員進行培訓,明確編制績效目標審核的要求,并提供績效目標編制模板,加深編制人員對績效目標的理解,掌握編制方法,規(guī)范填寫績效目標、績效指標、指標值、度量單位、指標類型等,切實提高績效目標編制水平。

  三是加強部門內部協(xié)調機制。落實部門內部預算績效管理主體責任,提高部門內部財務人員以及業(yè)務人員的預算績效管理意識,共同配合完成預算績效管理工作,提高部門預算績效管理水平。

  2.健全預算績效管理制度。

  根據(jù)全面實施預算績效管理的要求,制定出臺事前績效評估管理辦法,明確事前績效評估工作開展的步驟、方法及要求等。根據(jù)財政要求開展事前績效評估工作,評估工作結束后將評估結果運用到預算編制和資金分配等過程中,優(yōu)化財政資源配置效率和使用效益,提高預算資金分配決策的科學性、公開性和公正性,提升預算績效目標編制質量。

 �。ǘ┘哟髮嵤╉椖恳�(guī)劃力度,保障效果長期體現(xiàn)

  一是項目實施過程中加強項目跟蹤管理,對存在問題的項目及時糾偏,確保項目實施效果按期實現(xiàn),提高資金使用效益。

  二是提高項目預期目標編制的準確性。年初編制項目預期目標時,結合往年項目實施情況及當年項目計劃實施內容,編制完整、準確的預期目標,避免出現(xiàn)因年初目標編制過高,導致年底目標實現(xiàn)程度較低的情況。

 �。ㄈ⿵娀A算管理,提高部門預算編制準確性及資金使用效益

  一是積極組織全體人員認真學習《預算法》,加強對預算的認識;提前安排預算編制時間,提早開展預算編制準備工作,延長預算編制的時間,并調動全員參與預算編制積極性,提高預算編制的質量水平。

  二是年初預算申報時,分析上一年度結轉結余原因,按年度項目預期完成情況申請財政資金,避免出現(xiàn)資金到位與項目實施進度不匹配的問題,充分發(fā)揮財政資金的`效益。強化結轉結余資金管理,結合部門預算管理實際,建立健全結轉結余資金管理辦法。

  三是編制部門預算時,做好準備工作。嚴格按政府采購方式,在采購辦公用品、辦公設備、專用儀器設備等時,對采購項目、數(shù)量、資金來源等進行詳細編制。辦公室會同項目支出申請科室,認真審核項目支出預算,根據(jù)項目重要性、可行性和效益,分清輕重緩急,合理安排項目資金。對政府安排的剛性支出項目必須保證,優(yōu)先保障單位所需的運行資金,不留缺口。對部門運作中容易失控的支出項目,如會議支出、公務接待等,要合理分解并嚴格標準,盡量做到年度預算與核算相符。

  (四)強化項目監(jiān)督及責任追究,加強資金監(jiān)管

  建立監(jiān)督評估機制,加強結果運用。部門定期自檢自查,發(fā)現(xiàn)存在的問題并及時糾正。一方面,對州對下資金的分配使用情況進行及時跟蹤、分析和總結,發(fā)現(xiàn)問題并及時糾正,以提高資金使用單位在資金使用、財務管理、會計信息質量等方面的規(guī)范性。另一方面,除開展年度績效自評工作外,需對項目執(zhí)行的序時進度、工作質量等進行及時跟蹤及糾偏。針對資金未及時撥付的情況及時督促其整改,并加強監(jiān)督結果的運用,如在下一年預算安排中減少存在問題地區(qū)的資金分配額度或分配方向。

  五、其他需要說明的問題

  無。

  績效自評報告 篇10

  城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金,是一項緩解參保群眾“看病難、看病貴”,切實解決城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障問題的一項惠民工程。20xx年在縣委、縣政府正確領導下,堅持科學發(fā)展觀,按照構建和諧醫(yī)保、以人為本的要求,立足于為參保人員誠心誠意辦實事、盡心竭力解難事、堅持不懈做好事的服務理念,管好用好醫(yī)療救助資金�,F(xiàn)就醫(yī)療救助補助轉移支付20xx年度績效自評報告如下:

  一、項目概況

  為了加強社會救助,保障參保人員的基本生活,促進社會公平,維護社會和諧穩(wěn)定。20xx年我縣共有醫(yī)療救助參保對象10628人,全年總支出醫(yī)療救助資金416.39萬元,歷年滾存結余262.71萬元(其中暫付款150萬元)。

  二、實施計劃時間

  20xx年1月1日至20xx年12月31日。

  三、完成時間

  20xx年12月31日。

  四、資金使用情況

  待遇支出416.39萬元,醫(yī)療救助共救助12709人次,有效的為困難群眾提供基本醫(yī)療保障,做到應救盡救,醫(yī)療救助費用及時撥付。

  五、項目財務管理情況

 �。ㄒ唬┪覇挝唤⒘讼嚓P財務管理制度,設置財務室,嚴格按照專人管理、專款專用的原則,在收支業(yè)務發(fā)生后及時進行會計核算并進行賬務處理,做到賬實相符。

 �。ǘ┙邮軐徲�、財政等部門對醫(yī)療救助資金的審計監(jiān)督,確�;鸢踩秃侠硎褂�。

  六、項目績效目標

  建立管理科學、標準合理、程序便捷、操作規(guī)范的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助,著力解決困難群眾最關心、最現(xiàn)實、最迫切的基本醫(yī)療保障問題,嚴防因病返貧,努力實現(xiàn)困難群眾“病有所醫(yī)”的目標。遵循了:救急、救難、公平、透明、便捷的原則;按照因地制宜,量力而行,盡力而為,量入而出,收支平衡的原則,盡力幫助城鄉(xiāng)貧困群眾解決基本醫(yī)療服務問題。為本行政區(qū)域內醫(yī)療救助人員提供基本醫(yī)療保障,做到應救盡救。及時足額報銷。

  績效自評報告 篇11

  為加強財政資金管理,切實提高資金使用效益,進一步提高財政科學化精細化管理水平,按照《河南省財政廳河南省農業(yè)農村廳關于提前下達20xx年中央財政農業(yè)生產發(fā)展資金(耕地地力保護補貼農機購置補貼)預算指標的通知》(豫財農水〔20xx〕68號)和河南省農業(yè)農村廳河南省財政廳《關于下達20xx年中央財政農業(yè)相關轉移支付部分政策任務清單的通知》(豫農文〔20xx〕86號)文件精神,現(xiàn)對20xx度財政專項資金使用情況進行績效自評�,F(xiàn)就專項資金績效自評工作匯報如下:

  一、項目基本情況

 �。ㄒ唬Q策投入情況。根據(jù)上級主管部門文件要求,以綠色生態(tài)為導向,提高農作物秸稈綜合利用水平,引導農民綜合采取秸稈還田、深松整地、減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施,減少焚燒秸稈,開展測土配方施肥,主動保護耕地地力,提高農業(yè)生態(tài)資源保護意識,促進耕地質量提升,實現(xiàn)“藏糧于地”。商城縣20xx年耕地地力保護補貼項目補貼對象為所有擁有耕地承包權的種地農民。以上年度各地計稅面積內的實際種植面積為主要依據(jù),測算安排當年耕地地力保護補貼資金。

  (二)過程管理情況。耕地地力保護補貼資金用于確保耕地不撂荒,確保耕地地力不降低,增加糧食產量,提高糧食質量。項目資金由縣財政局統(tǒng)一管理,建立專賬,�?顚S茫a貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶,補貼資金已于20xx年9月30日前撥付到位。

 �。ㄈ┛冃繕朔纸庀逻_情況。20xx年我縣補貼標準為150.87元/畝,實際安排的中央耕地地力保護補貼資金情況如下:長竹園鄉(xiāng)185.604046萬元、達權店鎮(zhèn)210.282606萬元、馮店鄉(xiāng)172.900792萬元、余集鎮(zhèn)269.318640萬元、吳河鄉(xiāng)173.882503萬元、鲇魚山辦事處200.060409萬元、汪橋鎮(zhèn)453.544655萬元、觀廟鎮(zhèn)372.338259萬元、鄢崗鎮(zhèn)890.292470萬元、雙椿鋪鎮(zhèn)632.736409萬元、河鳳橋鄉(xiāng)428.577163萬元、上石橋鎮(zhèn)1029.977571萬元、豐集鎮(zhèn)382.199725萬元、李集鄉(xiāng)515.854704萬元、蘇仙石鄉(xiāng)118.387669萬元、金剛臺鎮(zhèn)237.321075萬元、伏山鄉(xiāng)212.722174萬元、汪崗鎮(zhèn)165.354123萬元、赤城辦事處63.007612萬元、湯管處15.855834萬元、國營農場6.259596萬元、黃柏山管理處46.735754、產業(yè)集聚區(qū)56.181281萬元。

 �。ㄋ模┛冃ё栽u工作開展情況。根據(jù)市財政分配我縣資金,縣財政按照每年下達我縣的農作物良種補貼、對種糧農民直接補貼和農資綜合補貼資金數(shù)額,同比例將補貼資金分配到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(處)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(處)農作物良種補貼資金結算后形成的剩余資金,統(tǒng)一用于支持耕地地力保護。為做好耕地地力保護補貼資金發(fā)放工作,支持糧食生產、促進農民增收、助推脫貧攻堅工作,商城縣主動作為,精心組織,突出重點,廣泛宣傳補貼政策,抓住關鍵,精準核定補貼面積,加強督導,全面兌付補貼資金�?h級財政部門通過惠民補貼“一折(卡)通”辦法兌付給農戶。

  二、績效目標實現(xiàn)情況分析

 �。ㄒ唬╉椖客度肭闆r分析

  1.項目資金到位情況分析。資金到位情況:根據(jù)安排,商城縣20xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為6836萬元,其中中央補貼資金6836萬元,縣財政補貼3.395081萬元。

  2.項目資金執(zhí)行情況分析。資金使用情況:20xx年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農民手中,實際發(fā)放6839.395081萬元。

  3.項目資金管理情況分析。按照上級文件要求,依照省級測算方法和統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應分配資金計劃,嚴格耕地地力保護補貼資金發(fā)放工作,增強農業(yè)補貼政策的精準性和實效性,確保補貼資金及時、準確發(fā)放到位,實現(xiàn)“藏糧于地”,保障糧食安全,建立耕地地力保護激勵長效機制。

 �。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r分析(根據(jù)年初績效目標及指標逐項分析)

  1.產出指標完成情況分析

  (1)數(shù)量指標。項目總補助面積453330.356畝,補貼標準:150.87元/畝,補貼資金6839.395081萬元,涉及全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(處),覆蓋156190戶。

  (2)質量指標。支持全縣涉農龍頭企業(yè)、合作社、家庭農場等新型農業(yè)生產經營主體實現(xiàn)生產布局規(guī)�;⑸a方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化,提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率,支持我縣農業(yè)做優(yōu)做強,促進我縣一二三產業(yè)融合發(fā)展。

 �。�3)時效指標。耕地地力保護補貼資金在規(guī)定時間內工作量完成率為100%。

  2.效益指標完成情況分析

 �。�1)經濟效益。增加糧食生產總量。多年來,我縣農業(yè)生產主要依靠化肥、農藥、地膜等增產,截止目前增產潛力有限,耕地地力保護補貼補助項目的實施,以綠色生態(tài)為導向,減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施,切實加強農業(yè)生態(tài)資源保護,不斷提升耕地地力,提高了土地產出比。

 �。�2)社會效益。引導各類農業(yè)生產經營主體參與優(yōu)質稻米的品牌化生產、加工,穩(wěn)定種植效益,提升產業(yè)化水平,實現(xiàn)一二三產業(yè)融合發(fā)展。

 �。�3)生態(tài)效益。優(yōu)化了勞動力、機械和土地的資源配置,使被動的秸桿禁燒轉化為主動的秸桿資源化利用,實行秸稈還田,緩解了“秸桿禁燒”問題。同時改良了土壤,提高土壤有機質,改善生態(tài)環(huán)境。

 �。�4)可持續(xù)影響。農業(yè)供給側結構性改革深入推進。在毫不放松糧食生產、穩(wěn)定糧食播種面積的基礎上,立足市場和資源優(yōu)勢,調整優(yōu)化糧食種植結構,積極發(fā)展再生稻、稻田綜合種養(yǎng)和優(yōu)質小麥生產,推進糧食由增產導向轉向提質增效并重。

  3.滿意度指標完成情況分析。通過項目的實施,實現(xiàn)糧食總產穩(wěn)定,區(qū)域布局及品種結構優(yōu)化,新型經營主體及種植戶生產效益提升,群眾滿意度高于85%。

  三、綜合評價情況及評價結論

 �。ㄒ唬┛冃гu價目的。為了落實國家耕地地力保護補貼惠農政策工作要求,切實提高上級財政專項資金使用效益,提高資金使用效率,總結項目的建設成效,查找資金項目管理中存在的問題,積累資金項目管理的經驗,探索專項資金的績效評價的辦法、制度,逐步形成績效評價的體系和機制,進一步提高耕地地力保護補貼專項資金使用管理效益。

 �。ǘ┛冃гu價工作過程。根據(jù)通知要求,主動作為,立即按照文件要求認真梳理本單位的項目,組建了績效自評工作專班,由專人負責20xx年度項目績效自評工作。認真開展項目績效自評工作,如實填報,加強審核,按時報送績效自評報告和自評表,如發(fā)現(xiàn)問題要認真整改。項目科學合理,項目管理規(guī)范,項目監(jiān)管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,具有良好的社會效益。通過補貼的發(fā)放,增強了農業(yè)“三項補貼”指向性、精準性和時效性,確保耕地地力補貼政策的落實。

  四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  該項目實施時間較長,資金總額大,受惠農民廣,群眾關注密切。下一步將加強資金使用、監(jiān)管等各方面管理工作,達到預期的使用績效,項目預期目標完成100%。項目完成后對績效自評結果在網站進行公示,接受群眾監(jiān)督。

  五、績效評價結果應用

  加強涉農資金支出管理,增強資金績效理念,合理配置公共資源,優(yōu)化資金支出結構,強化資金管理水平,支持耕地地力保護和糧食適度規(guī)模經營。發(fā)放給農民的補貼與耕地地力保護掛鉤,明確撂荒地和改變用途等耕地不納入補貼范圍,促進農民主動保護耕地地力,加強農業(yè)生態(tài)資源保護意識,維護“藏糧于地”的政策初衷,有助于推進農村種植結構的協(xié)調發(fā)展,同時積極探索和建立一套與部門預算相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,提高績效意識和財政資金使用效益。

  六、取得的成效和經驗亮點

  耕地地力保護補貼項目實施,支持壯大了糧食生產適度規(guī)模經營主體的規(guī)模,為轉變我縣農業(yè)生產方式,確保糧食安全發(fā)揮了重要作用。近幾年,為深入推進農業(yè)供給側結構性改革,進一步提高農業(yè)生產效益,持續(xù)增加農民收入,促進農村經濟向好發(fā)展,以再生稻、稻漁、稻鴨綜合種養(yǎng)為抓手,加快農業(yè)轉方式、調結構,取得了較好的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益,突出表現(xiàn)在“四增”:一是推廣面積在增長;二是產銷在增加;三是示范作用在增強;四是生態(tài)效益不斷增現(xiàn)。

  七、存在的問題和建議

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  一是據(jù)調查,肥料、種子、農藥等農業(yè)投入品價格不斷攀升,勞力成本偏高,產出效益與一季產出效益基本相當;并且隨著糧食托底收購價格下滑,種糧效益進一步降低,從而導致農民種糧積極性下降。二是商城縣地處大別山區(qū),土地面積比較分散,核查時間相對較長,補貼資金支付時間緊、工作量大。

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  1.以推進農業(yè)供給側結構性改革為主線,圍繞農業(yè)增效、農民增收、農村增綠,加強科技創(chuàng)新引領,加快結構調整步伐,以糧食功能區(qū)規(guī)劃和優(yōu)勢農產品布局規(guī)劃為依托,逐步將耕地地力保護補貼用于支持全縣涉農龍頭企業(yè)、合作社、家庭農場等新型農業(yè)生產經營主體生產布局規(guī)�;�、生產方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化,提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率,支持我縣農業(yè)做優(yōu)做強,促進我縣一二三產業(yè)融合發(fā)展。

  2.加強財政資金扶持力度,整合農業(yè)補貼資金,大力發(fā)展鄉(xiāng)村特色產業(yè)和新型服務業(yè),加快形成“一村一品”“一縣一業(yè)”發(fā)展格局。深入推動農村一二三產業(yè)融合發(fā)展,以縣城或中心城鎮(zhèn)產業(yè)為重點,引導相關產業(yè)布局鄉(xiāng)村。鼓勵農村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新,培育新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。加強農村實用人才帶頭人培養(yǎng),大力培育高素質農民和新型農業(yè)經營主體,發(fā)展農業(yè)適度規(guī)模經營,健全農業(yè)生產社會化服務體系,扶持帶動小農戶發(fā)展。

  3.統(tǒng)籌用好用活農業(yè)補貼資金,加大農產品冷藏保鮮支持力度。加大對家庭農場和農民合作社的支持力度,進一步實化細化支持內容,重點完善田間地頭冷藏保鮮設施,不斷增強農產品生產供給的彈性和抗風險能力。

  4.采用補貼的形式,推廣綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治,構建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型病蟲害可持續(xù)治理技術體系,實現(xiàn)化肥農藥減量,推進綠色、生態(tài)發(fā)展。積極構建綠色農產品生產體系,支撐農業(yè)產業(yè)品牌化發(fā)展,實現(xiàn)優(yōu)質優(yōu)價。

  績效自評報告 篇12

  一、部門概況

 �。ㄒ唬┎块T職能概述

  主要職能為組織實施各項統(tǒng)計專項調查,組織實施全市人口普查、經濟普查、農業(yè)普查等重大國情國力普查,組織實施各項社情民意調查。

  (二)部門組織機構及人員情況

  1.機構情況。從決算單位構成看,統(tǒng)計局單位部門決算包括本級決算、普查辦決算、經濟調查隊決算和民意調查中心決算。

  2.人員情況。20xx年統(tǒng)計局在職干部職工32人,離退休干部15人。在職干部年末新增2人。

 �。ㄈ┠甓戎攸c工作計劃

  1.配合普查辦做好第七次全國人口普查數(shù)據(jù)匯總、資料開發(fā)利用和分析、普查數(shù)據(jù)公布等工作的經費保障;

  2.做好國家統(tǒng)計督察工作的后勤保障;

  3.建立政府采購內控制度,進一步規(guī)范物資和服務采購;

  4.加強對基層統(tǒng)計站規(guī)范化建設的支持;

  5.努力鉆研業(yè)務,認真學習政策法規(guī),確保資金的安全有效。

 �。ㄋ模┎块T整體支出規(guī)模、使用方向、主要內容和涉及范圍

  (1)20xx年度收入總額976.56萬元,其中財政撥款收入966.56萬元,占總收入的98.98%,其他收入10.00萬元,占總收入的1.02%。

 �。�2)20xx年度支出總額976.56萬元,按支出性質區(qū)分,基本支出568.62萬元,占比58.23%,項目支出407.94萬元,占比41.77%。

  二、部門整體支出資金管理及使用情況

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  1.實際整體收支情況。

  20xx年收入合計為976.56萬元,支出合計為976.56萬元,收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬元,本年度增加了188.50萬元,增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經費納入預算。

  20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出568.62萬元,其中:人員經費561.15萬元,占98.69%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、住房公積金以及其他對個人和家庭的補助支出;公用經費7.47萬元,占1.31%,主要包括:工會經費和其他商品和服務支出等行政運行支出。

  2.“三公”經費總支出情況。

  20xx年三公經費預算為3.50萬元,其中:因公出國(境)費預算0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務接待費3.50萬元。本年度我單位實際支出0.81萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務用車運行維護費0萬元,公務接待費0.81萬元,比預算節(jié)約2.69萬元,比上年增加0.32萬元,增長63.93%,增減變化的主要原因是接待外地政府調研。

  3.因公出國(境)費用支出和公務用車(購置)情況。

  20xx年參加出國(境)團組0個,因公出國(境)費用零支出。購置新車0臺。

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  1.項目資金安排落實、總投入等情況分析

  20xx年度項目支出407.94萬元(財政撥款397.94萬元),資金到位率100%,其中商品和服務支出260.59萬元、對個人和家庭的補助134.24萬元、資本性支出3.11萬元。

  2.項目資金實際使用情況分析

  20xx年度本單位項目支出407.94萬元,主要用于一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事物支出,其中:企業(yè)一套表聯(lián)網直報和名錄庫建設經費5.00萬元;統(tǒng)計服務決策調查與研究2.00萬元;百強調研經費10.00萬元;民意調查中心工作經費45.00萬元;綜合治理-市級重點工作專項10.44萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網直報經費2.50萬元;非稅收入征管經費及執(zhí)收獎勵資金0.09萬元;重點企業(yè)聯(lián)系服務工作經費6.8萬元;小康監(jiān)測工作經費10.00萬元;統(tǒng)計工作專項經費73.80萬元;專項統(tǒng)計業(yè)務經費10.00萬元;第七次人口普查經費174.77萬元;專項普查活動經費4.00萬元;第四次經濟普查經費5.45萬元;統(tǒng)計抽樣調查經費37.83萬元;第一批資產清查專項經費0.27萬元;20xx年度四上單位統(tǒng)計目標考核經費10.00萬元。

  三、部門項目組織實施情況

  (一)項目組織情況分析

  我局堅持“依法治統(tǒng)”抓普查。普查工作責任重大、敏感度高,我們將嚴守普查工作紀律,嚴格按照《統(tǒng)計法》《經濟普查條例》及普查工作方案等要求開展工作,切實提質量、防風險、保安全。加大統(tǒng)計執(zhí)法力度,通過統(tǒng)計函詢、統(tǒng)計檢查、統(tǒng)計立案等方式,開展“雙隨機”檢查,在普查的全過程加強監(jiān)督問責,嚴肅查處普查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀行為。加強內部控制與監(jiān)督,形成以制度管理的良好機制。做好了第三輪工作組巡查、省統(tǒng)計局內部審計的配合和整改工作,得到巡查組和省統(tǒng)計局審計組的一致好評。

 �。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析

  市統(tǒng)計局制定了項目管理相關制度,包括會議制度、合同制度、財務管理制度、廉潔自律制度等。在項目實施工程中,工作人員能嚴格執(zhí)行制度的相關規(guī)定,派專人負責督查,確保建設任務按時高效完成。

  四、資產管理情況

  我局資產按照資產管理信息化的要求,建立了規(guī)范的固定資產臺賬,將全部資產錄入資產信息管理系統(tǒng),并及時更新。資產的購置、驗收、入賬、領用均有管理制度,落實相關資產管理人員和使用人員的職責。20xx年末資產總額104.06萬元,負債總額4.68萬元,凈資產99.38萬元,與上年相比,資產減少23.73萬元,負債增加0.53萬元,凈資產減少24.26萬元,資產與凈資產減少主要是單位開展資產清查處置部分到期報廢資產。

  五、部門整體支出績效情況

 �。ㄒ唬﹩挝豢傊С銮闆r的績效分析

  20xx年度支出總額976.56萬元,其中基本支出568.62萬元,基本支出保障了單位正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經費;項目支出407.94萬元,項目支出主要用于專項普查經費等資金項目,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、勞務費等支出。

 �。ǘ﹩挝豁椖抠Y金績效分析

  1.項目基本情況簡介

  專項普查經費主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國情國力調查,制定下階段積極發(fā)展規(guī)劃和人口發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù)。業(yè)務工作經費主要是搞好第七次全國人口普查、民意調查、統(tǒng)計報表報送,全面加強基層基礎建設,切實提高統(tǒng)計服務水平,著力強化部門統(tǒng)計工作。

  2.項目資金使用及管理情況

  項目資金收入976.56萬元,支出976.56萬元,全部為財政資金,資金到位率100%,實際使用率100%。根據(jù)項目資金實際使用情況,對項目資金開展績效自評,在資金使用上,我局嚴格執(zhí)行項目資金管理制度,實行專款專用,無挪用項目資金問題。

  3.項目組織實施情況

  20xx年市統(tǒng)計局認真組織、加強協(xié)作,扎實開展各項統(tǒng)計調查工作。我局認真貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計報表制度,積極開展農業(yè)、規(guī)模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產投資、限額以上商貿業(yè)、勞動工資、城鄉(xiāng)住戶調查、高新、能源等多項統(tǒng)計調查,及時組織各類月報、季報、年報的編報工作。夯實基礎、嚴格把關,努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量。數(shù)據(jù)質量,是對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的基本要求,也是統(tǒng)計工作的價值體現(xiàn)。我局充分認識提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量的重要性,不斷加大強化基礎工作,多措并舉確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量。

  4.項目績效情況

  20xx年,我單位以績效目標實現(xiàn)為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。

  5.綜合評價情況及評價結論

  瀏陽市統(tǒng)計局20xx年度項目資金績效自評綜合得分為98分,具體自評情況見附表。

  6.績效評價結果應用建議

  績效管理不只是財政支出方面,而是要從年初預算制定工作抓起,要科學合理地編制部門預算,預算要結合本部門的事業(yè)發(fā)展計劃、職責和任務測算,要確保部門預算編制真實、準確、完整,切合單位實際。

