精品国产一级毛片大全,毛片一级在线,毛片免费观看的视频在线,午夜毛片福利

我要投稿 投訴建議

小金庫自查報告

時間:2023-02-28 14:26:17 其他報告 我要投稿

小金庫自查報告(合集15篇)

  在學(xué)習(xí)、工作生活中,報告的用途越來越大,不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?以下是小編整理的小金庫自查報告,希望對大家有所幫助。

小金庫自查報告(合集15篇)

小金庫自查報告1

  根據(jù)靖紀(jì)發(fā)〔20xx〕11號文件要求,鋪口鄉(xiāng)對至1至9月的“三公”經(jīng)費支出情況進行自查,現(xiàn)將具體情況匯報如下:

  1、公務(wù)接待費用。我鄉(xiāng)公務(wù)接待費為25.62萬元,公務(wù)接待費為17.65萬元,1至9月公務(wù)接待費為12.32萬元。經(jīng)查,我鄉(xiāng)公務(wù)接待費用逐年遞減,不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂、健身等情況。

  2、公車購置及運行費用。我鄉(xiāng)共有公車三輛,車輛購置及運行費用為14.67萬元;沒有購置公車,公車運行費用11.67萬元;1至9月公車運行費用為11.58萬元;受物價上漲因素影響,我鄉(xiāng)公車修理費用、油價隨之上漲,但我鄉(xiāng)采取了嚴(yán)格公車管理措施。經(jīng)查,在公車管理及專項治理中,如實登記上報公務(wù)車輛情況;節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛封存?zhèn)浒钢贫?不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為;不存在公車入私戶行為;不少班子成員和機關(guān)同志開私車辦公事,自己掏錢加油。

  3、公費考察學(xué)習(xí)費用。經(jīng)查,我鄉(xiāng)不存在公費出國考察學(xué)習(xí)情況;國內(nèi)公費考察學(xué)習(xí)費用嚴(yán)格執(zhí)行上級紀(jì)委的'相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制,1至9月無公費考察學(xué)習(xí)費用。

  4、“小金庫”自查自糾。經(jīng)查,我鄉(xiāng)不存在“小金庫”。

  根據(jù)自查結(jié)果,我鄉(xiāng)從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,認(rèn)真遵照執(zhí)行中央、省、市縣的有關(guān)要求,制訂了以下十項措施:

  一是提高工作效能。增強行政成本意識,努力提高執(zhí)行力,超前謀劃,按時保質(zhì)完成各項工作任務(wù)。

  二是加強對會議經(jīng)費的管理?刂茣h時間、會議規(guī)模,盡量利用機關(guān)會議室,能夠簡化會議形式的一定要簡化。

  三是加強對考察及差旅費的管理?刂瞥鍪、縣參加會議、考察的人數(shù),不安排公務(wù)考察活動。

  四是加強對公務(wù)車輛的管理。規(guī)范和控制公務(wù)用車修理、用油等行為;最大限度提高單車使用效率。

  五是加強用電管理。對空調(diào)、照明等進行統(tǒng)一管理,提倡節(jié)約用電。

  六是全力推行無紙化辦公,減少紙張使用。

  七是控制公務(wù)接待費用。搞好“廉政食堂”,嚴(yán)格“三單”制度,控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

  八是規(guī)范激勵工作。建立獎懲機制,獎勵與工作業(yè)績掛鉤,以精神鼓勵為主。

  九是規(guī)范辦公用品管理。辦公用品采購實行定點采購。

  十是規(guī)范財務(wù)管理。公務(wù)費用支出實行計劃管理,規(guī)范批報手續(xù),實行“一支筆”審批和財務(wù)公開制度。

小金庫自查報告2

  根據(jù)xx財監(jiān)督【20xx】1號文件通知要求,為貫徹落實中央“八項”規(guī)定和“小金庫”專項治理自查自糾工作,經(jīng)研究,結(jié)合我鎮(zhèn)實際,迅速開展了自查自糾活動,現(xiàn)就自查的有關(guān)情況報告如下:

  一、提高思想認(rèn)識,堅決糾正“四風(fēng)”。

  xx鎮(zhèn)繼續(xù)組織黨員領(lǐng)導(dǎo)干部深入學(xué)習(xí)中央“八項”規(guī)定精神和區(qū)委區(qū)政府有關(guān)改進作風(fēng)、厲行節(jié)約的規(guī)定,深刻認(rèn)識貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神、反對“四風(fēng)”的重要性和緊迫性,堅定長期作戰(zhàn)的信心和決心,克服慣性思維、僥幸心理,堅決糾正“四風(fēng)”。

  二、強化“兩個責(zé)任”,推動工作落實。

  我鎮(zhèn)把貫徹落實中央“八項”規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和清理“小金庫”工作作為當(dāng)前和今后長期的重要政治任務(wù)來抓,切實擔(dān)負(fù)好黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任,加強統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),建立健全反腐領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制。

  三、加強工作監(jiān)督,實施長效監(jiān)督

  重點圍繞“清理內(nèi)容”開展清查活動,對各類帳戶、票據(jù)進行認(rèn)真細(xì)致的清查,均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的.“小金庫”。各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄,F(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  四、開展自查自糾,整改存在問題。

  經(jīng)我鎮(zhèn)再次進行自查自糾,深入查找貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神和“小金庫”專項治理工作等方面存在的問題和不足。經(jīng)自查,結(jié)果如下:

  1、本單位無違規(guī)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉(zhuǎn)移預(yù)算收入、罰沒收入、行政事業(yè)收費、政府性基金、國有資產(chǎn)收益和處置等非稅收入情況。

