- 小金庫自檢自查報告 推薦度:
- 小金庫自檢自查報告 推薦度:
- 小金庫自檢自查報告 推薦度:
- 相關(guān)推薦
小金庫自檢自查報告(精選18篇)
隨著個人素質(zhì)的提升,報告的使用成為日常生活的常態(tài),報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎?以下是小編為大家收集的小金庫自檢自查報告,僅供參考,大家一起來看看吧。
小金庫自檢自查報告 篇1
按照市委辦公室《關(guān)于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,市安監(jiān)局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、切實強化組織領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展,市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長,局黨組成員、紀檢組長彭瑋任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局辦公室和局監(jiān)察室具體負責(zé)此次專項治理工作。
二、進一步加強政策宣傳
全省、全市“小金庫”治理工作會議后,我局迅速召開了貫徹落實專題會議,傳達學(xué)習(xí)市委辦公室《關(guān)于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,局長周先文要求相關(guān)工作人員,要認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的'需要。并對照自查自糾要求嚴格開展工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、進一步加強工作監(jiān)督
我局“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話,建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責(zé),局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查自糾工作
我局重點圍繞統(tǒng)計表確定自查自糾內(nèi)容,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
一是我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,并嚴格執(zhí)行“收支兩條線”財政制度,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二是我局嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
三是財務(wù)部門各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。
四是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務(wù)收支情況,提高財務(wù)透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。同時,將此次的清查結(jié)果在職工大會上進行了通報,在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。
通過開展“小金庫”自查自糾工作,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機,進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自檢自查報告 篇2
自省局下發(fā)《關(guān)于對全省郵政企業(yè)私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象開展自查有關(guān)事項的通知》后,我局高度重視,按照省局的要求,積極采取措施,對私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象進行了自查自糾,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、加強領(lǐng)導(dǎo)組織
我局高度重視此次自查工作,為了確保自查活動取得實效,專門成立了以局長為第一責(zé)任人的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,成員由財務(wù)部、綜合辦等部門主要負責(zé)人組成,進一步加強自查工作領(lǐng)導(dǎo)組織。
二、嚴格審查、確保自查質(zhì)量
按照自查活動安排,我局于5月15日至5月22日對私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象進行了為期一周的`自查工作,此次檢查范圍全面、深入,按照省局自查項目認真進行了檢查、對本局財務(wù)情況進行了一次全面摸底。自查過程中實事求實、不走過場、保證了自查質(zhì)量。經(jīng)過認真嚴格的自查,我局各項資金都按規(guī)定例入財務(wù)帳,無私設(shè)小金庫現(xiàn)象。各項郵政業(yè)務(wù)收入均按規(guī)定上帳,無截留業(yè)務(wù)收入;房屋出租收入由專人負責(zé)收繳上報,未挪為它用。成本費用均按實際費用上報,事實求實、不存在弄虛作假、虛報費用現(xiàn)象。
三、定期檢查、加強監(jiān)督
通過此次自查的開展,我局充分認識到加強和規(guī)范企業(yè)資金安全管理的重要性。雖然我局沒有私設(shè)小金庫現(xiàn)象,但在今后的工作中,我局仍要高度重視,加強監(jiān)督,定期開展自查活動,嚴格執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度,進一步嚴肅財務(wù)紀律、杜絕私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象,確保企業(yè)資產(chǎn)的安全完整。
小金庫自檢自查報告 篇3
“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市教育局《關(guān)于全面清理單位“小金庫”的通知》的文件精神,現(xiàn)把我學(xué)校自查自糾情況匯報如下:
一、認真學(xué)習(xí),提高認識
我學(xué)校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的`執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)區(qū)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
二、加強領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工
為了保障治理工作順利進行,學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校牽頭實施,財務(wù)等部門負責(zé)同志共同參與。
學(xué)校“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單:
組長:
副組長:
成員:
三、明確要求,重點治理
按照上級文件規(guī)定的要求,學(xué)區(qū)通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求,重點圍繞“治理內(nèi)容”中的七項表現(xiàn)開展自查活動,對20xx年以來的所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,自查結(jié)果已在全學(xué)區(qū)教職工大會上進行了通報,并予以公示。在認真自查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。
雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財務(wù)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。
四、整改建章,規(guī)范完善
我學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自檢自查報告 篇4
根據(jù)《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》文件精神,我鎮(zhèn)認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、健全組織,加強領(lǐng)導(dǎo)
為確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由我鎮(zhèn)紀檢和財務(wù)部門負責(zé)。
二、加強學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認識
根據(jù)縣紀委、縣監(jiān)察局和縣財政局的要求,我鎮(zhèn)迅速召開了專題會議,傳達學(xué)習(xí)了《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》,鎮(zhèn)黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求全體干部職工認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》的`要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我鎮(zhèn)財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3、清查結(jié)果在鎮(zhèn)務(wù)會上進行了通報。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。
雖然我鎮(zhèn)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我鎮(zhèn)將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫自檢自查報告 篇5
為深入開展黨的群眾路線教育實踐活動,狠抓“四風(fēng)”突出問題專項整治,進一步鞏固和深化“小金庫”專項治理成果,根據(jù)舞鋼市教育局《舞鋼市教育系統(tǒng)“小金庫”專項清理整治工作實施方案》舞教字〔20xx〕80號的工作要求,我鎮(zhèn)教育系統(tǒng)結(jié)合自身工作實際,深入細致地組織開展自查自糾,F(xiàn)將自查自糾的情況匯報如下:
一、自查中存在的問題
1、對上級撥付學(xué)校的經(jīng)費在使用上監(jiān)管不嚴;
2、存在小金庫的現(xiàn)象,尤其是部分小學(xué)設(shè)置的學(xué)前班,沒有嚴格按照收支兩條線操作,存在坐收坐支的現(xiàn)象。
3、部分學(xué)校的食堂收入及其它收入,沒有及時納入預(yù)算外上交。
4、票據(jù)管理不夠規(guī)范。主要表現(xiàn)在:個別學(xué)校先開支,后補票;報賬員不報賬,校長親自報賬,收支不規(guī)范;票據(jù)無經(jīng)手人簽字等不規(guī)范支出現(xiàn)象較多。
5、教育經(jīng)費開支不合理。按政策規(guī)定,中小學(xué)的公用經(jīng)費主要是用于學(xué)校的小型維持,學(xué)校日常辦公用品,校園文化建設(shè)等。而現(xiàn)在一些學(xué)校將部分經(jīng)費用于發(fā)放教師質(zhì)量獎懲、課時津貼等;還有預(yù)算不合理、不科學(xué)、不規(guī)范,不細化,致使支出隨意性較強。
6、自查的具體情況:自查發(fā)現(xiàn)小金庫個數(shù)21個;自查發(fā)現(xiàn)小金庫賬戶個數(shù)21個;20xx年至今我鎮(zhèn)共存在小金庫資金來源合計1240611.42元,其中保育費未及時上交1189230.00元;食堂盈利及其它513851.42元。
20xx年至今小金庫資金支出合計:753656.37元.小金庫主要表現(xiàn)形式主要為經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬戶核算和保育費未及時上交。
二、問題的存在原因
1、對小金庫的治理工作重視不夠,對其危害認識不足,導(dǎo)致對此項工作疏于管理。隨著教育投入的不斷加大,錢難管、難用這是核心的首要問題。要管好錢、用好錢,必須加強財務(wù)管理,要引起足夠的重視。
2、對經(jīng)費監(jiān)管力度不強。中心校如何將撥付的.款項監(jiān)管到位,如何監(jiān)管轄區(qū)所有學(xué)校,這是中心校必須而且迫切思考的一個問題,只有監(jiān)管到位了,約束到位了,經(jīng)費管理就安全了,效益也有保障。
3、小學(xué)設(shè)置的學(xué)前班收入,由于任課教師全部是聘任的代課教師,代課費需及時發(fā)放。但資金上交后往往不能及時撥付,造成學(xué)校拖欠代課教師代課費的現(xiàn)象,嚴重影響了代課教師的工作積極性,同時也一定程度上干擾了正常的教學(xué)。所以導(dǎo)致部分小學(xué)經(jīng)費收入上交不及時或干脆不上交的現(xiàn)象,對此,中心校也往往聽之任之。
4、部分小學(xué)學(xué)校食堂的收入,本身就餐人數(shù)少,收入寥寥,還需滿足食堂正常的維修和物品采購,所以存在坐收坐支的現(xiàn)象。
三、解決辦法
1、加強財務(wù)開支制度的學(xué)習(xí),嚴格經(jīng)費管理,尤其是對“小金庫”治理工作要高度認識,不折不扣按制度落實。
2、要不斷強化校長及財務(wù)人員的法制觀念,嚴格杜絕不會管,不懂規(guī)則,不會理財?shù)默F(xiàn)象,要建立一套程序和制度來約束。
3、要不斷健全學(xué)校財務(wù)管理制度。制度是為了保安全、保規(guī)范,制度健全了就見成效,如果制度不健全,就會造成經(jīng)費管理無“法”可依,就會使職、權(quán)、利、責(zé)和風(fēng)險的關(guān)系模糊。
4、學(xué)校各項收入堅決及時上交,對需要按制度上交但急需開支的資金,各單位要積極想辦法,采取墊付的方法,盡量不拖欠,不影響正常的工作秩序。
5、截止10月15日,糾正處理小金庫個數(shù)21個,已撤銷小金庫賬戶個數(shù)21個;應(yīng)上繳財政金額1240611.42元;其中20xx年秋期應(yīng)上交671651.42元。
小金庫自檢自查報告 篇6
為認真貫徹落實通知精神,公司嚴格按照集團“小金庫”治理工作動員會議要求,結(jié)合我公司實際情況,認真進行 “小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將本階段自查自糾情況匯告如下:
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),積極動員部署
自集團下發(fā)關(guān)于《集團有限公司“小金庫專項治理實施方案”》的通知后,我公司即刻按照其相關(guān)要求,結(jié)合本公司實際工作機制,認真做好宣傳、動員和部署,成立了以公司總經(jīng)理掛帥、經(jīng)營層和各部門負責(zé)人為成員的公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(財務(wù)處),加強分工協(xié)作,落實工作責(zé)任;與此同時,通過辦公會、宣傳欄等形式加強宣傳引導(dǎo),提高干部職工對專項治理工作重要性的思想認識,鼓勵群眾監(jiān)督舉報。