  7.主要經驗及做法

  20xx年,我單位以績效目標實現(xiàn)為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。

  六、存在的主要問題

  年內存在預算追加的情況,影響了預算的控制與執(zhí)行,預算編制的合理性還有待進一步提高。

  七、改進措施和有關建議

  強化績效管理考核,將績效考核目標任務層層分解落實,加強重點工作督查,對重點工作加強日常監(jiān)管,開展專項督查及建立健全績效問責機制,充分體現(xiàn)財政資金使用主體責任。

  八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經驗及做法

  市統(tǒng)計局認真貫徹落實中央“八項”規(guī)定要求,實行厲行節(jié)約常態(tài)化管理,嚴控“三公”經費開支。定期將經費收支、經費下?lián)�、干部職工工資待遇等情況向領導匯報,與上年同期進行對比,讓領導對全局財務情況心中有數(shù)。

  績效自評報告 篇13

  按照中央、省、州財政工作的總體部署,在縣委、縣政府的正確領導下、在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,20xx年,縣財政局緊緊圍繞年度任務目標,積極組織收入,加強資金管理,深化財政改革,優(yōu)化支出結構,積極推進預算績效管理工作,按照《甘孜藏族自治州財政局關于預算績效中期執(zhí)行進度的提醒函》的要求,現(xiàn)將截止目前我縣績效管理工作推進情況匯報如下:

  一、總體開展情況

 �。ㄒ唬┘訌娊M織領導確定全年任務。為進一步加強對績效管理工作的領導,成立了以局長為組長,相關科室負責人為成員的績效管理工作領導小組。并按照省、州下達的目標任務于20xx年2月25日印發(fā)了《巴塘縣財政局關于做好20xx年預算績效管理工作的通知》(巴財績〔20xx〕2號),明確了我縣預算績效管理工作的全年任務及工作要求。

  (二)嚴格目標申報開展績效評價。一是20xx年年初預算時,縣級各預算單位嚴格按照相關要求在預算管理一體化系統(tǒng)中填報《項目支出績效目標申報表》,未填報績效目標的一律未安排支出,并及時向本級黨委、人大、政府報告目標績效情況。二是在各部門項目支出、部門整體支出績效自評全覆蓋自評的基礎上,目前已完成3個部門3個項目的事前績效評估和8個部門的10個項目的重點支出績效評價(20xx年全口徑的“四本預算”),涉及金額共計3683.92萬元,已完成2個重點部門的整體支出績效評價。

 �。ㄈ┚幕I備開展績效培訓。為進一步提高全縣預算績效管理人員的理論水平和實踐能力,20xx年10月13日,縣財政局組織全縣預算績效管理經辦人員開展績效評價,該培訓分為兩批次,共計80余人。培訓內容主要包括“兩區(qū)分、四如何”:即區(qū)分事前、事中、事后績效評價內容;區(qū)分項目、政策、部門績效評價內容;如何設置績效目標;如何填報事前績效評估表和績效監(jiān)控分析表;如何撰寫自評報告;如何反饋績效評價結果應用。

 �。ㄋ模┘訌姴块T聯(lián)動協(xié)調機制。為方便指導和開展預算績效管理工作,縣財政局建立了巴塘縣20xx年預算績效目標填報交流群和巴塘縣重大項目績效自評兩個微信群,重點對各部門(鄉(xiāng)鎮(zhèn))財務和項目管理人員開展業(yè)務指導,全面提升我縣績效管理業(yè)務人員在預算績效管理方面的業(yè)務能力。

  二、存在的問題

 �。ㄒ唬C制不夠健全。我縣現(xiàn)有工作人員身兼數(shù)職,無法滿足預算績效管理工作的專業(yè)性、復雜性等要求,在執(zhí)行過程中系統(tǒng)規(guī)范的績效管理工作流程、操作細節(jié)、績效指標及標準體系建還需進一步完善。

 �。ǘ┙Y果應用有提升。我縣聘請第三方公司開展績效評價工作并制定了結果應用管理辦法,但受評價體系科學性、評價機制合理性的限制,形成的評價報告結果參差不齊,大部分停留在反映情況和問題的層面。

  三、下一步工作計劃

 �。ㄒ唬┻M一步加強預算編制。按照相關要求,加快形成“政府主導,財政主抓,部門執(zhí)行,社會參與”的預算績效管理工作機制。精心組織各預算單位在20xx年11月底之前編制20xx年預算,實現(xiàn)編制預算績效目標全覆蓋,并對新出臺重大政策及新增項目開展事前績效評估,加快構建“無績效、不預算,無預算、不支出”的支出模式。

  (二)進一步強化結果應用。根據(jù)評價結果,針對評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題,結合評價報告提出的建議,督促各預算單位在20xx年11月底前制定切實可行的整改方案,并組織人員就整改方案的落實情況進行監(jiān)督檢查。

 �。ㄈ┻M一步加大宣傳力度。通過各種媒介、各種形式和渠道,廣泛宣傳預算績效管理政策,大力倡導“花錢必問效、無效必問責”的績效理念,營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍,使社會公眾都來了解支持預算績效管理工作。

  績效自評報告 篇14

  根據(jù)石屏縣財政局關于項目資金績效管理的部署要求,對我單位20xx年的項目資金績效目標完成情況進行自評�,F(xiàn)報告如下:

  一、自評工作開展情況

  自評過程中,本著強化績效目標意識、提高部門整體資金使用效率、提升績效管理水平的原則,通過目標計劃梳理、工作數(shù)據(jù)采集、項目完成情況調查等方式對我單位項目資金使用情況進行檢查,并評估資金的使用效率和工作開展情況。

  我單位20xx年項目支出總金額1037.31萬元,其中一般公共預算財政撥款項目支出926.97萬元。包括石農財〔20xx〕12號實際種糧一次性補貼7.12萬元、石農財〔20xx〕13號中央財政耕地地力保護補貼資金103.21萬元、石財農〔20xx〕19號20xx年石屏縣中央和省級農村廁所革命整村推進財政獎補資金117.24萬元、石林草聯(lián)發(fā)〔20xx〕1號新城鄉(xiāng)20xx年天然林停伐補助資金61.24萬元、紅財資環(huán)發(fā)〔20xx〕5號新城鄉(xiāng)20xx年農村人居環(huán)境整治項目二期經費54萬元、紅財農發(fā)〔20xx〕97號新城鄉(xiāng)20xx年農村人居環(huán)境整治項目一期經費80萬元、石開組〔20xx〕20號通知屏縣北門倉庫改建惠民村集體經濟項目經費150萬元等。

  二、自評結果概述

  各預算項目立項依據(jù)充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標,有效促進了部門履職績效目標的實現(xiàn);相關政策落實到位;項目資金及時撥付到位;資金使用合規(guī),會計核算規(guī)范,財務控制有效;項目完成及時;項目質量及節(jié)支增效措施明顯,符合年度預算目標,項目社會效益、生態(tài)效益、經濟效益和可持續(xù)影響效果顯著,服務對象滿意度較高,有效推進了部門績效目標的實施。通過項目的實施,充分調動了項目區(qū)貧困群眾的生產積極性,改善交通環(huán)境,在優(yōu)化產業(yè)結構,增強發(fā)展后勁,促進貧困群眾增收和經濟發(fā)展的基礎上,極大地改善了項目區(qū)群眾的生產生活條件,促進各民族共同發(fā)展,共同進步、共同繁榮,實現(xiàn)民族平等,營造出穩(wěn)定、團結、和諧的社會局面。較好地完成了年初的目標,各項指標也基本達到了預期指標值,總體評價優(yōu)。發(fā)現(xiàn)問題:項目資金支出前松后緊,謀劃不充分。

  三、下一步工作措施

  下一步我單位將加大宣傳力度,提升預算項目管理相關人員業(yè)務素質和思想認識,將績效自評融入到績效管理的整個過程,提高績效自評的效率和效果。同時加強對預算編制的管理,嚴格執(zhí)行預算績效管理辦法,科學合理地設置預算績效指標,積極推動績效自評結果應用,將其作為預算編制和改進管理的重要依據(jù),使有限的預算資金產生更大的效益。

  績效自評報告 篇15

  根據(jù)年度工作安排,績效評價股于20xx年7月3日至8月10日,對市教育和體育局、市衛(wèi)健局、市醫(yī)保局、市民政局、市自然資源和規(guī)劃局5個部門110個項目20xx年度績效自評情況進行抽查復核,并將抽查復核范圍延伸至績效目標編制環(huán)節(jié)。現(xiàn)將工作開展情況總結如下:

  一、總體情況

  本次抽查復核工作按照《中共鄒平市委、鄒平市人民政府關于進一步全面推進預算績效管理的實施意見》(鄒發(fā)〔20xx〕10號)、《鄒平市財政局關于做好20xx年度市級部門整體績效自評、項目支出績效自評和部門評價工作的通知》(鄒財績〔20xx〕2號)等文件要求進行,一是檢查項目預算績效目標和績效指標的總目標及三級指標設置是否完整合理,二是對照部門單位績效自評表,從項目預算執(zhí)行情況,數(shù)量、質量、時效、成本等產出指標,經濟、社會、生態(tài)、可持續(xù)影響等效益指標,滿意度指標等方面進行核實。

  在工作開展過程中,我們按照“檢查與輔導相結合”的原則,先后召開5個專題輔導會或座談會,將績效目標和績效自評工作開展意義、績效指標設置、信息填報工作要求等面對面?zhèn)鬟f給項目參與人員,進一步提升了他們的績效意識和業(yè)務能力,真正做到“一項工作、多重效果”。

  二、主要問題

  我們通過進場座談、查閱支出明細賬、調檔復核等方式,逐個項目進行復核,發(fā)現(xiàn)了績效理念不強、目標質量不高、績效自評信息不實等諸多問題。

  (一)重視程度不夠,績效理念不深。多數(shù)單位通過建立制度、加強管理、層層落實,績效管理理念初步建立,但是也存在部分單位績效意識淡薄、甚至工作疲于應付的問題。突出表現(xiàn)在工作積極性欠缺、工作質量不高。

  1.工作積極性欠缺。20xx年8月部門預算工作布置會上,我們按照年度工作安排和上級考核工作要求,預算部門及其下屬單位將納入預算的全部資金按照“誰申請資金,誰申報目標;誰審核資金,誰審核目標”的原則進行績效目標設置并提交各自歸口業(yè)務科室進行審核,計劃于2月14日前向人大預工委進行匯報。但在實際編報過程中,各預算部門由于績效概念不清,在時間緊、任務重的情況下反復修改績效目標,一時間出現(xiàn)績效目標編報混亂的情況,甚至產生倦怠反感情緒,致使績效目標申報工作延期。同樣,績效自評過程中各預算單位也存在類似問題,導致填報時間嚴重滯后,甚至影響了信息公開。

  2.信息填報質量不高�?冃繕撕涂冃ё栽u信息存在流于形式的風險,由于預算部門(單位)對績效不理解或理解有偏差,導致了部分單位認為編制績效目標和績效自評工作無實際意義,不僅浪費時間還給自身工作帶來麻煩。例如,在績效目標編制過程中,有的單位將正向指標定的過低、反向指標定的過高,致使其績效目標編報質量低,使項目執(zhí)行效率效果大打折扣,甚至有違政策期望。長此以往,如果不采取實際有效的措施,績效目標將存在流于形式的風險。

 �。ǘ┠繕司幹撇缓侠�,基礎信息不完善�?冃繕斯芾碜鳛轭A算績效管理的關鍵環(huán)節(jié),其意義和作用無疑是至關重要的,不僅是開展事中監(jiān)控、績效自評和績效評價的重要依據(jù),還是制定績效考核標準的主要參考依據(jù)�?冃繕斯芾黼m然開展若干年,仍然存在不少問題。

  1.總體目標不能反映項目�?傮w目標的設置與項目實施相關,應該能夠反映項目資金的使用所要達到的目的和任務,但有的項目年初預期目標設置與該項目的實施內容、實施階段相關性較差,有的用國家教育層面的宏觀目標代替。例如某改造項目,預算100萬元實際用于償還以前年度債務,年初預期目標為“合理規(guī)劃布局中小學幼兒園,提高教育教學質量”;有的目標實際完成情況填報簡單,未詳細說明項目完成后實際達成的產出及效益,用一句“項目已完成”簡單概括。部分項目實際完成情況僅填寫“已完成”,未進行量化描述。

  2.績效指標設置不合理。從年度績效指標的總體設置情況看,有些指標不夠細化量化,比如,某局41個項目中有26個項目產出指標沒有設置“成本指標”;有的指標設置與項目實施內容、實施階段不一致,例如,某建設項目預算200萬元,實際用于償還工程款,數(shù)量指標的三級指標卻設置為“建筑面積”,指標值設置為“建筑面積2.57萬平方米”,與項目實施內容、階段不符;有的項目績效指標對應的三級指標未做細化量化,例如某項目預算執(zhí)行120萬元,主要考核四所高中高考成績與教師獎勵掛鉤兌現(xiàn),其數(shù)量指標的三級指標設置為“清、北本科錄取”,年度指標值為“名列前茅”,實際完成指標值為“清北未完成”。經復核,年初“各學校任務目標及完成情況”中任務目標分為“特殊類型”和“一段線”,都有“基礎目標值”和“爭取目標值”,自評指標設置時卻未做細化量化,實際完成指標的填報也未按實際情況完整填列。

  3.項目預算、項目績效指標變更時未及時申報調整。有的項目已進行職責整合,應調整預算卻未及時調整。比如,某項目預算58萬元,實際用于支付20xx年度的協(xié)辦員經費,協(xié)辦員職責20xx年度已整合至兼職網格員,以后年度不需安排此項目預算卻未及時申報調整;有的項目預算內容發(fā)生變化,未及時調整預算。比如,某項目年初預算按1000萬填寫,鑒于本市政策調整,故項目預算應較年初編制時減少,但未申請預算調整。

 �。ㄈ┛冃ё栽u不規(guī)范,不能反映項目實際�?冃ё栽u是績效管理的重要內容,有利于項目實施單位對照項目績效目標及時發(fā)現(xiàn)項目管理中的問題,實現(xiàn)業(yè)務與財務、部門與財政責任的連接,但目前的績效自評仍然存在以下問題:

  1.預算執(zhí)行信息填報不準確。部分項目自評表中對部分預算執(zhí)行情況未按照實際到位資金進行填報,存在全年預算執(zhí)行數(shù)、執(zhí)行率計算不準確的情況。有的年度預算存在追加但自評沒有表現(xiàn)出來,有的使用了上級資金、其他債券資金,自評也未包含。例如,某項目自評預算執(zhí)行100萬元,經復核實際支付160.12萬元,年內追加預算60.12萬元;某改造項目,自評預算執(zhí)行為0,經審核該項目市級財政雖未撥款,但實際使用上級資金217.8萬元、專項債220萬元,共計支付437.8萬元;從資金支付方向來看,個別項目支付內容存在不合規(guī)現(xiàn)象。例如,某飲用奶項目,經查閱資料用于支付租賃費。

  2.績效自評不能反映績效目標和項目實際。項目負責人未對該項工作進行全面理解,或理解的較為片面,認為“市級預算項目支出績效自評表”的編制較為抽象,指標設置未能按照項目實施所達到的目標和完成的任務進行細化和量化。有的數(shù)量指標和質量指標可以細化為兩個或以上的三級指標來反映使用資金所達到的目標數(shù)量和質量標準及水平,在填報自評表時卻只使用一個指標,難以了解項目資金使用達到的標準和水平,未能達到績效自評的目的。比如,某設備配備項目數(shù)量指標三級設置為“設備數(shù)量341442臺件套冊平方立方”,質量指標三級設置為“合格率95%”;有的績效指標設置相關性較差,不能反映績效目標和項目實際。比如,某項目生態(tài)效益指標“維護森林資源安全,改善生態(tài)環(huán)境”與項目實際產生效益的關聯(lián)程度較低,質量指標“森林資源執(zhí)法監(jiān)督檢查”、“森林資源保護管理”建議放在效益指標更準確。

  三、原因分析

  上述問題的出現(xiàn),除了績效管理理念淡薄、績效信息編報能力不足的原因之外,還有以下原因:一是“心理契約”與“正式契約”的背離,心理契約是對相關信息進行解讀后形成的自身的心理期望,績效管理工作作為一種正式契約被一部分資金使用單位認為是對自身的約束,從而在編制績效目標和績效自評時出現(xiàn)積極性不高、動力不足甚至應付的現(xiàn)象;二是資金使用與績效管理責任分工的背離,單位內部分工不明晰、職責劃分不明確,一些單位習慣性地將財政部門布置的工作交由單位財務人員辦理,并未考慮到預算績效目標管理與業(yè)務部門的直接關聯(lián)性,財務人員難以全面了解業(yè)務工作的特點和項目所要達到的績效,僅掌握項目預算情況和資金使用情況,那么績效目標設置、績效自評等就難以反應項目本身。

  四、工作建議

  針對上述問題,結合實踐探索,建議分別從以下方面加以改進:

 �。ㄒ唬┨岣邊⑴c人員的績效意識。觀念的提升能夠有效調動工作積極性,而且能保證工作質量,使績效目標和績效自評工作順利實施并持續(xù)向好。一是要優(yōu)化培訓形式、加強培訓力度,深入單位、以干帶訓代替原有的培訓模式,在“面對面”的互動中將績效理念和業(yè)務知識傳遞給每個參與人員;二是加強考核,細化考核細則,保證考核的客觀公正,倒逼項目實施單位和參與人員高度重視績效管理工作,實現(xiàn)項目支出績效目標、監(jiān)控、自評管理全覆蓋和質的提升。

 �。ǘ┍WC績效目標質量。一是要“去標準化”科學編制績效目標。一方面在編制績效目標時要真正從項目本身出發(fā),擬對績效目標申報材料進行了修正,細化資金測算和項目明細,使績效與項目結合起來,這樣在一定程度上使績效目標編制更客觀、科學;二是要加強審核,將財政部門單一主體或者主導,逐漸過渡到預算單位或者項目主管部門作為績效管理的主體、財政部門復核的績效目標管理模式,充分調動預算單位或者項目主管部門的積極性、主動性,真正落實預算單位績效管理主體地位。

 �。ㄈ┳龊米栽u基礎工作。一是建立績效自評和績效目標信息的關聯(lián),從年度預算開始就要重視項目績效目標的申報工作,重視績效目標與預算資金的密切關聯(lián)性,因此需要各預算單位科學安排、統(tǒng)一要求、統(tǒng)籌管理;二是嚴格實行項目檔案管理制度,各項目實施單位應重視檔案的整理、匯總和保管工作,重視項目實施完成后的數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計、存檔工作,便于相關檢查、評價、抽查等工作的使用。

  績效自評報告 篇16

  一、績效目標分解下達情況

  1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。

  20XX年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元,其中職業(yè)教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元。

  2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

  20XX年從項目庫桂扶領字〔20XX〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個,其中包括職業(yè)教育補助、實用技術培訓,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓項目。

  調整后的20XX年第一批統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20XX〕28號,下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元,其中職業(yè)教育補助250萬元,實用技術培訓50萬元。20XX年第二批統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20XX〕29號,下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元。

  二、績效自評工作開展情況

  包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。

  三、績效目標自評完成情況分析

  以省市相關文件和鄉(xiāng)結合,上級文件制訂了當?shù)氐膶m椯Y金管理規(guī)定,項目實施情況已達到了規(guī)劃預期效果。

  (一)資金投入情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。

  20XX年財政專項扶貧資金到位530萬元,全部為財政涉農整合資金。

  2.項目資金執(zhí)行情況分析。

  自桂東縣扶貧開發(fā)領導小組下文以后,所有資金都已經全部及時安排到位,并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元,結余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段,計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。

  3.項目資金管理情況分析。

  嚴格按照相應的業(yè)務管理制度,規(guī)范各項經費的開支。資金使用規(guī)范,符合國家財經法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

  (二)績效目標完成情況分析。

  1.效益指標完成情況分析。

  我單位較好地完成了20XX年初設定的工作任務,各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。

  2.滿意度指標完成情況分析。

  自20XX年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。

  四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  20XX年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時撥付到位。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  1、我單位根據(jù)專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分95分。

  2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復下達相符。

  六、基本經驗及主要做法

  一是領導高度重視。專項資金預算下?lián)芎�,主要領導和分管領導高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。

  二是管理愈加規(guī)范。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統(tǒng)一了資金申請手續(xù),做到了層層審核、層層負責、層層把關,付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票,沒用白條入賬現(xiàn)象。

  七、存在的問題及原因

  通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:項目申報不精準,從而使項目資金結余。

  八、意見及建議

  進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現(xiàn)象。

  績效自評報告 篇17

  一、項目基本情況

  2016年5月4日三屆市委第108次常委會議提出市委黨�!盃巹�(chuàng)全省州市最好黨�!钡哪繕�,要求2016年年底前完成新校址改造建設項目規(guī)劃設計等前期工作,2017年初完成招標并開工建設,2017年7月1日前搬入新校址辦學。市委黨校搬遷建設工作正式啟動。保山市委黨校搬遷項目占地131.6畝(87668.12平方米),總建筑面積45735.55平方米,其新建筑面積19352.05平方米,修繕改造面積26383.5平方米,項目建設主體為中國共產黨保山市委員會黨校,實施主體為市永昌投資開發(fā)(集團)有限公司。項目總投資24534.58萬元。建設規(guī)模為能容納1200人同時在校教學培訓、500人同時在校食宿。2016年12月28日項目正式開工建設。2017年9月下旬,利用原有建筑物改造建設部分基本完工,具備辦學基本條件,市委黨校正式搬遷到新校址辦學。同時繼續(xù)推進遷建項目新建部分建設工作。實施保山市委黨校整體異地搬遷建設項目,是市委貫徹落實全國全省黨校工作會議精神的重要舉措,項目建成后,將使保山市委黨�;A設施建設滯后、辦學條件落后的狀況得到徹底改變,一舉成為全省基礎設施一流州市黨校。

  搬遷建設項目工程內容:搬遷建設項目工程量清單圖紙所包含內容,工程承包范圍:新建工程(其中:新建1#學員公寓3534.33㎡,新建2#學員公寓5923.19㎡,新建3#學員公寓5621.72㎡,新建拓展訓練館2490.27㎡,新建報告廳494.18㎡,新建廁所20.61㎡,新建公廁178.58㎡,新建公廁基礎(后已拆除)176㎡,新建消防水泵房149.53㎡,新建配電室98.5㎡,新建休息室235.22㎡。)、弱電智能化工程及室外道路,修繕、拆除、裝修、室外景觀等。建設資金2.45億元,2019年支付5000萬元。

  二、項目績效自評工作開展情況

  根據(jù)《保山市財政局關于2020年財政支出績效評價有關事項的通知》(保財預〔2020〕95號)要求,精心組織,保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃,明確評價組織實施及要求;二是由分管領導召集相關業(yè)務科室安排部署,確保自評結果真實、準確、客觀,禁止弄虛作假;三是明確任務分工,加強督促指導。按照項目資金誰使用,誰負責的原則,由市委黨校財務科負責績效評價的組織實施和監(jiān)督,以各項目主管科室為主開展績效評價工作,參照績效評價指標體系,認真準備相關資料,深入客觀進行分析評價,高質量地完成項目績效評價工作。成立了績效自評工作組,明確任務分工,壓實工作責任,認真準備相關資料,圍繞項目目標,深入客觀進行分析評價,高質量地完成項目績效自評工作。

  三、項目績效實現(xiàn)情況

 �。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.項目資金到位情況。

  預算安排資金5000萬元,實際到位資金5000萬元。

  2.項目資金執(zhí)行情況。

  根據(jù)2019年度預算安排,2019年黨校遷建項目建設資金項目經5000萬元,全部用于支付搬遷建設工程款2019年已執(zhí)行完畢。

  3.項目資金管理情況。

  一是按項目方案、項目資金使用時間表完成了財政下達的項目預算;二是嚴格執(zhí)行內控制度、會計核算制度等相關管理制度,確保項目預算資金按用途做到專款專用,杜絕違規(guī)使用資金;三是加強跟蹤問效,提高資金使用效率。

 �。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

  1.產出指標完成情況

  數(shù)量指標:搬遷建設項目工程已基本完成,建筑面積131.6畝。

  時效指標:2019年完工,按時完工;項目預算進度執(zhí)行率100%。均已完成。

  成本指標:每項工作開展的各種經費支出不超預算安排,已完成。

  2.效益指標完成情況

  社會效益指標:該項目的建設使黨�;A設施實現(xiàn)歷史性跨越,進一步豐富培訓形式,切實推動黨校工作不斷邁上新臺階,為黨的建設和發(fā)展,國家的經濟和社會發(fā)展,提供堅強的政治和組織保證、有才保證和智力支持,其社會效益十分重大。