  2、本單位不存在超預(yù)算無預(yù)算安排支出,不存在出國出境情況,不存在公務(wù)車購置及運行費用,不存在發(fā)放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓(xùn),不存在違規(guī)擴大開支范圍、擅自提高開支標(biāo)準(zhǔn)等情況。

  3、本單位不存在違規(guī)采購資產(chǎn)、無預(yù)算及超預(yù)算采購資產(chǎn)情況。

  4、本單位均嚴(yán)格按照國有資產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)進行資產(chǎn)配置、使用、處置,無違規(guī)情況。

  5、本單位不存在未設(shè)置會計賬簿,所有財務(wù)資料完整,符合會計法律法規(guī),從事會計工作人員均具備從業(yè)資格。

  6、本單位不存在非法印制票據(jù),不存在轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)情況。

  7、本單位無違反法律及其他有關(guān)規(guī)定設(shè)立“小金庫”情況。

小金庫自查報告3

  根據(jù)《中山市衛(wèi)生系統(tǒng)開展“小金庫”專項治理工作的.實施方案》文件要求,我院認(rèn)真開展自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、我院是一家二級甲等的非營利性醫(yī)療機構(gòu),由黃圃鎮(zhèn)政府主辦,能嚴(yán)格按照國家和衛(wèi)生局制定的《醫(yī)院財務(wù)管理制度》進行財務(wù)管理活動,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),我院共開設(shè)銀行帳戶3個,分別在中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行,其中中國建設(shè)銀行黃圃支行開設(shè)的為基本帳戶,其他兩個為一般帳戶。

  二、我院業(yè)務(wù)收費處除本院總部外,另有永平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和新糖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站兩個收費處。我院每天的現(xiàn)金收入由保安服務(wù)公司押送到銀行,出納員每天都與收費員對數(shù)、對賬,做到賬款一致。

  三、我院資產(chǎn)管理制度完善;設(shè)有專人管理有價票據(jù)和收費收據(jù);藥品購銷均按照衛(wèi)生局要求實行網(wǎng)上采購,驗收合格后能按時匯款。

  四、我院無設(shè)立賬外賬,醫(yī)院及科室無設(shè)備“小金庫”。

  中山市黃圃人民醫(yī)院

  20xx年x月x日

小金庫自查報告4

  全市清理銀行賬戶和“小金庫”及非稅收入工作會議后,市清理檢查辦公室加強領(lǐng)導(dǎo),加大宣傳力度,扎實開展工作。各縣區(qū)、市直各單位領(lǐng)導(dǎo)重視、認(rèn)真組織、嚴(yán)格按照文件要求,及時召開本部門、本單位清理工作會議,學(xué)習(xí)傳達文件精神,對自查工作進行了布置,自查階段取得必須成效,F(xiàn)將自查狀況匯報如下:

  一、認(rèn)真開展自查上報工作

  市清查辦公室按照市清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求,建立工作制度,明確分工,各負(fù)其責(zé),加強督導(dǎo),扎實開展工作。

  一是加強宣傳。對工作進展?fàn)顩r及時進行報道,發(fā)了3期簡報,在《xx日報》發(fā)表4篇文章,在xx電視一臺、三臺,xx日報第一版分別公布了【清理銀行賬戶和“小金庫”及規(guī)范非稅收入】舉報電話,使單位清楚、群眾了解,讓社會公開監(jiān)督。現(xiàn)已接到舉報電話4起,對2起及時進行了處理,2起在處理過程中。宣傳了清查政策,營造了清查氣氛,促進了工作開展。

  二是嚴(yán)格要求。為了進一步做好自查階段工作,要求各單位及時召開所屬二級機構(gòu)負(fù)責(zé)人會議,要求每個單位要本著對工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,一把手負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,組織人員,周密安排,精心部署,認(rèn)真貫徹會議精神,嚴(yán)格按照清理工作要求,對本單位的狀況認(rèn)真清理,如實申報,絕不能走過場。

  三是認(rèn)真審核。對各單位申報狀況,依據(jù)政策法規(guī)和清理要求,逐單位、逐項目、逐數(shù)據(jù)進行認(rèn)真全面核實把關(guān),對上報項目不全、數(shù)字不清的,要求重新填報,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費、超限運輸收費,經(jīng)我們講政策,已及時上交財政專戶。

  四是強化督導(dǎo)。督導(dǎo)各單位按要求按時上報,清理辦公室根據(jù)各單位上報狀況,與16家所屬較多二級機構(gòu)的大單位財務(wù)科長進行了談話,要求其進一步自查自糾,徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫”及非稅收入狀況,防止漏報、瞞報,確保自查階段取得實效。并對各縣區(qū)進展?fàn)顩r進行督導(dǎo)。沈丘、扶溝、太康等縣認(rèn)真貫徹全市清理工作會議精神,行動迅速,及時開展工作,沈丘縣的做法在《xx日報》進行了發(fā)表。

  二、自查工作初見成效

  市直各單位按照通知要求,明確專人負(fù)責(zé),對本單位設(shè)立的賬戶、賬戶余額和非稅收入進行認(rèn)真清理,如實填報。大多數(shù)單位經(jīng)一把手簽字、單位簽章后按時上報,個別單位沒按時上報自查狀況。

  1、銀行賬戶、“小金庫”申報狀況:

  截止6月16日,市直各單位共上報銀行賬戶339個,上報解凍帳戶申請122個,經(jīng)審批,現(xiàn)已解凍104個。沒有一個單位自報“小金庫”。

  2、非稅收入申報狀況:

  截止6月16日,上報自查報表的有75個一級機構(gòu)、182個二級單位,還有6個一級機構(gòu)及部分二級機構(gòu)未上報。

  20xx年市本級非稅收入自查上報納入財政管理xxxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。20xx年1-4月份納入財政管理xxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。xx年1月—xx年4月份,未納入財政管理xxxx萬元。據(jù)了解,仍有個別單位的一些收入沒有上報,需要進一步檢查。

  20xx年未納入財政管理的主要有:

  三、存在問題

  一是個別單位重視不夠,不按時上報;沒上報單位有:政法委、市直機關(guān)工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無委會。

  二是有的部門沒有及時召開會議,工作進度慢;三是有漏報、瞞報、不如實上報現(xiàn)象。

  四、下步打算

  (一)對沒有上報的單位,查明原因,做到不漏一個單位。推薦首先檢查不按時上報自查報表的'單位。

  (二)進一步做好縣市區(qū)的督導(dǎo)檢查工作。

  (三)進一步做好宣傳工作,及時通報檢查進展?fàn)顩r,及時宣傳縣市區(qū)和單位好的經(jīng)驗做法。

  (四)進行全面檢查。現(xiàn)已抽調(diào)紀(jì)檢監(jiān)察、財政、審計、人行業(yè)務(wù)骨干組成4個檢查組,明確檢查范圍和資料,分配工作任務(wù),嚴(yán)肅工作紀(jì)律,嚴(yán)格檢查程序,對每個單位的賬務(wù)進行深入細(xì)致檢查。

小金庫自查報告5

  為嚴(yán)肅財政管理紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)察教字(20xx)86號文件精神,我校結(jié)合實際認(rèn)真開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴(yán)格的自查和清查,切實將清理工作擺上重要位置。

  一、根據(jù)文件精神,我校迅速召開了校委會,全體教職工會,傳達和落實了文件精神,明確清理檢查“小金庫”是否深入貫徹落實了黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并認(rèn)真開展清理”小金庫”工作,成立了由校長率頭,財務(wù)人員負(fù)責(zé),書記監(jiān)督的清理工作小組,認(rèn)真扎實地開展了清理工作。

  二、按照“關(guān)于開展清理”“小金庫”專項檢查的實施方案“的`要求,通過深入自查,我校財務(wù)管理勻按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)行,對收入,支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占,載留國家和單位收入,沒有單獨沒立帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫’.

  三、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理內(nèi)容’中的各項指標(biāo)開展清理活動,對20xx年1月1日以來的所有收入及各類帳戶,帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的清查,通過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,清查結(jié)果已在校全體干部上進行了通報。在認(rèn)真清理清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報了相關(guān)表格。

  雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)規(guī)律,加強了法制教育,強化了財政,財務(wù)管理,確保了各項收入的入賬,確保了資金合理使用。我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防止腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告6

  按照《咸陽市地方稅務(wù)局關(guān)于繼續(xù)做好202x年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔202x〕105號)的要求,我局召開專題會議,及時安排部署,現(xiàn)就在我局開展202x年“小金庫”專項治理工作情況總結(jié)報告如下:

  一、高度重視、明確方案

  為了認(rèn)真做好本次自查,局黨組高度重視,及時召開了會議進行了安排部署,成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔(dān)任組長,紀(jì)檢組長賈豐源同志擔(dān)任副組長,計財、紀(jì)檢監(jiān)察、政工各股室負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員的專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,同時,積極出臺我局的專項治理工作實施方案,明確了具體內(nèi)容,確定自查范圍和重點,對我局“小金庫”的情況進行了全方位的詳查。

  二、自查情況匯總

  這次自查工作的`重點是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局202x年1-6月份財經(jīng)紀(jì)律情況進行了檢查,通過對各基層單位及股室的自查和檢查,經(jīng)查我局日常工作中嚴(yán)格按程序辦理,無違反財務(wù)制度及財經(jīng)紀(jì)律情況。

  1、無違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”。我局收費項目為發(fā)票工本費收入,均按上級規(guī)定收取入賬并上繳市局,各類稅收罰款均按規(guī)定及時上繳入庫;

  2、未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”。我局所有固定資產(chǎn)均納入縣局統(tǒng)一管理,統(tǒng)一核算;

  3、無以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;

  4、無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;

  5、無以等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;

  6、我局各單位均為報賬制,不存在上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。

  此次自查,我局雖然沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象,但同時也給我們敲響了警鐘,督促我們在以后的各項工作中嚴(yán)格要求,完善財務(wù)管理制度,防止此類現(xiàn)象的發(fā)生,促進我局財務(wù)管理工作健康有序發(fā)展。

小金庫自查報告7

  按照大城縣政府、教育局開展“小金庫”專項治理工作會議精神,我校認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:

  一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次專項治理工作順利進行,我校成立了由校長顏平香任組長、副校長徐光輝任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由徐光輝具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

  二、提高認(rèn)識,加強宣傳

  全縣“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學(xué)習(xí)有關(guān)會議精神,正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的.問題。

  三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。

  我校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由白永明具體負(fù)責(zé),確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

  四、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照上級的要求,我校重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標(biāo)開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

  1、我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  2、我校財務(wù)部門,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

  3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。

  4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐收坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告8

  根據(jù)彭州市市委辦公室《關(guān)于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求,我局認(rèn)真開展了對“小金庫”的'專項治理工作,F(xiàn)將具體情況匯報如下:

  一、加強組織,認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)