二、認真開展自查自糾工作
按照專項治理方案要求,我公司對20xx年9月26日以來的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,重點圍繞“治理內(nèi)容”中的四種15項“小金庫”表現(xiàn)形式開展清查。通過清查,我公司沒有發(fā)現(xiàn)上述形式的違規(guī)違紀問題。在清查的基礎(chǔ)上,認真填報了《企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告表》。
三、提高認識,加強管理
通過此次“小金庫”的清理、檢查和治理工作,使我公司領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的.危害性,進一步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結(jié)存、庫存現(xiàn)金的及時盤存、各類收費票據(jù)、印章的登記管理、現(xiàn)金借款憑條及時報銷以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進行定期和不定期地檢查。同時,嚴格按照國家和地產(chǎn)集團各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務(wù)管理,加強財務(wù)監(jiān)督。通過這些活動,對促進我公司深化反腐倡廉、廉潔從業(yè)工作以及項目建設(shè)各項任務(wù)的實現(xiàn)將發(fā)揮積極的推動作用。
小金庫自檢自查報告 篇7
按照省財政廳《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機制的通知》(甘財辦9號)和《關(guān)于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》(甘財監(jiān)22號)文件精神,認真進行了“小金庫”自查工作,現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下:
一、高度重視,提高認識
我單位高度重視“小金庫”專項治理工作。對《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機制的通知》進行了傳達學(xué)習(xí),并認真貫徹文件精神,正確認識到開展此項活動的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我獄必須認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照方案要求,我單位重點圍繞文件要求開展清查活動,對各類賬戶進行了認真細致的清查:
1、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位基本戶統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的'“小金庫”。
2、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題。
3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購,沒有預(yù)算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。
4、我單位在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。
5、我單位按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》進行財務(wù)會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。
6、我單位按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準(zhǔn)和銷毀,沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。
7、財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
8、入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。
雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,強化流程,加強內(nèi)控機制。
小金庫自檢自查報告 篇8
根據(jù)市財政局、審計局《關(guān)于印發(fā)〈銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》(財監(jiān)[20xx]411號)精神,結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動中深化“四風(fēng)”突出問題專項整治工作要求,我局對20xx年1月—20xx年6月期間,所有專項治理內(nèi)容進行了認真自查,現(xiàn)將具體情況報告如下:
一、健全組織,加強領(lǐng)導(dǎo)
為確保專項治理工作的順利進行,我局成立了由局主要領(lǐng)導(dǎo)任組長,分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及紀檢組長任副組長的.市商務(wù)局專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由辦公室、監(jiān)察室、人教科具體負責(zé)此次專項治理工作。
二、加強學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認識
為做好深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作,8月19日,我局召開了嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作會議。局專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員,局屬各單位、各科室負責(zé)人參加了會議。會議傳達了《銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,對有關(guān)報表進行說明,朱方敏局長對專項治理工作提出了四點要求:一是要全系統(tǒng)高度重視,落實治理責(zé)任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節(jié)點有序開展好自查上報工作。四是要求局紀檢監(jiān)察室協(xié)助財務(wù)部門做好自查監(jiān)督工作。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照專項治理工作方案中專項治理內(nèi)容,我局對各類帳戶進行了認真細致的清查。
1、預(yù)算收入管理情況
我局預(yù)算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生,沒有違規(guī)轉(zhuǎn)移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。
2、預(yù)算支出管理情況
我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,無擅自設(shè)立項目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補貼問題,并按規(guī)定實行了公務(wù)卡結(jié)算。