  可持續(xù)影響指標:改善辦學環(huán)境和條件,擴大了辦學空間,改善了校內的學習、工作和生活環(huán)境。

  3.滿意度指標完成情況

  服務對象滿意度指標:讓學員和人民群眾對我校建設滿意。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  2019年度如期完成了項目預算,基本達到了績效目標。五、績效自評結果

  2019年黨校遷建項目建設資金項目經費,立項依據(jù)充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標,有效促進部門履職績效目標的實現(xiàn);相關政策落實到位;項目資金及時、全額撥付到位;資金使用合規(guī),會計核算規(guī)范,財務控制有效;項目完成及時;項目質量及節(jié)支增效措施明顯,符合年度預算目標,項目社會效益顯著,服務對象滿意度較高,有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為:優(yōu)秀。

  六、結果公開情況和應用打算

  按要求及時公開本單位部門預算、決算和財政支出績效評價情況,接受社會監(jiān)督。

  在以后的工作中增強單位的績效評價主體責任意識。切實加強項目整改落實,推動績效評價結果與預算安排相結合,加大評價結果向社會公開的力度。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

 �。ㄒ唬┙涷灒阂皇墙M織領導到位。成立了以單位主要領導為組長,各科室負責人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預算績效管理的相關制度。制定了本單位預算績效管理的工作計劃,按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標。對項目預算資金進行績效跟蹤,扎實開展預算績效自評工作。三是規(guī)范項目管理。嚴格按照財政局有關規(guī)定與我校財務規(guī)定執(zhí)行,專項經費實行項目管理、專項核算、�?顚S�。四是健全項目管理責任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力,加大對項目的跟蹤管理力度,努力保障項目順利實施。

 �。ǘ﹩栴}和建議

  1.存在問題:績效評價工作水平有待提升。

  2.建議:市財政局繼續(xù)加強對各部門申報項目的指導,使項目編制更加符合績效評價相關要求,適時開展培訓,提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作,重要意義的認識,牢固樹立績效管理理念,同時進一步提高績效評價工作方式、方法,將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

  八、其他需說明的問題

  無。

  績效自評報告 篇18

  一、項目的必要性

  構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,整合各種救援資源,共同應對非戰(zhàn)爭災害,這是維護國家利益的重要舉措,是發(fā)展壯大我國人民防空事業(yè)的必由之路,也是提升人民防空“雙應”能力,實現(xiàn)人民防空事業(yè)又好又快發(fā)展的客觀要求。

 �。�1)構建中國特色防空防災一體化民防體制,有利于加強與國際民防組織的合作與交流。

  民防組織走向國際化,這是防災救災減災和國際人道主義行為的必然選擇和發(fā)展方向。隨著我國國民經濟和國防實力的不斷增強,我國防空防災與國際民防組織的合作與交流將會越來越頻繁。我國現(xiàn)行人民防空體制與國際民防體制還存在很大差異,無法實現(xiàn)接軌,這給我們與國際民防組織的合作與交流帶來了很多不便。建立防空防災一體化(民防)體制后,可以實現(xiàn)與國際民防組織接軌,按照國際貫例和國際法規(guī),合理利用國際救援力量和物資、裝備為我國防空防災服務,提高防災救災質量,減少、降低災害危害。

  (2)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于建立統(tǒng)一、高效、精干的管理體制。

  我國的防空、防災工作在管理體制上,至今還沒有一個統(tǒng)一、綜合的協(xié)調辦事機構來承擔這項工作,仍然是按照不同的災害種類,設置防空和防災兩種管理體制,這樣就容易造成政出多門,很難協(xié)調綜合救援力量完成上級賦予人民防空多樣化任務。建立防空防災一體化(民防)體制后,就可以把職能相似、任務相近的多個管理部門整合成為一個精干、高效、統(tǒng)一的管理機構,便于領導、便于指揮、便于完成任務。

  (3)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于建設資源節(jié)約型社會。

  我國人民防空的設備、物資、專業(yè)隊伍與人民政府應急辦公室的設備、物資、專業(yè)力量基本一致,這種重復投資重復建設的現(xiàn)象,造成大量資源的浪費,這與我國倡導的建設節(jié)約型社會相背離。建立防空防災一體化(民防)體制后,上述資源可以實現(xiàn)統(tǒng)一配置、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一使用,節(jié)省有限的社會資源,為防災減災服務。

 �。�4)構建中國特色防空防災一化(民防)體制,有利于鍛煉人民防空隊伍。

  隨著我國國防實力的不斷增強,國際地位不斷上升,大規(guī)模爆發(fā)戰(zhàn)爭的可能性也越來越小,人民防空組織指揮工作和專業(yè)隊伍在實戰(zhàn)中鍛煉和檢驗的機會來越來越小,這樣,對人民防空在未來戰(zhàn)爭中的作用就很難做出科學有效的評價,建立防空防災一體化(民防)體制后,把人民防空組織指揮和專業(yè)隊伍放在平時的防災減災抗災中加以鍛煉和檢驗,就能彌補人民防空組織指揮和專業(yè)隊伍實戰(zhàn)經驗不足的矛盾,不僅能夠服務和保障社會,而且還能夠起到威懾作用,實現(xiàn)經濟效益和軍事效益雙豐收,收到事半功倍的效果。

  (5)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于防空防災預案和行動方案的修定和完善。

  我們現(xiàn)在擬制的防空防災預案和行動方案,是根據(jù)過去的情況和經驗設想出來的,往往與實際情況有較大的出入,有些災害我們還無法預測,這就要求我們必須根據(jù)實際對預案和行動方案進行不斷的完善和修定,要修定和完善預案及行動方案,就必須經過實踐的檢驗。我們現(xiàn)在制定的防空防災預案很少經過實踐的檢驗,一旦發(fā)生災害,我們就會手足無措,貽誤最佳防抗戰(zhàn)機,給人民和國家財產造成不必要損失。建立防空防災一體化(民防)體制后,我們的防空防災預案和行動方案就可以在平時的防災抗災中得到檢驗,就能及時發(fā)現(xiàn)問題和不足,加以修定和完善,從而制定出針對性和操作性較強的行動方案,生成社會效益。綜上所述,項目的建設是很有必要的。

  二、項目經濟社會效益

  1、經濟效益分析

  本工程的地下車庫和人防工程的維護管理能創(chuàng)造一定的經濟效益,回收部分資金用于再建設,可減少國家投入,減輕財政負擔。有的人防工程平時還可用于商場等社會服務性設施,擴大了就業(yè)門路,進而提高了居民收入,改善居民生活條件。

  2、社會效益分析

  項目的建設可以改造現(xiàn)有的人防工程,提高地下有效服務空間的利用率。充分利用城市原有的人防工事,對確有開發(fā)使用價值的,進行有效的改造,既提高了人防工程的管理水平,又可解決城市居民的停車、購物等問題;擴大了人民防空的影響,提高了全社會的人民防空意識,增強了國防觀念。

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績效自評報告(通用18篇)

  隨著個人的素質不斷提高,越來越多的事務都會使用到報告,其在寫作上具有一定的竅門。一起來參考報告是怎么寫的吧,下面是小編為大家整理的績效自評報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

績效自評報告(通用18篇)

  績效自評報告 篇1

  為進一步規(guī)范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)《江華瑤族自治縣財政局關于開展20xx年度財政支出績效自評工作的通知》(江財績〔20xx〕2號)文件要求,結合我單位實際情況,認真組織開展了20xx年度部門整體支出績效自評工作,現(xiàn)將我單位自評情況報告如下:

  一、部門概況

 �。ㄒ唬┎块T整體基本情況

  20xx年6月,原江華瑤族自治縣機關事業(yè)單位社會保險站、江華瑤族自治縣社會勞動保險站、江華瑤族自治縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心,已合并至江華瑤族自治縣社會保險服務中心(以下簡稱縣社保服務中心)。縣社保服務中心為江華瑤族自治縣人力資源和社會保障局所屬副科級公益一類事業(yè)單位,編制控制數(shù)28名,設主任一名。20xx年12月底,縣社保服務中心實際在職人員23人。

  主要職能:縣社保服務中心貫徹落實中央、省、市、縣關于養(yǎng)老保險工作的方針政策和部署要求,在履行職責過程中堅持加強黨對養(yǎng)老保險工作的集中統(tǒng)一領導;貫徹執(zhí)行上級有關基本養(yǎng)老保險工作的方針政策和法律法規(guī),為社會保險行政管理提供經辦服務保障;為全縣養(yǎng)老保險基金管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作提供技術支持和服務保障;統(tǒng)籌指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展養(yǎng)老保險經辦服務工作,承擔全縣職工和居民養(yǎng)老保險經辦服務工作;負責全縣參保人員個人權益記錄、關鍵信息審核、基本養(yǎng)老保險待遇計發(fā)和領取基本養(yǎng)老金資格認證等服務工作;承擔全縣落實養(yǎng)老保險中央調劑金制度的經辦工作;擬訂全縣基本養(yǎng)老保險基金的收支計劃,按照上級有關要求編制基金預決算、財務報表,管理全縣基本養(yǎng)老保險基金和統(tǒng)籌外代發(fā)資金;承擔全縣業(yè)務信息系統(tǒng)的運行維護工作,負責全縣養(yǎng)老保險業(yè)務統(tǒng)計工作;擬訂全縣養(yǎng)老保險內部控制工作規(guī)劃,承擔全縣養(yǎng)老保險內部控制工作。承擔全縣養(yǎng)老保險待遇稽核工作;貫徹落實全縣養(yǎng)老保險標準化、檔案電子化建設工作,負責全縣改革改制事業(yè)單位養(yǎng)老保險托管服務工作,負責指導并承擔全縣基本養(yǎng)老保險檔案管理和社會化查詢服務工作;負責全縣職業(yè)年金經辦服務工作;負責全縣被征地農民社會保障工作;承擔全縣退役軍人、軍轉干、民辦代課教師、老年鄉(xiāng)村醫(yī)生、老放映員和獨生子女父母等特殊群體生活補助和獎勵金代發(fā)工作;承擔縣人力資源和社會保障局交辦的其他事項。

  (二)部門整體支出概況

  20xx年部門決算收支完成情況:

  1、本年收入:310.67萬元。其中財政撥款收入310.67萬元。

  2、本年支出:310.67萬元。其中社會保障和就業(yè)支出282.68萬元,衛(wèi)生健康支出11.09萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出0.43萬元,住房保障支出16.47萬元。

  3、年終結余:上年結余無,本年結余無。

 �。ㄈ┎块T整體目標實現(xiàn)情況

  1.基金征繳情況:20xx年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金征繳金額4589萬元,機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金征繳金額16772萬元,職業(yè)年金征繳金額4447萬元,企業(yè)養(yǎng)老保險基金征繳金額為13462萬元,完成全省真抓實干任務的100%。

  2.參保情況:20xx年全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)33.27萬人;機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險在職參保人數(shù)為10496人,做到了應保盡保;企業(yè)職工養(yǎng)老保險參保人數(shù)為23494人,參保繳費人數(shù)14304人,完成全省真抓實干任務的100%。

  3.基金發(fā)放情況:20xx年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇發(fā)放10278.10萬元;機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老待遇發(fā)放24750萬元;職業(yè)年金待遇發(fā)放450萬元;企業(yè)職工離退休人員待遇發(fā)放22868萬元,完成全省真抓實干任務的100%。

  二、預算執(zhí)行與管理情況

  20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系,我單位20xx年度評價得分為92分。部門整體支出績效情況如下:

  1、投入10分

  預算配置得10分。其中在職人員控制率:在職23人/編制28人x100%=82.14%,得5分;“三公”經費變動率為0,得5分。

  2、過程42分

 �。�1)預算執(zhí)行得18分。其中預算完成率100%得5分;預算控制率14%得3分;無新建樓堂館所得10分。

 �。�2)預算管理得24分。政府采購執(zhí)行率0.45萬元/5.03萬元=8.95%,得0分;管理制度健全有相關財務管理制度等得8分;資金使用符合規(guī)定得6分;預決算信息公開按規(guī)定內容在規(guī)定時限在縣政府門戶網站公開,基礎信息完善,得10分。

  3、產出及效率40分

  (1)職責履行方面,20xx年我單位順利完成了年度計劃工作任務,得10分。

 �。�2)履職效益得30分。

 �、佼a出指標內容:

  指標1:養(yǎng)老保險參保人數(shù)。截至20xx年末,全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、企業(yè)職工養(yǎng)老保險參保登記36.67萬人,全面完成省市既定目標任務,得3分。

  指標2:足額發(fā)放養(yǎng)老金。截至20xx年末,全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、企業(yè)職工養(yǎng)老保險待遇發(fā)放57896.10萬元,社會化發(fā)放率100%,確保了養(yǎng)老金足額發(fā)放,得3分。

  指標3:按時發(fā)放養(yǎng)老金。20xx年,全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、企業(yè)職工養(yǎng)老保險待遇及時在當月25日前下發(fā),確保了養(yǎng)老金的按月準時發(fā)放,得4分。

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  社會效益指標:按時足額發(fā)放養(yǎng)老金。20xx年全年共發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、企業(yè)職工養(yǎng)老保險待遇金額57896.10萬元,社會化發(fā)放率100%,確保了養(yǎng)老金的按月足額準時發(fā)放,得10分。

 �、蹪M意度指標內容:

  服務對象滿意度得10分:在參保人員滿意度調查考核中成績優(yōu)異。

  三、部門整體支出績效情況

 �。ㄒ唬┎块T職責履行情況

  1.強化社保政策宣傳。政策推行,宣傳先行,為把社保政策的出發(fā)點和落腳點講明白、講透徹,我縣于今年年初就制定了社保政策宣傳方案并積極開展各類宣傳活動,繼續(xù)通過群眾喜聞樂見的方式、簡單明了的口號,使多繳多得、長繳長得深入人心。共開展現(xiàn)場咨詢活動7場,設置宣傳專欄328個,張貼宣傳海報500張,發(fā)放宣傳單24000份,發(fā)送宣傳短信60000條。20xx年,全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險人均繳費達到196.28元,比20xx年提高71.28元,人均繳費水平明顯提高,達到了切實提高群眾參保繳費積極性的良好效果。

  2.落實好全民參保計劃。全面摸清具有我縣戶籍和長住我縣、年滿16周歲(不含在校學生)、未參加其他基本養(yǎng)老保險的城鄉(xiāng)居民底數(shù);切實做好未參保居民未參保原因及其他個人信息的信息采集和核實登記工作,做到村不漏戶、戶不漏人,人不漏項;結合鄉(xiāng)村振興工作,全力做好低保對象、特困人員、重度殘疾人員等困難群體和已脫貧人口的參保登記工作,通過開展全民參保計劃擴面工作,全年新增城鄉(xiāng)居保參保人員743人,新增企業(yè)社保參保人員2192人。

  3.脫貧人口和困難群體參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作。20xx年,我縣對低保對象、特困人員、重度殘疾人員、返貧致貧人口等困難群體實施以下幫扶政策:一是繼續(xù)保留最低繳費檔次100元的繳費基數(shù);二是對困難群體實行政府全額最低繳費檔次代繳;三是確保困難群體應參保盡參保,待遇應發(fā)放盡發(fā)放。截至20xx年12月底,全縣符合參加養(yǎng)老保險條件的困難群體人數(shù)為16559人,已全部參加養(yǎng)老保險,其中16446人參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險,113人參加城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險,參保率為100%。符合代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險條件的困難群體人數(shù)為9046人,已全部完成代繳,代繳金額為904600元,代繳率為100%。

  4.被征地農民社會保障工作。20xx年,暫未出臺新的被征地農民社會保障政策,繼續(xù)沿用原實施辦法和實施方案開展工作,但已取消了被征地農民參加城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險一次性補繳補建政策。20xx年未新增認定被征地農民社保對象,截至20xx年12月底,全縣累計認定被征地農民社保對象1913人,已全部參加養(yǎng)老保險,完成全省真抓實干任務的100%。

  5.養(yǎng)老待遇調整工作。根據(jù)省人社廳、財政廳《關于20xx年調整退休人員基本養(yǎng)老金的通知》(湘人社發(fā)〔20xx〕8號)文件精神,中心在6月25日完成全縣196個單位4425關事業(yè)單位退休人員調整和發(fā)放工作,人均調待172.73元,20xx.01-20xx.05共補發(fā)392萬元;企業(yè)職工離退休人員待遇人均增加待遇135元/月,經過待遇調整后,人均養(yǎng)老金2819元/月,企業(yè)職工養(yǎng)老保險待遇實現(xiàn)“十七連漲”。

  6.做好職業(yè)年金個人賬戶記實工作。根據(jù)《湖南省人力資源和社會保障廳湖南省財政廳關于做好湖南省機關事業(yè)單位職業(yè)年金個人賬戶記實補記工作的通知》(湘人社函〔20xx〕257號)文件規(guī)定,我站啟動了對于20xx年10月1日年以后機關事業(yè)單位異動人員和退休人員的虛賬記實的工作,確保養(yǎng)老保險業(yè)務工作正常開展,根據(jù)異動人員數(shù)據(jù)向財政申請職業(yè)年金個人賬戶記實本金并登賬,截止到20xx年12月底,已虛賬做實金額為1149萬元,人數(shù)為339人,做到了應做盡做,完成全省真抓實干任務的100%。

  7.做好資格認證。首先要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在每月10號前準確上報上月城鄉(xiāng)居保死亡人員信息,有效防范冒領、多領養(yǎng)老金現(xiàn)象發(fā)生。其次是加強和公安、民政、衛(wèi)健等部門的數(shù)據(jù)共享,拓寬城鄉(xiāng)居保認證渠道。最后是做好待遇領取人員待遇領取資格認證工作。一是做好待遇領取資格認證提示和服務工作,大力推廣使用“智慧人社”手機APP為待遇領取人員進行技術認證,提高認證工作效率和信息準確率,有效防范騙取、冒領養(yǎng)老金行為。二是組建認證工作QQ群,對于無法通過手機APP進行認證的由鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級工作人員將待認證人員的照片和證件傳至QQ群進行經辦機構認證。三是對一年以上未認證導致暫停發(fā)放待遇的人員要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)認真核查,屬于死亡的及時終止待遇;屬于遺忘認證的及時認證并做好待遇補發(fā)工作;屬于外地居住的及時通知本人或家屬通過手機或者居住地養(yǎng)老保險經辦機構協(xié)助認證。

  8.離退休人員養(yǎng)老保險待遇領取銀行賬戶切換變更工作。根據(jù)省里文件精神,江華社保中心開啟了離退休人員養(yǎng)老保險待遇領取銀行賬戶切換變更工作,為方便廣大離退休人員辦理社保卡及養(yǎng)老保險待遇領取銀行賬戶切換變更,社保中心簡化辦事流程,同時對接銀行開設專門切換窗口,使得企保離退休人員養(yǎng)老保險待遇領取銀行賬戶切換變更為本人社保卡賬戶,提高了切換效率,截止到20xx年底,已完成87.3%,還有1322人未切換。

  9.全省養(yǎng)老保險待遇核查“回頭看”問題整改。城鄉(xiāng)居保涉及1224人,已全部完成整改,追回資金28.91萬元。企業(yè)社保涉及823人,已全部完成整改,追回資金2.81萬元。

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  社會效益指標:養(yǎng)老金社會化發(fā)放率100%,確保了養(yǎng)老金的按月足額準時發(fā)放,維護了社會穩(wěn)定大局;完善并落實社保扶貧政策,支持幫助貧困人員參加社會保險,助力參保貧困人員精準脫貧,為鞏固脫貧成果積極貢獻社保力量。

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  1.深入貫徹落實堅持以人民為中心的發(fā)展理念,始終站穩(wěn)人民立場,牢守制度底線,不斷改善為民服務質量,扎實開展各項業(yè)務工作,狠抓社保基金防風險堵漏洞專項整治,各項工作平穩(wěn)有序推進。

  2.預算執(zhí)行方面,制度執(zhí)行總體有效,支出總額控制在預算總額以內;本年無轉移資金支付,不存在截留或滯留專項資金情況。

  3.預算管理方面較好,本著厲行節(jié)儉、只減不增的原則,嚴格執(zhí)行“三公”經費標準和審批制度與程序,公用經費、“三公”經費都得到了有效控制。

  四、當前工作存在的問題

 �。ㄒ唬┏青l(xiāng)居保、企業(yè)社保參保繳費壓力較大。參保擴面是當前工作的重點和難點,工作還有待進一步加強,縣社會保險服務中心通過短信宣傳、進企宣傳、實地宣傳的方式,加大了宣傳力度,但參保人員繳費是自愿原則,無法強制人員繳費。

  (二)養(yǎng)老金稽核工作。受鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報死亡信息不及時、歷史年度社保內部數(shù)據(jù)共享機制不暢通、服刑人員數(shù)據(jù)獲取遲滯延時等諸多因素影響,可能存在稽核困難。另一方面這些人員的家屬或本人有些常年外出聯(lián)系困難,有些家屬或本人本身經濟狀況很差無錢可退,導致稽核工作推進難度較大,形勢嚴峻。

  五、后續(xù)的工作計劃

 �。ㄒ唬┻M一步提升服務質量。強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)(村)的社保服務功能,讓群眾就近就能辦理社保業(yè)務,開通手機社保服務功能和加大便攜式“銀—社一體”自助終端的布局范圍和功能模塊,讓群眾在方便時隨時都能辦理社保業(yè)務;實行“互聯(lián)網+社保”服務,讓群眾隨處都能辦理社保業(yè)務。

 �。ǘ┻M一步加大政策宣傳。把各種社保政策如:社保降費、退休金調整等及時廣泛地宣傳、通知到各企業(yè)和廣大群眾,加大力度宣傳政策的優(yōu)越性和惠民性,站在老百姓的立場,幫助群眾算清經濟賬、實惠賬、受益賬,讓廣大群眾和參保企業(yè)及時享受到、感受到社保政策的紅利,進一步增強對社保重要性的認識,早參保、長參保。

  縣社保服務中心將繼續(xù)做好社會保險制度改革、經辦管理服務升級、信息化服務手段提升等工作的具體實施問題,努力做好經辦服務工作。

  績效自評報告 篇2

  一、項目基本情況

  1、項目來源

  根據(jù)《安徽省農業(yè)農村廳安徽省財政廳關于做好20xx年中央財政農業(yè)生產發(fā)展等項目實施工作的通知》(皖農計財函〔20xx〕784號)文件要求。

  2、績效目標

  測土配方施肥技術覆蓋率達到88%以上,主要農作物化肥使用量負增長。

  3、主要內容(指導性任務)

  (1)取土化驗。采集、分析土壤樣品70個以上,并相對固定、進行田間調查,化驗項目為有機質、PH、全氮、堿解氮、有效磷、速效鉀,其中,10%土壤樣品需測定中微量元素,包括交換性鈣、交換性鎂、有效硫、有效硅,有效硼、鋅、錳、鐵、銅、鉬。

  (2)試驗示范。建立固定的試驗示范展示基地,開展肥料試驗3-6個,包括主要農作物肥料利用率、“3414”、經濟作物“2+X”、肥料校正及中微量元素因子肥效試驗。

 �。�3)社會化服務。完善主要糧食作物施肥指標體系,發(fā)布肥料配方信息;更新縣域測土配方施肥系統(tǒng);開展農企合作,推廣配方肥;開展土壤墑情監(jiān)測和耕地質量監(jiān)測;開展肥料定點調查30戶以上。保持化驗室正常運轉。組織宣傳培訓活動。

 �。�4)其他土肥工作。

  4、資金規(guī)模

  20xx年度黃山區(qū)為土肥基礎工作縣,中央補貼資金為15萬元。

  二、項目執(zhí)行情況

  (一)開展情況

  按省市文件要求,我區(qū)制定了《黃山區(qū)20xx年耕地質量保護與提升技術推廣實施方案》,成立了項目領導組和各專業(yè)技術人員組成的專家技術組,實施方案對我區(qū)的任務分解落實到各個鄉(xiāng)鎮(zhèn),并由領導組和專家技術組對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

 �。ǘ┵Y金分配使用情況

  20xx年度中央財政資金15萬元,主要用于取土化驗、耕地質量等級評價、耕地質量監(jiān)測點建設與維護、墑情監(jiān)測點建設、試驗示范等方面,因耕地質量等級評價等工作尚未結束,資金未報帳,待報帳結束及時組織項目資金審計。

 �。ㄈ┻M展情況

  黃山區(qū)20xx年度項目任務目標已全部完成,分述如下:

  1、取土化驗:全年共采集分析相對固定的土壤樣品71個,化驗項次590個。

  2、試驗示范:開展肥料試驗4個,其中水稻、油菜肥料利用率試驗各1個,蔬菜“2+X”試驗2個;建立水稻、油菜、蔬菜、茶葉測土配方施肥示范片23個,示范片總面積0.9萬畝。

  3、社會化服務:發(fā)布水稻、油菜、茶葉施肥建議配方9個,施肥技術手冊、施肥建議卡等0.5萬份;更新了黃山區(qū)縣域測土配方施肥系統(tǒng);開展農企合作,推廣水稻、油菜、茶葉配方肥0.33萬噸;建立固定耕地質量監(jiān)測點14個,全自動墑情監(jiān)測點3個;開展肥料定點調查64戶;利用新型職業(yè)農民培訓和送科技下鄉(xiāng)等對廣大農戶進行科學施肥知識的培訓,舉辦培訓班15場次,現(xiàn)場會2次,共培訓農民2600多人次。