 。ㄒ唬6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負(fù)責(zé)人和財務(wù)等相關(guān)人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認(rèn)真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,認(rèn)真扎實地開展清理工作。

 。ǘ┏闪⒘伺碇菔协h(huán)保局“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組:組長:柯以農(nóng);副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員。

  二、認(rèn)真自查自糾,建立監(jiān)督機制

  按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的清查,我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負(fù)責(zé)人鑒定《自查責(zé)任承諾書》,經(jīng)過認(rèn)真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴(yán)格落實財經(jīng)紀(jì)律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。

  雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告9

  治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實縣財發(fā)[20xx]89號文件《關(guān)于做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:

  一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識。

  全縣“小金庫”專項清理工作通知下發(fā)后,我校迅速召開了專題會議,傳達學(xué)習(xí)《關(guān)于做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》以及有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)文件精神外,還集中組織教職工傳達文件精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長馮浩要求大家,認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神,正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要求大家要認(rèn)真對待專項清理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的`需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  二、加強領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工。

  為了保障清理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話、制作了箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項清理工作由校委會牽頭實施,財務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。由后勤辦主任高蘭岐具體負(fù)責(zé),確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

  學(xué)!靶〗饚臁睂m椙謇砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單:

  組 長:XXX 副組長:XX 成 員:XXX XXX XXX XXX

  三、明確要求,重點治理。

  根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項資金的收支數(shù)額,按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  一、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通過。

  二、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費政策,免收學(xué)生雜費、課本費,

  其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

  三、學(xué)校嚴(yán)格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的幼兒園的收入全額繳入財政專戶,嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

  四、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

  五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

  六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

  雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  四、整改建章,規(guī)范完善

  我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告10

  自今年省委決定開展整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動以來,我區(qū)整治辦在區(qū)整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)部署下,按照省、市、區(qū)《整治“小金庫”專項行動方案》要求,認(rèn)真扎實地開展各階段的工作,目前已完成了動員部署、自查自糾、重點檢查和整改落實階段的工作任務(wù),并取得了一定的成績,有效地規(guī)范了財經(jīng)秩序。現(xiàn)將20xx年我區(qū)整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動的工作總結(jié)報告如下:

  一、專項行動工作總體情況

 。ㄒ唬⿲m椥袆娱_展情況

  本次整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動時間緊、任務(wù)重,為提高工作效率,我區(qū)整治辦分別于11月14日和21號召開全區(qū)專項行動工作會議,層層動員部署,使各部門、各社會團體、各國有及國有控股企業(yè)和各街道辦增強政治責(zé)任感和工作緊迫感,把整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項工作擺上重要日程,并具體細(xì)化實施方案,明確政策規(guī)定,確保工作部署深入到位。根據(jù)省、市、區(qū)行動實施方案,這次納入整治范圍的是全區(qū)所有黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團體,全區(qū)共有961個單位納入這次整治的范圍(其中:黨政機關(guān)285個,事業(yè)單位540個,區(qū)屬國有企業(yè)54個,社會團體及公募基金會82個),確定了重點檢查單位總數(shù)為128個。重點檢查面占納入治理范圍單位總數(shù)的13.3%,其中,重點領(lǐng)域、重點部門和重點單位,重點檢查面占比為20.28%;非重點占比為8.94%,都達到省市方案的占比要求。為切實加大檢查力度,區(qū)整治辦在重點檢查階段還派出督導(dǎo)檢查組,且專門聘請了會計師事務(wù)所專業(yè)人員組成檢查工作小組。

  (二)檢查存在的問題及整改落實情況

  通過本次專項行動,并未發(fā)現(xiàn)我區(qū)黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團體存在“小金庫”問題,但發(fā)現(xiàn)三個單位有違規(guī)使用專項資金現(xiàn)象,區(qū)整治辦對本次檢查發(fā)現(xiàn)有違規(guī)使用專項資金現(xiàn)象的單位,逐一督促整改。具體如下:

  1、xx小學(xué)存在以大額現(xiàn)金進行教育費附加及地方教育費附加款項結(jié)算的現(xiàn)象,合計3.14萬元。該單位負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定,決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付等違規(guī)現(xiàn)象。

  2、xx初級中學(xué)存在以大額現(xiàn)金進行教育費附加及地方教育費附加款項結(jié)算的現(xiàn)象,合計0.24萬元。該單位負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定,決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付等違規(guī)現(xiàn)象。

  3、區(qū)文化中心管理處存在基本支出占用公益性演出專項經(jīng)費項目經(jīng)費的現(xiàn)象,合計1.19萬元。該單位負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)部門預(yù)算管理規(guī)定,決定在今后工作中要嚴(yán)格按照基本支出與項目支出的經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容進行會計核算。區(qū)整治辦將協(xié)同區(qū)預(yù)算部門調(diào)減該單位下年度同類項目經(jīng)費額度。

 。ㄈ╅L效機制建設(shè)工作情況

  為不斷深化和鞏固“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項整治效果,構(gòu)建杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的長效機制建設(shè),從源頭上防范和杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的產(chǎn)生,我區(qū)按照中央和省市的統(tǒng)一部署,緊緊圍繞長效機制建設(shè)這個根本任務(wù),扎實開展工作,收到了一定的效果,主要體現(xiàn)在以下三個方面:

  1、加強教育

  增強各單位干部群眾的制度意識,筑牢遵紀(jì)守法思想基礎(chǔ),是防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金長效機制的任務(wù),是徹底消除“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的前提。為此,我們從教育入手,不斷加強單位干部和財務(wù)人員的遵紀(jì)守法觀念和廉潔從政意識。