出國經(jīng)費支出完全按照相關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn),無擅自出訪、接受企事業(yè)單位資助、向下屬單位攤派費用等問題;
我局已于20xx年按規(guī)定實行公務(wù)用車改革,因此無公車運行維護費發(fā)生。我局下屬市場網(wǎng)點建設(shè)管理辦公室為全額撥款事業(yè)單位,尚未實行車改,現(xiàn)有執(zhí)法用車2輛,分別為皖G00355、皖G17780,20xx年度共發(fā)生公車運行維護費3.27萬元,20xx年1-6月發(fā)生公車運行維護費1.21萬元。均無超標(biāo)準(zhǔn)配置公務(wù)用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車購置及運行費等問題發(fā)生。
20xx年-20xx年6月我局共發(fā)生會議費1.55萬元,所開會議均按照省商務(wù)廳要求召開,沒有在會議費中列支公務(wù)接待、旅游等費用現(xiàn)象發(fā)生。無虛報會議人數(shù)、天數(shù)、違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標(biāo)準(zhǔn)等問題存在。
3、政府采購管理情況
我局對各類辦公設(shè)備的購置,從采購預(yù)算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴格按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行,沒有違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象。
4、資產(chǎn)管理情況
我局在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用及處置上均嚴格按照相關(guān)規(guī)定,無違規(guī)問題存在。
5、財務(wù)會計管理情況
我局會計核算嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,會計人員均具備會計從業(yè)資格,無會計造假行為。
6、財政票據(jù)管理情況
我局財政票據(jù)使用及管理嚴格按照財政票據(jù)使用規(guī)定,沒有違規(guī)、違法現(xiàn)象存在。
7、設(shè)立“小金庫”情況
我局收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
8、財務(wù)領(lǐng)域“四風(fēng)”突出問題情況。
經(jīng)認真自查,我局財務(wù)領(lǐng)域無“四風(fēng)”突出問題存在。
通過這次專項治理自查自糾,我局進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高。
小金庫自檢自查報告 篇9
根據(jù)河北省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于切實做好“小金庫”治理工作的通知》(冀辦〔XXXX〕20號)和滄州市四局委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(滄紀發(fā)〔XXXX〕5號),以及河間市四局委《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(河紀發(fā)〔XXXX〕1號)通知精神,我校認真學(xué)習(xí),積極開展這次自查活動,治理“小金庫”是加強廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督的一項重要措施。為認真貫徹落實河間市教育局的通知精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
一、認真組織學(xué)習(xí),高度認識此次自查工作。
我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)教育部、財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見,河北省教育廳、財政廳相關(guān)文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的實施方案。同時集中組織教職工傳達這次自查活動精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。6月24日,我校教職工認真學(xué)習(xí)了河間市教育局文件,并按文件要求組織實施,進行自查。
二、成立治理小組,對自查工作嚴肅負責(zé)。
為了保障治理工作順利進行,6月15日學(xué)校成立 “小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學(xué)校校委會牽頭實施,學(xué)校各級負責(zé)同志共同參與。
學(xué)!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單:
組 長:
副組長:
成 員:
舉報電話:
三、明確自查工作內(nèi)容,做到從程序到結(jié)果的公開透明。
6月24日—30日,我校認真開展規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟活動秩序,清理“小金庫”的工作,學(xué)校高度重視這項工作,按照要求認真開展自查, 6月30日自查結(jié)束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經(jīng)費使用。認真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關(guān)規(guī)定,合理使用經(jīng)費,沒有“小金庫”現(xiàn)象。我校鄭重承諾:我校未有私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象,我們愿意承擔(dān)因未能如實提供情況及未能執(zhí)行國家、學(xué)校財經(jīng)方面有關(guān)規(guī)定而產(chǎn)生的后果和相應(yīng)責(zé)任。
我校此次專項治理重點是XX年年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額。我校根據(jù)《實施方案》專項治理內(nèi)容中七個項目的深入自查,三年來,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)以及省市相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費項目和標(biāo)準(zhǔn)嚴格執(zhí)行國家和省級財政部門規(guī)定,教育收費上,按“一費制”相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)向?qū)W生收取作業(yè)本費外,沒有收取其他任何費用。
學(xué)校各項支出自查中,領(lǐng)導(dǎo)小組對XX年年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入支出涉及的各類帳戶、票據(jù)進行了認真細致的'自查,學(xué)校購置的教學(xué)設(shè)備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府采購條件并嚴格執(zhí)行了政府采購。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工會議上進行了通報,并在校公開欄予以公示。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了學(xué)校財務(wù)紀律,加強了法制教育,強化了學(xué)校財務(wù)管理,確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀行為。