 �。ㄋ模┍O(jiān)督檢查及績效評價情況。

  20xx年以測土配方施肥技術、推廣使用有機肥、綠肥種植、酸性土壤改良為等技術為主推技術,通過全區(qū)農業(yè)系統(tǒng)的共同努力和各級政府的大力支持,各項技術得到有效推廣,測土配方施肥技術覆蓋率達90%以上,耕地質量明顯提升,20xx年度黃山區(qū)耕地質量監(jiān)測報告表明全區(qū)耕地質量總體水平中等,與20xx年度相比,土壤全氮上升了0.16g/kg,PH值上升了0.11,有效磷上升了2.81mg/kg,速效鉀下降了0.15mg/kg,有機質基本持平。監(jiān)測結果表明,全區(qū)耕地質量總體水平較去年有一定提升。

  全區(qū)施肥總量明顯減少。按統(tǒng)計局年報數(shù)字,20xx年我區(qū)化肥施用總量為2780噸(折純),比20xx年2898噸減少118噸,減少幅度為4.07%。

  三、主要經驗做法

  按照“科學規(guī)劃、分級負責、實施主體明確、技術服務到戶、農民受益”的原則,突出重點示范片、示范村確保項目實施效果和質量措施。

 �。ㄒ唬�、組織領導保障措施

  項目領導組將對項目實施進行全程管理、檢查、監(jiān)督,主要負責安排、管理項目資金,協(xié)調組織項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關單位配合項目實施,制定考評管理辦法,對土肥專家組、技術組進行考評。鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府負責落實種植面積并落實到農戶,填報統(tǒng)計表,督促種植,按項目合同完成種植任務。組織培訓、宣傳發(fā)動和搞好協(xié)調工作。

 �。ǘ�、業(yè)務技術保障措施

  區(qū)農技推廣中心在上級土肥技術推廣部門的指導下,具體負責有機質提升行動補貼資金項目實施。開展田間試驗、抓點示范、宣傳培訓和種植技術指導等工作。

  專家組負責項目技術指導及技術督察工作。

  技術組負責農民培訓、宣傳、田間試驗、大田示范和組織技術人員開展技術指導工作。

  (三)、資金保障措施

  項目補貼資金嚴格按照有關項目資金管理暫行辦法要求,實行專賬管理,做到�?顚S�,不得截留挪用;財政部門和農業(yè)部門建立和落實工作責任制,加強對資金使用情況的管理和檢查,接受審計等部門的監(jiān)督。

  四、問題及建議

  1、農民接受并采用科學施肥技術是一個長期過程,因此,強化宣傳培訓是重點,把測土配方施肥技術等科學技術的宣傳做為常規(guī)工作,長期開展下去。

  2、耕地質量保護與提升項目中的綠肥種植受到廣大農戶的歡迎,但項目缺乏延續(xù)性,希望上級部門繼續(xù)加大扶持力度。

  五、下一步工作措施

  1、繼續(xù)做好取土化驗,做到定點調查的延續(xù)性,對土壤理化性狀進行動態(tài)監(jiān)測。

  2、繼續(xù)做好試驗示范工作,對水稻、油菜等我區(qū)主要農產品開展肥料利用率試驗,完善我區(qū)主要農作物施肥指標體系,并逐步建立我區(qū)主要經濟作物施肥指標體系。

  3、做好耕地質量監(jiān)測點和墑情監(jiān)測點的維護工作,保持工作的延續(xù)性。

  4、做好農戶施肥情況定點調查等基礎性工作。

  績效自評報告 篇3

  按照《南江縣財政局關于20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》要求,我局對20xx年生態(tài)環(huán)境保護項目開展了績效自評工作。本次績效自評工作共涉及項目11個、總投資3295.6萬元。截至績效自評日,共支出專項資金1388.38萬元。

  一、生態(tài)環(huán)境局資金項目管理情況

 �。ㄒ唬⿲m椯Y金項目管理制度制定及執(zhí)行情況

  為加強環(huán)保專項資金和項目監(jiān)管,我縣研究制定了《環(huán)保專項資金管理暫行辦法》和《環(huán)保專項資金項目管理職責分工和運行流程暫行規(guī)定》,對項目資金分配、撥付和項目申報、實施、監(jiān)管、驗收等環(huán)節(jié)進行規(guī)范,在項目建設實施中,對資金運行實行全程跟蹤、動態(tài)管理,對資金使用績效進行重點關注。強化項目庫管理,適時完善項目資料,不斷提高項目成熟度,確保項目的科學性、針對性和可操作性。加強項目實施過程監(jiān)管,對項目進展實行季調度,督促監(jiān)理單位代行監(jiān)管職能,有效保證工程質量,協(xié)調縣財政將環(huán)保專項資金項目納入年度績效評價工作計劃,適時組織開展績效評估,會同財政、發(fā)改、審計等職能部門開展督查檢查,督導項目實施單位進行問題整改,保證項目有序實施和資金規(guī)范運行,確保項目質量和資金安全。

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  建立了項目儲備庫,對項目儲備庫實施動態(tài)管理,圍繞項目實施的重要性和必要性、項目實施基礎條件、前期工作籌備情況、地方籌措資金力度等對申報項目組織審查。一月召開一次項目專題會,研究儲備項目,積極申報入庫,實時更新儲備庫項目。

 �。ㄈ⿲m椯Y金分配管理情況

  省、市下達資金計劃后,縣財政局、生態(tài)環(huán)境局根據(jù)《四川省生態(tài)環(huán)境保護專項資金管理辦法》等文件要求,依據(jù)南江縣已納入中央、省級環(huán)境保護項目儲備庫項目的實施內容、資金概算和進展情況,結合縣委、縣人民政府生態(tài)環(huán)境保護重點工作安排,以環(huán)境治理和環(huán)境監(jiān)管能力建設為重點,會商提出資金分配初步方案,按照“三重一大”制度,報縣委、縣政府審批后,下達到相關項目實施單位。專項資金分配決策程序合規(guī);專項資金安排嚴格遵守“項目庫外無項目”的原則,無“庫外安排項目”;中省專項資金在下達兩年后若有結余結轉資金,縣財政局及時對結余資金予以收回,重新安排用于環(huán)保類項目。

  (四)專項資金項目監(jiān)管情況

  我縣成立了專班,對項目進行統(tǒng)一的組織管理。每半月調度一次項目進度,并收集相關項目資料,每月赴項目現(xiàn)場監(jiān)督檢查至少一次,檢查項目實施過程中存在的問題,及時協(xié)調解決并推進項目實施。督促項目實施單位按照入庫項目內容實施項目,督促完工項目及時進行驗收,對審計、績效評價、監(jiān)督檢查等問題及時整改。

  二、項目承擔單位資金項目管理情況

  (一)資金使用情況

  1.資金使用及財務收支核算情況

  本次績效自評工作共涉及項目11個,下達中省專項資金3295.6萬元,截至績效自評日,共支出中省專項資金1388.38萬元,支付率42.13%。

  中省專項資金在支付時需提供完整的資料,主要包括:資金下達文件、項目立項、規(guī)劃、國土、環(huán)評、財評、采購(含采購過程資料)資料;由業(yè)主、施工、監(jiān)理等單位認可的進度資料、發(fā)票等資料;中省專項資金嚴格按預算范圍使用;未出現(xiàn)向個人賬戶支付專項資金或違規(guī)支付大額現(xiàn)金。

  個別項目因縣級財政財力緊張資金調度困難,資金支付率較低。

  2.地方配套資金和企業(yè)自籌資金到位情況

  績效自評項目11個,發(fā)現(xiàn)問題項目0個,根據(jù)項目實施方案,20xx年下達中央農村環(huán)境綜合整治資金1163萬元,需地方投入23510.25萬元,截止績效自評日,縣財政配套農村污水治理資金423萬元,配套“廁污共治”示范村資金1024萬元,整合交通、糧食等部門資金1500萬元,專項用于中央農村環(huán)境整治項目,后期將根據(jù)項目實施情況繼續(xù)加大地方投入。

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  1.項目立項、可研報告(實施方案)的編制及審批情況

  績效自評項目11個,發(fā)現(xiàn)問題項目0個,南江縣疑似污染地塊調查及風險管控項目、20xx年中央農村環(huán)境綜合整治等項目均在調查評估、分析論證的基礎上編制了項目可研或實施方案,取得立項批復。

  部分資金用于設備購置及服務,經縣委、縣政府審議通過,無需編制實施方案、辦理立項手續(xù)。

  2.項目政府采購及招投標制度落實情況

  績效自評項目11個,發(fā)現(xiàn)問題項目0個,應公開招標的項目均嚴格按照政府采購和招投標的相關規(guī)定組織進行了政府采購或公開招投標,在招標過程中,不存在虛假招標、化整為零規(guī)避招標、以不合理條件限制、排斥潛在投標人進行招標的問題,合同簽署嚴格按照招標文件要求合法規(guī)范簽定。

  3.項目組織管理情況

  績效自評項目11個,發(fā)現(xiàn)問題項目0個,我縣建立健全了項目儲備、報備、動態(tài)監(jiān)管等管理制度,并在項目實施過程中執(zhí)行了相關項目管理制度。

  一是組建專門機構全面負責項目實施的組織領導、統(tǒng)籌協(xié)調和日常管理,二是落實主體責任,明確責任單位,將項目建設質量、建設進度和資金管理與績效掛鉤。同時,將工作納入年度目標,逗硬督查考核,保證了項目實施各項目標任務的完成。在項目實施過程中嚴格執(zhí)行相關管理制度,嚴格招投標、政府采購、項目公示制等相關規(guī)定。

  4.項目實施過程中監(jiān)理情況

  績效自評項目11個,發(fā)現(xiàn)問題項目0個,20xx年中央農村環(huán)境綜合整治等項目均以政府采購方式分項目統(tǒng)一采購具有相應資質的監(jiān)理單位,代行項目質量等綜合監(jiān)管職責,監(jiān)理資料完整、真實。其余為服務和設備購置項目,無需監(jiān)理。

  5.項目運維管護情況

  績效自評項目11個,發(fā)現(xiàn)問題項目0個。已竣工驗收項目均按要求建立了長效運維管護制度,污水收集管網交由相應污水處理廠負責運維管護,垃圾收集、轉運設施交由城管局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)所負責運維管護,已建成的垃圾中轉站均投入正常使用,購買的垃圾轉運車、壓縮箱等正常使用,建成的污水處理設施運行正常,同時縣財政安排了專門的經費,給予配套資金保障。

  6.環(huán)境效益情況

  績效自評項目11個,發(fā)現(xiàn)問題項目0個,一是水污染防治專項資金生態(tài)環(huán)境效益情況,項目實施后,有效解決了巴河流域水污染問題,每年可大量減少COD、氨氮等污染物指標,減少COD1384t/a、NH3-N115.5t/a。南江縣6個沿河大鎮(zhèn)實現(xiàn)垃圾無害化處理量達到32505.5t/a,城鎮(zhèn)垃圾收集率由40%提高到65%;同時在飲用水水源地設置防護網,能直接有效的防止飲用水水源地附近居民的生活垃圾進入保護區(qū)內;在飲用水水源地附近設置宣傳牌和水源地保護標志,能加強和提高公眾的環(huán)保意識。二是大氣污染防治專項資金生態(tài)環(huán)境效益情況,大氣污染防治項目的實施,確保揮發(fā)性有機物達標排放,減少污染物對大氣環(huán)境的影響。有效減少城區(qū)大氣顆粒物含量,從而降低大氣污染,特別是有效減少冬季霧霾污染。對控制主要污染物排放總量、實現(xiàn)節(jié)能減排、改善環(huán)境質量等方面產生的環(huán)境效益顯著。三是自然生態(tài)保護資金生態(tài)環(huán)境效益情況,光霧山保護區(qū)通過實施各種保護措施,將使境內已知的1417多種植物、301種野生動物和4萬余畝水青岡林得到有效的保護,從而很好地保護生物多樣性,維持境內生態(tài)平衡。對涵養(yǎng)水源、水土保持、調節(jié)氣候、凈化空氣、釋放氧氣起著重要作用。

  三、下一步計劃

  一是進一步建立健全制度,把職能部門綜合監(jiān)管、項目實施單位日常監(jiān)管、項目后續(xù)績效評估有機結合,實現(xiàn)項目監(jiān)管提質增效。

  二是進一步加強組織領導,組建專門的項目實施班子,組織培訓一批專業(yè)的管理人才,確保項目實施程序規(guī)范、監(jiān)管精準、高質高效。

  三是進一步加快實施進度,有目的、有計劃推動項目快速實施,確保項目早日投產、投運,盡快發(fā)揮效益。

  績效自評報告 篇4

  為提高財政資金使用效益,合理配置公共財政資源,根據(jù)市委、市政府關于全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》(津財績效〔20xx〕12號)等文件要求,天津市財政局引入第三方專業(yè)機構成立了績效評價組,于20xx年9月-11月,對20xx年天津市寶坻區(qū)住房和建設委員會的“寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程”項目開展了績效評價。該項目評價結果為83.98分,評價等級為“良”。有關情況如下。

  一、項目基本情況

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  1.項目背景

  為進一步提升寶坻區(qū)舊樓區(qū)設施設備使用功能,改善居民居住條件和居住環(huán)境,根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設部辦公廳國家發(fā)展改革委辦公廳財政部辦公廳關于做好20xx年老舊小區(qū)改造工作的通知》(建辦城函〔20xx〕243號)《天津市國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》《天津市人民政府辦公廳關于進一步加強本市舊樓區(qū)提升改造后長效管理的意見》(津政辦規(guī)〔20xx〕15號)《關于印發(fā)寶坻區(qū)20xx年重點工程民心實事項目前期工程安排表的通知》(寶坻政發(fā)〔20xx〕2號)等,天津市寶坻區(qū)住房和建設委員會(以下簡稱“區(qū)住建委”)實施了寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程,改善和解決寶坻城區(qū)中部分老舊小區(qū)設施及外觀老化的問題,提高居民生活品質。

  2.主要內容

  項目實施內容主要為綠地改車位及綠化補種,更換斷橋鋁合金門窗,外檐粉刷、樓道粉刷,完善小區(qū)大門、樓宇門、小區(qū)電子監(jiān)控,維修屋面防水、路面重修、管網管線整理,維修小區(qū)及樓道照明設施等。本工程涉及地質家園、北海樓、中保財政樓、供電樓、華苑小區(qū)、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發(fā)樓、苑北路小區(qū)、中保樓小區(qū)、岳園小區(qū)、新保樓小區(qū)共13個小區(qū),涉及111棟樓宇,7200戶居民,建筑面積74.77萬平方米。

  3.項目組織管理

  本項目實施主體為區(qū)住建委,主要負責制定本轄區(qū)內老舊小區(qū)整治計劃,具體實施提升改造工程,加強對舊樓區(qū)整治工作的監(jiān)督和檢查。

  4.資金投入和使用情況

  本項目批復概算為63500.12萬元,其中,20xx年抗疫特別國債16005萬元,同時還涉及中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金4659萬元,中央基建投資資金8500萬元,寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金34336.12萬元。本次績效評價將以20xx年抗疫特別國債為主的全部資金一并納入評價范圍。

  20xx年抗疫特別國債資金應到位16005萬元,實際到位16005萬元,到位率100%;抗疫特別國債資金以外的資金包括中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金、中央基建投資資金和寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金,共計應到位47495.12萬元,實際到位13159萬元,到位率27.71%。

  本項目實際支出29164萬元,預算執(zhí)行率為100%。

  (二)項目績效目標

  本項目制定的績效目標為進行寶坻區(qū)老舊小區(qū)改造提升,進一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬平方米老舊小區(qū)改造計劃,改造7200戶,改造樓棟111棟,改造小區(qū)13個。

  二、績效評價情況

 �。ㄒ唬┛冃гu價方法

  結合項目具體情況,本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法,從項目決策、項目過程、項目產出以及項目效益四個方面開展評價,并對改造后的13個小區(qū)進行了現(xiàn)場評價,覆蓋率100%。

  (二)績效評價結果

  經過綜合評價,本項目得分83.98分,評價等級為“良”。其中,項目決策16分,項目過程20.5分,項目產出35.41分,項目效益13.07分,因本項目自評材料提交不及時扣1分。

  評價結論:本項目績效目標基本明確,預算執(zhí)行合理,項目產出質量、時效符合規(guī)定。但是項目決策方面存在部分測算費用高于合同價格的情況;過程方面存在抗疫特別國債資金以外的資金到位率不高,相關文件中對改造內容范圍不夠明確具體,工程未及時結算,設計合同尚未簽訂補充協(xié)議的情況;項目產出方面存在未進行檔案驗收的情況;項目效益方面存在安全隱患風險,生態(tài)效益還需要進一步提升,社區(qū)長效管理機制尚待健全。

  三、項目產出及績效

  (一)項目產出情況

  本項目工作計劃實施率為100%,房屋修繕總體完成率為90.61%,室外工程總體完成率為92.39%,其他設施修繕總體完成率為92.2%;本項目質量等級達到規(guī)定的質量等級標準,實施過程中未發(fā)生過質量事故,驗收文件完整、合規(guī)、歸檔及時,但未進行檔案驗收;本項目未超出概算,各標段均及時完工,但共有11個標段發(fā)生變更,總體變更發(fā)生率為7.81%。

 �。ǘ╉椖繉崿F(xiàn)的效益

  1.社會效益-居民居住環(huán)境改善情況

  本項目改造后收到了3個小區(qū)的錦旗,改造期間未發(fā)生過媒體負面報道、通報等情況。但是,發(fā)現(xiàn)13個小區(qū)均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態(tài)等問題,易產生公共安全隱患。

  2.生態(tài)效益-生態(tài)環(huán)境改善情況

  本項目新設置垃圾桶1036個,滿足天津市垃圾分類的規(guī)定;但綠地率約為12.44%,綠地率偏低。

  3.可持續(xù)影響-促進社區(qū)長效管理體系的形成

  本項目實施完成后計劃由所在街道接收,截至20xx年9月30日,區(qū)住建委未提供相關合同,老舊小區(qū)改造的長效管理機制尚待健全。

  4.服務對象滿意度

  經調查,本項目主管部門總體滿意度為97.78%,居民總體滿意度為95.68%。

  四、存在的主要問題

 �。ㄒ唬╊A算測算費用過高,客觀性有待提高

  評價組對比分析了合同、概算書中各標段工程費用,合同總金額為26279.37萬元,概算為59279.76萬元,概算測算的費用普遍高于合同價格。

  以一期工程中地質家園為例,部分概算測算費用高于合同價,二期工程中新保樓小區(qū)也存在同樣的問題。工程量和單價的測算概算數(shù)據(jù)和合同數(shù)據(jù)差別懸殊。

 �。ǘ┛挂咛貏e國債資金以外的資金到位率偏低

  本項目批復概算為63500.12萬元。20xx年抗疫特別國債16005萬元,均已到位;抗疫特別國債資金以外的資金應到位47495.12萬元,實際到位13159萬元,資金到位率偏低,為27.71%。

  (三)《寶坻區(qū)老舊小區(qū)及遠年住房改造工作方案》改造范圍不細化,制度不健全

  本項目實際施工范圍包含戶內窗戶更換,而工作方案中未明確既有建筑節(jié)能改造的具體范圍,居民戶內窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內有待商榷。

 �。ㄋ模╉椖繉嵤┻^程中部分制度執(zhí)行不規(guī)范

  1.本項目設計合同的委托單位為天津市寶坻區(qū)房地產管理局,后期項目委托單位為區(qū)住建委,但委托單位發(fā)生變更后未簽訂補充協(xié)議。

  2.項目實施單位未按照《天津市檔案管理條例》第十八條“各單位的建設工程、科學技術研究、技術改造和重要設備更新等項目進行驗收、鑒定前,應當由該項目主管部門的檔案機構對其檔案管理進行指導,并對檔案進行驗收”的規(guī)定,進行檔案驗收。

  3.本項目共14個標段,竣工驗收時間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設財務規(guī)則》(中華人民共和國財政部令第81號)第二十八條“竣工價款結算一般應當在項目竣工驗收后2個月內完成,大型項目一般不得超過3個月”的規(guī)定,應在20xx年3月31日進行結算。但截至20xx年9月30日,本項目尚未開展結算工作。

  4.本項目采光窗更換材質為斷橋鋁合金,與《天津市中心城區(qū)老舊小區(qū)及遠年住房改造工作導則》中規(guī)定的窗戶材質(塑鋼窗)不一致。

 �。ㄎ澹┣捌谡{研工作不充分,導致總體變更發(fā)生率大于5%

  本項目共14個標段,其中有11個標段發(fā)生變更,總體變更發(fā)生率為7.81%。發(fā)生變更原因包括:業(yè)主不同意改造、業(yè)主要求增加改造內容、設計漏項、根據(jù)現(xiàn)場情況增加改造內容、工程量清單上的工程量不足等。

 �。┛梢暬瘜χv門利用率不高,易造成安全隱患

  評價組通過對13個小區(qū)的實地踏勘,發(fā)現(xiàn)均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態(tài)等問題,易產生公共安全隱患。

  (七)城市生態(tài)環(huán)境改善效果有待提高

  經過評價分析,本項目13個小區(qū)整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經驗,如北京市老舊小區(qū)改造綠地率原則上不低于20%,《石家莊市城市園林綠化管理條例》中規(guī)定舊城改造區(qū)不得低于30%,該項目與北京、石家莊等的老舊小區(qū)綠地率相比差距較大。本項目在改造前對小區(qū)整體布局和規(guī)劃設計的重視程度不夠,尤其是沒有增加綠化面積的考慮,老舊小區(qū)配套公共設施與小區(qū)綠化環(huán)境失衡。

 �。ò耍┪窗凑找�(guī)定進行長效管理

  本項目13個小區(qū)仍處于保修期內,改造的小區(qū)中,公共設施及綠化、苗木等由施工單位進行保修。實施完成后計劃由所在街道接收,在小區(qū)管理區(qū)域內實施門崗執(zhí)勤、巡視、清掃保潔、機動車停放秩序管理四方面內容。但是,區(qū)住建委未提供與上述內容相關的合同,并且未明確公共設施(路燈、監(jiān)控、崗亭、道閘等)、綠化、苗木的管理、養(yǎng)護責任者,不符合《天津市人民政府辦公廳關于進一步加強本市舊樓區(qū)提升改造后長效管理的意見》(津政辦規(guī)〔20xx〕15號)要求,老舊小區(qū)改造的長效管理機制尚待健全。

 �。ň牛┛冃Ч芾硪庾R需進一步深化

  區(qū)住建委自評材料實際提交時間為20xx年11月25日,自評材料提交時間不及時,績效管理意識需進一步深化。

  五、相關建議

 �。ㄒ唬┘訌婎A算績效管理,提高預算編制的精準性

  針對本項目設計概算超出合同價格較高的問題,建議區(qū)住建委加強前期需求論證和可行性分析,明確現(xiàn)實需求,為科學編制預算和減少預算調整做好基礎工作,例如,應充分考慮市場價格因素,保證預算編制的精準性,確保每一筆資金使用的科學、合理。加強預算績效管理,保證預算額度與績效目標的匹配性,并符合行業(yè)造價水平。

 �。ǘ┙ㄗh統(tǒng)籌好財政資金,重視配套資金到位情況

  建議有關部門進一步提高落實配套資金足額到位的自覺性,嚴格落實財政資金,強化資金保障,促進項目建設資金使用效益的充分發(fā)揮。

 �。ㄈ┚唧w業(yè)務與改造范圍要匹配,提高資金使用規(guī)范性

  建議有關部門盡快完善老舊小區(qū)改造范圍,尤其是明確居民戶內窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內,避免出現(xiàn)資金使用不規(guī)范的情況。

 �。ㄋ模┘訌娭贫葓�(zhí)行規(guī)范性,推動項目提質增效

  根據(jù)《基本建設財務規(guī)則》(中華人民共和國財政部令第81號)的有關要求,本項目結算已超過規(guī)定期限,建議區(qū)住建委盡快開展項目結算工作。

 �。ㄎ澹┫嚓P部門充分做好前期調研工作,減少工程變更

  建議區(qū)住建委先行做好各老舊小區(qū)原始資料的查找整理工作,如有基礎資料不完善、與項目實際不符合的,應委托相關設計單位及時進行補測補繪。市政、電力、通訊、供水、燃氣等部門單位和有關街道應協(xié)助提供各老舊小區(qū)地下管網分布圖,并對地上各類管線進行集中調查清理。

  街道社區(qū)應有序開展老舊小區(qū)改造宣傳動員工作,充分尊重居民意愿。要堅持問需于民、問計于民、共商共建,必要時可推行“一棟一策”,變“要我改”為“我要改”。