  其一,要求各單位的“一把手”在思想上要認(rèn)清“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的嚴(yán)重危害性,采用各種行之有效的形式,增強黨員干部的`法制觀念和制度意識,引導(dǎo)黨員和干部帶頭學(xué)習(xí)制度,自覺養(yǎng)成嚴(yán)格按制度辦事的良好習(xí)慣;

  其二,開展黨政機關(guān)和事業(yè)單位負(fù)責(zé)人財務(wù)管理和內(nèi)部控制培訓(xùn),堵塞漏洞,防范“小金庫”及違規(guī)使用專項資金產(chǎn)生;

  其三,要求各社會團體、各國有企業(yè)把小金庫治理工作與日常財務(wù)會計管理結(jié)合起來,進一步規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計管理制度,完善內(nèi)控和監(jiān)督機制。

  2、完善制度

  加強各部門、單位防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的制度建設(shè)和落實,不斷完善財政體制改革和制度創(chuàng)新,從源頭上切斷“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的資金來源。

  其一、嚴(yán)格預(yù)算單位實有資金賬戶管理。進一步加強預(yù)算單位銀行賬戶審批、備案管理制度,從嚴(yán)控制新開賬戶,對單位實有資金賬戶進行清理,能取消的堅決取消,能歸并的堅決歸并。進行銀行賬戶檢查,加強單位銀行賬戶內(nèi)部管理,切實堵塞資金管理漏洞。

  其二、深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標(biāo),繼續(xù)深化收支兩條線改革,進一步理順罰沒收入和收費管理秩序。要求各部門、各單位要嚴(yán)格落實“收支兩條線”規(guī)定,凡屬于行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資產(chǎn)和國有資源有償使用費、罰沒收入等政府非稅收入,必須按規(guī)定納入“收支兩條線”管理,接受財政部門的統(tǒng)一監(jiān)管。

  其三、深化“國庫集中支付”制度。進一步深化部門預(yù)算管理改革,提高預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平,強化預(yù)算約束。繼續(xù)深化行政經(jīng)費管理和改革,推進國庫集中收付制,規(guī)范財政資金支付方式,減少財政資金使用上的漏洞。

  3、強化監(jiān)督

  其一、嚴(yán)格落實“小金庫”承諾保證制。我們要求各單位主要負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人和紀(jì)檢負(fù)責(zé)人簽訂《關(guān)于“小金庫”治理工作的承諾》,并按照承諾的要求,嚴(yán)格執(zhí)行“小金庫”治理的政策法規(guī),認(rèn)真落實各項規(guī)定,及時上報各項報表,并保證數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。

  其二、嚴(yán)格落實“小金庫”舉報查處督辦制。建立群眾舉報長效機制,向社會公布舉報電話、舉報電子信箱,拓寬群眾舉報渠道,鼓勵群眾舉報健全舉報登記和查處督辦制度,做到有訪必接、有案必查。

  其三、嚴(yán)格落實整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金監(jiān)督管理責(zé)任制。我們要求各單位、各部門要充分認(rèn)識“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的嚴(yán)重性、危害性和治理工作的長期性、艱巨性,進一步落實各級領(lǐng)導(dǎo)干部和有關(guān)職能部門的責(zé)任,治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、形成合力。要把防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金工作納入懲防體系建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考核內(nèi)容。完善制度建設(shè),強化源頭治理,加大監(jiān)督檢查力度,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定,完善內(nèi)控和監(jiān)督機制,從源頭上防止“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的發(fā)生。

  二、進一步加強防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金長效機制的思路與對策

  整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金是一項長期艱巨的任務(wù),其根本目標(biāo)在于實現(xiàn)標(biāo)本兼治。要在不斷加大對“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的日常整治力度的同時,全面研究分析現(xiàn)行制度與管理中存在的問題與漏洞,通過采取切實有效的措施加以健全和完善,逐步建立健全防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的長效機制。為此,我們將以下幾個方面進行加強。

  (一)加強法制教育,提高法紀(jì)意識。

  加強對領(lǐng)導(dǎo)干部特別是主要負(fù)責(zé)人的法制教育。要過談話談心、民主生活會、征求群眾反映、案件分析等多種渠道,加強對領(lǐng)導(dǎo)干部思想動態(tài)的經(jīng)常性了解,及時總結(jié)分析當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)識方面的普遍性誤區(qū)或薄弱環(huán)節(jié),突出重點,有針對性地開展教育。確保主要負(fù)責(zé)人對防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金工作的認(rèn)識水平、責(zé)任意識和法規(guī)政策知識都得到顯著提高,促使其自覺抵制違規(guī)違紀(jì)行為。要加強對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高財務(wù)人員對“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的認(rèn)識,增強財務(wù)人員的法紀(jì)觀念和專業(yè)素養(yǎng)。要積極開展經(jīng)驗交流和研討,及時推廣整治工作經(jīng)驗,發(fā)揮典型引路作用。

 。ǘ┥罨黜椄母,健全各項制度。

  (1)國有企業(yè)的小金庫自查報告怎么寫

  (2)關(guān)于學(xué)校清理小金庫的自查自糾報告

  (3)領(lǐng)導(dǎo)干部的個人作風(fēng)建設(shè)自查報告

  (4)黨員自身作風(fēng)建設(shè)的簡短的自查報告

  (5)機關(guān)單位有關(guān)作風(fēng)建設(shè)的自查報告

  (6)保密工作自查自評報告主要包括哪些內(nèi)容

  (7)鄉(xiāng)鎮(zhèn)保密工作自查自評報告

  (8)關(guān)于單位保密自查自評工作報告

  (9)司法局意識形態(tài)工作的自查報告

  (10)文旅局意識形態(tài)工作的簡短的自查報告

  1、要進一步深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“收繳分離、罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標(biāo),將所有行政事業(yè)性收費納入財政預(yù)算管理并接受監(jiān)管,統(tǒng)籌使用預(yù)算外內(nèi)收入,加強對單位銀行賬戶和收費票據(jù)的管理,嚴(yán)格實行國庫單一賬戶制度。