四、規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理,加強監(jiān)督和民主。
校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治的力度。對違規(guī)使用學(xué)校教育經(jīng)費、違規(guī)向?qū)W生亂收費,私設(shè)小金庫的行為進行嚴查嚴控,按照“誰管理、誰負責(zé)”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,加強財務(wù)工作的監(jiān)督力度,發(fā)揚民主,保障學(xué)校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。
小金庫自檢自查報告 篇10
為認真貫徹落實縣紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關(guān)于在全縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(x紀發(fā)〔20xx〕7號)文件精神,我鎮(zhèn)開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結(jié)如下。
一、我鎮(zhèn)自查自糾的范圍和內(nèi)容
。ㄒ唬⿲m椫卫矸秶N益(zhèn)此次專項治理范圍是鎮(zhèn)機關(guān)和部門單位,部門單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。
。ǘ⿲m椫卫韮(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應(yīng)追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”;以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
二、我鎮(zhèn)自查自糾的`方法和步驟
。ㄒ唬﹦訂T部署(文件下發(fā)之日起至20xx年6月30日)。我鎮(zhèn)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機構(gòu),制定了工作方案,召開了相關(guān)會議進行動員部署。把專項治理工作擺上了重要議事日程,加強領(lǐng)導(dǎo),健全機制,深入做好了思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署等工作。并且支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
。ǘ┳圆樽约m(截至20xx年7月4日)。按照通知要求,認真組織了自查。自查自糾工作結(jié)束后,各部門單位將自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送鎮(zhèn)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
三、我鎮(zhèn)自查自糾的做法
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。鎮(zhèn)成立了治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由黨委書記陳衛(wèi)東任組長,徐忠樂、嚴定維任副組長,領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
。ǘ┳龊眯麄靼l(fā)動。充分利用了各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳了治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
。ㄈ┞鋵嵟e報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、舉報信箱。認真做好了舉報的受理工作,建立了舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責(zé),做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行了信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權(quán)益,對打擊報復(fù)舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
四、自查自糾的結(jié)果
。ㄒ唬┌凑沼嘘P(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我真財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
。ǘ┳詥挝怀闪⒁詠恚瑖栏癜凑肇攧(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記;設(shè)立專(兼)職人員負責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
。ㄋ模┌凑肇斦兄Ц兑,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我鎮(zhèn)認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自檢自查報告 篇11
根據(jù)《瓊海市教育局轉(zhuǎn)發(fā)瓊海市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案的通知》(海教辦[2014]20號)文件精神,我校深入開展了治理“小金庫”工作和自糾復(fù)查,現(xiàn)將自查工作情況匯報如下:
一、認真學(xué)習(xí),提高認識。
治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。我校結(jié)合中央八項規(guī)定問題專項工作,把“小金庫”治理工作“回頭看”納入深入貫徹落實中央八項規(guī)定和省市委二十條規(guī)定整改工作的重要內(nèi)容,并將此項工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
二、加強領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工。
為了保障治理工作順利進行,學(xué)校早在今年七月份已成立“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔尚<夘I(lǐng)導(dǎo)牽頭實施,后勤、財務(wù)、工會等部門負責(zé)同志共同參與。學(xué)!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單:
組長:
副組長:
成員:
舉報電話:
三、明確要求,重點治理。
按照上級文件規(guī)定的'要求,學(xué)校通過資料分析、報表審核、現(xiàn)場核查等方式全面深入“回頭”自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未有侵占、截留、違紀行為,沒有單獨賬戶,未設(shè)有任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求,重點圍繞治理內(nèi)容要求開展自查活動,對所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)違紀問題,自查結(jié)果已在全校教職工大會上進行了通報,并予以公示。