  同時,建議建立老舊小區(qū)改造項目庫制度,列入改造計劃項目應有序進行實地勘查和科學論證,在論證的基礎上,選取細化改造方案優(yōu)、群眾改造意愿強烈、“共同締造”基礎好的項目,按“成熟一個,實施一個”的原則啟動改造。

 �。┘訌婍椖渴褂眯Ч己�,提高財政資金使用效率

  雖然可視化門禁系統(tǒng)彌補了舊式樓宇對講的缺點,可以通過人臉識別的功能進行樓棟門開啟,但是老舊小區(qū)內居民老年住戶居多,廣大老年人更熟悉傳統(tǒng)服務方式,不習慣使用可視化門禁的功能,導致樓門長期開啟,門禁系統(tǒng)形同虛設,無法達到預期效果,一定程度上造成了財政資金的浪費。建議項目完成后,主管部門或財政部門加強對項目成效和使用效果的考核,對于利用率低、后期未落實養(yǎng)管責任的內容不再列入改造范圍,或降低改造比例,提高財政資金使用效率。

 �。ㄆ撸┙y(tǒng)籌好增設公共設施與小區(qū)綠化環(huán)境的矛盾,滿足居民對環(huán)境綠化的需求

  老舊小區(qū)綠化是城市綠化環(huán)境重要組成部分,要統(tǒng)籌規(guī)劃公共設施建設與小區(qū)綠化環(huán)境改善,在增設停車場地的同時,同步開展綠色社區(qū)建設,加大“拆違還綠、見縫插綠、立體營綠、多元增綠”等改造力度。例如,小區(qū)室外停車場可采用嵌草磚進行布置;觀賞性綠地可采用草本或灌木進行搭配布置;在有條件的建筑物外墻實施垂直綠化,滿足居民對環(huán)境綠化的需求。

 �。ò耍┩苿咏⒔∪L效管理機制,引進物業(yè)全覆蓋

  老舊小區(qū)的改造不僅僅是對小區(qū)相關設施進行改造,更重要的是對小區(qū)改造后的維護和管理。如果沒有長期維護和運營管理機制,改造后的效果難以長期保持,就會出現(xiàn)“改造—破壞—再改造”的現(xiàn)象,造成人力和資金的浪費。建議首先,做好小區(qū)居民思想工作,加強宣傳引導,提高老舊小區(qū)居民購買服務意識,了解小區(qū)居民對物業(yè)管理的看法和需求。其次,根據(jù)小區(qū)居民意愿、支付能力和需求等實際情況引入物業(yè)公司提供專業(yè)服務,著力解決老舊小區(qū)公共設施、綠化養(yǎng)管等方面的難點問題,改善居民居住環(huán)境和生活品質,提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后,成立小區(qū)業(yè)主委員會,政府提供平臺讓居民充分協(xié)商,推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長效管理機制,監(jiān)督物業(yè)公司的管理行為,使改造后的老舊小區(qū)能夠長效有序管理。

 �。ň牛⿵娀冃Ч芾硪庾R,提升績效管理水平

  建議區(qū)住建委強化績效意識,以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口,在推進自評工作開展時,結合評價工作實際情況,推動項目實施過程中規(guī)范化、嚴格化,確�?冃гu價結果公正客觀,真實反映績效,如實反映問題,提高自我評價質量。健全完善評價機制,深入推進評價工作,提升整體績效管理水平。

  六、其他需要說明的問題

 �。ㄒ唬┮虮卷椖康慕Y算工作尚未完成,經與區(qū)住建委溝通確認,將《施工進度及撥付錢數(shù)情況說明》的已完工程量作為本次產出數(shù)量指標評價的依據(jù),不作為結算及其他審計工作的參考。

  (二)本項目尚未結算、決算,無法確定項目總投資,經溝通確認,暫以“合同額+變更工程價款+工程建設其他費合同額”作為實際投資進行分析,不作為結算及其他審計工作的參考。

  績效自評報告 篇5

  一、項目的必要性

  構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,整合各種救援資源,共同應對非戰(zhàn)爭災害,這是維護國家利益的重要舉措,是發(fā)展壯大我國人民防空事業(yè)的必由之路,也是提升人民防空“雙應”能力,實現(xiàn)人民防空事業(yè)又好又快發(fā)展的客觀要求。

 �。�1)構建中國特色防空防災一體化民防體制,有利于加強與國際民防組織的合作與交流。

  民防組織走向國際化,這是防災救災減災和國際人道主義行為的必然選擇和發(fā)展方向。隨著我國國民經濟和國防實力的不斷增強,我國防空防災與國際民防組織的合作與交流將會越來越頻繁。我國現(xiàn)行人民防空體制與國際民防體制還存在很大差異,無法實現(xiàn)接軌,這給我們與國際民防組織的合作與交流帶來了很多不便。建立防空防災一體化(民防)體制后,可以實現(xiàn)與國際民防組織接軌,按照國際貫例和國際法規(guī),合理利用國際救援力量和物資、裝備為我國防空防災服務,提高防災救災質量,減少、降低災害危害。

 �。�2)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于建立統(tǒng)一、高效、精干的管理體制。

  我國的防空、防災工作在管理體制上,至今還沒有一個統(tǒng)一、綜合的協(xié)調辦事機構來承擔這項工作,仍然是按照不同的災害種類,設置防空和防災兩種管理體制,這樣就容易造成政出多門,很難協(xié)調綜合救援力量完成上級賦予人民防空多樣化任務。建立防空防災一體化(民防)體制后,就可以把職能相似、任務相近的多個管理部門整合成為一個精干、高效、統(tǒng)一的管理機構,便于領導、便于指揮、便于完成任務。

 �。�3)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于建設資源節(jié)約型社會。

  我國人民防空的設備、物資、專業(yè)隊伍與人民政府應急辦公室的設備、物資、專業(yè)力量基本一致,這種重復投資重復建設的現(xiàn)象,造成大量資源的浪費,這與我國倡導的建設節(jié)約型社會相背離。建立防空防災一體化(民防)體制后,上述資源可以實現(xiàn)統(tǒng)一配置、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一使用,節(jié)省有限的社會資源,為防災減災服務。

  (4)構建中國特色防空防災一化(民防)體制,有利于鍛煉人民防空隊伍。

  隨著我國國防實力的不斷增強,國際地位不斷上升,大規(guī)模爆發(fā)戰(zhàn)爭的可能性也越來越小,人民防空組織指揮工作和專業(yè)隊伍在實戰(zhàn)中鍛煉和檢驗的機會來越來越小,這樣,對人民防空在未來戰(zhàn)爭中的作用就很難做出科學有效的評價,建立防空防災一體化(民防)體制后,把人民防空組織指揮和專業(yè)隊伍放在平時的防災減災抗災中加以鍛煉和檢驗,就能彌補人民防空組織指揮和專業(yè)隊伍實戰(zhàn)經驗不足的矛盾,不僅能夠服務和保障社會,而且還能夠起到威懾作用,實現(xiàn)經濟效益和軍事效益雙豐收,收到事半功倍的效果。

 �。�5)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于防空防災預案和行動方案的修定和完善。

  我們現(xiàn)在擬制的防空防災預案和行動方案,是根據(jù)過去的情況和經驗設想出來的,往往與實際情況有較大的出入,有些災害我們還無法預測,這就要求我們必須根據(jù)實際對預案和行動方案進行不斷的完善和修定,要修定和完善預案及行動方案,就必須經過實踐的檢驗。我們現(xiàn)在制定的防空防災預案很少經過實踐的檢驗,一旦發(fā)生災害,我們就會手足無措,貽誤最佳防抗戰(zhàn)機,給人民和國家財產造成不必要損失。建立防空防災一體化(民防)體制后,我們的防空防災預案和行動方案就可以在平時的防災抗災中得到檢驗,就能及時發(fā)現(xiàn)問題和不足,加以修定和完善,從而制定出針對性和操作性較強的行動方案,生成社會效益。綜上所述,項目的建設是很有必要的。

  二、項目經濟社會效益

  1、經濟效益分析

  本工程的地下車庫和人防工程的維護管理能創(chuàng)造一定的經濟效益,回收部分資金用于再建設,可減少國家投入,減輕財政負擔。有的人防工程平時還可用于商場等社會服務性設施,擴大了就業(yè)門路,進而提高了居民收入,改善居民生活條件。

  2、社會效益分析

  項目的建設可以改造現(xiàn)有的人防工程,提高地下有效服務空間的利用率。充分利用城市原有的人防工事,對確有開發(fā)使用價值的,進行有效的改造,既提高了人防工程的管理水平,又可解決城市居民的停車、購物等問題;擴大了人民防空的影響,提高了全社會的人民防空意識,增強了國防觀念。

  績效自評報告 篇6

  一、部門概況

  (一)機構設置

  新化縣教育局是縣政府直屬主管全縣教育的工作部門,屬于縣級財政一級預算單位,內設辦公室、人教股、計劃財務股、基礎教育股、職業(yè)技術教育與成人教育股、民辦教育股、政策法規(guī)股7個職能科室,下屬全額撥款事業(yè)單位9個:語言文字工作辦公室、教育招生考試中心、教育系統(tǒng)內部審計中心、校園安全管理辦公室、教育科學研究所、儀器電化教育管理站、教育經費核算管理中心、學生資助管理中心、學生營養(yǎng)餐管理辦公室,局機關在職人員編制111人,其中行政編制18人,事業(yè)編制93人,退休人員75人。

  (二)主要職能職責

  1、貫徹落實國家、省、市關于教育工作的法律、法規(guī),擬訂全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃,并組織實施。

  2、負責各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理,貫徹執(zhí)行國家、省、市制定的各級各類學校的教育教學改革,負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

  3、負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平,負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調;指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作;制定基礎教育教學基本要求和教學基本文件,組織審定基礎教育地方教材,全面實施素質教育。

  4、大力發(fā)展職業(yè)教育,堅持以就業(yè)為導向,深化職業(yè)教育教學改革,努力提高職業(yè)學校辦學水平和質量,積極推進體制機制創(chuàng)新,進一步增強職業(yè)教育發(fā)展活力;制定職業(yè)教育教學指導文件和教學評估標準。

  5、加強民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調和宏觀管理,完善民辦教育宏觀管理的政策措施,規(guī)范辦學秩序,促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

  6、統(tǒng)籌指導成人教育、高等教育自學考試和繼續(xù)教育等工作。

  7、統(tǒng)籌管理本部門教育經費;參與擬訂全縣教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資政策;負責統(tǒng)計和監(jiān)測全縣教育經費的投入和使用情況;按有關規(guī)定管理港澳臺以及國外政府和組織對我縣的教育援助和教育貸款;指導、管理全縣資助經濟困難學生工作;負責教育系統(tǒng)內部審計工作。

  8、負責各級各類學校的思想政治工作、德育工作和體育衛(wèi)生藝術教育工作,協(xié)助做好國防教育工作,指導和協(xié)調教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

  9、依據(jù)《教師法》規(guī)定,在職責范圍內,主管全縣教師工作;貫徹實施各級各類教師資格標準,指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設。

  10、統(tǒng)籌管理各類高等、中等學歷教育的招生考試和中等學歷教育學籍工作;負責組織全國公共英語等級考試、學業(yè)水平考試和有關專業(yè)合格考試及招飛工作;負責制訂全縣中專學校、職業(yè)學校和普通中小學的招生計劃,并組織有關錄取工作。

  11、組織指導教育方面的國際交流與合作,統(tǒng)籌管理出國留學、中外合作辦學;開展與港澳臺的教育合作與交流;規(guī)劃、協(xié)調、指導漢語國際推廣工作。

  12、組織、指導全縣教育督導工作。

  13、統(tǒng)籌管理全縣語言文字工作,制定全縣語言文字規(guī)劃并組織實施,指導推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓工作。

  14、協(xié)助縣委組織部考察和管理學校領導班子和領導干部。

  15、承辦縣委、縣人民政府和市教育局交辦的其他事項。

 �。ㄈ┎块T整體支出規(guī)模、使用方向、主要內容和涉及范圍

  20xx年一般公共預算撥款收入(經費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款)8791.05萬元,其中:基本支出1372.21萬元,用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。20xx年年初預算數(shù)為685萬元,追加項目支出6048.84萬元,合計6733.84萬元。主要用于教育教學活動管理、校園安全整治、鄉(xiāng)村振興及深化教育改革督導落實、教育發(fā)展基金、教育教學補助及獎勵、經濟困難學生資助等。

  (四)有獨立核算二級機構的縣直單位組織所屬二級機構開展績效自評工作情況

  本部門20xx年度核算二級機構已按文件要求開展了績效自評工作。

  二、一般公共預算支出情況

  20xx年一般公共預算撥款收入(經費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款)8791.05萬元,具體安排情況如下:

 �。ㄒ唬┗局С銮闆r

  本年度基本支出1372.21萬元,其中:工資福利支出1243.22萬元,商品服務支出98.25萬元,對個人和家庭補助支出30.74萬元。是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。

 �。ǘ╉椖恐С銮闆r

  本年度項目支出6733.84萬元,一是20xx年度縣級專項資金685萬元,主要用于教育教學活動管理、校園安全整治、鄉(xiāng)村振興及深化教育改革督導落實、教育發(fā)展基金工作等;二是除縣級專項資金以外的其他項目支出6048.84萬元。主要教育教學補助及獎勵、經濟困難學生資助等。

  三、部門整體支出績效情況

  (一)總結歸納本部門(單位)預算支出的績效目標完成情況,實現(xiàn)產出和取得效益的情況。

  以落實教育政策為主線,以創(chuàng)人民滿意教育為抓手,強化內部管理,狠抓教育發(fā)展,傾心服務,求真務實,奮發(fā)進取,圓滿地完成了全年各項績效目標任務,具體績效目標完成情況總結如下:

  1.完成了全縣教育信息平臺建設,改善各校辦學條件,完善學校硬件設備,整合教育信息資源,提高教育網絡信息化水平,保障學校高水平、跨越式發(fā)展,化解大班額;

  2.完成率20xx年資助學前到高校家庭經濟困難學生3.8萬人次,促進教育公平,讓學生不因家庭經濟困難而失學;

  3.組織開展3次教育培訓活動,培訓200多人次,提高了教師專業(yè)化水平和整體素質,新教師招聘達到800人,補充了教師隊伍;

  4.完成教育政策宣傳及落實落地工作任務,推進了深化教育改革工作,落實了教育優(yōu)先發(fā)展地位,加強了教育管理,夯實了教育基礎,改善了辦學條件,辦人民滿意教育。

  5.完成募集、管理和使用教育基金工作任務;

  6.完成全縣校園安全及周邊環(huán)境治理工作,建立了長效管控機制,營造校園安全環(huán)境。

  主要產出指標完成情況:

  1.教育政策宣傳及落實落地工作、教育培訓活動、教育教學活動管理、校園安全及周邊環(huán)境治理等重點工作任務已按預期目標完成。

  2.教育教學補助資金已準確無誤及時發(fā)放完成;

  3.教育教學獎學資金已準確無誤及時發(fā)放完成;

  4.已完成全縣教育基金募集、管理和使用工作;

  部門履職目標已全部實現(xiàn),扎實推進了教育改革,改善了全縣辦學條件,規(guī)范了教育管理,創(chuàng)辦成了人民滿意教育。社會民眾滿意度明顯提高。

 �。ǘ┪磳崿F(xiàn)既定績效目標或未完成指標任務的分析說明。

  無。

 �。ㄈ┎块T(單位)整體及核心業(yè)務實施效果。

  1.改善各校教育教學設施,完善學校硬件設備,整合教育信息資源,提高了教育網絡信息化水平,保障了學校高水平、跨越式發(fā)展,化解了大班額。

  2.對學前到高校家庭經濟困難學生進行教育教學獎學金資助,讓學生不因家庭經濟困難而失學,促進了教育公平。

  3.按規(guī)劃構建全縣教師全員培訓、骨干教師培訓、農村教師培訓三大教師培訓體系,提高了教師專業(yè)化水平和整體素質,新招聘教師達到800人,補充了教師隊伍。

  4.支持開展各項聯(lián)賽、田徑運動會、學生體質監(jiān)測、改善藝術教育設施、設備等硬件水平,提升了素質教育水平。

  5.對校園周邊環(huán)境進行治理,建立長效管控機制,營造了校園安全環(huán)境。

  6.加強教育基金募集、管理和使用,不斷發(fā)展我縣教育事業(yè)。

 �。ㄋ模┵Y產管理情況

  20xx年固定資產總計2934511.65元,與上年度對比增加190169.00元,主要原因為本年度購置部分辦公設備。

  我局為規(guī)范固定資產的管理,制定了《固定資產管理制度》,對機關資產配置、資產更新和購置程序、資產保管、資產報廢與核銷、國有資產出租、出借所形成的收入等方面做出了明確的規(guī)定。做到了賬實相符,報批手續(xù)完整,固定資產及時登記入賬。

  四、總體評價和自評得分情況

  我單位認真組織開展績效自評工作,對20xx年度部門整體支出績效和各項目支出的績效目標的設立情況、財政資金落實、使用情況、項目管理、財務管理以及為完成績效目標制定的資金管理制度和措施等辦法、項目產出效益進行了自評。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系,我單位20xx年度自評得分100分(部門整體支出績效情況見附表)。

  五、存在的問題及原因分析

  1.績效自評目標不夠明確和規(guī)范,還要進一步加強;

  2.財政支付系統(tǒng)內的指標名稱無具體明細,未按預算指標進行細化,部門未按年初預算指標執(zhí)行;會計基礎工作有待完善,未按預算指標名稱設置項目支出;

  3.項目的經濟社會效益指標、可持續(xù)影響力指標難以量化評估。

  六、下一步改進措施

  1.進一步加強單位內部機構各科室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。按照預算規(guī)定的項目和用途嚴格財務審核,經費支出嚴格按規(guī)定進行財務核算,在預算金額內嚴格控制費用的支出。同時進一步加強預算法的學習,切實提高部門預算收支管理水平。

  2.加強預算績效目標管理和績效考核工作。預算績效目標設置應規(guī)范,目標要具體,與職能職責相關聯(lián),績效指標要細化、量化、可衡量;嚴格按照相關政策要求,對重要項目、重要資金的安排使用做到事前計劃、事中監(jiān)管、事后評估,充分發(fā)揮財政資金的最大效益。

  七、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

  擬將績效自評報告通過新化縣政府門戶網站向社會公開,接受群眾監(jiān)督。

  績效自評報告 篇7

  一、項目基本情況

  根據(jù)《全國人口普查條例》,人口普查每10年進行一次,尾數(shù)逢0的年份為普查年度,標準時點為普查年度的11月1日零時。我市開展保山市第七次全國人口普查工作,對保山市普查時點人口情況進行普查,全面掌握人口信息,并對數(shù)據(jù)進行匯總、分析和資料開發(fā)。第七次全國人口普查就市、縣兩級來講,其工作跨度為20xx-20xx年。

  二、項目績效自評工作開展情況

  成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標,確定自評指標體系;評價組根據(jù)評價指標體系逐項進行評價,撰寫績效自評報告。

  三、項目績效實現(xiàn)情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況

  預算安排資金36.34萬元,實際到位資金36.34萬元。

  2.項目資金執(zhí)行情況

  市級財政核撥項目資金36.34萬元。

  3.項目資金管理情況

  20xx年部門預算根據(jù)各部門的職能、任務和發(fā)展目標,以項目為依據(jù)編制,嚴格按照年初預算推進,完成了預算目標,支出效益明顯。嚴格按照財政資金各項管理辦法管理使用項目資金。

 �。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

  1.產出指標完成情況。

 �。�1)數(shù)量指標

  根據(jù)普查需求,購置文件柜、桌椅等辦公家具1.8萬元,配置完成率100%;組織開展了普查數(shù)據(jù)質量控制、數(shù)據(jù)處理、質量抽查等培訓,完成了培訓任務;培訓參加人次90人次以上。

 �。�2)質量指標

  信息系統(tǒng)變更率小于等于100%;已經納入年度計劃;培訓人員合格率達到95%以上;驗收通過率達到95%以上;培訓出勤率達到100%;各種購置設備利用率達到100%;信息數(shù)據(jù)經過檢測滿足信息安全的要求;人員參訓率達到100%;系統(tǒng)初驗時間偏差率、系統(tǒng)終驗時間偏差率均滿足完成日常統(tǒng)計報表及普查數(shù)據(jù)運行的要求。

 �。�3)時效指標

  設備部署及時率滿足日常統(tǒng)計報表及普查數(shù)據(jù)運行的要求。

 �。�4)成本指標

  培訓人均培訓費標準小于等于290元/人·天;培訓人員為各縣區(qū)統(tǒng)計局業(yè)務人員;20xx年度共支付維護費79462.39元,小于預定的152000元;成交價均包含運維年數(shù)1年。

  2.效益指標完成情況。

 �。�2)可持續(xù)影響指標

  設備的使用年限能夠達到6年。

 �。�2)社會效益

  經過人口普查,對全市常住人口的基本情況、遷移流動狀況、人口素質情況、就業(yè)和社會保障狀況、婚姻生育狀況等數(shù)據(jù)進行采集、匯總和推算,摸清20xx年底我市人口在數(shù)量、素質、結構、分布以及居住、就業(yè)等方面的變化情況,為制定國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃提供科學準確的統(tǒng)計信息支持,為社會大眾提供數(shù)據(jù)資源。

  3.滿意度指標完成情況。

  根據(jù)人口普查質量控制要求,對參訓人員及使用人員進行了滿意度測試,滿意度均達到95%以上,達到了預設的目標。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  項目偏差在合理的范圍內,基本完成了預設的目標。

  五、績效自評結果

  該項目的設立是根據(jù)國家人口普查安排部署,組織有關部門、縣(市、區(qū))統(tǒng)計局,組織開展第七次全國人口普查,全面掌握調查人口和住戶的基本情況,內容包括姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動、社會保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過人口普查采集真實有效的普查數(shù)據(jù),為國家政策提供決策參考,為研究制定國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃,提高決策和管理水平奠定基礎。

  六、結果公開情況和應用打算

  自評結果按規(guī)定時間于網站進行公開,績效評價結果應用是績效管理的出發(fā)點和落腳點,要高度重視,切實加強項目整改落實。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  成立了以單位主要領導為組長,各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計劃;按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標;對項目預算資金進行績效跟蹤;開展了本單位的預算績效自評工作。

  八、其他需要說明的問題

  無

  績效自評報告 篇8

  20xx年上半年,在縣委、縣政府的正確領導和關心支持下,開慧鄉(xiāng)有幸成為長沙市城鄉(xiāng)一體化示范鄉(xiāng)鎮(zhèn),鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核工作匯報。開慧鄉(xiāng)黨委、政府堅持以統(tǒng)領全局,積極抓好板倉小鎮(zhèn)建設的良好機遇,力爭打造“經貿重鎮(zhèn)、旅游強鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)美鎮(zhèn)”,扎實開展兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動,積極應對挑戰(zhàn)、開拓創(chuàng)新,全鄉(xiāng)經濟社會繼續(xù)保持了健康平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢,較好的完成了各項考核任務。

  一、上半年經濟運行進展情況

  (一)經濟健康平穩(wěn)發(fā)展

  1、工業(yè)發(fā)展

  今年上半年以來,我們在全力推動項目建設的同時,努力幫助企業(yè)營造良好的發(fā)展環(huán)境,將兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動結合起來,作為一項總的工作來抓。為促進企業(yè)發(fā)展,形成規(guī)模,鄉(xiāng)黨委、政府制定了扶持私營企業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和激勵措施,對全鄉(xiāng)13家企業(yè)實行黨政領導聯(lián)系企業(yè)制度,組織對每個企業(yè)的經濟形勢進行調查分析。同時對目前存在困難的企業(yè),鄉(xiāng)政府幫助企業(yè)排憂解難,熱情服務,主動協(xié)調各方關系。至6月底,全鄉(xiāng)規(guī)模工業(yè)企業(yè)共完成11576萬元(任務11000萬元),全鄉(xiāng)工業(yè)共完成產值21632萬元。其中產值最高的是金山糧油,已完成7826萬元,效益最好的李氏家具,完成稅收近32萬元。

  2、財政建設

  上半年,我鄉(xiāng)共完成地方財政收入203萬元,地方性收入151萬元。堅持通過深化改革、科學決策、規(guī)范管理,實現(xiàn)財政資金、預算支出程序的審批規(guī)范化,確保財政經濟的穩(wěn)健運行。致力于建設有開創(chuàng)性的構建涵蓋農村低保、農村合作醫(yī)療、貧居工程等在內的社會保障體系和社會公平發(fā)展體系。

  3、招商引資

  以板倉小鎮(zhèn)建設為重點,突出形象設計、項目包裝,制定優(yōu)惠政策,營造優(yōu)良投資環(huán)境。我鄉(xiāng)在京珠高速聯(lián)絡線沿線設立“板倉小鎮(zhèn)”建設宣傳牌,在開慧鄉(xiāng)政府的網站上建立“板倉小鎮(zhèn)”的專題,并安排專人積極更新。同時樹立全民招商意識,結合區(qū)域優(yōu)勢和資源優(yōu)勢,走“以資源引資,以資源利商”的路子,牢固樹立“項目是投資的載體和支撐,抓經濟就是抓投資,抓投資就是抓項目”的思想,積極主動出擊,狠抓跟蹤落實。另外,組織招商小分隊走出去宣傳開慧,爭取每年引進1-2個企業(yè)和項目,增加全鄉(xiāng)經濟總量。全鄉(xiāng)招商引資共引進項目75個,實際到位資金3500萬元,完成全年任務的53%,實現(xiàn)了時間過半,完成任務過半。