  2、深化部門預(yù)算改革。全面徹底推行綜合預(yù)算,強化對單位預(yù)算的控制。要將預(yù)算外資金全部納入預(yù)算控制體系,從根本上解決預(yù)算內(nèi)、外資金“兩張皮”的問題,并要合理確定預(yù)算單位的財權(quán),從預(yù)算安排上滿足單位必要、合理的支出需要,消除預(yù)算單位以正常支出不足為由而設(shè)立“小金庫”的動力、借口和誘因。

  3、建立部門預(yù)算項目庫。為進一步深化預(yù)算管理改革,加強部門預(yù)算項目支出管理,提高項目資金科學(xué)化精細(xì)化規(guī)范化管理水平,同時為中長期財政發(fā)展規(guī)劃歸集基礎(chǔ)數(shù)據(jù),我區(qū)將通過建立部門預(yù)算項目庫實現(xiàn)以下管理目標(biāo):

  一是實現(xiàn)政府部門基本職能與財力分配的緊密對接;

  二是增強部門預(yù)算項目支出的可比性和績效評價性;

  三是通過預(yù)設(shè)部門預(yù)算項目庫,規(guī)范引導(dǎo)部門預(yù)算編制,提高部門預(yù)算編制的質(zhì)量和效率,同時為部門預(yù)決算公開做好準(zhǔn)備;四是夯實財政管理基礎(chǔ),實現(xiàn)財政數(shù)據(jù)大集中,為財政管理提供依據(jù)。通過對部門預(yù)算項目的增減變化分析,準(zhǔn)確掌握政府工作重點及政策走向。

  4、建立健全“小金庫”及違規(guī)使用專項資金整治協(xié)調(diào)機制。有效整合紀(jì)檢、監(jiān)察、財政、審計、民政等部門和新聞媒體的力量,進一步強化日常管理和監(jiān)督,充分發(fā)揮各方面的作用和優(yōu)勢,加強部門協(xié)調(diào)配合和上下聯(lián)動,進一步形成有效防范和整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的整體合力。大力推進黨務(wù)公開、政務(wù)公開,整合監(jiān)督資源,注重發(fā)揮黨內(nèi)外群眾、新聞媒體的作用,積極為他們創(chuàng)造能夠監(jiān)督、方便監(jiān)督的平臺和條件健全制度執(zhí)行的問責(zé)機制。

  5、不斷完善監(jiān)督機制,加強查處力度。要加大監(jiān)督檢查力度,堅持專項整治與日常整治相結(jié)合,并常抓不懈;要明確各治理主體的職責(zé)分工,各司其職,形成合力;要強化處理處罰,要堅持處理事與處理人相結(jié)合,經(jīng)濟處罰與行政處罰、法律追究相結(jié)合的原則;要建立對財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)管理人員特別是“一把手”的問責(zé)制度;要加大對典型案件的曝光力度。使查與處有機結(jié)合,真正確立“小金庫”及違規(guī)使用專項資金整治的`權(quán)威。

小金庫自查報告11

  根據(jù)市財政局、審計局《關(guān)于印發(fā)〈銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》(財監(jiān)[20xx]411號)精神,結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動中深化“四風(fēng)”突出問題專項整治工作要求,我局對20xx年1月—20xx年6月期間,所有專項治理內(nèi)容進行了認(rèn)真自查,現(xiàn)將具體情況報告如下:

  一、健全組織,加強領(lǐng)導(dǎo)

  為確保專項治理工作的順利進行,我局成立了由局主要領(lǐng)導(dǎo)任組長,分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢組長任副組長的市商務(wù)局專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由辦公室、監(jiān)察室、人教科具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

  二、加強學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認(rèn)識

  為做好深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作,8月19日,我局召開了嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作會議。局專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員,局屬各單位、各科室負(fù)責(zé)人參加了會議。會議傳達了《銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,對有關(guān)報表進行說明,朱方敏局長對專項治理工作提出了四點要求:一是要全系統(tǒng)高度重視,落實治理責(zé)任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節(jié)點有序開展好自查上報工作。四是要求局紀(jì)檢監(jiān)察室協(xié)助財務(wù)部門做好自查監(jiān)督工作。

  三、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照專項治理工作方案中專項治理內(nèi)容,我局對各類帳戶進行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

  1 、預(yù)算收入管理情況

  我局預(yù)算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生,沒有違規(guī)轉(zhuǎn)移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。

  2、預(yù)算支出管理情況

  我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,無擅自設(shè)立項目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補貼問題,并按規(guī)定實行了公務(wù)卡結(jié)算。

  出國經(jīng)費支出完全按照相關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn),無擅自出訪、接受企事業(yè)單位資助、向下屬單位攤派費用等問題;

  我局已于20xx年按規(guī)定實行公務(wù)用車改革,因此無公車運行維護費發(fā)生。我局下屬市場網(wǎng)點建設(shè)管理辦公室為全額撥款事業(yè)單位,尚未實行車改,現(xiàn)有執(zhí)法用車2輛,分別為皖G00355、皖G17780,20xx年度共發(fā)生公車運行維護費3.27萬元,20xx年1-6月發(fā)生公車運行維護費1.21萬元。均無超標(biāo)準(zhǔn)配置公務(wù)用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車購置及運行費等問題發(fā)生。