四、整改建章,規(guī)范完善。
我校決定在此次自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自檢自查報告 篇12
為貫徹落實中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀委、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求,認真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作,F(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)匯報如下:
一、加強領(lǐng)導(dǎo),認真部署
自市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[XX]20號)下發(fā)之日起,我辦即刻按照其相關(guān)要求,結(jié)合本部門實際建立工作機制,并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(在財務(wù)處),下發(fā)了《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作實施方案》(成防辦黨[XX號]),確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。
二、全面開展自查自糾不走過場,不留死角
按照成紀發(fā)[XX]16號的要求,成都市人防辦機關(guān)和所屬7個事業(yè)單位,截止XX年6月19日,全部進行了“小金庫”的自查自糾工作,自查面達到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位,領(lǐng)導(dǎo)高度重視該項工作,并積極認真地按照成防辦黨[XX]32號的要求,即時動員、布置,安排和開展銀行賬戶、庫存現(xiàn)金的治理清查工作。皆未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的情況。各單位負責(zé)人都本著對自查自糾情況負完全責(zé)任的態(tài)度,簽訂了《自查責(zé)任承諾書》,并按時報送了自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。
三、提高認識,加強管理
通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的'危害性,并逐步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結(jié)存情況;庫存現(xiàn)金的及時盤存情況;各類收費票據(jù)、印章的登記管理情況;現(xiàn)金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經(jīng)驗制定了《成都市人民防空辦公室內(nèi)部會計控制制度》和《成都市人防辦機關(guān)包干經(jīng)費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設(shè)。同時,嚴格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務(wù)管理,加強財務(wù)監(jiān)督。
小金庫自檢自查報告 篇13
為深入貫徹落實《xx深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)2014156號),糧食局成立了“小金庫”專項治理工作小組和“三公”經(jīng)費專項自查工作小組。由單位負責(zé)人任組長,相關(guān)科室負責(zé)人任小組成員,具體工作由財務(wù)部門牽頭,會同辦公室認真扎實開展“小金庫”專項治理工作和“三公”經(jīng)費專項自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報如下。
一、小金庫方面。
經(jīng)查我單位沒有單獨賬戶,沒有設(shè)賬外賬和任何形式的“小金庫”的行為,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行。
二、因公出國(境)方面。
部門預(yù)算中我局未安排因公出國(境)經(jīng)費,不存在出國(境)考察或者培訓(xùn),無超預(yù)算或者無預(yù)算出國(境)考察或培訓(xùn),無接受或變相接受企事業(yè)單位資助、攤派和轉(zhuǎn)嫁費用等行為,無核銷與公務(wù)活動無關(guān)的開支和計劃外發(fā)生的費用及虛假單據(jù),不存在用公款報銷違反規(guī)定持因私證件出國(境)的費用。
三、公務(wù)用車購置及運行費用方面。
我局有公務(wù)用車編制1輛,但實際沒有配備公務(wù)用車,運行費用2013年預(yù)算4萬元,實際開支2.95萬元;2014年預(yù)算3萬元,6月止實際開支0.43萬元。車輛來源主要是借用下屬單位車輛和租用社會車輛,不存在公務(wù)用車超編現(xiàn)象。
四、公務(wù)接待經(jīng)費方面。
我局2013年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算12.5萬元實際開支9.57萬元(其中含支付2012年接待費用4萬元);2014年預(yù)算10萬元,至6月止實際支出為0.55萬元。正常公用經(jīng)費中的.公務(wù)接待費沒有超標(biāo)準(zhǔn)列支,我局沒有以會議費、培訓(xùn)費等名義從專項經(jīng)費中列支公務(wù)接待費。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象有:2013年8月份以前發(fā)生超標(biāo)準(zhǔn)列支公務(wù)招待費3.9萬元,2013年12月現(xiàn)金支付超標(biāo)準(zhǔn)招待費1130元,系考察硒米地理標(biāo)志縣外就就餐,其他相關(guān)費用未超標(biāo)準(zhǔn)列支。我局未向下屬單位轉(zhuǎn)移、攤派支付“三公”經(jīng)費。
“小金庫”和“三公”經(jīng)費自查是加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。通過“小金庫”和“三公”經(jīng)費自查工作開展,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步建立健全有效控制“三公”經(jīng)費增長的長效機制,積極落實中央和省委、省政府、縣政府要求,壓縮公用經(jīng)費支出,嚴格執(zhí)行各項費用支出審批制度,做到自查工作不留死角,提高財務(wù)管理工作水平。
小金庫自檢自查報告 篇14
按照葉集試驗區(qū)工委辦公室《關(guān)于做好全區(qū)2013年“小金庫”治理工作的通知》(葉黨辦〔2013〕31號)文件精神,我局認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、健全組織,加強領(lǐng)導(dǎo)
為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應(yīng)生、徐懷遠和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由辦公室和財務(wù)部門負責(zé)。
二、加強學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認識