  4、商貿流通

  重點以板倉小鎮(zhèn)建設為契機,啟動相關商貿流通基礎建設。依托京港澳高速和107國道交通優(yōu)勢,以開慧紅色故里板倉小鎮(zhèn)為核心,打破行政區(qū)域界限,主動承接長株潭和武漢輻射,在湘北建立一個帶動和服務長平汨三縣的現(xiàn)代化商貿旅游精品小鎮(zhèn),探索“農民集中居注市民下鄉(xiāng)”兩條新路,摸索三種發(fā)展模式即“遠離城市低成本實現(xiàn)城鄉(xiāng)一體可復制可推廣的經濟模式、靠生態(tài)提升品質用品質提升價值的生態(tài)模式、以紅色旅游,都市休閑,文化教育為產業(yè)方向的低碳模式”。目前,總體規(guī)劃已經出臺,土地利用規(guī)劃已經上報,各項基礎工作正抓緊推進�,F(xiàn)在,斯洛特小鎮(zhèn)正在建設之中,相關招商活動也已經有序啟動:由城建公司對斯洛特水街進行大型超市的招商,與專業(yè)公司合作成立物業(yè)公司、家政服務公司。

  (二)公共管理到位

  1、生態(tài)環(huán)境保護與建設

  鄉(xiāng)政府牽頭成立專門的領導班子,生態(tài)環(huán)境管理制度化,日�;N亦l(xiāng)以“優(yōu)化農村環(huán)境,推進城鄉(xiāng)一體化”為目標,結合鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整潔行動督查內容,大力開展農村環(huán)境衛(wèi)生整潔運動,突出重點,解決難點。通過這半年來的環(huán)境整治工作,開慧鄉(xiāng)農村環(huán)境面貌有了明顯的改變。

  我鄉(xiāng)黨委政府成立了專門的領導班子、制定了詳細的環(huán)境整潔實施方案,多次帶領黨政干部、村支兩委下村督查、多次召開環(huán)境整潔專題會議,全力開展“四潔”運動,實行三天一督查、四天一總結、五天一通報、一周一講評。并且在平時逢會必講環(huán)境衛(wèi)生,使愛護環(huán)境、愛我家園的呼聲深入千家萬戶,工作匯報《鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核工作匯報》。我鄉(xiāng)按照“六個不一樣”的標準,即“領導抓與不抓不一樣,目標明不明確不一樣,方法恰不恰當不一樣,政策配不配套不一樣,主體擺不擺正不一樣,定位準不準確不一樣”,把環(huán)境治理當作頭等大事來抓,建立一級抓一級的監(jiān)督、督查機制,要求每位干部都要樹立“沒有環(huán)保意識的干部是不稱職的干部,不抓環(huán)境治理的干部是不負責任的干部”的思想。另外,從“四治、四潔”入手,抓重點整治到位。我鄉(xiāng)的環(huán)境整治分為兩部分:一部分是針對集鎮(zhèn)街道開展的“四治”運動,治污、治臟、治亂、治差;另外一部分是針對農村環(huán)境開展的“四潔”運動,即清潔家園、清潔田園、清潔水源、清潔能源。

  其次,積極爭取多方投入,抓基礎設施建設到位。針對我鄉(xiāng)經濟薄弱、環(huán)境設施缺乏,全鄉(xiāng)大小垃圾池僅有500多個,無清潔隊伍、無環(huán)保機制的現(xiàn)狀,我鄉(xiāng)積極向上級爭取資金、項目,不斷完善基礎設施建設,一是對現(xiàn)有垃圾中轉站進行維修、維護、新安裝了卷門,并承包給環(huán)保合作社安排專人負責管理、維護和清運垃圾;二是由環(huán)保合作社添置了3臺垃圾運輸車、1臺灑水車、12臺垃圾廢品回收車,均有專人負責管理和使用,并且依靠環(huán)保合作社、長沙縣再生物資有限公司,對大部分可回收廢品進行處理,大大減少了垃圾集中處理量。三是在5月份我鄉(xiāng)建設了800個高品質的分類垃圾池,采用獨戶一個垃圾池,集居共用1個垃圾池的方式,在全鄉(xiāng)實現(xiàn)了垃圾處理、清運全覆蓋的目標、四是在改水改廁方面,我鄉(xiāng)積極向衛(wèi)生局爭取指標1200個,預計在今年使全鄉(xiāng)改水改廁率達到80%以上,五是在沼氣池建設方面,我鄉(xiāng)積極向市農辦、縣農辦爭取指標200個。六是針對養(yǎng)殖污染是農村主要污染源這一問題,我鄉(xiāng)積極和中國農業(yè)科學院銜接,依靠他們的技術優(yōu)勢,在我鄉(xiāng)啟動3戶零排放養(yǎng)殖示范戶改造、下一期完成20戶示范戶改造,積極為長沙縣在養(yǎng)殖治理方面帶好頭、作出典范,同時積極爭取日本國駐華大使館的支持,初步計劃無償支持我鄉(xiāng)環(huán)境治理資金80萬元,中國農業(yè)科學院無償支持資金20萬元,前期已經到位10多萬元。另外我鄉(xiāng)還得到市縣各級各部門的大力支持,通過多方籌資,預計今年給予各村投入環(huán)境治理資金超過50萬元,有效的保障了環(huán)保工作的長效運行。

  最后是從政府引導到村民自覺,抓運行機制到位。環(huán)境治理村、組、戶是治理主體,尊重農民的主體地位,發(fā)揮農民的主體作用,依靠農民的自身力量,政府加強宣傳、引導、指導,并配套相關鼓勵政策和基礎設施,環(huán)境治理就會立竿見影。

  2、城鄉(xiāng)一體化建設管理

  一是板倉小鎮(zhèn)的總體規(guī)劃基本確定。板倉小鎮(zhèn)總體規(guī)劃已于3月底評審,整個規(guī)劃以發(fā)展紅色旅游產業(yè)為主題,以完善城鎮(zhèn)基礎設施為重點,以鼓勵集中居住為核心,以吸納城市資本為動力,以因地制宜、循序漸進推進為手段,以轉移農民、致富農民為目標。鎮(zhèn)區(qū)布局結構為開慧故里、斯洛特小鎮(zhèn)、竹山新區(qū)三個中心。二是基礎工作逐步開展。飲水工程、農電改造工程和鄉(xiāng)域內路網工程取得一定的成效。另外,新建了可容納100人的開慧敬老院。勞務培訓工作也有序展開,免費培訓農民,提高勞務輸出能力。三是項目建設相繼啟動�?茖W立項,嚴格監(jiān)管,有序開發(fā)。

  3、項目審批和管理

  今年建設的開慧敬老院和飄峰山引水工程以即將建設的項目:葛家山河道治理工程等等都是嚴格按照項目審批制度,政府嚴格把關中進行的。

  4、社會事務管理

  (1)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作。緊緊圍繞創(chuàng)建“平安開慧”為主題,堅持“打防結合,預防為主”的工作方針,著重抓好綜治維穩(wěn)工作。領導重視,責任落實,目標明確,全力維護社會穩(wěn)定,認真排查各類問題。采取認真摸查,取締邪教組織和認真抓好流動人口工作等措施,全力維持穩(wěn)定。還通過采勸嚴打”和整體聯(lián)動防范和平安創(chuàng)建工作,進一步維持穩(wěn)定。

  (2)突然事件應急處理。鄉(xiāng)政府成立了突發(fā)事件應急處理領導小組,制定了相應應急突發(fā)事件的應急處理預案。

  (3)明確信訪工作責任,預防為主。改善工作作風,將矛盾和問題化解在村組,消除在萌芽狀態(tài)。

  (4)安全生產工作。成立了安全生產領導小組,始終將安全生產工作列入重點監(jiān)管對象。采取定期和不定期結合的方式,對全鄉(xiāng)安全生產進行大檢查,徹底消除安全生產隱患。

  (5)計劃生育工作。落實國家政策,深入群眾,切實加強優(yōu)質服務,創(chuàng)新工作方法,很好的完成了各項目標任務。全鄉(xiāng)計生工作基礎牢固,計劃生育生育率97.4%,三查一治率98%。

  (6)統(tǒng)計工作開展順利。各相關統(tǒng)計和鄉(xiāng)綜合統(tǒng)計工作開展得力,及時準確提供和上報相關數(shù)據(jù)。積極做好了第六次全國人口普查工作的前期準備。

  (三)公共服務優(yōu)良

  1、社會保障和勞動就業(yè)。

  按照國家相應政策與規(guī)定,城鄉(xiāng)低保實現(xiàn)應保盡保,落實“陽光工程”。加大培訓力度,通過對農民免費培訓力度,提高勞動力輸出能力。目前已經免費培訓500多人,舉辦了三次招聘會。

  2、公共衛(wèi)生服務體系建設。

  著力完善公共衛(wèi)生體系,成立了公共衛(wèi)生管理領導小組和傳染病管理領導小組,在常見的傳染疾病的預防和治療方面取得了較好的成績。鄉(xiāng)村清潔衛(wèi)生,農村改廁改水工作進展順利,垃圾分類處理有序進行,今年五月份我鄉(xiāng)建設了800個高品質的分類垃圾池。沼氣池建設也取得突破,我鄉(xiāng)向市農辦、縣農辦爭取指標200個。針對養(yǎng)殖污染問題,我鄉(xiāng)與中國農業(yè)科學院合作,積極探索養(yǎng)殖零排放之路。

  3、社會事務服務。

  (1)教育工作。黨委、政府高度重視教育,積極抓好中小學和幼兒園的規(guī)劃布局工作,全面完成中小學的建設任務,加大了教育資金投入,完成了中心小學新教學樓建設和開慧中學禮堂改造以及葛佳小學提質改造等相關工作。進一步完善文化站的建設,修建了門球場,組織舉辦了“板倉小鎮(zhèn)”杯籃球賽和爬山比賽。

  (2)公路建設。驕陽路綠化工程基本完成,鄉(xiāng)域內路網全部拉通,實現(xiàn)了水泥道路硬化到組。步行街道路規(guī)劃正在設計,本月底可出施工圖,開慧達到和飄峰山道路正在出施工圖和完善毛路基工作。

  (3)水利建設。引水工程建設自來水管道已經在集鎮(zhèn)鋪設完畢,支管網鋪設正在進行,個別據(jù)點已投入使用。飄峰山引水工程已完成規(guī)劃設計。葛家山河道治理正在規(guī)劃設計中。

  (4)農電改造工作。6個村完成了農電改造,板倉小鎮(zhèn)用電計劃已報市電業(yè)局,11萬伏安變電站已初步納入十二五發(fā)展計劃。

  績效自評報告 篇9

  一、基本情況

  根據(jù)《紅河州財政局關于印發(fā)<紅河州全面實施預算績效管理工作推進方案>的通知》(紅財發(fā)〔20xx〕27號)、《紅河州財政局關于印發(fā)<紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程(試行)>的通知》(紅財預〔20xx〕97號)和《紅河州財政局關于開展20xx年度財政績效評價工作的通知》(紅財績發(fā)〔20xx〕11號)的要求,州財政局委托云南云嶺工程造價咨詢有限公司于20xx年6月至20xx年8月對紅河州工業(yè)和信息化局20xx年部門整體支出開展績效評價,評價得分85.93分,評價等級為“良”。

  二、存在問題

 �。ㄒ唬┎糠诸A算績效管理工作開展不到位,預算績效管理意識有待加強。

  1.預算績效目標及績效指標填報質量有待加強。

  一是績效目標不完整。二是績效目標不全面。三是績效目標量化程度不高。四是個別三級指標未量化。五是設置的績效指標值與目標值不匹配。六是設置的績效指標不全面。

  2.預算績效管理制度健全性不足。

 �。ǘ⿲嵤╉椖恳�(guī)劃性不足、部分項目未達到預期目標。

  如:計劃完成8個配套項目建設,實際僅完成4個;計劃創(chuàng)建2戶綠色工廠,實際創(chuàng)建1戶等。

 �。ㄈ╊A算編制不準確。

  1.預算調整率高。

  2.項目結轉結余資金過大。

  3.政府采購執(zhí)行率低。

  4.預算執(zhí)行進度慢。

 �。ㄋ模┲輰ο马椖勘O(jiān)管力度有待加強。

  1.部分縣(市)獎補資金發(fā)放不及時。

  2.未按計劃完成獎補資金兌付。

  三、整改情況

  (一)部分預算績效管理工作開展不到位,預算績效管理意識有待加強問題整改情況

  1.加強預算績效目標及績效指標填報質量方面。

  一是績效目標不完整方面。根據(jù)州工業(yè)和信息化局的職能職責、年度重點工作任務,增加20xx年預算申報的績效目標中未包含數(shù)字經濟方面的目標,增加發(fā)展后勁方面的目標。比如:配套項目建設數(shù)量、竣工投產項目數(shù)量等,增加新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)納規(guī)升規(guī)獎勵項目、穩(wěn)產擴能增效和納規(guī)升規(guī)及其他業(yè)務培訓等項目方面的目標,已完成整改。

  二是績效目標不全面方面。編制的績效目標增加了包含產出時效和滿意度等方面的績效目標,已完成整改。

  三是績效目標量化程度不高方面。編制的績效目標主要為定性描述,結合年度重點工作開展情況量化績效目標,編制量化、可衡量的預期產出及效果目標,已完成整改。

  四是個別三級指標未量化方面。生態(tài)效益指標“十四五”期間規(guī)模以上工業(yè)增加值能耗下降,指標值為“上級下達任務數(shù)”改為10%,已完成整改。

  五是設置的績效指標值與目標值不匹配方面。設置的指標值與年度重點工作任務重的目標值匹配,20xx年度重點工作任務“20xx年全州規(guī)模以工業(yè)增加值增長10%以上”,已完成整改。

  六是設置的績效指標不全面方面。設置體現(xiàn)20xx年民營經濟增加值占全州GDP比重達到52%年度重點工作任務的績效指標;設置體現(xiàn)新簽約投資3000萬元以上重大工業(yè)項目8個以上的指標等,已完成整改。

  2.預算績效管理制度健全性不足方面。

  在原有制度的基礎上,制定了預算績效管理環(huán)節(jié)中事前績效評估、績效自評、績效運行監(jiān)控環(huán)節(jié)的制度辦法:《紅河州工業(yè)和信息化局預算支出事前績效評估管理暫行辦法》《紅河州工業(yè)和信息化局績效自評管理暫行辦法》《紅河州工業(yè)和信息化局績效運行監(jiān)控管理辦法》,已完成整改。

 �。ǘ⿲嵤╉椖恳�(guī)劃性不足、部分項目未達到預期目標問題整改情況

  在下一年項目預算和實施中,加強實施項目規(guī)劃性,統(tǒng)籌做好項目規(guī)劃與建設,力爭達到預期目標,立行立改,長期堅持。

 �。ㄈ╊A算編制不準確問題整改情況

  1.預算調整率高方面。

  嚴格按照州財政局預算編制要求,充分了解預算年度人員及業(yè)務的發(fā)展情況,全面考慮各種因素的影響,合理預測單位經濟發(fā)展趨勢、提高資金效益;分析上一年度結轉結余原因,按年度項目預期完成情況申請財政資金,避免出現(xiàn)資金到位與項目實施進度不匹配的問題,立行立改,長期堅持。

  2.項目結轉結余資金過大方面。

  通過盤活存量資金,20xx年州財政局要求整合、收回小微企業(yè)貸款風險補償金及“兩個10萬元”貸款擔�;穑�11月小微企業(yè)貸款風險補償金1000萬元及利息已交回國庫;“兩個10萬元”貸款擔�;鹗栈爻绦蛘趨f(xié)調辦理中,力爭20xx年12月前完成。

  3.政府采購執(zhí)行率低方面。

  編制采購預算時,充分征求科室及領導意見,提高政府采購預算的可執(zhí)行性,立行立改,長期堅持。

  4.預算執(zhí)行進度慢方面。

  加快本級資金支出進度,并充分與上級溝通,加快項目資金撥付進度,避免在年末撥入,立行立改,長期堅持。

 �。ㄋ模┲輰ο马椖勘O(jiān)管力度有待加強方面

  1.部分縣市獎補資金發(fā)放不及時方面。

  獎補資金涉及10縣市,按時限及時兌現(xiàn)的有6個縣市,超過規(guī)定時限兌現(xiàn)的有4個縣市,責成項目科室指定專人在州級下達資金后督促縣市及時將獎補資金兌現(xiàn)到項目單位,已完成整改。

  2.未按計劃完成獎補資金兌付方面。

  未按計劃完成獎補的2戶企業(yè),已責成相關縣市工信部門原渠道返還不能兌現(xiàn)資金,已完成整改。

  四、下一步工作打算

 �。ㄒ唬┰鰪姴块T績效管理意識,認真落實主體責任

  1.加強績效目標管理工作。

 �。�1)加強預算績效目標管理,編制完整、準確量化可考核的績效指標。

  一是編制完善的年度績效目標。根據(jù)年度重點工作編制項目年度績效目標,實現(xiàn)與項目年度實施內容預期產出及效果相對應,全面完整反映項目的預期產出和效果。

  二是設置完整、準確、量化可考核的績效指標。根據(jù)編制的績效目標梳理績效指標,對績效目標進行細化、分解,全面完整反映績效目標;規(guī)范績效指標的填寫,嚴格按照績效指標編制的相關要求,正確編制績效指標名稱、指標值、度量單位等,同時明確績效指標值,具有考核性、可衡量性;根據(jù)項目實施預期產出及效果編制對應的績效指標。

 �。�2)加強績效目標基礎管理工作。

  一是建立完善的績效目標審核機制,每年預算申報前按照財政預算編制要求對制定的績效目標進行審核,對于績效目標不符合要求的及時修改、完善,并將績效目標作為項目實施單位項目遴選排序、安排項目實施單位預算申報資金的重要依據(jù)。

  二是提高績效目標編制人員水平。對編制績效目標的人員進行培訓,明確編制績效目標審核的要求,并提供績效目標編制模板,加深編制人員對績效目標的理解,掌握編制方法,規(guī)范填寫績效目標、績效指標、指標值、度量單位、指標類型等,切實提高績效目標編制水平。

  三是加強部門內部協(xié)調機制。落實部門內部預算績效管理主體責任,提高部門內部財務人員以及業(yè)務人員的預算績效管理意識,共同配合完成預算績效管理工作,提高部門預算績效管理水平。

  2.健全預算績效管理制度。

  根據(jù)全面實施預算績效管理的要求,制定出臺事前績效評估管理辦法,明確事前績效評估工作開展的步驟、方法及要求等。根據(jù)財政要求開展事前績效評估工作,評估工作結束后將評估結果運用到預算編制和資金分配等過程中,優(yōu)化財政資源配置效率和使用效益,提高預算資金分配決策的科學性、公開性和公正性,提升預算績效目標編制質量。

 �。ǘ┘哟髮嵤╉椖恳�(guī)劃力度,保障效果長期體現(xiàn)

  一是項目實施過程中加強項目跟蹤管理,對存在問題的項目及時糾偏,確保項目實施效果按期實現(xiàn),提高資金使用效益。

  二是提高項目預期目標編制的準確性。年初編制項目預期目標時,結合往年項目實施情況及當年項目計劃實施內容,編制完整、準確的預期目標,避免出現(xiàn)因年初目標編制過高,導致年底目標實現(xiàn)程度較低的情況。

 �。ㄈ⿵娀A算管理,提高部門預算編制準確性及資金使用效益

  一是積極組織全體人員認真學習《預算法》,加強對預算的認識;提前安排預算編制時間,提早開展預算編制準備工作,延長預算編制的時間,并調動全員參與預算編制積極性,提高預算編制的質量水平。

  二是年初預算申報時,分析上一年度結轉結余原因,按年度項目預期完成情況申請財政資金,避免出現(xiàn)資金到位與項目實施進度不匹配的問題,充分發(fā)揮財政資金的`效益。強化結轉結余資金管理,結合部門預算管理實際,建立健全結轉結余資金管理辦法。

  三是編制部門預算時,做好準備工作。嚴格按政府采購方式,在采購辦公用品、辦公設備、專用儀器設備等時,對采購項目、數(shù)量、資金來源等進行詳細編制。辦公室會同項目支出申請科室,認真審核項目支出預算,根據(jù)項目重要性、可行性和效益,分清輕重緩急,合理安排項目資金。對政府安排的剛性支出項目必須保證,優(yōu)先保障單位所需的運行資金,不留缺口。對部門運作中容易失控的支出項目,如會議支出、公務接待等,要合理分解并嚴格標準,盡量做到年度預算與核算相符。

  (四)強化項目監(jiān)督及責任追究,加強資金監(jiān)管

  建立監(jiān)督評估機制,加強結果運用。部門定期自檢自查,發(fā)現(xiàn)存在的問題并及時糾正。一方面,對州對下資金的分配使用情況進行及時跟蹤、分析和總結,發(fā)現(xiàn)問題并及時糾正,以提高資金使用單位在資金使用、財務管理、會計信息質量等方面的規(guī)范性。另一方面,除開展年度績效自評工作外,需對項目執(zhí)行的序時進度、工作質量等進行及時跟蹤及糾偏。針對資金未及時撥付的情況及時督促其整改,并加強監(jiān)督結果的運用,如在下一年預算安排中減少存在問題地區(qū)的資金分配額度或分配方向。

  五、其他需要說明的問題

  無。

  績效自評報告 篇10

  城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金,是一項緩解參保群眾“看病難、看病貴”,切實解決城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障問題的一項惠民工程。20xx年在縣委、縣政府正確領導下,堅持科學發(fā)展觀,按照構建和諧醫(yī)保、以人為本的要求,立足于為參保人員誠心誠意辦實事、盡心竭力解難事、堅持不懈做好事的服務理念,管好用好醫(yī)療救助資金�,F(xiàn)就醫(yī)療救助補助轉移支付20xx年度績效自評報告如下:

  一、項目概況

  為了加強社會救助,保障參保人員的基本生活,促進社會公平,維護社會和諧穩(wěn)定。20xx年我縣共有醫(yī)療救助參保對象10628人,全年總支出醫(yī)療救助資金416.39萬元,歷年滾存結余262.71萬元(其中暫付款150萬元)。

  二、實施計劃時間

  20xx年1月1日至20xx年12月31日。

  三、完成時間

  20xx年12月31日。

  四、資金使用情況

  待遇支出416.39萬元,醫(yī)療救助共救助12709人次,有效的為困難群眾提供基本醫(yī)療保障,做到應救盡救,醫(yī)療救助費用及時撥付。

  五、項目財務管理情況

 �。ㄒ唬┪覇挝唤⒘讼嚓P財務管理制度,設置財務室,嚴格按照專人管理、專款專用的原則,在收支業(yè)務發(fā)生后及時進行會計核算并進行賬務處理,做到賬實相符。

 �。ǘ┙邮軐徲�、財政等部門對醫(yī)療救助資金的審計監(jiān)督,確�;鸢踩秃侠硎褂�。

  六、項目績效目標

  建立管理科學、標準合理、程序便捷、操作規(guī)范的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助,著力解決困難群眾最關心、最現(xiàn)實、最迫切的基本醫(yī)療保障問題,嚴防因病返貧,努力實現(xiàn)困難群眾“病有所醫(yī)”的目標。遵循了:救急、救難、公平、透明、便捷的原則;按照因地制宜,量力而行,盡力而為,量入而出,收支平衡的原則,盡力幫助城鄉(xiāng)貧困群眾解決基本醫(yī)療服務問題。為本行政區(qū)域內醫(yī)療救助人員提供基本醫(yī)療保障,做到應救盡救。及時足額報銷。

  績效自評報告 篇11

  為加強財政資金管理,切實提高資金使用效益,進一步提高財政科學化精細化管理水平,按照《河南省財政廳河南省農業(yè)農村廳關于提前下達20xx年中央財政農業(yè)生產發(fā)展資金(耕地地力保護補貼農機購置補貼)預算指標的通知》(豫財農水〔20xx〕68號)和河南省農業(yè)農村廳河南省財政廳《關于下達20xx年中央財政農業(yè)相關轉移支付部分政策任務清單的通知》(豫農文〔20xx〕86號)文件精神,現(xiàn)對20xx度財政專項資金使用情況進行績效自評�,F(xiàn)就專項資金績效自評工作匯報如下:

  一、項目基本情況

 �。ㄒ唬Q策投入情況。根據(jù)上級主管部門文件要求,以綠色生態(tài)為導向,提高農作物秸稈綜合利用水平,引導農民綜合采取秸稈還田、深松整地、減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施,減少焚燒秸稈,開展測土配方施肥,主動保護耕地地力,提高農業(yè)生態(tài)資源保護意識,促進耕地質量提升,實現(xiàn)“藏糧于地”。商城縣20xx年耕地地力保護補貼項目補貼對象為所有擁有耕地承包權的種地農民。以上年度各地計稅面積內的實際種植面積為主要依據(jù),測算安排當年耕地地力保護補貼資金。

  (二)過程管理情況。耕地地力保護補貼資金用于確保耕地不撂荒,確保耕地地力不降低,增加糧食產量,提高糧食質量。項目資金由縣財政局統(tǒng)一管理,建立專賬,�?顚S茫a貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶,補貼資金已于20xx年9月30日前撥付到位。

 �。ㄈ┛冃繕朔纸庀逻_情況。20xx年我縣補貼標準為150.87元/畝,實際安排的中央耕地地力保護補貼資金情況如下:長竹園鄉(xiāng)185.604046萬元、達權店鎮(zhèn)210.282606萬元、馮店鄉(xiāng)172.900792萬元、余集鎮(zhèn)269.318640萬元、吳河鄉(xiāng)173.882503萬元、鲇魚山辦事處200.060409萬元、汪橋鎮(zhèn)453.544655萬元、觀廟鎮(zhèn)372.338259萬元、鄢崗鎮(zhèn)890.292470萬元、雙椿鋪鎮(zhèn)632.736409萬元、河鳳橋鄉(xiāng)428.577163萬元、上石橋鎮(zhèn)1029.977571萬元、豐集鎮(zhèn)382.199725萬元、李集鄉(xiāng)515.854704萬元、蘇仙石鄉(xiāng)118.387669萬元、金剛臺鎮(zhèn)237.321075萬元、伏山鄉(xiāng)212.722174萬元、汪崗鎮(zhèn)165.354123萬元、赤城辦事處63.007612萬元、湯管處15.855834萬元、國營農場6.259596萬元、黃柏山管理處46.735754、產業(yè)集聚區(qū)56.181281萬元。

 �。ㄋ模┛冃ё栽u工作開展情況。根據(jù)市財政分配我縣資金,縣財政按照每年下達我縣的農作物良種補貼、對種糧農民直接補貼和農資綜合補貼資金數(shù)額,同比例將補貼資金分配到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(處)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(處)農作物良種補貼資金結算后形成的剩余資金,統(tǒng)一用于支持耕地地力保護。為做好耕地地力保護補貼資金發(fā)放工作,支持糧食生產、促進農民增收、助推脫貧攻堅工作,商城縣主動作為,精心組織,突出重點,廣泛宣傳補貼政策,抓住關鍵,精準核定補貼面積,加強督導,全面兌付補貼資金�?h級財政部門通過惠民補貼“一折(卡)通”辦法兌付給農戶。

  二、績效目標實現(xiàn)情況分析

 �。ㄒ唬╉椖客度肭闆r分析

  1.項目資金到位情況分析。資金到位情況:根據(jù)安排,商城縣20xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為6836萬元,其中中央補貼資金6836萬元,縣財政補貼3.395081萬元。

  2.項目資金執(zhí)行情況分析。資金使用情況:20xx年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農民手中,實際發(fā)放6839.395081萬元。

  3.項目資金管理情況分析。按照上級文件要求,依照省級測算方法和統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應分配資金計劃,嚴格耕地地力保護補貼資金發(fā)放工作,增強農業(yè)補貼政策的精準性和實效性,確保補貼資金及時、準確發(fā)放到位,實現(xiàn)“藏糧于地”,保障糧食安全,建立耕地地力保護激勵長效機制。

 �。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r分析(根據(jù)年初績效目標及指標逐項分析)

  1.產出指標完成情況分析

  (1)數(shù)量指標。項目總補助面積453330.356畝,補貼標準:150.87元/畝,補貼資金6839.395081萬元,涉及全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(處),覆蓋156190戶。

  (2)質量指標。支持全縣涉農龍頭企業(yè)、合作社、家庭農場等新型農業(yè)生產經營主體實現(xiàn)生產布局規(guī)�;⑸a方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化,提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率,支持我縣農業(yè)做優(yōu)做強,促進我縣一二三產業(yè)融合發(fā)展。

 �。�3)時效指標。耕地地力保護補貼資金在規(guī)定時間內工作量完成率為100%。

  2.效益指標完成情況分析

 �。�1)經濟效益。增加糧食生產總量。多年來,我縣農業(yè)生產主要依靠化肥、農藥、地膜等增產,截止目前增產潛力有限,耕地地力保護補貼補助項目的實施,以綠色生態(tài)為導向,減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施,切實加強農業(yè)生態(tài)資源保護,不斷提升耕地地力,提高了土地產出比。

 �。�2)社會效益。引導各類農業(yè)生產經營主體參與優(yōu)質稻米的品牌化生產、加工,穩(wěn)定種植效益,提升產業(yè)化水平,實現(xiàn)一二三產業(yè)融合發(fā)展。

 �。�3)生態(tài)效益。優(yōu)化了勞動力、機械和土地的資源配置,使被動的秸桿禁燒轉化為主動的秸桿資源化利用,實行秸稈還田,緩解了“秸桿禁燒”問題。同時改良了土壤,提高土壤有機質,改善生態(tài)環(huán)境。

 �。�4)可持續(xù)影響。農業(yè)供給側結構性改革深入推進。在毫不放松糧食生產、穩(wěn)定糧食播種面積的基礎上,立足市場和資源優(yōu)勢,調整優(yōu)化糧食種植結構,積極發(fā)展再生稻、稻田綜合種養(yǎng)和優(yōu)質小麥生產,推進糧食由增產導向轉向提質增效并重。

  3.滿意度指標完成情況分析。通過項目的實施,實現(xiàn)糧食總產穩(wěn)定,區(qū)域布局及品種結構優(yōu)化,新型經營主體及種植戶生產效益提升,群眾滿意度高于85%。

  三、綜合評價情況及評價結論

 �。ㄒ唬┛冃гu價目的。為了落實國家耕地地力保護補貼惠農政策工作要求,切實提高上級財政專項資金使用效益,提高資金使用效率,總結項目的建設成效,查找資金項目管理中存在的問題,積累資金項目管理的經驗,探索專項資金的績效評價的辦法、制度,逐步形成績效評價的體系和機制,進一步提高耕地地力保護補貼專項資金使用管理效益。

 �。ǘ┛冃гu價工作過程。根據(jù)通知要求,主動作為,立即按照文件要求認真梳理本單位的項目,組建了績效自評工作專班,由專人負責20xx年度項目績效自評工作。認真開展項目績效自評工作,如實填報,加強審核,按時報送績效自評報告和自評表,如發(fā)現(xiàn)問題要認真整改。項目科學合理,項目管理規(guī)范,項目監(jiān)管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,具有良好的社會效益。通過補貼的發(fā)放,增強了農業(yè)“三項補貼”指向性、精準性和時效性,確保耕地地力補貼政策的落實。

  四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  該項目實施時間較長,資金總額大,受惠農民廣,群眾關注密切。下一步將加強資金使用、監(jiān)管等各方面管理工作,達到預期的使用績效,項目預期目標完成100%。項目完成后對績效自評結果在網站進行公示,接受群眾監(jiān)督。

  五、績效評價結果應用

  加強涉農資金支出管理,增強資金績效理念,合理配置公共資源,優(yōu)化資金支出結構,強化資金管理水平,支持耕地地力保護和糧食適度規(guī)模經營。發(fā)放給農民的補貼與耕地地力保護掛鉤,明確撂荒地和改變用途等耕地不納入補貼范圍,促進農民主動保護耕地地力,加強農業(yè)生態(tài)資源保護意識,維護“藏糧于地”的政策初衷,有助于推進農村種植結構的協(xié)調發(fā)展,同時積極探索和建立一套與部門預算相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,提高績效意識和財政資金使用效益。

  六、取得的成效和經驗亮點

  耕地地力保護補貼項目實施,支持壯大了糧食生產適度規(guī)模經營主體的規(guī)模,為轉變我縣農業(yè)生產方式,確保糧食安全發(fā)揮了重要作用。近幾年,為深入推進農業(yè)供給側結構性改革,進一步提高農業(yè)生產效益,持續(xù)增加農民收入,促進農村經濟向好發(fā)展,以再生稻、稻漁、稻鴨綜合種養(yǎng)為抓手,加快農業(yè)轉方式、調結構,取得了較好的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益,突出表現(xiàn)在“四增”:一是推廣面積在增長;二是產銷在增加;三是示范作用在增強;四是生態(tài)效益不斷增現(xiàn)。

  七、存在的問題和建議

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  一是據(jù)調查,肥料、種子、農藥等農業(yè)投入品價格不斷攀升,勞力成本偏高,產出效益與一季產出效益基本相當;并且隨著糧食托底收購價格下滑,種糧效益進一步降低,從而導致農民種糧積極性下降。二是商城縣地處大別山區(qū),土地面積比較分散,核查時間相對較長,補貼資金支付時間緊、工作量大。

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  1.以推進農業(yè)供給側結構性改革為主線,圍繞農業(yè)增效、農民增收、農村增綠,加強科技創(chuàng)新引領,加快結構調整步伐,以糧食功能區(qū)規(guī)劃和優(yōu)勢農產品布局規(guī)劃為依托,逐步將耕地地力保護補貼用于支持全縣涉農龍頭企業(yè)、合作社、家庭農場等新型農業(yè)生產經營主體生產布局規(guī)�;�、生產方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化,提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率,支持我縣農業(yè)做優(yōu)做強,促進我縣一二三產業(yè)融合發(fā)展。

  2.加強財政資金扶持力度,整合農業(yè)補貼資金,大力發(fā)展鄉(xiāng)村特色產業(yè)和新型服務業(yè),加快形成“一村一品”“一縣一業(yè)”發(fā)展格局。深入推動農村一二三產業(yè)融合發(fā)展,以縣城或中心城鎮(zhèn)產業(yè)為重點,引導相關產業(yè)布局鄉(xiāng)村。鼓勵農村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新,培育新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。加強農村實用人才帶頭人培養(yǎng),大力培育高素質農民和新型農業(yè)經營主體,發(fā)展農業(yè)適度規(guī)模經營,健全農業(yè)生產社會化服務體系,扶持帶動小農戶發(fā)展。

  3.統(tǒng)籌用好用活農業(yè)補貼資金,加大農產品冷藏保鮮支持力度。加大對家庭農場和農民合作社的支持力度,進一步實化細化支持內容,重點完善田間地頭冷藏保鮮設施,不斷增強農產品生產供給的彈性和抗風險能力。

  4.采用補貼的形式,推廣綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治,構建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型病蟲害可持續(xù)治理技術體系,實現(xiàn)化肥農藥減量,推進綠色、生態(tài)發(fā)展。積極構建綠色農產品生產體系,支撐農業(yè)產業(yè)品牌化發(fā)展,實現(xiàn)優(yōu)質優(yōu)價。

  績效自評報告 篇12

  一、部門概況

 �。ㄒ唬┎块T職能概述

  主要職能為組織實施各項統(tǒng)計專項調查,組織實施全市人口普查、經濟普查、農業(yè)普查等重大國情國力普查,組織實施各項社情民意調查。

  (二)部門組織機構及人員情況

  1.機構情況。從決算單位構成看,統(tǒng)計局單位部門決算包括本級決算、普查辦決算、經濟調查隊決算和民意調查中心決算。

  2.人員情況。20xx年統(tǒng)計局在職干部職工32人,離退休干部15人。在職干部年末新增2人。

 �。ㄈ┠甓戎攸c工作計劃

  1.配合普查辦做好第七次全國人口普查數(shù)據(jù)匯總、資料開發(fā)利用和分析、普查數(shù)據(jù)公布等工作的經費保障;

  2.做好國家統(tǒng)計督察工作的后勤保障;

  3.建立政府采購內控制度,進一步規(guī)范物資和服務采購;

  4.加強對基層統(tǒng)計站規(guī)范化建設的支持;

  5.努力鉆研業(yè)務,認真學習政策法規(guī),確保資金的安全有效。

 �。ㄋ模┎块T整體支出規(guī)模、使用方向、主要內容和涉及范圍

  (1)20xx年度收入總額976.56萬元,其中財政撥款收入966.56萬元,占總收入的98.98%,其他收入10.00萬元,占總收入的1.02%。

 �。�2)20xx年度支出總額976.56萬元,按支出性質區(qū)分,基本支出568.62萬元,占比58.23%,項目支出407.94萬元,占比41.77%。

  二、部門整體支出資金管理及使用情況

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  1.實際整體收支情況。

  20xx年收入合計為976.56萬元,支出合計為976.56萬元,收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬元,本年度增加了188.50萬元,增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經費納入預算。

  20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出568.62萬元,其中:人員經費561.15萬元,占98.69%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、住房公積金以及其他對個人和家庭的補助支出;公用經費7.47萬元,占1.31%,主要包括:工會經費和其他商品和服務支出等行政運行支出。

  2.“三公”經費總支出情況。

  20xx年三公經費預算為3.50萬元,其中:因公出國(境)費預算0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務接待費3.50萬元。本年度我單位實際支出0.81萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務用車運行維護費0萬元,公務接待費0.81萬元,比預算節(jié)約2.69萬元,比上年增加0.32萬元,增長63.93%,增減變化的主要原因是接待外地政府調研。

  3.因公出國(境)費用支出和公務用車(購置)情況。

  20xx年參加出國(境)團組0個,因公出國(境)費用零支出。購置新車0臺。

 �。ǘ╉椖恐С�

  1.項目資金安排落實、總投入等情況分析

  20xx年度項目支出407.94萬元(財政撥款397.94萬元),資金到位率100%,其中商品和服務支出260.59萬元、對個人和家庭的補助134.24萬元、資本性支出3.11萬元。

  2.項目資金實際使用情況分析

  20xx年度本單位項目支出407.94萬元,主要用于一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事物支出,其中:企業(yè)一套表聯(lián)網直報和名錄庫建設經費5.00萬元;統(tǒng)計服務決策調查與研究2.00萬元;百強調研經費10.00萬元;民意調查中心工作經費45.00萬元;綜合治理-市級重點工作專項10.44萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網直報經費2.50萬元;非稅收入征管經費及執(zhí)收獎勵資金0.09萬元;重點企業(yè)聯(lián)系服務工作經費6.8萬元;小康監(jiān)測工作經費10.00萬元;統(tǒng)計工作專項經費73.80萬元;專項統(tǒng)計業(yè)務經費10.00萬元;第七次人口普查經費174.77萬元;專項普查活動經費4.00萬元;第四次經濟普查經費5.45萬元;統(tǒng)計抽樣調查經費37.83萬元;第一批資產清查專項經費0.27萬元;20xx年度四上單位統(tǒng)計目標考核經費10.00萬元。

  三、部門項目組織實施情況

  (一)項目組織情況分析

  我局堅持“依法治統(tǒng)”抓普查。普查工作責任重大、敏感度高,我們將嚴守普查工作紀律,嚴格按照《統(tǒng)計法》《經濟普查條例》及普查工作方案等要求開展工作,切實提質量、防風險、保安全。加大統(tǒng)計執(zhí)法力度,通過統(tǒng)計函詢、統(tǒng)計檢查、統(tǒng)計立案等方式,開展“雙隨機”檢查,在普查的全過程加強監(jiān)督問責,嚴肅查處普查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀行為。加強內部控制與監(jiān)督,形成以制度管理的良好機制。做好了第三輪工作組巡查、省統(tǒng)計局內部審計的配合和整改工作,得到巡查組和省統(tǒng)計局審計組的一致好評。

 �。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析

  市統(tǒng)計局制定了項目管理相關制度,包括會議制度、合同制度、財務管理制度、廉潔自律制度等。在項目實施工程中,工作人員能嚴格執(zhí)行制度的相關規(guī)定,派專人負責督查,確保建設任務按時高效完成。

  四、資產管理情況

  我局資產按照資產管理信息化的要求,建立了規(guī)范的固定資產臺賬,將全部資產錄入資產信息管理系統(tǒng),并及時更新。資產的購置、驗收、入賬、領用均有管理制度,落實相關資產管理人員和使用人員的職責。20xx年末資產總額104.06萬元,負債總額4.68萬元,凈資產99.38萬元,與上年相比,資產減少23.73萬元,負債增加0.53萬元,凈資產減少24.26萬元,資產與凈資產減少主要是單位開展資產清查處置部分到期報廢資產。

  五、部門整體支出績效情況

 �。ㄒ唬﹩挝豢傊С銮闆r的績效分析

  20xx年度支出總額976.56萬元,其中基本支出568.62萬元,基本支出保障了單位正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經費;項目支出407.94萬元,項目支出主要用于專項普查經費等資金項目,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、勞務費等支出。

 �。ǘ﹩挝豁椖抠Y金績效分析

  1.項目基本情況簡介

  專項普查經費主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國情國力調查,制定下階段積極發(fā)展規(guī)劃和人口發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù)。業(yè)務工作經費主要是搞好第七次全國人口普查、民意調查、統(tǒng)計報表報送,全面加強基層基礎建設,切實提高統(tǒng)計服務水平,著力強化部門統(tǒng)計工作。

  2.項目資金使用及管理情況

  項目資金收入976.56萬元,支出976.56萬元,全部為財政資金,資金到位率100%,實際使用率100%。根據(jù)項目資金實際使用情況,對項目資金開展績效自評,在資金使用上,我局嚴格執(zhí)行項目資金管理制度,實行專款專用,無挪用項目資金問題。

  3.項目組織實施情況

  20xx年市統(tǒng)計局認真組織、加強協(xié)作,扎實開展各項統(tǒng)計調查工作。我局認真貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計報表制度,積極開展農業(yè)、規(guī)模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產投資、限額以上商貿業(yè)、勞動工資、城鄉(xiāng)住戶調查、高新、能源等多項統(tǒng)計調查,及時組織各類月報、季報、年報的編報工作。夯實基礎、嚴格把關,努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量。數(shù)據(jù)質量,是對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的基本要求,也是統(tǒng)計工作的價值體現(xiàn)。我局充分認識提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量的重要性,不斷加大強化基礎工作,多措并舉確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量。

  4.項目績效情況

  20xx年,我單位以績效目標實現(xiàn)為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。

  5.綜合評價情況及評價結論

  瀏陽市統(tǒng)計局20xx年度項目資金績效自評綜合得分為98分,具體自評情況見附表。

  6.績效評價結果應用建議

  績效管理不只是財政支出方面,而是要從年初預算制定工作抓起,要科學合理地編制部門預算,預算要結合本部門的事業(yè)發(fā)展計劃、職責和任務測算,要確保部門預算編制真實、準確、完整,切合單位實際。

  7.主要經驗及做法

  20xx年,我單位以績效目標實現(xiàn)為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。

  六、存在的主要問題

  年內存在預算追加的情況,影響了預算的控制與執(zhí)行,預算編制的合理性還有待進一步提高。

  七、改進措施和有關建議

  強化績效管理考核,將績效考核目標任務層層分解落實,加強重點工作督查,對重點工作加強日常監(jiān)管,開展專項督查及建立健全績效問責機制,充分體現(xiàn)財政資金使用主體責任。

  八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經驗及做法

  市統(tǒng)計局認真貫徹落實中央“八項”規(guī)定要求,實行厲行節(jié)約常態(tài)化管理,嚴控“三公”經費開支。定期將經費收支、經費下?lián)�、干部職工工資待遇等情況向領導匯報,與上年同期進行對比,讓領導對全局財務情況心中有數(shù)。

  績效自評報告 篇13

  按照中央、省、州財政工作的總體部署,在縣委、縣政府的正確領導下、在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,20xx年,縣財政局緊緊圍繞年度任務目標,積極組織收入,加強資金管理,深化財政改革,優(yōu)化支出結構,積極推進預算績效管理工作,按照《甘孜藏族自治州財政局關于預算績效中期執(zhí)行進度的提醒函》的要求,現(xiàn)將截止目前我縣績效管理工作推進情況匯報如下:

  一、總體開展情況

 �。ㄒ唬┘訌娊M織領導確定全年任務。為進一步加強對績效管理工作的領導,成立了以局長為組長,相關科室負責人為成員的績效管理工作領導小組。并按照省、州下達的目標任務于20xx年2月25日印發(fā)了《巴塘縣財政局關于做好20xx年預算績效管理工作的通知》(巴財績〔20xx〕2號),明確了我縣預算績效管理工作的全年任務及工作要求。

  (二)嚴格目標申報開展績效評價。一是20xx年年初預算時,縣級各預算單位嚴格按照相關要求在預算管理一體化系統(tǒng)中填報《項目支出績效目標申報表》,未填報績效目標的一律未安排支出,并及時向本級黨委、人大、政府報告目標績效情況。二是在各部門項目支出、部門整體支出績效自評全覆蓋自評的基礎上,目前已完成3個部門3個項目的事前績效評估和8個部門的10個項目的重點支出績效評價(20xx年全口徑的“四本預算”),涉及金額共計3683.92萬元,已完成2個重點部門的整體支出績效評價。

 �。ㄈ┚幕I備開展績效培訓。為進一步提高全縣預算績效管理人員的理論水平和實踐能力,20xx年10月13日,縣財政局組織全縣預算績效管理經辦人員開展績效評價,該培訓分為兩批次,共計80余人。培訓內容主要包括“兩區(qū)分、四如何”:即區(qū)分事前、事中、事后績效評價內容;區(qū)分項目、政策、部門績效評價內容;如何設置績效目標;如何填報事前績效評估表和績效監(jiān)控分析表;如何撰寫自評報告;如何反饋績效評價結果應用。

 �。ㄋ模┘訌姴块T聯(lián)動協(xié)調機制。為方便指導和開展預算績效管理工作,縣財政局建立了巴塘縣20xx年預算績效目標填報交流群和巴塘縣重大項目績效自評兩個微信群,重點對各部門(鄉(xiāng)鎮(zhèn))財務和項目管理人員開展業(yè)務指導,全面提升我縣績效管理業(yè)務人員在預算績效管理方面的業(yè)務能力。

  二、存在的問題

 �。ㄒ唬C制不夠健全。我縣現(xiàn)有工作人員身兼數(shù)職,無法滿足預算績效管理工作的專業(yè)性、復雜性等要求,在執(zhí)行過程中系統(tǒng)規(guī)范的績效管理工作流程、操作細節(jié)、績效指標及標準體系建還需進一步完善。

 �。ǘ┙Y果應用有提升。我縣聘請第三方公司開展績效評價工作并制定了結果應用管理辦法,但受評價體系科學性、評價機制合理性的限制,形成的評價報告結果參差不齊,大部分停留在反映情況和問題的層面。

  三、下一步工作計劃

 �。ㄒ唬┻M一步加強預算編制。按照相關要求,加快形成“政府主導,財政主抓,部門執(zhí)行,社會參與”的預算績效管理工作機制。精心組織各預算單位在20xx年11月底之前編制20xx年預算,實現(xiàn)編制預算績效目標全覆蓋,并對新出臺重大政策及新增項目開展事前績效評估,加快構建“無績效、不預算,無預算、不支出”的支出模式。

  (二)進一步強化結果應用。根據(jù)評價結果,針對評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題,結合評價報告提出的建議,督促各預算單位在20xx年11月底前制定切實可行的整改方案,并組織人員就整改方案的落實情況進行監(jiān)督檢查。

 �。ㄈ┻M一步加大宣傳力度。通過各種媒介、各種形式和渠道,廣泛宣傳預算績效管理政策,大力倡導“花錢必問效、無效必問責”的績效理念,營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍,使社會公眾都來了解支持預算績效管理工作。

  績效自評報告 篇14

  根據(jù)石屏縣財政局關于項目資金績效管理的部署要求,對我單位20xx年的項目資金績效目標完成情況進行自評�,F(xiàn)報告如下:

  一、自評工作開展情況

  自評過程中,本著強化績效目標意識、提高部門整體資金使用效率、提升績效管理水平的原則,通過目標計劃梳理、工作數(shù)據(jù)采集、項目完成情況調查等方式對我單位項目資金使用情況進行檢查,并評估資金的使用效率和工作開展情況。

  我單位20xx年項目支出總金額1037.31萬元,其中一般公共預算財政撥款項目支出926.97萬元。包括石農財〔20xx〕12號實際種糧一次性補貼7.12萬元、石農財〔20xx〕13號中央財政耕地地力保護補貼資金103.21萬元、石財農〔20xx〕19號20xx年石屏縣中央和省級農村廁所革命整村推進財政獎補資金117.24萬元、石林草聯(lián)發(fā)〔20xx〕1號新城鄉(xiāng)20xx年天然林停伐補助資金61.24萬元、紅財資環(huán)發(fā)〔20xx〕5號新城鄉(xiāng)20xx年農村人居環(huán)境整治項目二期經費54萬元、紅財農發(fā)〔20xx〕97號新城鄉(xiāng)20xx年農村人居環(huán)境整治項目一期經費80萬元、石開組〔20xx〕20號通知屏縣北門倉庫改建惠民村集體經濟項目經費150萬元等。