  20xx年-20xx年6月我局共發(fā)生會議費1.55萬元,所開會議均按照省商務(wù)廳要求召開,沒有在會議費中列支公務(wù)接待、旅游等費用現(xiàn)象發(fā)生。無虛報會議人數(shù)、天數(shù)、違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標(biāo)準(zhǔn)等問題存在。

  3、政府采購管理情況

  我局對各類辦公設(shè)備的.購置,從采購預(yù)算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行,沒有違反財經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象。

  4、資產(chǎn)管理情況

  我局在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用及處置上均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定,無違規(guī)問題存在。

  5、財務(wù)會計管理情況

  我局會計核算嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,會計人員均具備會計從業(yè)資格,無會計造假行為。

  6、財政票據(jù)管理情況

  我局財政票據(jù)使用及管理嚴(yán)格按照財政票據(jù)使用規(guī)定,沒有違規(guī)、違法現(xiàn)象存在。

  7、設(shè)立“小金庫”情況

  我局收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  8、財務(wù)領(lǐng)域“四風(fēng)”突出問題情況。

  經(jīng)認(rèn)真自查,我局財務(wù)領(lǐng)域無“四風(fēng)”突出問題存在。

  通過這次專項治理自查自糾,我局進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高。

小金庫自查報告12

  為嚴(yán)肅財政管理紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,我校嚴(yán)格按照中共南安市紀(jì)委、市監(jiān)察局、財政局、審計局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于印發(fā)〈福建省開展“小金庫”專項治理工作實施方案〉的通知》(南紀(jì)綜[20xx]12號)和《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)福建省治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室〈關(guān)于填報“小金庫”自查自糾階段報表有關(guān)問題的通知〉的通知》(南治辦1號)的要求,進行了“小金庫”專項治理自查自糾工作,工作狀況總結(jié)如下:

  一、經(jīng)費來源與使用狀況

  我校屬于二級核算會計單位,每年經(jīng)費使用狀況一律由中心小學(xué)統(tǒng)一管理進行核算。學(xué)校資金來源是市財政按學(xué)生實有人數(shù)給予劃撥,除此以外,學(xué)校再沒有任何資金來源。平時零星發(fā)生的有關(guān)收入,也都能使用統(tǒng)一票據(jù),納入單位賬戶管理。學(xué)校的所有經(jīng)費支出能嚴(yán)格按照財經(jīng)管理制度和要求進行支付。

  二、自查自糾的方法

  1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)進行“小金庫”治理自查自糾工作,研究制定有關(guān)治理措施,解決有關(guān)重要問題。

  2、做好宣傳動員。根據(jù)文件要求,我校迅速召開了專題會議,傳達文件精神,要求全體教師,正確認(rèn)識開展此項活動的重大好處,認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。

  3、落實舉報制度。

  治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立了舉報信箱,建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由曉老師具體負(fù)責(zé),確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

  4、做好清查工作。對照“七種”表現(xiàn)形式,認(rèn)真自查自糾,做到不走過場,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從而進一步規(guī)范我校財務(wù)收支管理狀況。并認(rèn)真開展清理”小金庫”工作,成立了由校長率頭,財務(wù)人員負(fù)責(zé),教導(dǎo)監(jiān)督的清理工作小組,認(rèn)真扎實地開展了清理工作。

  四、自查自糾的結(jié)果

  1、我校財務(wù)管理均按照有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,所有收入、支出全部納入本校財務(wù)賬目統(tǒng)一管理核算。學(xué)校沒有任何性的經(jīng)營收入,也沒有以任何形式收取師生的任何費用,也沒有虛列支出、轉(zhuǎn)出資金的現(xiàn)象,更沒有以各種項目套取資金的狀況,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  2、我校多年來嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的管理辦法,認(rèn)真按照財務(wù)管理制度及有關(guān)規(guī)定,加強學(xué)校的財務(wù)管理工作,同時逐年進行修改并完善單位的各項財務(wù)管理制度、規(guī)定和辦法。堅持每學(xué)期進行一次財務(wù)公開,重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務(wù)內(nèi)審工作,從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為,從制度上保障了財務(wù)管理的規(guī)范性,嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

  3、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,采用少量的備用金,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”,杜絕坐支行為,沒有以任何形式進行私存私放。

  4、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理資料’中的各項指標(biāo)開展清理活動,對20xx年1月以來的所有收入,支出及各類賬戶進行了認(rèn)真細(xì)致的.清查,透過清查,我校沒有發(fā)現(xiàn)上述違紀(jì)違規(guī)的問題,沒有任何形式的“小金庫”存在。清查結(jié)果已在全體教師會議上進行了通報。

  5、在認(rèn)真清理清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報了相關(guān)表格。

  五、今后措施

  雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但透過清理檢查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將在自查自糾的基礎(chǔ)上,進一步完善我校的財務(wù)管理制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐工作更上一層樓。

小金庫自查報告13

  治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實市辦發(fā)[20xx]《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:

  一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識。

  全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學(xué)習(xí)《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家,認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神,正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的.重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  二、加強領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工。

  為了保障治理工作順利進行,我校成立 了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話、制作了舉報的信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學(xué)校支部牽頭實施,工會、財務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負(fù)責(zé),確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

  學(xué)!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單:

  組 長:

  副組長:

  成 員:

  舉報電話:

  三、明確要求,重點治理。

  根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xxX年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)追溯到以前年度。