全區(qū)“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學(xué)習(xí)了試驗區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關(guān)于做好全區(qū)2013年“小金庫”治理工作的'通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照試驗區(qū)工委辦公室《關(guān)于做好全區(qū)2013年“小金庫”治理工作的通知》的要求,重點圍繞;五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1 、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2 、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3 、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4 、清查結(jié)果在局務(wù)會上進行了通報。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫自檢自查報告 篇15
分局用心貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神,根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案>通知》文件規(guī)定。認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了分局財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。
一、自查自糾組織實施狀況
設(shè)立了小金庫”專項治理工作辦公室,分局專門成立了以局一把手為組長的小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由會統(tǒng)科具體負責(zé)此次專項治理工作。傳達《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件,規(guī)定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的.時光,要求正確認識開展此項工作的重大好處,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,要按“小金庫”專項治理工作要求用心認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”狀況
并未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等狀況。此次“小金庫”專項治理工作中。
三、建立防范“小金庫”問題
長效機制措xx提高了全局工作人員對“小金庫”存在危害性和嚴重性的認識,通過此次自查自糾工作。進一步加強了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。今后的工作中,分局將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
全面治理
一從源頭抓起。
鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費,從源頭抓起。單位將根據(jù)實際狀況,出臺一些貼合實際的政策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對發(fā)票管理的檢查,防止“白條”收入不入賬構(gòu)成“小金庫”。
二加強資產(chǎn)管理
加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,首先。對公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
三加強對財務(wù)人員管理
消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量,強化會計職能。使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
四加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
尤其是健全財務(wù)制度,建立健全內(nèi)部規(guī)章制度。完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》有關(guān)規(guī)定,一個單位只允許設(shè)立一個賬戶,并按月?lián)䦟嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、自查自糾報表重要事項說明
未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等狀況,此次“小金庫”專項治理工作中。因此,沒有重要事項說明。
小金庫自檢自查報告 篇16
按照市紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關(guān)于印發(fā)的通知》(xx紀字xxxx號)要求,我局結(jié)合實際情況,開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結(jié)如下。
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容
局機關(guān)4個科室和五個直屬事業(yè)單位為此次自查范圍,其中局機關(guān)為重點自查對象。
自查內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)。重點是xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。
二、自查自糾的主要做法
1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室作為日常工作機構(gòu),主要負責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
2、研究制定并部署實施專項治理方案。根據(jù)有關(guān)文件精神,制定了《xx市水務(wù)局“小金庫”專項治理工作實施方案》。召開局各科室和直屬事業(yè)單位負責(zé)人會議,部署“小金庫”專項治理工作,要求各科室和單位負責(zé)人必須親自抓,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗。
3、做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,加強信息溝通,促進工作深入開展。
4、落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權(quán)益。
三、自查自糾的`結(jié)果
1、按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
3、財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查自糾,我局認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自檢自查報告 篇17
按照《中共中央辦公廳公國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定報告》(中辦{20XX}9號)和《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)[20XX]18號)文件精神和工作要求,為進一步加強財務(wù)管理,嚴肅紀律,我局認真扎實地開展了“小金庫”專項治理工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格,F(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:
一、提高思想認識,迅速貫徹落實
我局領(lǐng)導(dǎo)對這次專項治理工作高度重視,及時召集局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各股室負責(zé)人以及財務(wù)管理人員等,召開專題會議,學(xué)習(xí)傳達有關(guān)文件要求,認真學(xué)習(xí)了專項治理的范圍和內(nèi)容、方法和步驟、政策規(guī)定等,充分進行宣傳發(fā)動,統(tǒng)一思想,提高認識。局領(lǐng)導(dǎo)要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求認真對待專項治理工作,對照文件要求認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
二、加強組織領(lǐng)導(dǎo),制定工作方案
為確保專項治理工作順利進行,我局成立了由局長任組長,分管副局長任副組長,成立招商局專項治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,安監(jiān)局長胡生華負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全局“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,從局辦公室和財務(wù)抽調(diào)專門工作人員,具體負責(zé)實施“小金庫”專項治理工作,以及日常組織協(xié)調(diào)。并制定了《招商局治理“小金庫”專項工作實施方案》,明確了治理時間、內(nèi)容、方法、措施和舉報制度,明確了責(zé)任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的深入有效開展。
三、認真自查自糾,實施長效監(jiān)督
按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》(中辦{20XX}9號)要求我局認真開展自查自糾,對各類帳戶、帳據(jù)進行了全面細致的清查。
一是預(yù)算收入、支出支管理情況。我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定,未違規(guī)收費、罰款及攤派等,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二是我局自20XX年成立以來,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財政撥款收入、日;ㄙM支出全部納入開發(fā)區(qū)財政局法定帳目統(tǒng)一核算,從無設(shè)置帳外帳,或存在以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律行為。未侵占、截留國家和單位收入,從未單獨設(shè)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
三是政府采購管理情況。我局嚴格按照政府采購管理要求,執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),嚴格遵循政府采購要求,從無“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題出現(xiàn)。
四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴格資產(chǎn)配置、使用、處置,從未擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié),嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn),資產(chǎn)配置與履行職責(zé)適應(yīng),不存在奢侈浪費等問題。
五是財務(wù)會計管理情況。我局嚴格按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》管理,我局設(shè)置會計賬簿,會計憑證、財務(wù)會計報告和其他會計資料完整真實,會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定,我局二名財務(wù)人員目前都無從業(yè)資格證在學(xué)習(xí)考證中。
六是財政票據(jù)管理情況。因我局沒有相關(guān)的`收費項目不存在財政票據(jù)印制、非法印制票據(jù),轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù),或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。
七是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我局按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。通過自查自糾,我局認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有“小金庫”,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象。通過這次開展“小金庫“專項治理,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將在此次專項治理工作的基礎(chǔ)上,進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭財務(wù)管理工作水平。
小金庫自檢自查報告 篇18
根據(jù)彭州市市委辦公室《關(guān)于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20XX〕53號》文件要求,我局認真開展了對“小金庫”的專項治理工作,F(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、加強組織,認真領(lǐng)導(dǎo)
。ㄒ唬6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責(zé)人和財務(wù)等相關(guān)人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的.問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。
。ǘ┏闪⒘伺碇菔协h(huán)保局“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組:組長:柯以農(nóng);副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負責(zé)人、財務(wù)人員。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制
按照清理范圍要求,對2007年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責(zé)人鑒定《自查責(zé)任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
【小金庫自檢自查報告】相關(guān)文章:
小金庫自檢自查報告02-06
小金庫自檢自查報告(12篇)03-25
小金庫自檢自查報告(精選16篇)01-11
小金庫自檢自查報告10篇03-25
小金庫自檢自查報告(10篇)03-25
小金庫自檢自查報告6篇02-21
小金庫自檢自查報告匯編10篇03-25
“小金庫”自查報告03-17
小金庫的自查報告01-10