  二、自評結果概述

  各預算項目立項依據(jù)充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標,有效促進了部門履職績效目標的實現(xiàn);相關政策落實到位;項目資金及時撥付到位;資金使用合規(guī),會計核算規(guī)范,財務控制有效;項目完成及時;項目質量及節(jié)支增效措施明顯,符合年度預算目標,項目社會效益、生態(tài)效益、經濟效益和可持續(xù)影響效果顯著,服務對象滿意度較高,有效推進了部門績效目標的實施。通過項目的實施,充分調動了項目區(qū)貧困群眾的生產積極性,改善交通環(huán)境,在優(yōu)化產業(yè)結構,增強發(fā)展后勁,促進貧困群眾增收和經濟發(fā)展的基礎上,極大地改善了項目區(qū)群眾的生產生活條件,促進各民族共同發(fā)展,共同進步、共同繁榮,實現(xiàn)民族平等,營造出穩(wěn)定、團結、和諧的社會局面。較好地完成了年初的目標,各項指標也基本達到了預期指標值,總體評價優(yōu)。發(fā)現(xiàn)問題:項目資金支出前松后緊,謀劃不充分。

  三、下一步工作措施

  下一步我單位將加大宣傳力度,提升預算項目管理相關人員業(yè)務素質和思想認識,將績效自評融入到績效管理的整個過程,提高績效自評的效率和效果。同時加強對預算編制的管理,嚴格執(zhí)行預算績效管理辦法,科學合理地設置預算績效指標,積極推動績效自評結果應用,將其作為預算編制和改進管理的重要依據(jù),使有限的預算資金產生更大的效益。

  績效自評報告 篇15

  根據(jù)年度工作安排,績效評價股于20xx年7月3日至8月10日,對市教育和體育局、市衛(wèi)健局、市醫(yī)保局、市民政局、市自然資源和規(guī)劃局5個部門110個項目20xx年度績效自評情況進行抽查復核,并將抽查復核范圍延伸至績效目標編制環(huán)節(jié)。現(xiàn)將工作開展情況總結如下:

  一、總體情況

  本次抽查復核工作按照《中共鄒平市委、鄒平市人民政府關于進一步全面推進預算績效管理的實施意見》(鄒發(fā)〔20xx〕10號)、《鄒平市財政局關于做好20xx年度市級部門整體績效自評、項目支出績效自評和部門評價工作的通知》(鄒財績〔20xx〕2號)等文件要求進行,一是檢查項目預算績效目標和績效指標的總目標及三級指標設置是否完整合理,二是對照部門單位績效自評表,從項目預算執(zhí)行情況,數(shù)量、質量、時效、成本等產出指標,經濟、社會、生態(tài)、可持續(xù)影響等效益指標,滿意度指標等方面進行核實。

  在工作開展過程中,我們按照“檢查與輔導相結合”的原則,先后召開5個專題輔導會或座談會,將績效目標和績效自評工作開展意義、績效指標設置、信息填報工作要求等面對面?zhèn)鬟f給項目參與人員,進一步提升了他們的績效意識和業(yè)務能力,真正做到“一項工作、多重效果”。

  二、主要問題

  我們通過進場座談、查閱支出明細賬、調檔復核等方式,逐個項目進行復核,發(fā)現(xiàn)了績效理念不強、目標質量不高、績效自評信息不實等諸多問題。

  (一)重視程度不夠,績效理念不深。多數(shù)單位通過建立制度、加強管理、層層落實,績效管理理念初步建立,但是也存在部分單位績效意識淡薄、甚至工作疲于應付的問題。突出表現(xiàn)在工作積極性欠缺、工作質量不高。

  1.工作積極性欠缺。20xx年8月部門預算工作布置會上,我們按照年度工作安排和上級考核工作要求,預算部門及其下屬單位將納入預算的全部資金按照“誰申請資金,誰申報目標;誰審核資金,誰審核目標”的原則進行績效目標設置并提交各自歸口業(yè)務科室進行審核,計劃于2月14日前向人大預工委進行匯報。但在實際編報過程中,各預算部門由于績效概念不清,在時間緊、任務重的情況下反復修改績效目標,一時間出現(xiàn)績效目標編報混亂的情況,甚至產生倦怠反感情緒,致使績效目標申報工作延期。同樣,績效自評過程中各預算單位也存在類似問題,導致填報時間嚴重滯后,甚至影響了信息公開。

  2.信息填報質量不高�?冃繕撕涂冃ё栽u信息存在流于形式的風險,由于預算部門(單位)對績效不理解或理解有偏差,導致了部分單位認為編制績效目標和績效自評工作無實際意義,不僅浪費時間還給自身工作帶來麻煩。例如,在績效目標編制過程中,有的單位將正向指標定的過低、反向指標定的過高,致使其績效目標編報質量低,使項目執(zhí)行效率效果大打折扣,甚至有違政策期望。長此以往,如果不采取實際有效的措施,績效目標將存在流于形式的風險。

 �。ǘ┠繕司幹撇缓侠�,基礎信息不完善�?冃繕斯芾碜鳛轭A算績效管理的關鍵環(huán)節(jié),其意義和作用無疑是至關重要的,不僅是開展事中監(jiān)控、績效自評和績效評價的重要依據(jù),還是制定績效考核標準的主要參考依據(jù)�?冃繕斯芾黼m然開展若干年,仍然存在不少問題。

  1.總體目標不能反映項目�?傮w目標的設置與項目實施相關,應該能夠反映項目資金的使用所要達到的目的和任務,但有的項目年初預期目標設置與該項目的實施內容、實施階段相關性較差,有的用國家教育層面的宏觀目標代替。例如某改造項目,預算100萬元實際用于償還以前年度債務,年初預期目標為“合理規(guī)劃布局中小學幼兒園,提高教育教學質量”;有的目標實際完成情況填報簡單,未詳細說明項目完成后實際達成的產出及效益,用一句“項目已完成”簡單概括。部分項目實際完成情況僅填寫“已完成”,未進行量化描述。

  2.績效指標設置不合理。從年度績效指標的總體設置情況看,有些指標不夠細化量化,比如,某局41個項目中有26個項目產出指標沒有設置“成本指標”;有的指標設置與項目實施內容、實施階段不一致,例如,某建設項目預算200萬元,實際用于償還工程款,數(shù)量指標的三級指標卻設置為“建筑面積”,指標值設置為“建筑面積2.57萬平方米”,與項目實施內容、階段不符;有的項目績效指標對應的三級指標未做細化量化,例如某項目預算執(zhí)行120萬元,主要考核四所高中高考成績與教師獎勵掛鉤兌現(xiàn),其數(shù)量指標的三級指標設置為“清、北本科錄取”,年度指標值為“名列前茅”,實際完成指標值為“清北未完成”。經復核,年初“各學校任務目標及完成情況”中任務目標分為“特殊類型”和“一段線”,都有“基礎目標值”和“爭取目標值”,自評指標設置時卻未做細化量化,實際完成指標的填報也未按實際情況完整填列。

  3.項目預算、項目績效指標變更時未及時申報調整。有的項目已進行職責整合,應調整預算卻未及時調整。比如,某項目預算58萬元,實際用于支付20xx年度的協(xié)辦員經費,協(xié)辦員職責20xx年度已整合至兼職網格員,以后年度不需安排此項目預算卻未及時申報調整;有的項目預算內容發(fā)生變化,未及時調整預算。比如,某項目年初預算按1000萬填寫,鑒于本市政策調整,故項目預算應較年初編制時減少,但未申請預算調整。

 �。ㄈ┛冃ё栽u不規(guī)范,不能反映項目實際�?冃ё栽u是績效管理的重要內容,有利于項目實施單位對照項目績效目標及時發(fā)現(xiàn)項目管理中的問題,實現(xiàn)業(yè)務與財務、部門與財政責任的連接,但目前的績效自評仍然存在以下問題:

  1.預算執(zhí)行信息填報不準確。部分項目自評表中對部分預算執(zhí)行情況未按照實際到位資金進行填報,存在全年預算執(zhí)行數(shù)、執(zhí)行率計算不準確的情況。有的年度預算存在追加但自評沒有表現(xiàn)出來,有的使用了上級資金、其他債券資金,自評也未包含。例如,某項目自評預算執(zhí)行100萬元,經復核實際支付160.12萬元,年內追加預算60.12萬元;某改造項目,自評預算執(zhí)行為0,經審核該項目市級財政雖未撥款,但實際使用上級資金217.8萬元、專項債220萬元,共計支付437.8萬元;從資金支付方向來看,個別項目支付內容存在不合規(guī)現(xiàn)象。例如,某飲用奶項目,經查閱資料用于支付租賃費。

  2.績效自評不能反映績效目標和項目實際。項目負責人未對該項工作進行全面理解,或理解的較為片面,認為“市級預算項目支出績效自評表”的編制較為抽象,指標設置未能按照項目實施所達到的目標和完成的任務進行細化和量化。有的數(shù)量指標和質量指標可以細化為兩個或以上的三級指標來反映使用資金所達到的目標數(shù)量和質量標準及水平,在填報自評表時卻只使用一個指標,難以了解項目資金使用達到的標準和水平,未能達到績效自評的目的。比如,某設備配備項目數(shù)量指標三級設置為“設備數(shù)量341442臺件套冊平方立方”,質量指標三級設置為“合格率95%”;有的績效指標設置相關性較差,不能反映績效目標和項目實際。比如,某項目生態(tài)效益指標“維護森林資源安全,改善生態(tài)環(huán)境”與項目實際產生效益的關聯(lián)程度較低,質量指標“森林資源執(zhí)法監(jiān)督檢查”、“森林資源保護管理”建議放在效益指標更準確。

  三、原因分析

  上述問題的出現(xiàn),除了績效管理理念淡薄、績效信息編報能力不足的原因之外,還有以下原因:一是“心理契約”與“正式契約”的背離,心理契約是對相關信息進行解讀后形成的自身的心理期望,績效管理工作作為一種正式契約被一部分資金使用單位認為是對自身的約束,從而在編制績效目標和績效自評時出現(xiàn)積極性不高、動力不足甚至應付的現(xiàn)象;二是資金使用與績效管理責任分工的背離,單位內部分工不明晰、職責劃分不明確,一些單位習慣性地將財政部門布置的工作交由單位財務人員辦理,并未考慮到預算績效目標管理與業(yè)務部門的直接關聯(lián)性,財務人員難以全面了解業(yè)務工作的特點和項目所要達到的績效,僅掌握項目預算情況和資金使用情況,那么績效目標設置、績效自評等就難以反應項目本身。

  四、工作建議

  針對上述問題,結合實踐探索,建議分別從以下方面加以改進:

 �。ㄒ唬┨岣邊⑴c人員的績效意識。觀念的提升能夠有效調動工作積極性,而且能保證工作質量,使績效目標和績效自評工作順利實施并持續(xù)向好。一是要優(yōu)化培訓形式、加強培訓力度,深入單位、以干帶訓代替原有的培訓模式,在“面對面”的互動中將績效理念和業(yè)務知識傳遞給每個參與人員;二是加強考核,細化考核細則,保證考核的客觀公正,倒逼項目實施單位和參與人員高度重視績效管理工作,實現(xiàn)項目支出績效目標、監(jiān)控、自評管理全覆蓋和質的提升。

 �。ǘ┍WC績效目標質量。一是要“去標準化”科學編制績效目標。一方面在編制績效目標時要真正從項目本身出發(fā),擬對績效目標申報材料進行了修正,細化資金測算和項目明細,使績效與項目結合起來,這樣在一定程度上使績效目標編制更客觀、科學;二是要加強審核,將財政部門單一主體或者主導,逐漸過渡到預算單位或者項目主管部門作為績效管理的主體、財政部門復核的績效目標管理模式,充分調動預算單位或者項目主管部門的積極性、主動性,真正落實預算單位績效管理主體地位。

 �。ㄈ┳龊米栽u基礎工作。一是建立績效自評和績效目標信息的關聯(lián),從年度預算開始就要重視項目績效目標的申報工作,重視績效目標與預算資金的密切關聯(lián)性,因此需要各預算單位科學安排、統(tǒng)一要求、統(tǒng)籌管理;二是嚴格實行項目檔案管理制度,各項目實施單位應重視檔案的整理、匯總和保管工作,重視項目實施完成后的數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計、存檔工作,便于相關檢查、評價、抽查等工作的使用。

  績效自評報告 篇16

  一、績效目標分解下達情況

  1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。

  20XX年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元,其中職業(yè)教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元。

  2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

  20XX年從項目庫桂扶領字〔20XX〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個,其中包括職業(yè)教育補助、實用技術培訓,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓項目。

  調整后的20XX年第一批統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20XX〕28號,下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元,其中職業(yè)教育補助250萬元,實用技術培訓50萬元。20XX年第二批統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20XX〕29號,下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元。

  二、績效自評工作開展情況

  包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。

  三、績效目標自評完成情況分析

  以省市相關文件和鄉(xiāng)結合,上級文件制訂了當?shù)氐膶m椯Y金管理規(guī)定,項目實施情況已達到了規(guī)劃預期效果。

  (一)資金投入情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。

  20XX年財政專項扶貧資金到位530萬元,全部為財政涉農整合資金。

  2.項目資金執(zhí)行情況分析。

  自桂東縣扶貧開發(fā)領導小組下文以后,所有資金都已經全部及時安排到位,并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元,結余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段,計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。

  3.項目資金管理情況分析。

  嚴格按照相應的業(yè)務管理制度,規(guī)范各項經費的開支。資金使用規(guī)范,符合國家財經法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

  (二)績效目標完成情況分析。

  1.效益指標完成情況分析。

  我單位較好地完成了20XX年初設定的工作任務,各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。

  2.滿意度指標完成情況分析。

  自20XX年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。

  四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  20XX年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時撥付到位。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  1、我單位根據(jù)專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分95分。

  2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復下達相符。

  六、基本經驗及主要做法

  一是領導高度重視。專項資金預算下?lián)芎�,主要領導和分管領導高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。

  二是管理愈加規(guī)范。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統(tǒng)一了資金申請手續(xù),做到了層層審核、層層負責、層層把關,付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票,沒用白條入賬現(xiàn)象。

  七、存在的問題及原因

  通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:項目申報不精準,從而使項目資金結余。

  八、意見及建議

  進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現(xiàn)象。

  績效自評報告 篇17

  一、項目基本情況

  2016年5月4日三屆市委第108次常委會議提出市委黨�!盃巹�(chuàng)全省州市最好黨�!钡哪繕�,要求2016年年底前完成新校址改造建設項目規(guī)劃設計等前期工作,2017年初完成招標并開工建設,2017年7月1日前搬入新校址辦學。市委黨校搬遷建設工作正式啟動。保山市委黨校搬遷項目占地131.6畝(87668.12平方米),總建筑面積45735.55平方米,其新建筑面積19352.05平方米,修繕改造面積26383.5平方米,項目建設主體為中國共產黨保山市委員會黨校,實施主體為市永昌投資開發(fā)(集團)有限公司。項目總投資24534.58萬元。建設規(guī)模為能容納1200人同時在校教學培訓、500人同時在校食宿。2016年12月28日項目正式開工建設。2017年9月下旬,利用原有建筑物改造建設部分基本完工,具備辦學基本條件,市委黨校正式搬遷到新校址辦學。同時繼續(xù)推進遷建項目新建部分建設工作。實施保山市委黨校整體異地搬遷建設項目,是市委貫徹落實全國全省黨校工作會議精神的重要舉措,項目建成后,將使保山市委黨�;A設施建設滯后、辦學條件落后的狀況得到徹底改變,一舉成為全省基礎設施一流州市黨校。

  搬遷建設項目工程內容:搬遷建設項目工程量清單圖紙所包含內容,工程承包范圍:新建工程(其中:新建1#學員公寓3534.33㎡,新建2#學員公寓5923.19㎡,新建3#學員公寓5621.72㎡,新建拓展訓練館2490.27㎡,新建報告廳494.18㎡,新建廁所20.61㎡,新建公廁178.58㎡,新建公廁基礎(后已拆除)176㎡,新建消防水泵房149.53㎡,新建配電室98.5㎡,新建休息室235.22㎡。)、弱電智能化工程及室外道路,修繕、拆除、裝修、室外景觀等。建設資金2.45億元,2019年支付5000萬元。

  二、項目績效自評工作開展情況

  根據(jù)《保山市財政局關于2020年財政支出績效評價有關事項的通知》(保財預〔2020〕95號)要求,精心組織,保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃,明確評價組織實施及要求;二是由分管領導召集相關業(yè)務科室安排部署,確保自評結果真實、準確、客觀,禁止弄虛作假;三是明確任務分工,加強督促指導。按照項目資金誰使用,誰負責的原則,由市委黨校財務科負責績效評價的組織實施和監(jiān)督,以各項目主管科室為主開展績效評價工作,參照績效評價指標體系,認真準備相關資料,深入客觀進行分析評價,高質量地完成項目績效評價工作。成立了績效自評工作組,明確任務分工,壓實工作責任,認真準備相關資料,圍繞項目目標,深入客觀進行分析評價,高質量地完成項目績效自評工作。

  三、項目績效實現(xiàn)情況

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  1.項目資金到位情況。

  預算安排資金5000萬元,實際到位資金5000萬元。

  2.項目資金執(zhí)行情況。

  根據(jù)2019年度預算安排,2019年黨校遷建項目建設資金項目經5000萬元,全部用于支付搬遷建設工程款2019年已執(zhí)行完畢。

  3.項目資金管理情況。

  一是按項目方案、項目資金使用時間表完成了財政下達的項目預算;二是嚴格執(zhí)行內控制度、會計核算制度等相關管理制度,確保項目預算資金按用途做到專款專用,杜絕違規(guī)使用資金;三是加強跟蹤問效,提高資金使用效率。

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  1.產出指標完成情況

  數(shù)量指標:搬遷建設項目工程已基本完成,建筑面積131.6畝。

  時效指標:2019年完工,按時完工;項目預算進度執(zhí)行率100%。均已完成。

  成本指標:每項工作開展的各種經費支出不超預算安排,已完成。

  2.效益指標完成情況

  社會效益指標:該項目的建設使黨�;A設施實現(xiàn)歷史性跨越,進一步豐富培訓形式,切實推動黨校工作不斷邁上新臺階,為黨的建設和發(fā)展,國家的經濟和社會發(fā)展,提供堅強的政治和組織保證、有才保證和智力支持,其社會效益十分重大。

  可持續(xù)影響指標:改善辦學環(huán)境和條件,擴大了辦學空間,改善了校內的學習、工作和生活環(huán)境。

  3.滿意度指標完成情況

  服務對象滿意度指標:讓學員和人民群眾對我校建設滿意。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  2019年度如期完成了項目預算,基本達到了績效目標。五、績效自評結果

  2019年黨校遷建項目建設資金項目經費,立項依據(jù)充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標,有效促進部門履職績效目標的實現(xiàn);相關政策落實到位;項目資金及時、全額撥付到位;資金使用合規(guī),會計核算規(guī)范,財務控制有效;項目完成及時;項目質量及節(jié)支增效措施明顯,符合年度預算目標,項目社會效益顯著,服務對象滿意度較高,有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為:優(yōu)秀。

  六、結果公開情況和應用打算

  按要求及時公開本單位部門預算、決算和財政支出績效評價情況,接受社會監(jiān)督。

  在以后的工作中增強單位的績效評價主體責任意識。切實加強項目整改落實,推動績效評價結果與預算安排相結合,加大評價結果向社會公開的力度。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

 �。ㄒ唬┙涷灒阂皇墙M織領導到位。成立了以單位主要領導為組長,各科室負責人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預算績效管理的相關制度。制定了本單位預算績效管理的工作計劃,按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標。對項目預算資金進行績效跟蹤,扎實開展預算績效自評工作。三是規(guī)范項目管理。嚴格按照財政局有關規(guī)定與我校財務規(guī)定執(zhí)行,專項經費實行項目管理、專項核算、�?顚S�。四是健全項目管理責任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力,加大對項目的跟蹤管理力度,努力保障項目順利實施。

 �。ǘ﹩栴}和建議

  1.存在問題:績效評價工作水平有待提升。

  2.建議:市財政局繼續(xù)加強對各部門申報項目的指導,使項目編制更加符合績效評價相關要求,適時開展培訓,提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作,重要意義的認識,牢固樹立績效管理理念,同時進一步提高績效評價工作方式、方法,將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

  八、其他需說明的問題

  無。

  績效自評報告 篇18

  一、項目的必要性

  構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,整合各種救援資源,共同應對非戰(zhàn)爭災害,這是維護國家利益的重要舉措,是發(fā)展壯大我國人民防空事業(yè)的必由之路,也是提升人民防空“雙應”能力,實現(xiàn)人民防空事業(yè)又好又快發(fā)展的客觀要求。

 �。�1)構建中國特色防空防災一體化民防體制,有利于加強與國際民防組織的合作與交流。

  民防組織走向國際化,這是防災救災減災和國際人道主義行為的必然選擇和發(fā)展方向。隨著我國國民經濟和國防實力的不斷增強,我國防空防災與國際民防組織的合作與交流將會越來越頻繁。我國現(xiàn)行人民防空體制與國際民防體制還存在很大差異,無法實現(xiàn)接軌,這給我們與國際民防組織的合作與交流帶來了很多不便。建立防空防災一體化(民防)體制后,可以實現(xiàn)與國際民防組織接軌,按照國際貫例和國際法規(guī),合理利用國際救援力量和物資、裝備為我國防空防災服務,提高防災救災質量,減少、降低災害危害。

  (2)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于建立統(tǒng)一、高效、精干的管理體制。

  我國的防空、防災工作在管理體制上,至今還沒有一個統(tǒng)一、綜合的協(xié)調辦事機構來承擔這項工作,仍然是按照不同的災害種類,設置防空和防災兩種管理體制,這樣就容易造成政出多門,很難協(xié)調綜合救援力量完成上級賦予人民防空多樣化任務。建立防空防災一體化(民防)體制后,就可以把職能相似、任務相近的多個管理部門整合成為一個精干、高效、統(tǒng)一的管理機構,便于領導、便于指揮、便于完成任務。

  (3)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于建設資源節(jié)約型社會。

  我國人民防空的設備、物資、專業(yè)隊伍與人民政府應急辦公室的設備、物資、專業(yè)力量基本一致,這種重復投資重復建設的現(xiàn)象,造成大量資源的浪費,這與我國倡導的建設節(jié)約型社會相背離。建立防空防災一體化(民防)體制后,上述資源可以實現(xiàn)統(tǒng)一配置、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一使用,節(jié)省有限的社會資源,為防災減災服務。

 �。�4)構建中國特色防空防災一化(民防)體制,有利于鍛煉人民防空隊伍。

  隨著我國國防實力的不斷增強,國際地位不斷上升,大規(guī)模爆發(fā)戰(zhàn)爭的可能性也越來越小,人民防空組織指揮工作和專業(yè)隊伍在實戰(zhàn)中鍛煉和檢驗的機會來越來越小,這樣,對人民防空在未來戰(zhàn)爭中的作用就很難做出科學有效的評價,建立防空防災一體化(民防)體制后,把人民防空組織指揮和專業(yè)隊伍放在平時的防災減災抗災中加以鍛煉和檢驗,就能彌補人民防空組織指揮和專業(yè)隊伍實戰(zhàn)經驗不足的矛盾,不僅能夠服務和保障社會,而且還能夠起到威懾作用,實現(xiàn)經濟效益和軍事效益雙豐收,收到事半功倍的效果。

  (5)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于防空防災預案和行動方案的修定和完善。

  我們現(xiàn)在擬制的防空防災預案和行動方案,是根據(jù)過去的情況和經驗設想出來的,往往與實際情況有較大的出入,有些災害我們還無法預測,這就要求我們必須根據(jù)實際對預案和行動方案進行不斷的完善和修定,要修定和完善預案及行動方案,就必須經過實踐的檢驗。我們現(xiàn)在制定的防空防災預案很少經過實踐的檢驗,一旦發(fā)生災害,我們就會手足無措,貽誤最佳防抗戰(zhàn)機,給人民和國家財產造成不必要損失。建立防空防災一體化(民防)體制后,我們的防空防災預案和行動方案就可以在平時的防災抗災中得到檢驗,就能及時發(fā)現(xiàn)問題和不足,加以修定和完善,從而制定出針對性和操作性較強的行動方案,生成社會效益。綜上所述,項目的建設是很有必要的。

  二、項目經濟社會效益

  1、經濟效益分析

  本工程的地下車庫和人防工程的維護管理能創(chuàng)造一定的經濟效益,回收部分資金用于再建設,可減少國家投入,減輕財政負擔。有的人防工程平時還可用于商場等社會服務性設施,擴大了就業(yè)門路,進而提高了居民收入,改善居民生活條件。

  2、社會效益分析

  項目的建設可以改造現(xiàn)有的人防工程,提高地下有效服務空間的利用率。充分利用城市原有的人防工事,對確有開發(fā)使用價值的,進行有效的改造,既提高了人防工程的管理水平,又可解決城市居民的停車、購物等問題;擴大了人民防空的影響,提高了全社會的人民防空意識,增強了國防觀念。