  按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通過。

  二、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費政策,免收學(xué)生雜費、課本費,其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

  三、學(xué)校嚴(yán)格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶,所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

  四、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

  五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

  六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

  雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  四、整改建章,規(guī)范完善

  我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告14

  為認(rèn)真貫徹落實通知精神,公司嚴(yán)格按照集團“小金庫”治理工作動員會議要求,結(jié)合我公司實際情況,認(rèn)真進行 “小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將本階段自查自糾情況匯告如下:

  一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),積極動員部署

  自集團下發(fā)關(guān)于《集團有限公司“小金庫專項治理實施方案”》的通知后,我公司即刻按照其相關(guān)要求,結(jié)合本公司實際工作機制,認(rèn)真做好宣傳、動員和部署,成立了以公司總經(jīng)理掛帥、經(jīng)營層和各部門負(fù)責(zé)人為成員的公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(財務(wù)處),加強分工協(xié)作,落實工作責(zé)任;與此同時,通過辦公會、宣傳欄等形式加強宣傳引導(dǎo),提高干部職工對專項治理工作重要性的思想認(rèn)識,鼓勵群眾監(jiān)督舉報。

  二、認(rèn)真開展自查自糾工作

  按照專項治理方案要求,我公司對20xx年9月26日以來的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的清查,重點圍繞“治理內(nèi)容”中的四種15項“小金庫”表現(xiàn)形式開展清查。通過清查,我公司沒有發(fā)現(xiàn)上述形式的'違規(guī)違紀(jì)問題。在清查的基礎(chǔ)上,認(rèn)真填報了《企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告表》。

  三、提高認(rèn)識,加強管理

  通過此次“小金庫”的清理、檢查和治理工作,使我公司領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害性,進一步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結(jié)存、庫存現(xiàn)金的及時盤存、各類收費票據(jù)、印章的登記管理、現(xiàn)金借款憑條及時報銷以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進行定期和不定期地檢查。同時,嚴(yán)格按照國家和地產(chǎn)集團各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務(wù)管理,加強財務(wù)監(jiān)督。通過這些活動,對促進我公司深化反腐倡廉、廉潔從業(yè)工作以及項目建設(shè)各項任務(wù)的實現(xiàn)將發(fā)揮積極的推動作用。

小金庫自查報告15

  根據(jù)哈市財字〔20xx〕XX0號關(guān)于深入開展xx市20xx-20xx年度“小金庫”專項治理工作的通知,我局認(rèn)真開展了“小金庫”專項治理自查工作,現(xiàn)將“小金庫”專項治理自查工作報告如下:

  一、健全組織,加強領(lǐng)導(dǎo):

  為確保專項治理的順利進行,成立由局長魯平為組長的“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。下設(shè)治理“小金庫”長效機制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,具體工作由紀(jì)檢監(jiān)察、辦公室負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

  二、加強學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認(rèn)識。

  按照關(guān)于深入開展xx市20xx-20xx年度“小金庫”專項治理工作的通知,我局認(rèn)真組織學(xué)習(xí)文件精神,要求全體干部職工從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意議,認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止XX,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要,要求相關(guān)科室和人員認(rèn)真自查自糾做到不走過場,不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認(rèn)真開展清查、實施長效監(jiān)督。

  (一)財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出未占用、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的“小金庫”。我局開設(shè)的'賬戶有:

  1、基本帳戶;

  2、有獎發(fā)票專用帳戶;

  3、國庫集中支付帳戶;

  4、工會經(jīng)費帳戶;以上帳戶經(jīng)審核均符合開戶條件。

  (二)嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)賬外賬和“小金庫”行為。沒有公款以個人名義私存私放。

  (三)按照國庫集中支付要求,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照“三級審核”審批制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。

 。ㄋ模﹪(yán)格按照(新財監(jiān)〔20xx〕1號)文件中對“非稅收入的管理”的規(guī)定和要求,對資產(chǎn)出租收入按照“收支兩條線”全部納入預(yù)算管理,按照自治區(qū)非稅收入收繳管理規(guī)定上繳自治區(qū)地方稅務(wù)局。

 。ㄎ澹﹪(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,沒有以各種名義擅自發(fā)放獎金、福利和津貼等,用于職工待遇方面的支出,嚴(yán)格按規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,按照地區(qū)局的制度規(guī)定履行審批手續(xù)。

  四、深入開展專項治理工作,確保整改落實到位

  進一步加強教育和監(jiān)督,完善預(yù)算管理,加強內(nèi)部控制與治理,把“小金庫”作為財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)督工作的一項重要內(nèi)容,加強經(jīng)常性的督促檢查,加強責(zé)任意識,從源頭上防止“小金庫”的發(fā)生。嚴(yán)格財務(wù)公開工作,將“小金庫”治理的情況和落實情況在公示欄及局域網(wǎng)公開,接受群眾監(jiān)督。

  截止目前我局尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)紀(jì)現(xiàn)象,通過自查檢查“小金庫”進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用,今后我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治XX的力度,不斷完善長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,做到清理工作不留死角,使財務(wù)管理工作進一步規(guī)范化、制度化,杜絕“小金庫”的發(fā)生。

【小金庫自查報告】相關(guān)文章:

小金庫的自查報告02-24

小金庫自查報告01-15

小金庫自查報告10-09

小金庫的自查報告01-10

單位小金庫自查報告06-18

2016小金庫自查報告01-15

單位小金庫自查報告02-23

小金庫自檢自查報告02-06

清理小金庫自查報告02-08

小金庫的自查報告范文02-15